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名称 富池镇人民政府2020年部门决算
索引号 000014349/2021-82095 发布日期 2021-09-02 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

富池镇人民政府2020年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位  0个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:阳新县富池镇人民政府2020年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,872.02一、一般公共服务支出321,689.13
二、政府性基金预算财政拨款收入23,931.60二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出3525.78
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出370
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出384.5
八、其他收入85,136.46八、社会保障和就业支出39164.5

9
九、卫生健康支出40244.52

10
十、节能环保支出411,177.96

11
十一、城乡社区支出423,235.79

12
十二、农林水支出432,131.31

13
十三、交通运输支出449

14
十四、资源勘探工业信息等支出45100

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出49322.2

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出513

21
二十一、国有资本经营预算支出520

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计2711,940.07本年支出合计589,107.68
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余290年末结转和结余602,832.39

30

61
总计3111,940.07总计6211,940.07
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表








公开02表
部门:阳新县富池镇人民政府2020年度



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计11,940.076,803.6100005,136.46
201一般公共服务支出1,791.87961.880000829.99
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,707.36884.220000823.14
2010301  行政运行1,335.18662.220000672.95
2010308  信访事务2200000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出370.192200000150.19
20106财政事务2000002
2010699  其他财政事务支出2000002
20111纪检监察事务1.021.0200000
2011105  派驻派出机构1.021.0200000
20129群众团体事务2.771.600001.17
2012999  其他群众团体事务支出2.771.600001.17
20132组织事务18.1718.1700000
2013201  行政运行12.1612.1600000
2013299  其他组织事务支出6.016.0100000
20133宣传事务7.77.700000
2013399  其他宣传事务支出7.77.700000
20199其他一般公共服务支出52.8549.1700003.68
2019999  其他一般公共服务支出52.8549.1700003.68
204公共安全支出25.782000005.78
20408强制隔离戒毒101000000
2040805  强制隔离戒毒人员教育101000000
20499其他公共安全支出15.781000005.78
2049901  其他公共安全支出15.781000005.78
207文化旅游体育与传媒支出4.54.500000
20701文化和旅游4.54.500000
2070199  其他文化和旅游支出4.54.500000
208社会保障和就业支出165.4641.990000123.47
20801人力资源和社会保障管理事务14.516.7100007.8
2080107  社会保险业务管理事务11.516.7100004.8
2080109  社会保险经办机构3000003
20805行政事业单位养老支出2.022.0200000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.022.0200000
20808抚恤104.0422.81000081.22
2080801  死亡抚恤96.1414.91000081.22
2080899  其他优抚支出7.97.900000
20820临时救助24.870000024.87
2082001  临时救助支出24.870000024.87
20899其他社会保障和就业支出20.0310.4500009.58
2089901  其他社会保障和就业支出20.0310.4500009.58
210卫生健康支出244.5299.630000144.89
21004公共卫生244.5299.630000144.89
2100409  重大公共卫生服务29.890000029.89
2100410  突发公共卫生事件应急处理214.6399.630000115
211节能环保支出1,177.966100000567.96
21103污染防治139.200000139.2
2110302  水体139.200000139.2
21104自然生态保护1,038.766100000428.76
2110402  农村环境保护1,038.766100000428.76
212城乡社区支出5,879.574,316.0600001,563.51
21201城乡社区管理事务374.48313.46000061.02
2120104  城管执法374.48313.46000061.02
21208国有土地使用权出让收入安排的支出5,118.513,931.6000001,186.91
2120801  征地和拆迁补偿支出686.9100000686.91
2120803  城市建设支出3,143.582,643.580000500
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,288.021,288.0200000
21299其他城乡社区支出386.58710000315.58
2129901  其他城乡社区支出386.58710000315.58
213农林水支出2,201.21734.5500001,466.66
21301农业农村1,290.441400001,276.44
2130110  执法监管4400000
2130135  农业资源保护修复与利用1,284.441000001,274.44
2130199  其他农业农村支出2000002
21303水利138.91138.9100000
2130311  水资源节约管理与保护3.913.9100000
2130314  防汛13013000000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出5500000
21305扶贫230560000174
2130504  农村基础设施建设565600000
2130599  其他扶贫支出17400000174
21307农村综合改革516.73507.5200009.22
2130701  对村级一事一议的补助404000000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助345.65345.6500000
2130799  其他农村综合改革支出131.09121.8700009.22
21399其他农林水支出25.1218.1200007
2139999  其他农林水支出25.1218.1200007
214交通运输支出120000012
21406车辆购置税支出3000003
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出3000003
21499其他交通运输支出9000009
2149999  其他交通运输支出9000009
215资源勘探工业信息等支出10770000100
21508支持中小企业发展和管理支出10770000100
2150805  中小企业发展专项7700000
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出10000000100
220自然资源海洋气象等支出322.200000322.2
22001自然资源事务322.200000322.2
2200199  其他自然资源事务支出322.200000322.2
222粮油物资储备支出3300000
22201粮油事务3300000
2220199  其他粮油事务支出3300000
224灾害防治及应急管理支出5500000
22401应急管理事务5500000
2240106  安全监管5500000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


20801人力资源和社会保障管理事务14.51311.51000
2080107  社会保险业务管理事务11.51011.51000
2080109  社会保险经办机构330000
20805行政事业单位养老支出2.022.020000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.022.020000
20808抚恤103.3496.147.2000
2080801  死亡抚恤96.1496.140000
2080899  其他优抚支出7.207.2000
20820临时救助24.6024.6000
2082001  临时救助支出24.6024.6000
20899其他社会保障和就业支出20.0320.030000
2089901  其他社会保障和就业支出20.0320.030000
210卫生健康支出244.52144.8999.63000
21004公共卫生244.52144.8999.63000
2100409  重大公共卫生服务29.8929.890000
2100410  突发公共卫生事件应急处理214.6311599.63000
211节能环保支出1,177.9601,177.96000
21103污染防治139.20139.2000
2110302  水体139.20139.2000
21104自然生态保护1,038.7601,038.76000
2110402  农村环境保护1,038.7601,038.76000
212城乡社区支出3,235.79230.973,004.81000
21201城乡社区管理事务291.97230.9761000
2120104  城管执法291.97230.9761000
21208国有土地使用权出让收入安排的支出2,557.2302,557.23000
2120801  征地和拆迁补偿支出628.830628.83000
2120803  城市建设支出1,800.0001,800.00000
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出128.40128.4000
21299其他城乡社区支出386.580386.58000
2129901  其他城乡社区支出386.580386.58000
213农林水支出2,131.31517.731,613.57000
21301农业农村1,280.4441,276.44000
2130110  执法监管440000
2130135  农业资源保护修复与利用1,274.4401,274.44000
2130199  其他农业农村支出202000
21303水利86.09086.09000
2130311  水资源节约管理与保护3.9103.91000
2130314  防汛77.18077.18000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出505000
21305扶贫2300230000
2130504  农村基础设施建设56056000
2130599  其他扶贫支出1740174000
21307农村综合改革516.73513.733000
2130701  对村级一事一议的补助40400000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助345.65345.650000
2130799  其他农村综合改革支出131.09128.093000
21399其他农林水支出18.04018.04000
2139999  其他农林水支出18.04018.04000
214交通运输支出909000
21499其他交通运输支出909000
2149999  其他交通运输支出909000
215资源勘探工业信息等支出1000100000
21508支持中小企业发展和管理支出1000100000
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出1000100000
220自然资源海洋气象等支出322.20322.2000
22001自然资源事务322.20322.2000
2200199  其他自然资源事务支出322.20322.2000
222粮油物资储备支出303000
22201粮油事务303000
2220199  其他粮油事务支出303000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:阳新县富池镇人民政府
2020年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款12,872.02一、一般公共服务支出33864.52864.5200
二、政府性基金预算财政拨款23,931.60二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款30三、国防支出350000

4
四、公共安全支出36202000

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出380000

7
七、文化旅游体育与传媒支出394.54.500

8
八、社会保障和就业支出4041.2941.2900

9
九、卫生健康支出4199.6399.6300

10
十、节能环保支出4261061000

11
十一、城乡社区支出431,730.36301.961,428.400

12
十二、农林水支出44671.65671.6500

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出460000

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出523300

21
二十一、国有资本经营预算支出530000

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540000

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计276,803.61本年支出合计594,044.942,616.541,428.400
年初财政拨款结转和结余280年末财政拨款结转和结余602,758.68255.482,503.200
  一般公共预算财政拨款290
61



  政府性基金预算财政拨款300
62



  国有资本经营预算财政拨款310
63



总计326,803.61总计646,803.612,872.023,931.600
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表
部门:阳新县富池镇人民政府2020年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,616.541,274.271,342.26
201一般公共服务支出864.52560.91303.6
20103政府办公厅(室)及相关机构事务789.82511.22278.6
2010301  行政运行610.22511.2299
2010308  信访事务202
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出177.60177.6
20111纪检监察事务1.021.020
2011105  派驻派出机构1.021.020
20129群众团体事务1.601.6
2012999  其他群众团体事务支出1.601.6
20132组织事务17.9017.9
2013201  行政运行12.16012.16
2013299  其他组织事务支出5.7405.74
20133宣传事务550
2013399  其他宣传事务支出550
20199其他一般公共服务支出49.1743.675.5
2019999  其他一般公共服务支出49.1743.675.5
204公共安全支出20020
20408强制隔离戒毒10010
2040805  强制隔离戒毒人员教育10010
20499其他公共安全支出10010
2049901  其他公共安全支出10010
207文化旅游体育与传媒支出4.54.50
20701文化和旅游4.54.50
2070199  其他文化和旅游支出4.54.50
208社会保障和就业支出41.2927.3913.91
20801人力资源和社会保障管理事务6.7106.71
2080107  社会保险业务管理事务6.7106.71
20805行政事业单位养老支出2.022.020
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.022.020
20808抚恤22.1114.917.2
2080801  死亡抚恤14.9114.910
2080899  其他优抚支出7.207.2
20899其他社会保障和就业支出10.4510.450
2089901  其他社会保障和就业支出10.4510.450
210卫生健康支出99.63099.63
21004公共卫生99.63099.63
2100410  突发公共卫生事件应急处理99.63099.63
211节能环保支出6100610
21104自然生态保护6100610
2110402  农村环境保护6100610
212城乡社区支出301.96169.96132
21201城乡社区管理事务230.96169.9661
2120104  城管执法230.96169.9661
21299其他城乡社区支出71071
2129901  其他城乡社区支出71071
213农林水支出671.65511.52160.13
21301农业农村440
2130110  执法监管440
2130135  农业资源保护修复与利用000
21303水利86.09086.09
2130311  水资源节约管理与保护3.9103.91
2130314  防汛77.18077.18
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出505
21305扶贫56056
2130504  农村基础设施建设56056
21307农村综合改革507.52507.520
2130701  对村级一事一议的补助40400
2130705  对村民委员会和村党支部的补助345.65345.650
2130799  其他农村综合改革支出121.87121.870
21399其他农林水支出18.04018.04
2139999  其他农林水支出18.04018.04
215资源勘探工业信息等支出000
21508支持中小企业发展和管理支出000
2150805  中小企业发展专项000
222粮油物资储备支出303
22201粮油事务303
2220199  其他粮油事务支出303
224灾害防治及应急管理支出000
22401应急管理事务000
2240106  安全监管000
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:阳新县富池镇人民政府
2020年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,052.16302商品和服务支出181.03307债务利息及费用支出0
30101  基本工资500.7430201  办公费77.5730701  国内债务付息0
30102  津贴补贴205.3430202  印刷费2.0430702  国外债务付息0
30103  奖金43.6330203  咨询费0310资本性支出19.98
30106  伙食补助费030204  手续费0.8931001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资18.4130205  水费3.7731002  办公设备购置0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费78.930206  电费10.9631003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费030207  邮电费031005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费44.1730208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费33.830209  物业管理费031007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费56.6130211  差旅费6.7531008  物资储备0
30113  住房公积金70.5630212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费12.5231010  安置补助0
30199  其他工资福利支出030214  租赁费031011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助21.130215  会议费4.0531012  拆迁补偿0
30301  离休费030216  培训费6.0431013  公务用车购置19.98
30302  退休费0.4130217  公务接待费031019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费031021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金19.0930224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助1.6130225  专用燃料费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030226  劳务费47.02399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费5.139906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费039907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费4.339999  其他支出0
30311  代缴社会保险费030239  其他交通费用0


30399  其他对个人和家庭的补助030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出0


人员经费合计1,073.26公用经费合计201.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:阳新县富池镇人民政府2020年度



金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






24.28024.2819.984.30
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表
部门:阳新县富池镇人民政府
2020年度

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计03,931.601,428.4001,428.402,503.20
212城乡社区支出03,931.601,428.4001,428.402,503.20
21208国有土地使用权出让收入安排的支出03,931.601,428.4001,428.402,503.20
2120803  城市建设支出02,643.581,300.0001,300.001,343.58
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出01,288.02128.40128.41,159.62
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:阳新县富池镇人民政府2020年度

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计11940.07万元。与2019年度相比,收支总计增加4375.33 万元,增长57.81 %,主要是填报口径调整。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是11940.07万元,其中:财政拨款收入6803.61万元,占56.98%;事业收入 0万元,占0%;其他收入5136.46万元,占43.02%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是11940.07万元,其中:基本支出1668.54万元,占13.97%;项目支出 7439.14万元,占86.03%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计2872.02万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少1380.01万元,减少32.58%,主要是填报口径调整,减少了一般公共预算财政拨款收入.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出2872.02 万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出  万元,与2019年相比减少1380.01万元,下降了32.58%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类864.52万元,占本年支出33.04%

二、公共安全支出类20 万元,占本年支出 0.76 %

三、教育支出类 0万元,占本年支出0 %

四、科学技术类 0万元,占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类4.5万元,占本年支出 0.17%

六、社会保障和就业支出类41.29万元,占本年支出1.58%

七、卫生健康支出类99.63 万元,占本年支出3.81%

八、节能环保支出类610万元,占本年支出23.31%

九、城乡社区支出类301.96 万元,占本年支出11.54%

十、农林水支出类 671.65 万元,占本年支出25.67%

十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0 %

十二、资源勘探工业信息等支出类0万元,占本年支出 0%

十三、商业服务业等支出类0万元,占本年支出0 %

十四、自然资源海洋气象等支出类 0万元,占本年支出 0%

十五、住房保障支出类0万元,占本年支出 0 %

十六、粮油物资储备支出类3万元,占本年支出0.11%

十七、国有资本经营预算支出类0万元,占本年支出 0 %

十八、灾害防治及应急管理支出类 0 万元,占本年支出0 %

十九、其他支出类 0万元,占本年支出0 %

二十、抗疫特别国债安排支出类0万元,占本年支出0 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出1274.27万元,其中:人员经费1073.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费201.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元,支出决算为24.28万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为6.5万元,支出决算为24.28万元,完成预算的273.53 %;公务接待费预算为0万元,支出决算为  0万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,因当年旧公务车报废,购置新车导致公务用车购置费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  0万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,占  %;公务用车购置及运行维护费24.28万元,占100%;公务接待费  0万元,占   %。与2019年相比“三公”经费增长19.98 %。主要是因当年旧公务车报废,购置新车导致公务用车购置费增加。                    。

1.因公出国(境)费 0万元。2020年,参加政府组团 0次,共0人次出国(境) 0 人,均 万元。主要是政府无因公出国(境)。                  。

2.公务用车购置及运行维护费24.28万元。其中公务用车购置19.98万元,公务用车运行维护费 4.3万元。2020年,本单位共有 1辆公务车,平均公务用车运行维护费  4.3万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加19.98万元,增加主要原因:因当年旧公务车报废,购置新车导致公务用车购置费增加。

3.公务接待费  0 万元。2020年,本单位公务接待批次  0个,公务接待人次  0  人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出支出决算为201.01万元,比2019年减少了14.37万元,。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制单位机关运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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