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名称 阳新县半壁山管理区单位2021年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2021-00243 发布日期 2021-02-08 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县半壁山管理区单位2021年部门预算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

阳新县半壁山管理区部门2021年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

从预算构成单位来看,阳新县半壁山管理区部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  1  个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)  1  个,参照公务员管理事业单位  0  个,全额拨款事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 21  人,其中在职  13  人,离退休  8  人;在职人员编制情况:全额财拨编制  13  人、包干(差额)编制 22   人、自筹编制   0 人。

二、部门2021年部门预算表

阳新县半壁山管理区 2021年部门预算表  

表一  阳新县半壁山管理区2021年收支预算总表

单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类) 

预算数

财政拨款收入

157.5037 

一般公共服务

157.5037 

其中:

1、财政经费拨款

106.0491

公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款

51.4547

教育

3、政府性基金预算财政拨款

科学技术

事业收入

文化体育与传媒

事业单位经营收入 

社会保障和就业

上级补助收入

医疗卫生

附属单位上缴收入

节能环保

其他收入

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计 

157.5037

本年支出合计 

157.5037

上年结余(转)

结转下年 

动用事业基金

收入总计

157.5037

支出总计

157.5037

表二  阳新县率洲管理区2021年收入预算总表

单位:万元

收      入 

项      目

预算数

财政拨款收入

157.5037

其中:1、财政经费拨款

106.0491

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

51.4547

3、政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入 

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计 

157.5037

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

157.5037

表三   阳新县半壁山管理区 2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本   支出

项目   支出

事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出

合计

157.5037

149.5038

8

201

一般公共服务

157.5037

149.5038

8

20106

财政事务

157.5037

149.5038

8

2010601

行政运行(财政)

157.5037

149.5038

8

表四  阳新县半壁山管理区2021年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

157.5037 

一般公共服务

157.5037

其中:1、财政经费拨款

106.0491 

公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

51.4547 

教育

3、政府性基金预算财政拨款

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计 

157.5037  

本年支出合计 

157.5037 

上年结余(转)

结转下年 

收入总计

157.5037 

支出总计

157.5037 

表五   阳新县半壁山管理区2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类       科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

157.5037

149.5038

8  

201

一般公共服务

157.5037

149.5038  

8  

20106

财政事务

157.5037

149.5038  

8

2010601

行政运行(财政)

157.5037

149.5038  

8  

表六  阳新县半壁山管理区2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

157.5037

106.0491

51.4547

301

工资福利支出

140.3242

105.9291 

34.3951

30101

基本工资

51.7368

51.7368

30102

津贴补贴

40.6113

38.3553

2.256

30103

奖金

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.837

15.837

30109

职业年金缴费

7.9185

7.9185

30110

职工基本医疗保险缴费

7.3334

7.3334

30111

公务员医疗补助缴费

4.5834

4.5834

30112

其他社会保障缴费

1.3038

1.3038

30113

住房公积金

11.0001

11.0001

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

9.0596

9.0596

30201

办公费

2

2

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

0.7255

0.7255

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

0.42

0.42

30216

培训费

0.7761

0.7761

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.9796

1.9796

30229

福利费

1.2934

1.2934

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

1.865

1.865

303

对个人和家庭的补助

0.12

0.12

30301

离休费

0.12

0.12  

30304

抚恤金

30305

生活补助(遗属补助)

30306

救济费

30308

助学金

30399

其他对个人和家庭的补助   

309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)

30901

房屋建筑购建   

30905

基础设施建设

310

资本性支出(发改部门不在此反映)

31001

房屋建筑购建

31002

办公设备购置

399

其他支出

8

8

表七  阳新县半壁山管理区2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费

0

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:公务用车运行维护费

公务用车购置费

0

表八  阳新县半壁山管理区 2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

0

0

0

三、2021年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县半壁山管理区2021年所属单位预算汇总预算总收入是 157.5038  万元,阳新县半壁山管理区2021年度本级预算总收入  157.5038   万元。其中:财政拨款收入  106.0491  万元、事业收入  0   万元、经营收入  0   万元、其他收入  51.4547  万元,用事业基金弥补收支差额  0   万元,上年度结转结余  0   万元。比2020年增加 29.2322  万元。主要原因是  人员调资增资、调动   

阳新县半壁山管理区2021年所属单位预算汇总预算总支出是 157.5038 万元,本级预算总支出 157.5038 万元。其中:基本支出  149.5038 万元、项目支出  8万元、年末结转和结余 0  万元。比2020年增加  27.7748  万元。主要原因是  人员调资增资、调动   

(二)收入预算情况说明

阳新县半壁山管理区2021年所属单位预算汇总总收入是 157.5038    万元,本年本级收入合计 157.5038  万元,其中:财政拨款收入  106.0491   万元,占 67.33   %;事业收入  0   万元,占  0   %;经营收入  0   万元,占  0   %;其他收入   51.4547 万元,占  32.67   %。

(三)支出预算情况说明

阳新县半壁山管理区2021年所属单位预算汇总预算总支出是 157.5038  万元,本年本级支出合计     157.5038  万元,其中:基本支出   149.5038   万元,占 94.92   %;项目支出  8   万元,占 5.08  %;其他支出  0   万元,占  0   %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县半壁山管理区2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入 157.5038   万元,阳新县半壁山管理区本级财政拨款收入  157.5038   万元,比2020年相比增加  27.7748  万元,财政拨款支出总预算 157.5038  万元,比2020年相比增加 27.7748    万元。主要原因是  人员调资增资、调动   

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县半壁山管理区2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出  157.5038     万元,2021年部门本级公共预算财政拨款支出  157.5038    万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 157.5038    万元,占本年支出 100     %

二、公共安全支出类  0   万元,占本年支出  0   %

三、教育支出类   0  万元,占本年支出   0  %

四、科学技术类   0  万元,占本年支出   0  %

五、文化体育与传媒支出类   0  万元,占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类  0   万元,占本年支出   0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元,占本年支出  0   %

八、节能环保支出类   0  万元,占本年支出  0    %

九、城乡社区事务支出类   0  万元,占本年支出  0   %

十、农林水事务支出类  0   万元,占本年支出  0   %

十一、交通运输支出类   0  万元,占本年支出  0   %

十二、资源勘探信息支出类  0   万元,占本年支出  0   %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  149.5038   万元,其中人员经费 140.3242  万元, 包括 基本工资 51.7368 万元、津贴补贴 40.6113  万元、绩效工资   万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.837   万元、职业年金缴费 7.9185 万元、职工基本医疗保险缴费  7.3334   万元、公务员医疗补助缴费 4.5834    万元、其他社会保障缴费 1.3038 万元、住房公积金 11.0001万元、其他工资福利支出        万元、   离休    万元、退休费  0.12  万元、抚恤金  0   万元、生活补助(遗属补助)    0 万元、救济费  0   万元、 助学金   0  万元,其他对个人和家庭的补助     万元;  公用经费 9.0596  万元:包括办公费  2  万元、印刷费     万元、咨询费   0  万元、手续费   0  万元、水费   0  万元、电费   0  万元、邮电费  0   万元、物业管理费   0  万元、差旅费  0.7255   万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费  0   万元、会议费 0.42    万元、培训费 0.7761  万元、公务接待费     万元、被装购置费   0  万元、委托业务费     万元、工会经费 1.9796  万元、福利费 1.2934  万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用    0 万元、其他商品和服务支出  1.865  万元、其他资本性支出  8  万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出   0  万元,其中:因公出国(境)费用  0   万元、公务接待费  0   万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费  万元,比2020年“三公”经费减少(增长)  0   %。公务用车购置数    0 辆,公务用车保有数   0  辆,国内公务接待批次   0     次,国内公务接待人数     人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为  0   万元,其中:货物类    0万元、服务类   0 万元、工程类  0  万元、  0  类  0  万元。

(九)国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为15.98万元。房屋建筑面积为  平方米,其中:办公用房  平方米,专用房屋  平方米;土地面积为  平方米;机动车实有数为 辆,价值  万元,其中:小轿车  辆,大中型车辆  辆,其他车辆  辆;大型专用设备   万元;通用设备13.07万元,其中:电脑7台,打印机复印机5台,传真机 台,彩电 台,空调9台;家具用具2.91万元,其中:柜子、桌子共10套

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

有重点项目预算的单位必须编制重点项目预算绩效目标情况说明,无重点项目预算的单位保留下面备注。

备注:我单位2020年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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