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名称 县综合管理区2021年部门决算公开
索引号 000014349/2022-78743 发布日期 2022-10-12 发布机构 县综合管理区
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

县综合管理区2021年部门决算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇(区)级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于管理区的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.完成上级交办的其它事项。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0个等决算。本单位内设机构包括以下股室:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县综合管理区





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,488.55

一、一般公共服务支出

32

893.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

850.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

52.43

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

1.68

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

6.50

八、其他收入

8

340.80

八、社会保障和就业支出

39

168.86


9


九、卫生健康支出

40

26.00


10


十、节能环保支出

41

4.50


11


十一、城乡社区支出

42

1,822.58


12


十二、农林水支出

43

2,672.06


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

1.10


15


十五、商业服务业等支出

46

2.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

28.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,679.35

本年支出合计

58

5,679.35

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

5,679.35

总计

62

5,679.35

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表









公开02表

部门:阳新县综合管理区




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,679.35

5,338.55

0.00

0.00

0.00

0.00

340.80

201

一般公共服务支出

893.65

871.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

833.28

833.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

652.74

652.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.54

112.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

35.07

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.07

2019999

  其他一般公共服务支出

35.07

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.07

204

公共安全支出

52.43

52.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

42.43

42.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168.86

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

116.74

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

116.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116.74

2089999

  其他社会保障和就业支出

116.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116.74

210

卫生健康支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,822.58

1,822.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

896.18

896.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

716.18

716.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

850.00

850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

76.39

76.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

76.39

76.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,672.06

2,470.06

0.00

0.00

0.00

0.00

202.00

21301

农业农村

95.77

95.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

967.00

765.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202.00

2130504

  农村基础设施建设

765.00

765.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

21307

农村综合改革

1,599.29

1,599.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

948.00

948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

97.45

97.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

490.91

490.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

62.93

62.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








公开03表

部门:阳新县综合管理区


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,679.35

1,549.06

4,130.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

893.65

744.61

149.04

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

833.28

707.74

125.54

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

652.74

652.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.54

0.00

112.54

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

52.43

0.00

52.43

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

42.43

0.00

42.43

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

42.43

0.00

42.43

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168.86

0.00

168.86

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.22

0.00

20.22

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

20.22

0.00

20.22

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

116.74

0.00

116.74

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

116.74

0.00

116.74

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,822.58

716.18

1,106.39

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

896.18

716.18

180.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

716.18

716.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

850.00

0.00

850.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

850.00

0.00

850.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

76.39

0.00

76.39

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

76.39

0.00

76.39

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,672.06

81.77

2,590.29

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

95.77

81.77

14.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

81.77

81.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

967.00

0.00

967.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

765.00

0.00

765.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,599.29

0.00

1,599.29

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

948.00

0.00

948.00

0.00

0.00

0.00

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

97.45

0.00

97.45

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

490.91

0.00

490.91

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

62.93

0.00

62.93

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:阳新县综合管理区








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,488.55

一、一般公共服务支出

33

871.58

871.58

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

850.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

52.43

52.43

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

1.68

1.68

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

6.50

6.50

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

52.12

52.12

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

26.00

26.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

4.50

4.50

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,822.58

972.58

850.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

2,470.06

2,470.06

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

1.10

1.10

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

2.00

2.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

28.00

28.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,338.55

本年支出合计

59

5,338.55

4,488.55

850.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,338.55

总计

64

5,338.55

4,488.55

850.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:阳新县综合管理区

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,488.55

1,526.99

2,961.56

201

一般公共服务支出

871.58

722.54

149.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

833.28

707.74

125.54

2010301

  行政运行

652.74

652.74

0.00

2010308

  信访事务

13.00

0.00

13.00

2010350

  事业运行

55.00

55.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.54

0.00

112.54

20106

财政事务

17.00

0.00

17.00

2010699

  其他财政事务支出

17.00

0.00

17.00

20111

纪检监察事务

1.80

1.80

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

1.80

1.80

0.00

20129

群众团体事务

1.50

0.00

1.50

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

0.00

1.50

20133

宣传事务

3.00

0.00

3.00

2013399

  其他宣传事务支出

3.00

0.00

3.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

2013601

  行政运行

2.00

0.00

2.00

20199

其他一般公共服务支出

13.00

13.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

13.00

13.00

0.00

204

公共安全支出

52.43

0.00

52.43

20408

强制隔离戒毒

10.00

0.00

10.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

0.00

10.00

20499

其他公共安全支出

42.43

0.00

42.43

2049999

  其他公共安全支出

42.43

0.00

42.43

206

科学技术支出

1.68

0.00

1.68

20605

科技条件与服务

1.68

0.00

1.68

2060502

  技术创新服务体系

1.68

0.00

1.68

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.12

0.00

52.12

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.22

0.00

20.22

2080107

  社会保险业务管理事务

20.22

0.00

20.22

20808

抚恤

0.90

0.00

0.90

2080899

  其他优抚支出

0.90

0.00

0.90

20820

临时救助

31.00

0.00

31.00

2082001

  临时救助支出

31.00

0.00

31.00

210

卫生健康支出

26.00

0.00

26.00

21004

公共卫生

26.00

0.00

26.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

26.00

0.00

26.00

211

节能环保支出

4.50

0.00

4.50

21111

污染减排

4.50

0.00

4.50

2111103

  减排专项支出

4.50

0.00

4.50

212

城乡社区支出

972.58

716.18

256.39

21201

城乡社区管理事务

896.18

716.18

180.00

2120104

  城管执法

716.18

716.18

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

180.00

0.00

180.00

21299

其他城乡社区支出

76.39

0.00

76.39

2129999

  其他城乡社区支出

76.39

0.00

76.39

213

农林水支出

2,470.06

81.77

2,388.29

21301

农业农村

95.77

81.77

14.00

2130104

  事业运行

81.77

81.77

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

9.00

0.00

9.00

2130199

  其他农业农村支出

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

765.00

0.00

765.00

2130504

  农村基础设施建设

765.00

0.00

765.00

21307

农村综合改革

1,599.29

0.00

1,599.29

2130701

  对村级公益事业建设的补助

948.00

0.00

948.00

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

97.45

0.00

97.45

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

490.91

0.00

490.91

2130799

  其他农村综合改革支出

62.93

0.00

62.93

21308

普惠金融发展支出

6.00

0.00

6.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

6.00

0.00

6.00

21399

其他农林水支出

4.00

0.00

4.00

2139999

  其他农林水支出

4.00

0.00

4.00

215

资源勘探工业信息等支出

1.10

0.00

1.10

21507

国有资产监管

1.10

0.00

1.10

2150799

  其他国有资产监管支出

1.10

0.00

1.10

216

商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

21699

其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

224

灾害防治及应急管理支出

28.00

0.00

28.00

22401

应急管理事务

5.00

0.00

5.00

2240106

  安全监管

5.00

0.00

5.00

22406

自然灾害防治

13.00

0.00

13.00

2240601

  地质灾害防治

13.00

0.00

13.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

0.00

10.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

10.00

0.00

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:阳新县综合管理区




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,072.79

302

商品和服务支出

299.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

320.94

30201

  办公费

42.83

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

268.97

30202

  印刷费

20.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

20.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

6.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

68.15

30205

  水费

2.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

149.94

30206

  电费

15.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

59.77

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

51.15

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

16.64

30211

  差旅费

6.60

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

117.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

11.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

20.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

155.00

30215

  会议费

4.05

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.70

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

155.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

125.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.60

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

15.90

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.50

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

20.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1.53




人员经费合计

1,227.79

公用经费合计

299.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:阳新县综合管理区











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0

00

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:阳新县综合管理区






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

850.00

850.00

0.00

850.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

850.00

850.00

0.00

850.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

850.00

850.00

0.00

850.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

850.00

850.00

0.00

850.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:阳新县综合管理区



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2021年度单位汇总收支总计 5679.35万元。其中2021年度单位本级收支总计5679.35万元。与2020年度相比,收支总计增加1756.48万元,增加30.9  %,主要是 今年一般公共财政拨款数增加。                

二、收入决算情况说明

2021年总收入是 5679.35   万元,其中:财政拨款收入5338.55万元,占 94%;事业收入   0  万元,占0   %;其他收入 340.8万元,占6  %。

三、支出决算情况说明

2021年总支出是 5679.35   万元,其中:基本支出 1549.06  万元,占 27%;项目支出 4130.29  万元,占 73%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出5338.55万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出4488.55万元,与2020年相比增加1915.5万元,增42.7 %完成年初预算的256.98%,增长原因是因为工资改革及新增项目,导致支出增加。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类871.58   万元,占本年支出19.4%

二、公共安全支出类   52.43  万元,占本年支出 1.17  %

四、科学技术类   1.68  万元,占本年支出0.04   %

五、文化体育与传媒支出类6.5  万元,占本年支出0.14%

六、社会保障和就业支出类52.12  万元,占本年支出1.16%

七、卫生健康支出类26   万元,占本年支出 0.58  %

八、节能环保支出类   4.5  万元,占本年支出0.1%

九、城乡社区支出类972.58  万元,占本年支出21.67%

十、农林水支出类2470.06   万元,占本年支出 55.03  %

十二、资源勘探工业信息等支出类1.1万元,占本年支出 0.024  %

十三、商业服务业等支出类   2万元,占本年支出0.045%

十八、灾害防治及应急管理支出类28万元,占本年支出0.62%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出 1526.99万元,其中:人员经费1227.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费  299.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021“三公”经费财政拨款支出预算为  4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算为 4.5万元,支出决算为 4.5万元,完成预算的100%;公务接待费预算为 0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021“三公经费”支出  4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费  4.5万元,占 100%;公务接待费  0万元,占 0  %。与2020年相比“三公”经费增长   100  %。主要是增加公务用车运行维                   

1.因公出国(境)费  0万元。2021年,参加政府组团0个,共出国(境)人次数  0 ,人均   0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元,下降 0  %,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费 4.5  万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车购置数 0 辆,公务用车运行维护费4.5万元。2021年,本单位共有公务用车保有量1量,平均公务用车运行维护费  4.5万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.5万元

3.公务接待费  0 万元。2021年,本单位公务接待批次  0个,公务接待人次  0  人。主要原因是无此项支出。      

七、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为 299.2万元,支出决算为 299.2万元,完成预算的 100%。比2020年增加 67.56万元,上涨 22.58%。主要原因是办公等费用增加         

八、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额    0万元,期中:政府采购货物支出   0万元,政府采购工程支出    0万元,政府采购服务支出   0  万元。

九、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆   1辆,一般公务用车   1辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

十、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,其中一级项目  0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1:

项目支出绩效自评表

2021  年度)

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额




10



其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况



一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:






指标2:






……






质量指标

指标1:






指标2:






……






时效指标

指标1:






指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:






指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:






指标2:






……






总分

100



第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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