名称 | 富池镇人民政府2021年部门汇总决算 | ||||
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索引号 | 000014349/2022-79771 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 富池镇 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 富池镇 |
富池镇人民政府2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
l、促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。
2、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
3、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,维护农村社会公平正义,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,维护农村社会稳定。
4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织好农村村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二)机构设置
1.从预算构成单位来看,阳新县富池镇部门预算由1个单位本级预算单位和1个二级预算单位组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个。其中包括:
一、阳新县富池镇人民政府
二、阳新县富池镇财政所
2、人民政府机构设置:
(一)党政综合办
(1)负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作;(2)负责机关环境卫生和环境绿化;(3)负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作;(4)负责政府机关财务管理和后勤保障工作;(5)负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作;(6)负责宣传统战和意识形态工作;(7)负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。
(二)经济发展办
(1)负责招商引资工作;(2)负责固定资产投资工作;(3)负责环境保护工作;(4)负责文教卫生和科技工作;(5)负责安全生产工作;(6)负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作;(7)负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。
(三)社会事务办
(1)负责土地管理和城镇规划建设管理工作;(2)负责居民社会保障工作;(3)负责农村公路建设、养护和交通管理工作;(4)负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作;(5)负责集镇污水管网建设协调养护工作;(6)负责农村建房、危房改造工作;(7)负责市场监督管理工作;(8)负责乡村振兴建设工作;(9)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;(10)负责农业农村工作;(11)负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作;(12)负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作;(13)负责生猪定点屠宰工作;(14)负责农田水利基础设施建设和协调工作。
(四)社会治安综合委员会办
(1)负责信访维稳工作;(2)负责平安建设和国家安全工作;(3)负责根治拖欠农民工工资工作;
3、财政所机构设置:
下设综合办公室、预算管理办公室、国库管理办公室、农业农村办公室、资产管理办公室、农经管理办公室、专管员管理办公室。
综合办公室工作职责:负责本单位党建、农村综合改革日常工作、综治、维稳、计划生育、政工人事、档案管理、票证管理、后勤及其他工作。
预算管理办公室工作职责:负责本乡镇财政收支管理、财政预算、年度预决算、债务管理、综合治税、非税收入、政府采购等工作。
国库管理办公室工作职责:负责本乡镇财政资金收支及相应财务处理工作、负责本乡镇债务管理、部门决算、银行账户管理、政府及部门综合财务报告等工作。
农业农村办公室工作职责:负责本乡镇财政财务管理及监督检查、政务公开、农村集体“三资”管理(含村级转移支付资金及村级债权债务管理)、城乡居民基本养老保险基金收支核算上划、各级财政涉农补贴资金发放管理、各级财政资金投入的项目和村级小型工程建设项目的管理,负责统筹资金和项目日常管理,加强项目组织实施、检查和验收报账工作,管理项目信息资料、办理上级交办其他等工作。
资产管理办公室工作职责:负责本乡镇行政事业单位国有资产管理,并对执行情况进行监督检查、根据上级规定制定乡镇行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清算和审批购置事项并组织实施、负责本乡镇清产核资工作。
农经管理办公室工作职责:负责本乡镇集体“三资”监管、家庭农场和专业合作社管理、土地流转、确权、土地纠纷及信访调解、农经年报等管理工作。
专管员管理办公室工作职责:全面落实乡镇财政专管员个人信息、网上公示、专管员日志管理等制度、负责驻村专管员开展工作的日常监督管理、负责涉农管理方面信访接待、调查、核实及处理和建议等工作。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,802.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,568.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,117.92 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 2,326.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 21.86 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.52 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.50 |
八、其他收入 | 8 | 963.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 170.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 803.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 16,241.65 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,612.60 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 193.70 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 2.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 2,326.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 24.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,209.79 | 本年支出合计 | 58 | 22,979.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,832.39 | 年末结转和结余 | 60 | 63.00 |
s | 30 | 61 | |||
总计 | 31 | 23,042.18 | 总计 | 62 | 23,042.18 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入支出结算表
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 20,209.79 | 19,246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,465.46 | 1,229.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.36 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,059.96 | 1,041.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.63 | ||
2010301 | 行政运行 | 931.96 | 919.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20106 | 财政事务 | 204.71 | 154.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.94 | ||
2010650 | 事业运行 | 204.71 | 154.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.94 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 173.79 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.79 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 173.79 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.79 | ||
204 | 公共安全支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 169.69 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.24 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 26.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 26.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 114.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.24 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 114.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.24 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 803.50 | 803.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,597.87 | 13,439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 250.95 | 250.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 250.95 | 250.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,125.92 | 13,117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,620.20 | 7,620.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 5,489.73 | 5,489.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 221.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 221.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,602.69 | 1,153.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.10 | ||
21301 | 农业农村 | 376.72 | 368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | ||
2130110 | 执法监管 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 365.42 | 365.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 479.30 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.30 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | ||
21307 | 农村综合改革 | 712.84 | 693.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 101.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 465.89 | 465.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 95.95 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 186.70 | 186.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 180.10 | 180.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 80.10 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 22,979.18 | 2,204.66 | 20,774.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,568.20 | 1,185.52 | 382.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,159.73 | 839.96 | 319.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 989.33 | 831.96 | 157.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 168.40 | 6.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 204.71 | 144.77 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 204.71 | 144.77 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 19.73 | 19.46 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.73 | 19.46 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 4.70 | 2.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.70 | 2.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 173.79 | 173.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 173.79 | 173.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170.65 | 55.45 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.46 | 17.76 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.90 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 26.27 | 26.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 26.27 | 26.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 114.24 | 0.00 | 114.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 114.24 | 0.00 | 114.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 803.50 | 3.50 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 16,241.65 | 333.45 | 15,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 333.45 | 333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 333.45 | 333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,687.20 | 0.00 | 15,687.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,678.27 | 0.00 | 7,678.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 6,833.31 | 0.00 | 6,833.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,159.62 | 0.00 | 1,159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,612.60 | 583.25 | 1,029.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 386.72 | 13.50 | 373.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 375.42 | 10.00 | 365.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 76.66 | 3.91 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 72.75 | 0.00 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 419.30 | 0.00 | 419.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 712.84 | 561.84 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 465.89 | 465.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 95.95 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 193.70 | 6.60 | 187.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 187.10 | 0.00 | 187.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 87.10 | 0.00 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 0.00 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 0.00 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 0.00 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,802.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,326.47 | 1,326.47 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,117.92 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 2,326.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 803.50 | 803.50 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 16,025.58 | 404.45 | 15,621.12 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,216.50 | 1,216.50 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 193.70 | 193.70 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 2,326.00 | 0.00 | 0.00 | 2,326.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,246.10 | 本年支出合计 | 59 | 22,004.78 | 4,057.65 | 15,621.12 | 2,326.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,758.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 255.48 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,503.20 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 22,004.78 | 总计 | 64 | 22,004.78 | 4,057.65 | 15,621.12 | 2,326.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,057.65 | 1,992.24 | 2,065.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,326.47 | 979.11 | 347.37 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,135.73 | 821.33 | 314.40 | ||
2010301 | 行政运行 | 971.33 | 819.33 | 152.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 162.40 | 0.00 | 162.40 | ||
20106 | 财政事务 | 154.77 | 124.77 | 30.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 154.77 | 124.77 | 30.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 19.73 | 19.46 | 0.27 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.73 | 19.46 | 0.27 | ||
20133 | 宣传事务 | 4.70 | 2.00 | 2.70 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.70 | 2.00 | 2.70 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.15 | 49.45 | 0.70 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.46 | 17.76 | 0.70 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.90 | 1.20 | 0.70 | ||
20820 | 临时救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 803.50 | 3.50 | 800.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | ||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 404.45 | 333.45 | 71.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 333.45 | 333.45 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 333.45 | 333.45 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,216.50 | 583.25 | 633.25 | ||
21301 | 农业农村 | 378.92 | 13.50 | 365.42 | ||
2130110 | 执法监管 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 375.42 | 10.00 | 365.42 | ||
21303 | 水利 | 76.66 | 3.91 | 72.75 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 72.75 | 0.00 | 72.75 | ||
21305 | 扶贫 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 693.84 | 561.84 | 132.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 465.89 | 465.89 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 95.95 | 95.95 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 193.70 | 6.60 | 187.10 | ||
21507 | 国有资产监管 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 187.10 | 0.00 | 187.10 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 87.10 | 0.00 | 87.10 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,002.94 | 302 | 商品和服务支出 | 943.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 259.71 | 30201 | 办公费 | 362.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 232.08 | 30202 | 印刷费 | 10.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 180.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.44 | 30206 | 电费 | 34.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.07 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 110.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 74.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 45.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 30214 | 租赁费 | 9.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.37 | 30215 | 会议费 | 9.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 414.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.70 | ||||||
人员经费合计 | 1,048.31 | 公用经费合计 | 943.93 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.5 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,503.20 | 13,117.92 | 15,621.12 | 0.00 | 15,621.12 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,503.20 | 13,117.92 | 15,621.12 | 0.00 | 15,621.12 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,503.20 | 13,117.92 | 15,621.12 | 0.00 | 15,621.12 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 7,620.20 | 7,620.20 | 0.00 | 7,620.20 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,343.58 | 5,489.73 | 6,833.31 | 0.00 | 6,833.31 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,159.62 | 0.00 | 1,159.62 | 0.00 | 1,159.62 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门:黄石市阳新县富池镇 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,326.00 | 0.00 | 2,326.00 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 0.00 | 2,326.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 0.00 | 2,326.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,326.00 | 0.00 | 2,326.00 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021 年度收入合计 20209.79万元,较年初预算增加 0万元,增长0 %;较上年增加 8017.52万元,同比增长65.76%。增长的主要原因是本单位园区建设、娲石二期等各项专项支出增加。
二、支出决算情况说明
2021 年度支出合计22979.18万元,较年初预算增加 0万元,增长0 %;较上年增加13619.30万元,同比增长145.51%。增长的主要原因是本单位园区建设、娲石二期等各项专项支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出22004.78万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 4057.65万元,与2020年相比增加1029.1万元,增长33.98%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类1326.47万元,占本年支出 32.69%
二、公共安全支出类21.86万元,占本年支出0.54%
三、科学技术类5.52万元,占本年支出0.14%
四、文化体育与传媒支出类6.5万元,占本年支出0.16%
五、社会保障和就业支出类50.15万元,占本年支出1.24%
六、卫生健康支出类3万元,占本年支出0.07%
七、节能环保支出类803.5万元,占本年支出19.8%
八、城乡社区支出类404.45万元,占本年支出9.97%
九、农林水支出类1216.5万元,占本年支出29.98%
十、资源勘探工业信息等支出类193.7万元,占本年支出4.77%
十一、粮油物资储备支出类2万元,占本年支出0.05%
十二、灾害防治及应急管理支出类24万元,占本年支出0.59%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出1992.24万元,其中:人员经费1048.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费943.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元,支出决算为 4.5万元,完成预算的69.23%,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 6.5万元,支出决算为 4.5 万元,完成预算的69.23 %;公务接待费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出 4.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费 4.5万元,占100%;公务接待费 0万元,占0%。与2020年相比“三公”经费下降 81.46%。主要是上年度有购置公车支出。
1.因公出国(境)费 万元。2021年,参加政府组团 0 个,共 出国(境)人次数 0人 ,人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少 0 万元,下降 0 % 。主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费4.5万元。其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 4.5万元。2021年,本部门公务用车保有辆1辆,平均公务用车运行维护费 4.5万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.2万元,增加主要原因:工作用车需求增加 。
3.公务接待费 0 万元。2021年,本单位公务接待批次 0个,公务接待人次 0 人。 主要原因是无此项支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出932.85万元,年初预算数为 162.04万元,完成预算的 575.69%。支出比2020年增加731.84万元,上涨364.08 %。主要原因是城乡社区支出增加。
七、政府采购支出情况
2021年部门政府采购支出总额 5.5 万元,期中:政府采购货物支出 5.5万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,本部门共有公务用车保有辆1辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2021年末固定资产 3069.24万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,其中一级项目 0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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