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名称 白沙镇人民政府2021年部门汇总决算公开
索引号 000014349yx_bs/2022-00007 发布日期 2022-10-14 发布机构 白沙镇人民政府
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 白沙镇

白沙镇人民政府2021年部门汇总决算公开


第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关运行经费支出情况

、政府采购支出情况

、国有资产占用情况

、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规,负责辖区的群众性、公益性、社会性等工作。

2.负责宣传、统战、民族宗教以及工会、妇联等群众团体相关工作。

3.负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作,负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作。

4.负责基层党风廉政建设有关工作,督促落实以党建促乡村振兴等工作。

5.负责制定镇级经济社会发展规划和重点项目建设、征地拆迁及环境维护工作。

6.负责产业发展、交通运输、招商引资、食品安全等工作,承担市场监管有关方面的职责。

7.负责民政、卫生健康、教育等社会事务管理工作。

8.负责实施村镇规划、村镇建设管理、危房改造、控违拆违等工作。

9.负责镇区内社会治安综合治理、平安创建、信访、维稳、网格化管理,矛盾纠纷排查化解等工作。

10.负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防灭火等工作。

11.负责社会保障(医保、养老保险)、就业、助残、文化、旅游、广电、体育等方面工作。

12.责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、河长制、林长制、动物防疫等方面工作。

13.负责上级政府及部门下放或委托的相关政务服务工作,负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

14.负责镇级区域内文明城市建设、人居环境整治、厕所革命等工作。

15.负责国防动员教育、民兵预备役等工作,协调做好退役军人社会保障等工作。

16.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划,以及财政政策相关法规的宣传工作。

17.负责组织编制乡镇年度财政预算草案,向乡镇人大报告财政预决算执行情况。

18.负责管理和监督乡镇各项财政收支,以及对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

19.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

20.负责管理乡镇政府非税收入,以及本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

21.执行会计核算,落实“乡财县管理、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

22.负责做好农村综合改革和乡村振兴及社会主义新农村建设相关工作。

23.承办上级党委、政府和部门交办的其他事项。

   

(二)机构设置

从单成看

1、阳新县白沙镇人民政府:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室。核定行政编制44个,党委成员9人。

2、阳新县财政局白沙财政所:产权交易中心、农村集体三资监管中心。核定事业编制23名,设所长1名,副所长3名。  

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:黄石市阳新县白沙镇





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,688.82

一、一般公共服务支出

32

1,690.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

21.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

336.96

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

42.59

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

2.64

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

3.50

八、其他收入

8

3,548.87

八、社会保障和就业支出

39

286.89


9


九、卫生健康支出

40

32.00


10


十、节能环保支出

41

13.50


11


十一、城乡社区支出

42

2,031.19


12


十二、农林水支出

43

3,616.19


13


十三、交通运输支出

44

330.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

3.09


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

19.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

336.96


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

188.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8,595.65

本年支出合计

58

8,595.65

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

8,595.65

总计

62

8,595.65

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:黄石市阳新县白沙镇




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,595.65

5,046.78

0.00

0.00

0.00

0.00

3,548.87

201

一般公共服务支出

1,690.10

1,517.13

0.00

0.00

0.00

0.00

172.97

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,280.09

1,179.69

0.00

0.00

0.00

0.00

100.40

2010301

  行政运行

921.72

921.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

127.97

127.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230.40

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.40

20106

财政事务

240.44

238.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2010650

  事业运行

212.44

212.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

28.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20111

纪检监察事务

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

32.45

32.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

32.45

32.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

126.57

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.57

2019999

  其他一般公共服务支出

126.57

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.57

204

公共安全支出

42.59

42.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

286.89

79.01

0.00

0.00

0.00

0.00

207.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

124.94

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

118.13

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

118.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118.13

20808

抚恤

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

51.20

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.20

2082001

  临时救助支出

51.20

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.20

20899

其他社会保障和就业支出

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76.55

2089999

  其他社会保障和就业支出

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76.55

210

卫生健康支出

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,031.19

732.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1,298.42

21201

城乡社区管理事务

69.57

67.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

2120104

  城管执法

69.57

67.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

34.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2120804

  农村基础设施建设支出

34.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

21299

其他城乡社区支出

1,927.62

644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,283.62

2129999

  其他城乡社区支出

1,927.62

644.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,283.62

213

农林水支出

3,616.19

1,806.59

0.00

0.00

0.00

0.00

1,809.60

21301

农业农村

79.80

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.80

2130106

  科技转化与推广服务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农村合作经济

47.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.80

2130199

  其他农业农村支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,913.80

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,607.80

2130504

  农村基础设施建设

332.00

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

2130505

  生产发展

1,577.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,577.50

2130599

  其他扶贫支出

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.30

21307

农村综合改革

1,548.59

1,453.59

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

196.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,101.84

1,101.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

100.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2130799

  其他农村综合改革支出

150.75

147.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

21308

普惠金融发展支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

61.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

2139999

  其他农林水支出

61.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.00

214

交通运输支出

330.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

21401

公路水路运输

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

215

资源勘探工业信息等支出

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

336.96

336.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

336.96

336.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2239999

  其他国有资本经营预算支出

336.96

336.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

188.00

188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:黄石市阳新县白沙镇




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,595.65

1,437.30

7,158.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,690.10

1,141.04

549.06

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,280.09

921.72

358.37

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

921.72

921.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

127.97

0.00

127.97

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230.40

0.00

230.40

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

240.44

212.44

28.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

212.44

212.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

32.45

0.00

32.45

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

32.45

0.00

32.45

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

126.57

6.88

119.68

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

126.57

6.88

119.68

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

42.59

0.00

42.59

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

32.59

0.00

32.59

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

32.59

0.00

32.59

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

286.89

228.49

58.40

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

124.94

124.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

118.13

118.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

51.20

0.00

51.20

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

51.20

0.00

51.20

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

76.55

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

76.55

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,031.19

67.77

1,963.42

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

69.57

67.77

1.80

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

69.57

67.77

1.80

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,927.62

0.00

1,927.62

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

1,927.62

0.00

1,927.62

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,616.19

0.00

3,616.19

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

79.80

0.00

79.80

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农村合作经济

47.80

0.00

47.80

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,913.80

0.00

1,913.80

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

332.00

0.00

332.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

1,577.50

0.00

1,577.50

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,548.59

0.00

1,548.59

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

196.00

0.00

196.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,101.84

0.00

1,101.84

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

150.75

0.00

150.75

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

330.00

0.00

330.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

336.96

0.00

336.96

0.00

0.00

0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

336.96

0.00

336.96

0.00

0.00

0.00

2239999

  其他国有资本经营预算支出

336.96

0.00

336.96

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

188.00

0.00

188.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:黄石市阳新县白沙镇



金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,688.82

一、一般公共服务支出

33

1,517.13

1,517.13

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

21.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

336.96

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

42.59

42.59

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

2.64

2.64

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

3.50

3.50

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

79.01

79.01

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

32.00

32.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

13.50

13.50

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

732.77

711.77

21.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,806.59

1,806.59

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

270.00

270.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

3.09

3.09

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

19.00

19.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

336.96

0.00

0.00

336.96


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

188.00

188.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,046.78

本年支出合计

59

5,046.78

4,688.82

21.00

336.96

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,046.78

总计

64

5,046.78

4,688.82

21.00

336.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:黄石市阳新县白沙镇



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,688.82

1,235.73

3,453.09

201

一般公共服务支出

1,517.13

1,134.16

382.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,179.69

921.72

257.97

2010301

  行政运行

921.72

921.72

0.00

2010308

  信访事务

127.97

0.00

127.97

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

130.00

0.00

130.00

20106

财政事务

238.44

212.44

26.00

2010650

  事业运行

212.44

212.44

0.00

2010699

  其他财政事务支出

26.00

0.00

26.00

20111

纪检监察事务

4.56

0.00

4.56

2011199

  其他纪检监察事务支出

4.56

0.00

4.56

20129

群众团体事务

1.50

0.00

1.50

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

0.00

1.50

20132

组织事务

32.45

0.00

32.45

2013299

  其他组织事务支出

32.45

0.00

32.45

20133

宣传事务

2.50

0.00

2.50

2013399

  其他宣传事务支出

2.50

0.00

2.50

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

2013601

  行政运行

2.00

0.00

2.00

20199

其他一般公共服务支出

56.00

0.00

56.00

2019999

  其他一般公共服务支出

56.00

0.00

56.00

204

公共安全支出

42.59

0.00

42.59

20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00

20499

其他公共安全支出

32.59

0.00

32.59

2049999

  其他公共安全支出

32.59

0.00

32.59

206

科学技术支出

2.64

0.00

2.64

20605

科技条件与服务

2.64

0.00

2.64

2060502

  技术创新服务体系

2.64

0.00

2.64

207

文化旅游体育与传媒支出

3.50

0.00

3.50

20701

文化和旅游

3.50

0.00

3.50

2070109

  群众文化

3.50

0.00

3.50

208

社会保障和就业支出

79.00

33.80

45.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

27.00

27.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

27.00

27.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.80

6.80

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.80

6.80

0.00

20808

抚恤

7.20

0.00

7.20

2080899

  其他优抚支出

7.20

0.00

7.20

20820

临时救助

38.00

0.00

38.00

2082001

  临时救助支出

38.00

0.00

38.00

210

卫生健康支出

32.00

0.00

32.00

21004

公共卫生

32.00

0.00

32.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

32.00

0.00

32.00

211

节能环保支出

13.50

0.00

13.50

21111

污染减排

13.50

0.00

13.50

2111103

  减排专项支出

13.50

0.00

13.50

212

城乡社区支出

711.77

67.77

644.00

21201

城乡社区管理事务

67.77

67.77

0.00

2120104

  城管执法

67.77

67.77

0.00

21299

其他城乡社区支出

644.00

0.00

644.00

2129999

  其他城乡社区支出

644.00

0.00

644.00

213

农林水支出

1,806.59

0.00

1,806.59

21301

农业农村

32.00

0.00

32.00

2130106

  科技转化与推广服务

22.00

0.00

22.00

2130199

  其他农业农村支出

10.00

0.00

10.00

21303

水利

8.00

0.00

8.00

2130314

  防汛

8.00

0.00

8.00

21305

扶贫

306.00

0.00

306.00

2130504

  农村基础设施建设

306.00

0.00

306.00

21307

农村综合改革

1,453.59

0.00

1,453.59

2130701

  对村级公益事业建设的补助

124.00

0.00

124.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,101.84

0.00

1,101.84

2130706

  对村集体经济组织的补助

80.00

0.00

80.00

2130799

  其他农村综合改革支出

147.75

0.00

147.75

21308

普惠金融发展支出

5.00

0.00

5.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

5.00

0.00

5.00

21399

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

2139999

  其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

214

交通运输支出

270.00

0.00

270.00

21401

公路水路运输

270.00

0.00

270.00

2140199

  其他公路水路运输支出

270.00

0.00

270.00

215

资源勘探工业信息等支出

3.10

0.00

3.09

21507

国有资产监管

3.10

0.00

3.09

2150799

  其他国有资产监管支出

3.10

0.00

3.09

222

粮油物资储备支出

19.00

0.00

19.00

22201

粮油物资事务

19.00

0.00

19.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

19.00

0.00

19.00

224

灾害防治及应急管理支出

188.00

0.00

188.00

22401

应急管理事务

45.00

0.00

45.00

2240106

  安全监管

45.00

0.00

45.00

22402

消防事务

72.00

0.00

72.00

2240204

  消防应急救援

72.00

0.00

72.00

22406

自然灾害防治

28.00

0.00

28.00

2240601

  地质灾害防治

28.00

0.00

28.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

43.00

0.00

43.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

43.00

0.00

43.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:黄石市阳新县白沙镇





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

646.08

302

商品和服务支出

410.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

237.46

30201

  办公费

101.73

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

127.37

30202

  印刷费

37.16

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

13.85

30203

  咨询费

24.54

310

资本性支出

130.32

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

2.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

24.99

30205

  水费

13.05

31002

  办公设备购置

10.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.50

30206

  电费

29.28

31003

  专用设备购置

110.00

30109

  职业年金缴费

6.81

30207

  邮电费

9.87

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.80

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

22.26

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

10.32

30112

  其他社会保障缴费

7.35

30211

  差旅费

30.78

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

48.58

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

34.86

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

40.12

30214

  租赁费

19.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

48.75

30215

  会议费

1.42

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.64

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

7.67

30225

  专用燃料费

5.98

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

40.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

13.92

30227

  委托业务费

7.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.85

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

6.41

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.50

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

27.00

30239

  其他交通费用

3.70




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.17

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

27.56




人员经费合计

694.83

公用经费合计

540.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:黄石市阳新县白沙镇







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50

0

3.50

0

3.5

0

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:黄石市阳新县白沙镇









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:黄石市阳新县白沙镇






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

336.96

0.00

336.96

223

国有资本经营预算支出

336.96

0.00

336.96

22399

其他国有资本经营预算支出

336.96

0.00

336.96

2239999

  其他国有资本经营预算支出

336.96

0.00

336.96

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

2021 年度收入合计8595.65万元,较年初预算增加0万元,增长0%;较上年增加 2827.14万元,同比增长49.01%。增长的主要原因是本年度武阳高速项目经费较多

二、支出决算情况

2021 年度支出合计8595.65万元,较年初预算增加0万元,增长0%;较上年增加3121.21万元,同比增长57.01%。增长的主要原因是本年度无结余,上年度有结余,且本年度武阳高速项目经费较多。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出5,046.78万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出4688.82万元,与2020年相比减少228.62万元,下降4.65%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类1290.7万元,占本年支出32.36%

二、公共安全支出类42.59万元,占本年支出0.91%

、科学技术类2.64万元,占本年支出0.06%

、文化体育与传媒支出类3.5万元,占本年支出0.07%

、社会保障和就业支出类79.01万元,占本年支出1.69%

、卫生健康支出类32万元,占本年支出0.68%

、节能环保支出类13.5万元,占本年支出0.29%

、城乡社区支出类711.77万元,占本年支出15.18%

、农林水支出类1806.59万元,占本年支出38.53%

十、交通运输支出类270万元,占本年支出5.76%

、资源勘探工业信息等支出类3.09万元,占本年支出0.07%

、粮油物资储备支出类19万元,占本年支出0.41%

、灾害防治及应急管理支出类188万元,占本年支出4.01%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021一般公共预算财政拨款基本支出1437.29万元,其中:人员经费896.39万元,占比62%,公用经费支出540.90万元,占比38%。与2020年相比减少209.21万元,下降12.71%完成年初预算的100%,主要原因为有人员退休。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,较上年相比减少0万元,减少0%,完成年初预算的100%,主要原因为:根据中央文件精神,厉行节约。具体支出项目如下  

1.因公出国(境)费用预算为0万元,本单位因公出国(境)团组数为0,人数为0,年初预算是0万元,完成预算的100%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%,主要原因为:单位无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元。2021年,本单位公务用车购置数为0,公务用车保有量为1辆,年初预算是3.5万元,完成预算的100%。支出决算为3.5万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费0万元,我单位公务活动总计接待的批次为0次,人次为0次,年初预算是0万元,完成预算的100%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因为:单位无此项支出。

、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出540.9万元,年初预算数为540.9万元,完成预算的100%支出2020减少291.32万元,下降35.04%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费支出。     

、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额 0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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