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名称 阳新县白沙镇人民政府本级 2024年度部门决算
索引号 000014349/2025-78898 发布日期 2025-10-28 发布机构 白沙镇人民政府
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县白沙镇人民政府本级 2024年度部门决算


阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度部门决算

   

第一部分 阳新县白沙镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县白沙镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县白沙镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县白沙镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置情况

从单位构成看,白沙镇人民政府部门决算由实行独立核算的白沙镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入部门名称2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.白沙镇人民政府(本级)

机构及编制情况:白沙镇人民政府为行政单位,机构编制44个,独立核算编制机构1个。

人员情况:2024年末实有在职在编职工36人,退休职工50人,其他人员9人(遗补)。

内部机构设置情况:党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合委员会办。

(一)党政综合办

(1)负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作;(2)负责机关环境卫生和环境绿化;(3)负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作;(4)负责政府机关财务管理和后勤保障工作;(5)负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作;(6)负责宣传统战和意识形态工作;(7)负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。

(二)经济发展办

(1)负责招商引资工作;(2)负责固定资产投资工作;(3)负责环境保护工作;(4)负责文教卫生和科技工作;(5)负责安全生产工作;(6)负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作;(7)负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。

(三)社会事务办

(1)负责土地管理和城镇规划建设管理工作;(2)负责居民社会保障工作;(3)负责农村公路建设、养护和交通管理工作;(4)负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作;(5)负责集镇污水管网建设协调养护工作;(6)负责农村建房、危房改造工作;(7)负责市场监督管理工作;(8)负责乡村振兴建设工作;(9)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;(10)负责农业农村工作;(11)负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作;(12)负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作;(13)负责生猪定点屠宰工作;(14)负责农田水利基础设施建设和协调工作。

(四)社会治安综合委员会办

(1)负责信访维稳工作;(2)负责平安建设和国家安全工作;(3)负责根治拖欠农民工工资工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,154.87

一、一般公共服务支出

31

1,098.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

63.00

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

58.00

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

0.30

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

2,719.44

八、社会保障和就业支出

38

81.07

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

140.00

11

十一、城乡社区支出

41

2,658.58

12

十二、农林水支出

42

2,207.60

13

十三、交通运输支出

43

600.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

16.00

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

21.12

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

46.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

10.00

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

6,937.31

本年支出合计

57

6,937.31

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

6,937.31

总计

60

6,937.31

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,937.31

4,217.87

2,719.44

201

一般公共服务支出

1,098.65

1,091.79

6.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,018.11

1,018.11

2010301

行政运行

908.57

908.57

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.54

109.54

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010507

专项普查活动

10.00

10.00

20106

财政事务

11.00

6.00

5.00

2010607

信息化建设

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

9.00

4.00

5.00

20111

纪检监察事务

3.17

3.17

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

3.17

20129

群众团体事务

2.86

2.50

0.36

2012999

其他群众团体事务支出

2.86

2.50

0.36

20132

组织事务

28.51

27.01

1.50

2013201

行政运行

1.50

1.50

2013299

其他组织事务支出

27.01

27.01

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

20140

信访事务

18.00

18.00

2014099

其他信访事务支出

18.00

18.00

204

公共安全支出

58.00

58.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

20499

其他公共安全支出

48.00

48.00

2049999

其他公共安全支出

48.00

48.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

81.06

81.06

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.47

29.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.47

29.47

20805

行政事业单位养老支出

18.75

18.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.75

18.75

20808

抚恤

6.84

6.84

2080899

其他优抚支出

6.84

6.84

20820

临时救助

26.00

26.00

2082001

临时救助支出

26.00

26.00

211

节能环保支出

140.00

140.00

21104

自然生态保护

130.00

130.00

2110402

农村环境保护

130.00

130.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

2,658.57

83.00

2,575.57

21203

城乡社区公共设施

257.96

257.96

2120399

其他城乡社区公共设施支出

257.96

257.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.00

63.00

2120804

农村基础设施建设支出

63.00

63.00

21299

其他城乡社区支出

2,337.61

20.00

2,317.61

2129999

其他城乡社区支出

2,337.61

20.00

2,317.61

213

农林水支出

2,207.60

2,070.60

137.00

21301

农业农村

14.00

14.00

2130122

农业生产发展

14.00

14.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

527.35

427.35

100.00

2130504

农村基础设施建设

461.50

391.50

70.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

65.85

35.85

30.00

21307

农村综合改革

1,638.25

1,601.25

37.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

212.00

175.00

37.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,181.30

1,181.30

2130799

其他农村综合改革支出

244.95

244.95

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

21399

其他农林水支出

22.00

22.00

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

22.00

22.00

214

交通运输支出

600.00

600.00

21401

公路水路运输

600.00

600.00

2140104

公路建设

600.00

600.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21507

国有资产监管

16.00

16.00

2150799

其他国有资产监管支出

16.00

16.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.12

21.12

22001

自然资源事务

21.12

21.12

2200106

自然资源利用与保护

21.12

21.12

222

粮油物资储备支出

46.00

46.00

22201

粮油物资事务

46.00

46.00

2220199

其他粮油物资事务支出

46.00

46.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,937.31

851.76

6,085.55

201

一般公共服务支出

1,098.65

832.71

265.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,018.11

832.71

185.40

2010301

行政运行

908.57

832.71

75.86

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.54

109.54

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010507

专项普查活动

10.00

10.00

20106

财政事务

11.00

11.00

2010607

信息化建设

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

9.00

9.00

20111

纪检监察事务

3.17

3.17

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

3.17

20129

群众团体事务

2.86

2.86

2012999

其他群众团体事务支出

2.86

2.86

20132

组织事务

28.51

28.51

2013201

行政运行

1.50

1.50

2013299

其他组织事务支出

27.01

27.01

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

20140

信访事务

18.00

18.00

2014099

其他信访事务支出

18.00

18.00

204

公共安全支出

58.00

58.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

20499

其他公共安全支出

48.00

48.00

2049999

其他公共安全支出

48.00

48.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

81.06

18.75

62.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.47

29.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.47

29.47

20805

行政事业单位养老支出

18.75

18.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.75

18.75

20808

抚恤

6.84

6.84

2080899

其他优抚支出

6.84

6.84

20820

临时救助

26.00

26.00

2082001

临时救助支出

26.00

26.00

211

节能环保支出

140.00

140.00

21104

自然生态保护

130.00

130.00

2110402

农村环境保护

130.00

130.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

2,658.57

2,658.57

21203

城乡社区公共设施

257.96

257.96

2120399

其他城乡社区公共设施支出

257.96

257.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.00

63.00

2120804

农村基础设施建设支出

63.00

63.00

21299

其他城乡社区支出

2,337.61

2,337.61

2129999

其他城乡社区支出

2,337.61

2,337.61

213

农林水支出

2,207.60

2,207.60

21301

农业农村

14.00

14.00

2130122

农业生产发展

14.00

14.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

527.35

527.35

2130504

农村基础设施建设

461.50

461.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

65.85

65.85

21307

农村综合改革

1,638.25

1,638.25

2130701

对村级公益事业建设的补助

212.00

212.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,181.30

1,181.30

2130799

其他农村综合改革支出

244.95

244.95

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

21399

其他农林水支出

22.00

22.00

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

22.00

22.00

214

交通运输支出

600.00

600.00

21401

公路水路运输

600.00

600.00

2140104

公路建设

600.00

600.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21507

国有资产监管

16.00

16.00

2150799

其他国有资产监管支出

16.00

16.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.12

21.12

22001

自然资源事务

21.12

21.12

2200106

自然资源利用与保护

21.12

21.12

222

粮油物资储备支出

46.00

46.00

22201

粮油物资事务

46.00

46.00

2220199

其他粮油物资事务支出

46.00

46.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,154.87

一、一般公共服务支出

33

1,091.79

1,091.79

二、政府性基金预算财政拨款

2

63.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

58.00

58.00

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

0.30

0.30

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

81.07

81.07

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

140.00

140.00

11

十一、城乡社区支出

43

83.00

20.00

63.00

12

十二、农林水支出

44

2,070.60

2,070.60

13

十三、交通运输支出

45

600.00

600.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

16.00

16.00

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

21.12

21.12

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

46.00

46.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

10.00

10.00

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

4,217.87

本年支出合计

59

4,217.87

4,154.87

63.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

4,217.87

总计

64

4,217.87

4,154.87

63.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,154.87

851.76

3,303.11

201

一般公共服务支出

1,091.79

832.71

259.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,018.11

832.71

185.40

2010301

行政运行

908.57

832.71

75.86

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.54

109.54

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010507

专项普查活动

10.00

10.00

20106

财政事务

6.00

6.00

2010607

信息化建设

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

4.00

4.00

20111

纪检监察事务

3.17

3.17

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

3.17

20129

群众团体事务

2.50

2.50

2012999

其他群众团体事务支出

2.50

2.50

20132

组织事务

27.01

27.01

2013299

其他组织事务支出

27.01

27.01

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

20140

信访事务

18.00

18.00

2014099

其他信访事务支出

18.00

18.00

204

公共安全支出

58.00

58.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

20499

其他公共安全支出

48.00

48.00

2049999

其他公共安全支出

48.00

48.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

81.06

18.75

62.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.47

29.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.47

29.47

20805

行政事业单位养老支出

18.75

18.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.75

18.75

20808

抚恤

6.84

6.84

2080899

其他优抚支出

6.84

6.84

20820

临时救助

26.00

26.00

2082001

临时救助支出

26.00

26.00

211

节能环保支出

140.00

140.00

21104

自然生态保护

130.00

130.00

2110402

农村环境保护

130.00

130.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

20.00

20.00

21299

其他城乡社区支出

20.00

20.00

2129999

其他城乡社区支出

20.00

20.00

213

农林水支出

2,070.60

2,070.60

21301

农业农村

14.00

14.00

2130122

农业生产发展

14.00

14.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

427.35

427.35

2130504

农村基础设施建设

391.50

391.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

35.85

35.85

21307

农村综合改革

1,601.25

1,601.25

2130701

对村级公益事业建设的补助

175.00

175.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,181.30

1,181.30

2130799

其他农村综合改革支出

244.95

244.95

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

21399

其他农林水支出

22.00

22.00

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

22.00

22.00

214

交通运输支出

600.00

600.00

21401

公路水路运输

600.00

600.00

2140104

公路建设

600.00

600.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21507

国有资产监管

16.00

16.00

2150799

其他国有资产监管支出

16.00

16.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.12

21.12

22001

自然资源事务

21.12

21.12

2200106

自然资源利用与保护

21.12

21.12

222

粮油物资储备支出

46.00

46.00

22201

粮油物资事务

46.00

46.00

2220199

其他粮油物资事务支出

46.00

46.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

747.31

302

商品和服务支出

81.85

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

165.58

30201

办公费

6.00

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

119.34

30202

印刷费

3.00

30702

国外债务付息

30103

奖金

258.38

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

4.00

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

55.75

30206

电费

18.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

46.63

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

25.22

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

13.36

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

5.07

30211

差旅费

5.00

31008

物资储备

30113

住房公积金

52.75

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

1.00

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

1.22

30214

租赁费

3.00

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

22.61

30215

会议费

1.50

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

6.34

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

15.97

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

6.97

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

0.30

30229

福利费

3.64

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.50

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

25.02

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.22

人员经费合计

769.91

公用经费合计

81.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63.00

63.00

63.00

212

城乡社区支出

63.00

63.00

63.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.00

63.00

63.00

2120804

农村基础设施建设支出

63.00

63.00

63.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:阳新县白沙镇人民政府本级

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6937.31万元。与2023年度相比,收、支总计减少759.16万元,下降9.9%,主要原因是项目减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计6937.31万元,与2023年度相比,收入合计减少759.16万元,下降9.9%。其中:财政拨款收入4217.87万元,占本年收入60.8%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入2719.44万元,占本年收入39.2%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6937.31万元,与2023年度相比,支出合计减少759.16万元,下降9.9%。其中:基本支出851.76万元,占本年支出12.3%;项目支出6085.55万元,占本年支出87.7%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4217.87万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少877.50万元,下降17.2%。主要原因是项目减少。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    4154.87万元,比2023年度决算数减少575.92万元,减少主要原因是项目减少。政府性基金预算财政拨款收入63.00万元,比2023年度决算数减少301.15万元,减少主要原因是项目减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数减少0.43万元,减少主要原因是国有资本资金项目减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4154.87万元,占本年支出合计的59.9%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少575.92万元,下降12.2%,主要原因是项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4154.87万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1091.79万元,占26.29%。主要是用于保障人员工资保险及日常运转经费。

2.公共安全支出类支出58.00万元,占1.40%。主要是用于强制戒毒经费支出。

3.科学技术支出类支出0.30万元,占0.01%。主要是用于科技奖励。

4.社会保障和就业支出类支出81.06万元,占1.95%。主要是用于老党员定向补助、城乡居民两保工作经费及死亡抚恤。

5.节能环保支出类支出140.00万元,占3.37%。主要是用于节能环保。

6.城乡社区支出类支出20.00万元,占0.48%。主要是用于村庄环境整治。

7.农林水支出类支出2070.60万元,占49.83%。主要是用于库区粮补结余、革命老区转移、农村公益事业项目、村级组织保障运转经费及以钱养事单位服务报酬。

8.交通运输支出类支出600.00万元,占14.44%。主要是用于交通运输支出。

9.资源勘探工业信息等支出类支出16.00万元,占0.39%。主要是用于国有企业社会化管理经费。

10.自然资源海洋气象等支出类支出21.12万元,占0.51%。主要是用于自然资源的利用和保护。

11.粮油物资储备支出类支出46.00万元,占1.11%。主要是用于粮油物资储备支出。

12.灾害防治及应急管理支出类支出10.00万元,占0.24%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1335.10万元,支出决算为4154.87万元,完成年初预算的311.2%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1335.1万元,支出决算为908.57万元,完成年初预算的68.05%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:非税收入未完成年初预算,控制支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为109.54万元,完成年初预算的100%,年初预算未对其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出进行预算,预算追加调整。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,年初预算未对其他发展与改革事务支出进行预算,预算追加调整。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对专项普查活动进行预算,预算追加调整。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对财政事务(款)信息化建设进行预算,预算追加调整。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他财政事务支出进行预算,预算追加调整。

(7)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他纪检监察事务支出进行预算,预算追加调整。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他群众团体事务支出进行预算,预算追加调整。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他组织事务支出进行预算,预算追加调整。

(10)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他共产党事务支出进行预算,预算追加调整。

(11)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他信访事务支出进行预算,预算追加调整。

2.公共安全支出具体包括:

(1)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的__%,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对强制隔离戒毒人员教育进行预算,预算追加调整。

(2)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为48.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他公共安全支出进行预算,预算追加调整。

3.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对科技奖励进行预算,预算追加调整。

4.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.47万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他人力资源和社会保障管理事务支出进行预算,预算追加调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对机关事业单位职业年金缴费支出进行预算,预算追加调整。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他优抚支出进行预算,预算追加调整。

(4)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对临时救助支出进行预算,预算追加调整。                                5.节能环保支出具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为130.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对农村环境保护进行预算,预算追加调整。

(2)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他节能环保支出进行预算,预算追加调整。

6.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他城乡社区支出进行预算,预算追加调整。

7.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对农业生产发展进行预算,预算追加调整。

(2)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为391.50万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对农村基础设施建设进行预算,预算追加调整。

(3)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出进行预算,预算追加调整。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 0万元,支出决算为175.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对村级公益事业建设的补助进行预算,预算追加调整。

(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为1181.30万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对村民委员会和村党支部的补助进行预算,预算追加调整。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为244.95万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他农村综合改革支出进行预算,预算追加调整。

(7)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的__%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他普惠金融发展支出进行预算,预算追加调整。

(8)农林水支出(类)其他农林水支出(款)化解其他公益性乡村债务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对化解其他公益性乡村债务支出进行预算,预算追加调整。

8.交通运输支出具体包括:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为600.00万元,完成年初预算100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对公路建设进行预算,预算追加调整。

9.资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他国有资产监管支出进行预算,预算追加调整。

10.自然资源海洋气象等支出具体包括:

(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的__%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对自然资源利用与保护进行预算,预算追加调整。

11.粮油物资储备支出具体包括:

(1)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他粮油物资事务支出进行预算,预算追加调整。

12.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他应急管理支出进行预算,预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出851.76万元,其中:

人员经费769.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入63.00万元,本年支出63.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

1.城乡社区支出(类)。支出决算为364.15万元,主要用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成全年预算的100.0%。与上年持平。决算数等于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成全年预算的100.0%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因严格控制“三公”经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.50万元,主要是严格控制“三公”经费支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。其中:

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个,0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个,0人次。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出81.85万元,与年初预算数相同。主要原因是:落实过紧日子要求,按预算执行。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,阳新县白沙镇人民政府本级共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,,他用车主要是公务用车;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金0.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

人大代表活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是参加人大会议次数1次;二是参加人大组织的相关培训活动1次。发现的问题及原因:一是款项支付不及时;二是指标设置质量有待提升。下一步改进措施:一是合理安排项目资金,加快支出进度;二是确保实际工作切和绩效目标。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

    一、2024年度阳新县白沙镇人民政府本级整体绩效评价自评表或(报告)

    项目支出绩效评价报告

为确实做好2024年度项目绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《关于做好2024年度县级财政部门整体支出绩效评价和项目支出绩效自评工作的通知》文件精神,结合实际,我单位对2024年度绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位2024年整体支出和项目支出绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。

我单位2024年纳入部门预算管理的项目支出共计14个,金额1781万元,分别如下:

“老年运动场所建设资金”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于为更好开展老年人教育活动,项目资金3万元;

“白沙镇同斗村共同缔造项目工程”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于改善了三个湾组脏乱差的人居环境,提高了环境整治力度,项目资金10万元;

“白陶路建设资金”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于推行乡镇国库支付改革工作,规范和强化乡镇财政资金管理,项目资金400万元;

“打非治违经费”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于镇区打非治违任务及相关行动支出,项目资金12万元;

“巩固拓展脱贫攻坚成果支出(白沙镇)”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于完成2个示范村.3个中心村.33个整治村人居环境建设项目,项目资金950万元;

“良荐河小流域综合治理项目资金”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于打造阳新现代农业发展先行区,项目资金130万元;

“农业生产发展(白沙镇)”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于支持农业示范村村建设,项目资金20万元;

“森林防火”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于保护现有造林成果,保障资源安全、生态安全,项目资金10万元;

“统计普查经费”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于强化部门联动,确保普查工作质效,项目资金10万元;

“乡镇国库集中收付网络建设”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于推行乡镇国库支付改革工作,规范和强化乡镇财政资金管理,项目资金2万元;

“乡镇评审工作经费”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于规范乡镇项目评审工作,提升财政资金利用效率,项目资金23万元;

“阳新县白沙港综合治理以工代赈示范工程”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于支持实施一批农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施等工程,项目资金180万元;

“应急管理经费”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于常态化做足应急准备,提高事故及自然灾害应急处置能力有效发挥社会公益性和服务性,项目资金17万元;

“征管业务费”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于提高征管效率,提升满意度,项目资金14万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标:确保工作正常运转、加大农村公益事业建设、保证临时救助到位、保障经济、文化、农业、信访、保险征收等工作顺利完成。

阶段性目标:完成2024年农村公益事业项目申报、实施与验收工作;完成2024年度民政、信访、社保、文化、人大、社会发展和农业现代化等工作;保障2024年度村级组织和以钱养事单位工资与经费的按时拨付。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了加强专项资金管理,提高资金使用效率,总结项目的建设成效,查找资金项目管理中存在的问题,积累资金项目管理的经验,探索专项资金的绩效评价的办法、制度,逐步形成绩效评价的体系和机制,进一步提高专项资金使用管理效益。绩效评价的对象为本单位纳入部门预算管理的14个特定目标类项目,范围包括项目资金使用情况,资金执行效率。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点,设计评价指标体系。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法。以上方法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较,综合分析评价绩效目标的实现程度。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》)文件精神及本项目特点,对项目按:“分级评分法:指标评分设置n级权重,指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法:对存在比率的指标,按比率乘以指标分值计算得分”评分。

(三)绩效评价工作过程。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程,以现场评价为主、非现场评价为辅,开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况,收集项目立项文件等依据,查阅财务会计凭证、账簿,检查项目预算审批、资金支付等内容,实地走访、收集满意度调查问卷,记录工作底稿,获取充分依据以客观公正评价2024考项目实现情况。

二、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据单位项目支出绩效评价的要求,我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析,成立项目自评工作小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评,自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

本单位对项目的决策高度重视,认真规划和制定2024年项目预算执行计划,按计划及时认真实施项目具体工作。

(二)项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度,实行专款专用,先立项,再报经费。资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中,遵循先事项申请,再根据实际情况制定相应的经费方案,项目结束后出具总结报告,对项目的事前、事中、事后进行监督,实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作,确保档案资料完整、齐全、规范。

(三)项目产出情况。

大大推动白沙镇乡村振兴和产业发展、年度考核达标、工作按时完成率100%。

(四)项目效益情况。

2024年我单位项目效益情况:有效推进管理区经济和社

会发展、加强干部履职能力、改善干部与群众关系、提高社区居民生活幸福感、群众参与性与积极性均有所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是成立组织机构。领导重视,成立了单位预算绩效管理工作领导小组,负责项目的实施;二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度,制定相关项目支出规章制度,进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容;三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员,提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求;四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访;五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验,层层把关,确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关,有效的控制和节约了项目成本。

六、有关建议

加强宣传培训,提升预算绩效管理理念;拓宽管理范围,加强重点项目绩效评估。

七、其他需要说明的问题

    无。

附件二:2024年项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度)

项目名称

人大代表活动费

主管部门

阳新县白沙镇人民政府

实施单位

阳新县白沙镇人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.84

0.84

0.84

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.84

0.84

0.84

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2024年度人大代表选举及培训等相关活动

2024年度的人大相关工作按时完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:不超过年初预算总额

0.84

0.84

10

10

社会成本指标

指标1:对社会发展有无积极作用

5

5

生态环境成本指标

指标1:对生态环境有无负面影响

5

5

产出指标

数量指标

指标1:参与人大会议次数

1

1

10

10

指标2:组织人大相关培训与活动

1

1

10

10

质量指标

指标1:按时完成工作率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1:项目完成时间

1年

1年

10

10

效益指标

经济效益指标

指标1:是否推进镇区经济发展

10

10

社会效益指标

指标1:是否加强人大代表的培训管理与履职能力

5

4

继续加强人大代表的培训

指标2:是否改善干部与群众的关系

5

5

生态效益指标

指标1:对生态环境有无负面影响

10

10

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