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名称 阳新县白沙镇人民政府(汇总) 2024年度部门决算
索引号 000014349/2025-78900 发布日期 2025-10-28 发布机构 白沙镇人民政府
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县白沙镇人民政府(汇总) 2024年度部门决算

阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度部门决算

   

第一部分 阳新县白沙镇人民政府(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县白沙镇人民政府(汇总)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县白沙镇人民政府(汇总)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县白沙镇人民政府(汇总)概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规,负责辖区的群众性、公益性、社会性等工作。

2.负责宣传、统战、民族宗教以及工会、妇联等群众团体相关工作。

3.负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作,负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作。

4.负责基层党风廉政建设有关工作,督促落实以党建促乡村振兴等工作。

5.负责制定镇级经济社会发展规划和重点项目建设、征地拆迁及环境维护工作。

6.负责产业发展、交通运输、招商引资、食品安全等工作,承担市场监管有关方面的职责。

7.负责民政、卫生健康、教育等社会事务管理工作。

8.负责实施村镇规划、村镇建设管理、危房改造、控违拆违等工作。

9.负责镇区内社会治安综合治理、平安创建、信访、维稳、网格化管理,矛盾纠纷排查化解等工作。

10.负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防灭火等工作。

11.负责社会保障(医保、养老保险)、就业、助残、文化、旅游、广电、体育等方面工作。

12.责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、河长制、林长制、动物防疫等方面工作。

13.负责上级政府及部门下放或委托的相关政务服务工作,负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

14.负责镇级区域内文明城市建设、人居环境整治、厕所革命等工作。

15.负责国防动员教育、民兵预备役等工作,协调做好退役军人社会保障等工作。

16.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划,以及财政政策相关法规的宣传工作。

17.负责组织编制乡镇年度财政预算草案,向乡镇人大报告财政预决算执行情况。

18.负责管理和监督乡镇各项财政收支,以及对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

19.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

20.负责管理乡镇政府非税收入,以及本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

21.执行会计核算,落实“乡财县管理、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

22.负责做好农村综合改革和乡村振兴及社会主义新农村建设相关工作。

23.承办上级党委、政府和部门交办的其他事项。

24.负责宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策;

25.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施,破坏村容村貌和环境卫生的处罚;

26.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚;

27.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除;

28.在镇区内,负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理;

29.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,阳新县白沙镇部门决算由实行独立核算的白沙镇人民政府本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入阳新县白沙镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.白沙镇人民政府(本级)

2.阳新县财政局白沙财政所

3.白沙镇执法中队

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,527.97

一、一般公共服务支出

31

1,359.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

63.00

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

58.00

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

0.30

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

2,730.29

八、社会保障和就业支出

38

87.62

9

九、卫生健康支出

39

0.26

10

十、节能环保支出

40

140.00

11

十一、城乡社区支出

41

2,774.93

12

十二、农林水支出

42

2,207.60

13

十三、交通运输支出

43

600.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

16.00

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

21.12

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

46.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

10.00

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

7,321.26

本年支出合计

57

7,321.26

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

7,321.26

总计

60

7,321.26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,321.26

4,590.97

2,730.29

201

一般公共服务支出

1,359.45

1,341.99

17.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,018.11

1,018.11

2010301

行政运行

908.57

908.57

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.54

109.54

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010507

专项普查活动

10.00

10.00

20106

财政事务

271.80

256.20

15.60

2010607

信息化建设

2.00

2.00

2010650

事业运行

248.20

248.20

2010699

其他财政事务支出

21.60

6.00

15.60

20111

纪检监察事务

3.17

3.17

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

3.17

20129

群众团体事务

2.86

2.50

0.36

2012999

其他群众团体事务支出

2.86

2.50

0.36

20132

组织事务

28.51

27.01

1.50

2013201

行政运行

1.50

1.50

2013299

其他组织事务支出

27.01

27.01

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

20140

信访事务

18.00

18.00

2014099

其他信访事务支出

18.00

18.00

204

公共安全支出

58.00

58.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

20499

其他公共安全支出

48.00

48.00

2049999

其他公共安全支出

48.00

48.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

87.61

87.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.47

29.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.47

29.47

20805

行政事业单位养老支出

25.30

25.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.30

25.30

20808

抚恤

6.84

6.84

2080899

其他优抚支出

6.84

6.84

20820

临时救助

26.00

26.00

2082001

临时救助支出

26.00

26.00

210

卫生健康支出

0.26

0.26

21099

其他卫生健康支出

0.26

0.26

2109999

其他卫生健康支出

0.26

0.26

211

节能环保支出

140.00

140.00

21104

自然生态保护

130.00

130.00

2110402

农村环境保护

130.00

130.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

2,774.92

199.35

2,575.57

21201

城乡社区管理事务

116.35

116.35

2120104

城管执法

116.35

116.35

21203

城乡社区公共设施

257.96

257.96

2120399

其他城乡社区公共设施支出

257.96

257.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.00

63.00

2120804

农村基础设施建设支出

63.00

63.00

21299

其他城乡社区支出

2,337.61

20.00

2,317.61

2129999

其他城乡社区支出

2,337.61

20.00

2,317.61

213

农林水支出

2,207.60

2,070.60

137.00

21301

农业农村

14.00

14.00

2130122

农业生产发展

14.00

14.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

527.35

427.35

100.00

2130504

农村基础设施建设

461.50

391.50

70.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

65.85

35.85

30.00

21307

农村综合改革

1,638.25

1,601.25

37.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

212.00

175.00

37.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,181.30

1,181.30

2130799

其他农村综合改革支出

244.95

244.95

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

21399

其他农林水支出

22.00

22.00

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

22.00

22.00

214

交通运输支出

600.00

600.00

21401

公路水路运输

600.00

600.00

2140104

公路建设

600.00

600.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21507

国有资产监管

16.00

16.00

2150799

其他国有资产监管支出

16.00

16.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.12

21.12

22001

自然资源事务

21.12

21.12

2200106

自然资源利用与保护

21.12

21.12

222

粮油物资储备支出

46.00

46.00

22201

粮油物资事务

46.00

46.00

2220199

其他粮油物资事务支出

46.00

46.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,321.26

1,161.09

6,160.17

201

一般公共服务支出

1,359.45

1,046.52

312.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,018.11

832.71

185.40

2010301

行政运行

908.57

832.71

75.86

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.54

109.54

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010507

专项普查活动

10.00

10.00

20106

财政事务

271.80

213.81

58.00

2010607

信息化建设

2.00

2.00

2010650

事业运行

248.20

213.21

35.00

2010699

其他财政事务支出

21.60

0.60

21.00

20111

纪检监察事务

3.17

3.17

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

3.17

20129

群众团体事务

2.86

2.86

2012999

其他群众团体事务支出

2.86

2.86

20132

组织事务

28.51

28.51

2013201

行政运行

1.50

1.50

2013299

其他组织事务支出

27.01

27.01

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

20140

信访事务

18.00

18.00

2014099

其他信访事务支出

18.00

18.00

204

公共安全支出

58.00

58.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

20499

其他公共安全支出

48.00

48.00

2049999

其他公共安全支出

48.00

48.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

87.61

25.30

62.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.47

29.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.47

29.47

20805

行政事业单位养老支出

25.30

25.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.30

25.30

20808

抚恤

6.84

6.84

2080899

其他优抚支出

6.84

6.84

20820

临时救助

26.00

26.00

2082001

临时救助支出

26.00

26.00

210

卫生健康支出

0.26

0.26

21099

其他卫生健康支出

0.26

0.26

2109999

其他卫生健康支出

0.26

0.26

211

节能环保支出

140.00

140.00

21104

自然生态保护

130.00

130.00

2110402

农村环境保护

130.00

130.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

2,774.92

88.72

2,686.20

21201

城乡社区管理事务

116.35

88.72

27.63

2120104

城管执法

116.35

88.72

27.63

21203

城乡社区公共设施

257.96

257.96

2120399

其他城乡社区公共设施支出

257.96

257.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.00

63.00

2120804

农村基础设施建设支出

63.00

63.00

21299

其他城乡社区支出

2,337.61

2,337.61

2129999

其他城乡社区支出

2,337.61

2,337.61

213

农林水支出

2,207.60

2,207.60

21301

农业农村

14.00

14.00

2130122

农业生产发展

14.00

14.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

527.35

527.35

2130504

农村基础设施建设

461.50

461.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

65.85

65.85

21307

农村综合改革

1,638.25

1,638.25

2130701

对村级公益事业建设的补助

212.00

212.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,181.30

1,181.30

2130799

其他农村综合改革支出

244.95

244.95

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

21399

其他农林水支出

22.00

22.00

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

22.00

22.00

214

交通运输支出

600.00

600.00

21401

公路水路运输

600.00

600.00

2140104

公路建设

600.00

600.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21507

国有资产监管

16.00

16.00

2150799

其他国有资产监管支出

16.00

16.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.12

21.12

22001

自然资源事务

21.12

21.12

2200106

自然资源利用与保护

21.12

21.12

222

粮油物资储备支出

46.00

46.00

22201

粮油物资事务

46.00

46.00

2220199

其他粮油物资事务支出

46.00

46.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,527.97

一、一般公共服务支出

33

1,341.99

1,341.99

二、政府性基金预算财政拨款

2

63.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

58.00

58.00

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

0.30

0.30

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

87.62

87.62

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

140.00

140.00

11

十一、城乡社区支出

43

199.35

136.35

63.00

12

十二、农林水支出

44

2,070.60

2,070.60

13

十三、交通运输支出

45

600.00

600.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

16.00

16.00

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

21.12

21.12

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

46.00

46.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

10.00

10.00

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

4,590.97

本年支出合计

59

4,590.97

4,527.97

63.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

4,590.97

总计

64

4,590.97

4,527.97

63.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,527.97

1,160.24

3,367.73

201

一般公共服务支出

1,341.99

1,045.92

296.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,018.11

832.71

185.40

2010301

行政运行

908.57

832.71

75.86

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.54

109.54

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

2010499

其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

20105

统计信息事务

10.00

10.00

2010507

专项普查活动

10.00

10.00

20106

财政事务

256.20

213.21

43.00

2010607

信息化建设

2.00

2.00

2010650

事业运行

248.20

213.21

35.00

2010699

其他财政事务支出

6.00

6.00

20111

纪检监察事务

3.17

3.17

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

3.17

20129

群众团体事务

2.50

2.50

2012999

其他群众团体事务支出

2.50

2.50

20132

组织事务

27.01

27.01

2013299

其他组织事务支出

27.01

27.01

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

2013699

其他共产党事务支出

2.00

2.00

20140

信访事务

18.00

18.00

2014099

其他信访事务支出

18.00

18.00

204

公共安全支出

58.00

58.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

20499

其他公共安全支出

48.00

48.00

2049999

其他公共安全支出

48.00

48.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

2069901

科技奖励

0.30

0.30

208

社会保障和就业支出

87.61

25.30

62.31

20801

人力资源和社会保障管理事务

29.47

29.47

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.47

29.47

20805

行政事业单位养老支出

25.30

25.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.30

25.30

20808

抚恤

6.84

6.84

2080899

其他优抚支出

6.84

6.84

20820

临时救助

26.00

26.00

2082001

临时救助支出

26.00

26.00

211

节能环保支出

140.00

140.00

21104

自然生态保护

130.00

130.00

2110402

农村环境保护

130.00

130.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

2119999

其他节能环保支出

10.00

10.00

212

城乡社区支出

136.35

88.72

47.63

21201

城乡社区管理事务

116.35

88.72

27.63

2120104

城管执法

116.35

88.72

27.63

21299

其他城乡社区支出

20.00

20.00

2129999

其他城乡社区支出

20.00

20.00

213

农林水支出

2,070.60

2,070.60

21301

农业农村

14.00

14.00

2130122

农业生产发展

14.00

14.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

427.35

427.35

2130504

农村基础设施建设

391.50

391.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

35.85

35.85

21307

农村综合改革

1,601.25

1,601.25

2130701

对村级公益事业建设的补助

175.00

175.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,181.30

1,181.30

2130799

其他农村综合改革支出

244.95

244.95

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

2130899

其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

21399

其他农林水支出

22.00

22.00

2139901

化解其他公益性乡村债务支出

22.00

22.00

214

交通运输支出

600.00

600.00

21401

公路水路运输

600.00

600.00

2140104

公路建设

600.00

600.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21507

国有资产监管

16.00

16.00

2150799

其他国有资产监管支出

16.00

16.00

220

自然资源海洋气象等支出

21.12

21.12

22001

自然资源事务

21.12

21.12

2200106

自然资源利用与保护

21.12

21.12

222

粮油物资储备支出

46.00

46.00

22201

粮油物资事务

46.00

46.00

2220199

其他粮油物资事务支出

46.00

46.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

22401

应急管理事务

10.00

10.00

2240199

其他应急管理支出

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,033.51

302

商品和服务支出

99.00

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

250.85

30201

办公费

10.00

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

135.79

30202

印刷费

3.50

30702

国外债务付息

30103

奖金

300.65

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

64.21

30205

水费

1.00

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

79.49

30206

电费

19.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

65.05

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

34.38

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

18.97

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

7.35

30211

差旅费

5.00

31008

物资储备

30113

住房公积金

73.58

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

2.40

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

3.18

30214

租赁费

3.00

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

27.73

30215

会议费

1.50

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

9.22

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

18.21

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

9.94

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

0.30

30229

福利费

5.33

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.50

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

25.02

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

8.81

人员经费合计

1,061.23

公用经费合计

99.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63.00

63.00

63.00

212

城乡社区支出

63.00

63.00

63.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

63.00

63.00

63.00

2120804

农村基础设施建设支出

63.00

63.00

63.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:阳新县白沙镇人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7321.26万元。与2024年度相比,收、支总计减少929.38万元,减少11.26%,主要原因是人员退休及项目减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计7321.26万元,与2024年度相比,收入合计减少929.38万元,减少11.26%。其中:财政拨款收入4590.97万元,占本年收入62.7%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入2730.29万元,占本年收入37.3%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7321.26万元,与2024年度相比,支出合计减少929.38万元,减少11.26%。其中:基本支出1161.09万元,占本年支出15.9%;项目支出6160.17万元,占本年支出84.1%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4590.97万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少1058.57万元,减少18.74%。主要原因是人员退休及无新增项目。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    4527.97万元,比2024年度决算数减少1058.57万元,减少18.74%。主要原因是人员退休及无新增项目。政府性基金预算财政拨款收入63.00万元,比2024年度决算数减少301.15万元,减少83.7%,主要原因是无新增建设项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度决算数减少0.43万元,减少100%,主要原因是国有资本经营项目减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4527.97万元,占本年支出合计的61.8%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1058.57万元,减少18.74%。主要原因是人员退休及无新增项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4527.97万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1341.99万元,占29.64%。主要是用于保障人员工资保险及日常运转经费。

2.公共安全支出类支出58.00万元,占1.28%。主要是用于强制戒毒经费支出。

3.科学技术支出类支出0.30万元,占0.01%。主要是用于科技奖励。

4.社会保障和就业支出类支出87.61万元,占1.93%。主要是用于老党员定向补助、城乡居民两保工作经费及死亡抚恤。

5.节能环保支出类支出140.00万元,占3.09%。主要是用于节能环保。

6.城乡社区支出类支出136.35万元,占3.01%。主要是用于村庄环境整治。

7.农林水支出类支出2070.60万元,占45.73%。主要是用于库区粮补结余、革命老区转移、农村公益事业项目、村级组织保障运转经费及以钱养事单位服务报酬。

8.交通运输支出类支出600.00万元,占13.25%。主要是用于基础设施建设。

9.资源勘探工业信息等支出类支出16.00万元,占0.35%。主要是用于国有企业社会化管理经费。

10.自然资源海洋气象等支出类支出21.12万元,占0.47%。主要是用于自然资源的利用和保护。

11.粮油物资储备支出类支出46.00万元,占1.02%。主要是用于粮油物资储备。

12.灾害防治及应急管理支出类支出10.00万元,占0.22%。主要是用于灾害防治及应急管理。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1736.10万元,支出决算为4527.97万元,完成年初预算的260.8%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1539.3万元,支出决算为908.57万元,完成年初预算的59.02%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:非税收入未完成年初预算,控制支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为109.54万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对财政事务支出进行预算,预算追加调整。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,年初预算未对其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出进行预算,预算追加调整。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:绩效在年初预算中未列全,年中调整预算。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:绩效在年初预算中未列全,年中调整预算。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为204.2万元,支出决算为248.20万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:绩效在年初预算中未列全,年中调整预算。

(7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对财政事务其他支出进行预算,预算追加调整。

(8)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对村级纪检监察信息员岗位补贴进行预算,预算追加调整。

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未其他群众团体事务支出进行预算,预算追加调整。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对组织事务进行预算,预算追加调整。

(11)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他共产党事务进行预算,预算追加调整。

(12)一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他信访事务进行预算,预算追加调整。

2.公共安全支出具体包括:

(1)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对强制隔离戒毒人员教育进行预算,预算追加调整。

(2)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为48.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对公共安全支出进行预算,预算追加调整。

3.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对科技奖励进行预算,预算追加调整。

4.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.47万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对社保征收费进行预算,预算追加调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为25.30万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调整养老保险基数,预算追加调整。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他优抚支出进行预算,预算追加调整。

(4)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对临时救助进行预算,预算追加调整。

5.节能环保支出具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为130.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对自然生态保护进行预算,预算追加调整。

(2)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他节能环保进行预算,预算追加调整。

6.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为196.8万元,支出决算为116.35万元,完成年初预算的59.12%,支出决算数小于年初预算数主要原因:严格按照预算执行。

(2)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他城乡社区支出进行预算,预算追加调整。

7.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他农业农村支出进行预算,预算追加调整。

(2)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0万元,支出决算为391.50万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对农村基础设施建设进行预算,预算追加调整

(3)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出进行预算,预算追加调整。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为175.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对村级公益事业建设的补助进行预算,预算追加调整。

(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为1181.30万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对村民委员会和村党支部的补助支出进行预算,预算追加调整。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为244.95万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他农村综合改革进行预算,预算追加调整。

(7)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他普惠金融发展支出进行预算,预算追加调整。

(8)农林水支出(类)其他农林水支出(款)化解其他公益性乡村债务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为22.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对化解其他公益性乡村债务支出进行预算,预算追加调整。

8.交通运输支出具体包括:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 0万元,支出决算为600.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对公路建设进行预算,预算追加调整。

9.资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他国有资产监管支出进行预算,预算追加调整。

10.自然资源海洋气象等支出具体包括:

(1)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为 0万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对自然资源利用与保护进行预算,预算追加调整。

11.粮油物资储备支出具体包括:

(1)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他粮油物资事务支出进行预算,预算追加调整。

12.灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未对其他应急管理支出进行预算,预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.23万元,其中:

人员经费1061.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入63.00万元,本年支出63.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

1.城乡社区支出(类)。支出决算为364.15万元,主要用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成全年预算的100.0%。与去年持平。决算数等于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本单位无此项支出。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成全年预算的100.0%;与去年持平。决算数等于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.50万元,主要用于公务用车运行费支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:……。其中:

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是……。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门2024年度机关运行经费支出81.85万元,比年初预算数持平;比上年决算数增加81.85万元,增长0.00%。与年初预算数相同。主要原因是:落实过紧日子要求,按预算执行。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,阳新县白沙镇人民政府(汇总)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是主要领导干部用车1辆,执法执勤用车1辆;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金138.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

根据单位项目支出绩效评价的要求,我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析,成立项目自评工作小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评,自评结果为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

人大代表活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是参加人大会议次数1次;二是参加人大组织的相关培训活动1次。发现的问题及原因:一是款项支付不及时;二是指标设置质量有待提升。下一步改进措施:一是合理安排项目资金,加快支出进度;二是确保实际工作切和绩效目标。

基层财政工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是政务公开及惠农政策宣传活动开展2次;二是三资业务培训开展四次。发现的问题及原因:一是资金跟踪问效管理不足;二是绩效目标的时效指标不够清晰。下一步改进措施:一是加强资金跟踪管理;二是设立绩效目标时加强数据支撑。

综合执法队工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为102.76万元,执行数为36.9万元,完成预算35.91%。主要产出和效益:一是集中整治执法大于15次;二是检查各类经营户大于40户。发现的问题及原因:一是目标设置不够完备;二是绩效目标设置与实际项目开展有差距。下一步改进措施:一是设立绩效目标时做到明确、细化和量化;二是进一步规范绩效目标编制。

(三)绩效评价结果应用情况。

一是成立组织机构。领导重视,成立了单位预算绩效管理工作领导小组,负责项目的实施;二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度,制定相关项目支出规章制度,进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容;三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员,提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求;四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访;五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验,层层把关,确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关,有效的控制和节约了项目成本。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构的事务支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。反映除上述项目以外其他财政事务支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。反映除上述项目以外其他纪检监察事务支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织的事务的支出。

9.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费费、传染病查治费、诊断评估费等。

10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出,

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。反映用于城乡困难居民的临时救助支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

21.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业的补助(项)。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输项)。反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

28.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

30.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。

32.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)。反映上述项目以外用于矿山安全监督管理方面的支出。

33.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

    一、2024年度阳新县白沙镇人民政府(汇总)整体绩效评价自评表或(报告)

我单位2024年纳入部门预算管理的项目支出共计3个,金额138.62万元,分别为:

“人大代表活动费”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于拨付人大代表活动费用,项目资金0.84万元;

“基层财政工作经费”项目为财政全额供给项目,保障基层财政所预算外各项业务工作的开展,项目资金35万元;

“综合执法队工作经费”项目为财政全额供给项目,该项经费主要用于完成保障基综合执法队预算外各项业务工作的开展,项目资金102.76万元;

(二)项目绩效目标。

总体目标:确保工作正常运转、保障经济、文化、农业、信访、保险征收等工作顺利完成。

阶段性目标:完成2024年度民政、信访、社保、文化、人大、社会发展和农业现代化等工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了加强专项资金管理,提高资金使用效率,总结项目的建设成效,查找资金项目管理中存在的问题,积累资金项目管理的经验,探索专项资金的绩效评价的办法、制度,逐步形成绩效评价的体系和机制,进一步提高专项资金使用管理效益。绩效评价的对象为本单位纳入部门预算管理的4个特定目标类项目,范围包括项目资金使用情况,资金执行效率。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价主要采用了比较法和因素分析法。以上方法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较,综合分析评价绩效目标的实现程度

(三)绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括:前期准备。成立绩效评价工作小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知。组织实施,按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。分析评价。对评价结果进行整改,充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据单位项目支出绩效评价的要求,我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析,成立项目自评工作小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评,自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

本单位对项目的决策高度重视,认真规划和制定2024年项目预算执行计划,按计划及时认真实施项目具体工作。

(二)项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度,实行专款专用,先立项,再报经费。资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中,遵循先事项申请,再根据实际情况制定相应的经费方案,项目结束后出具总结报告,对项目的事前、事中、事后进行监督,实现了项目管理与过程管理的有机结合。但监督管理工作有待加强。对相关档案资料需加强收集、分类、整理、归档工作,确保档案资料完整、齐全、规范。

(三)项目产出情况。

2024年我单位项目产出情况:完成工作人员报酬和社保拨付、年度考核达标、工作按时完成率100%。

(四)项目效益情况。

2024年我单位项目效益情况:有效推进镇区经济和社

会发展、加强干部履职能力、改善干部与群众关系、提高镇区居民生活幸福感、群众参与性与积极性均有所提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是成立组织机构。领导重视,成立了单位预算绩效管理工作领导小组,负责项目的实施;二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度,制定相关项目支出规章制度,进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容;三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员,提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求;四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访;五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验,层层把关,确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关,有效的控制和节约了项目成本。

六、有关建议

加强宣传培训,提升预算绩效管理理念;拓宽管理范围,加强重点项目绩效评估。

七、其他需要说明的问题

附件二:2024年项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度)

项目名称

人大代表活动费

主管部门

阳新县白沙镇人民政府

实施单位

阳新县白沙镇人民政府

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.84

0.84

0.84

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.84

0.84

0.84

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2024年度人大代表选举及培训等相关活动

2024年度的人大相关工作按时完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:不超过年初预算总额

0.84

0.84

10

10

社会成本指标

指标1:对社会发展有无积极作用

5

5

生态环境成本指标

指标1:对生态环境有无负面影响

5

5

产出指标

数量指标

指标1:参与人大会议次数

1

1

10

10

指标2:组织人大相关培训与活动

1

1

10

10

质量指标

指标1:按时完成工作率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1:项目完成时间

1年

1年

10

10

效益指标

经济效益指标

指标1:是否推进镇区经济发展

10

10

社会效益指标

指标1:是否加强人大代表的培训管理与履职能力

5

4

继续加强人大代表的培训

指标2:是否改善干部与群众的关系

5

5

生态效益指标

指标1:对生态环境有无负面影响

10

10











项目支出绩效自评表

2024 年度)

项目名称

基层财政工作经费

主管部门

农村财政服务中心

实施单位

白沙财政所

项目资金

35

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

35

35

35

10

100%

10

其中:当年财政拨款

35

35

35

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障职工日常办公需求

保障职工日常办公需求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

不超过年初预算总额

35

35

10

10

社会成本指标

对社会发展有无积极作用

5

5

生态环境成本指标

对生态环境有无负面影响

5

5

产出指标

数量指标

完成各项业务

=9次

10次

5

5

政务公开及惠农政策宣传活动

≥2次

2次

5

5

财务档案整理

≥1次

1次

5

5

三资业务培训

=4次

4次

5

5

质量指标

三资监管考核

达标

达标

5

5

档案管理

优秀

优秀

5

5

产权交易

提升管理质量

提升管理质量

5

5

时效指标

项目完成时间

1年

1年

10

10

效益指标

经济效益指标

促进村级集体经济发展

10

9

社会效益指标

促进镇区财政事务有序发展

5

5

生态效益指标

对生态环境有无负面影响

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

95%

90%

10

8

提升职工业务水平,加强服务质量

总分

100

97











项目支出绩效自评表

2024 年度)

项目名称

综合执法队工作经费

主管部门

预算股

实施单位

白沙执法队

项目资金

35

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

118

118

77.52

10

65.70

10

其中:当年财政拨款

118

118

77.52

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障职工日常办公需求

保障职工日常办公需求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

成本指标

经济成本指标

不超过年初预算总额

118

77.52

10

10

社会成本指标

对社会发展有无积极作用

5

5

生态环境成本指标

对生态环境有无负面影响

5

5

产出指标

数量指标

小项目数

3个

3个

10

10

集中整治执法次数

20次

20次

5

5

100千伏安变压器

1台

1台

5

5

质量指标

合格率

0.85

0.85

5

5

及时发现并依法查处、纠正违法违规行为,违规查处

5

5

办公场所符合办公要求

符合

符合

2

2

各部门联合验收

按照国家标准验收通过

按照国家标准验收通过

3

3

时效指标

项目完成时间

1年

1年

10

10

效益指标

经济效益指标

切实维护市场各方权益

10

9

社会效益指标

消除安全隐患

5

5

生态效益指标

对生态环境有无负面影响

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

95%

90%

10

8

提升职工业务水平,加强服务质量

总分

100

97












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