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名称 富池镇人民政府2021年部门汇总决算
索引号 000014349/2022-79771 发布日期 2022-10-14 发布机构 富池镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 富池镇

富池镇人民政府2021年部门汇总决算

富池镇人民政府2021年部门决算

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关运行经费支出情况

、政府采购支出情况

、国有资产占用情况

、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

l、促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。

2、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,维护农村社会公平正义,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,维护农村社会稳定。

4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织好农村村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置

1.从预算构成单位来看,阳新县富池镇部门预算由1个单位本级预算单位和1个二级预算单位组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个。其中包括:

一、阳新县富池镇人民政府

二、阳新县富池镇财政所

2、人民政府机构设置:

(一)党政综合办

1)负责党管武装、机关日常事务、接待、上传下达和财务工作;(2)负责机关环境卫生和环境绿化;(3)负责镇党委镇政府有关文字、材料起草工作和会议会务组织协调工作;(4)负责政府机关财务管理和后勤保障工作;(5)负责文件收发、制作、传递和归档及档案管理工作;(6)负责宣传统战和意识形态工作;(7)负责纪检监察、组织人事、公务员、老干部、妇联等工作。

(二)经济发展办

1)负责招商引资工作;(2)负责固定资产投资工作;(3)负责环境保护工作;(4)负责文教卫生和科技工作;(5)负责安全生产工作;(6)负责民政福利事业、特殊困难群众生活保障和日间照料中心协调管理工作;(7)负责农村公共服务中心日常管理及公共资源交易工作。

(三)社会事务办

1)负责土地管理和城镇规划建设管理工作;(2)负责居民社会保障工作;(3)负责农村公路建设、养护和交通管理工作;(4)负责中心集镇建设、文明城市创建和农村人居环境整治工作;(5)负责集镇污水管网建设协调养护工作;(6)负责农村建房、危房改造工作;(7)负责市场监督管理工作;(8)负责乡村振兴建设工作;(9)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;(10)负责农业农村工作;(11)负责森林防火、防汛抗旱、秸秆禁烧和厕所革命等工作;(12)负责农村新型合作医疗保险和城乡居民养老保险工作;(13)负责生猪定点屠宰工作;(14)负责农田水利基础设施建设和协调工作。

(四)社会治安综合委员会办

1)负责信访维稳工作;(2)负责平安建设和国家安全工作;(3)负责根治拖欠农民工工资工作;

3、财政所机构设置:

下设综合办公室、预算管理办公室、国库管理办公室、农业农村办公室、资产管理办公室、农经管理办公室、专管员管理办公室。

综合办公室工作职责:负责本单位党建、农村综合改革日常工作、综治、维稳、计划生育、政工人事、档案管理、票证管理、后勤及其他工作。

预算管理办公室工作职责:负责本乡镇财政收支管理、财政预算、年度预决算、债务管理、综合治税、非税收入、政府采购等工作。

国库管理办公室工作职责:负责本乡镇财政资金收支及相应财务处理工作、负责本乡镇债务管理、部门决算、银行账户管理、政府及部门综合财务报告等工作。

农业农村办公室工作职责:负责本乡镇财政财务管理及监督检查、政务公开、农村集体“三资”管理(含村级转移支付资金及村级债权债务管理)、城乡居民基本养老保险基金收支核算上划、各级财政涉农补贴资金发放管理、各级财政资金投入的项目和村级小型工程建设项目的管理,负责统筹资金和项目日常管理,加强项目组织实施、检查和验收报账工作,管理项目信息资料、办理上级交办其他等工作。

资产管理办公室工作职责:负责本乡镇行政事业单位国有资产管理,并对执行情况进行监督检查、根据上级规定制定乡镇行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清算和审批购置事项并组织实施、负责本乡镇清产核资工作。

农经管理办公室工作职责:负责本乡镇集体“三资”监管、家庭农场和专业合作社管理、土地流转、确权、土地纠纷及信访调解、农经年报等管理工作。

专管员管理办公室工作职责:全面落实乡镇财政专管员个人信息、网上公示、专管员日志管理等制度、负责驻村专管员开展工作的日常监督管理、负责涉农管理方面信访接待、调查、核实及处理和建议等工作。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:黄石市阳新县富池镇





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,802.18

一、一般公共服务支出

32

1,568.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

13,117.92

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

2,326.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

21.86

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

5.52

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

6.50

八、其他收入

8

963.69

八、社会保障和就业支出

39

170.65


9


九、卫生健康支出

40

3.00


10


十、节能环保支出

41

803.50


11


十一、城乡社区支出

42

16,241.65


12


十二、农林水支出

43

1,612.60


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

193.70


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

2.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

2,326.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

24.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

20,209.79

本年支出合计

58

22,979.18

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

2,832.39

年末结转和结余

60

63.00

s

30



61


总计

31

23,042.18

总计

62

23,042.18

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出结算表











公开02表

部门:黄石市阳新县富池镇










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,209.79

19,246.10

0.00

0.00

0.00

0.00

963.69

201

一般公共服务支出

1,465.46

1,229.11

0.00

0.00

0.00

0.00

236.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,059.96

1,041.33

0.00

0.00

0.00

0.00

18.63

2010301

  行政运行

931.96

919.33

0.00

0.00

0.00

0.00

12.63

2010308

  信访事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

126.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20106

财政事务

204.71

154.77

0.00

0.00

0.00

0.00

49.94

2010650

  事业运行

204.71

154.77

0.00

0.00

0.00

0.00

49.94

20111

纪检监察事务

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

19.46

19.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

173.79

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167.79

2019999

  其他一般公共服务支出

173.79

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167.79

204

公共安全支出

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

169.69

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

120.24

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.56

16.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

26.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2082001

  临时救助支出

26.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20899

其他社会保障和就业支出

114.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114.24

2089999

  其他社会保障和就业支出

114.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114.24

210

卫生健康支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

803.50

803.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,597.87

13,439.87

0.00

0.00

0.00

0.00

158.00

21201

城乡社区管理事务

250.95

250.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

250.95

250.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

13,125.92

13,117.92

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

7,620.20

7,620.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

5,489.73

5,489.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

16.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

21299

其他城乡社区支出

221.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

2129999

  其他城乡社区支出

221.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

213

农林水支出

1,602.69

1,153.59

0.00

0.00

0.00

0.00

449.10

21301

农业农村

376.72

368.92

0.00

0.00

0.00

0.00

7.80

2130110

  执法监管

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农村合作经济

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.80

2130135

  农业资源保护修复与利用

365.42

365.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.83

23.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

479.30

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416.30

2130504

  农村基础设施建设

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

412.00

2130599

  其他扶贫支出

4.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.30

21307

农村综合改革

712.84

693.84

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

101.00

92.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

465.89

465.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2130799

  其他农村综合改革支出

95.95

95.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2139999

  其他农林水支出

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

215

资源勘探工业信息等支出

186.70

186.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

180.10

180.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

80.10

80.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

2,326.00

2,326.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

2,326.00

2,326.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2239999

  其他国有资本经营预算支出

2,326.00

2,326.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:黄石市阳新县富池镇









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,979.18

2,204.66

20,774.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,568.20

1,185.52

382.68

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,159.73

839.96

319.77

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

989.33

831.96

157.37

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

168.40

6.00

162.40

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

204.71

144.77

59.94

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

204.71

144.77

59.94

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

19.73

19.46

0.27

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

19.73

19.46

0.27

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

4.70

2.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

4.70

2.00

2.70

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

173.79

173.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

173.79

173.79

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

11.86

11.86

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

170.65

55.45

115.20

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

6.62

6.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.46

17.76

0.70

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.56

16.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

1.90

1.20

0.70

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

26.27

26.00

0.27

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

26.27

26.00

0.27

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

114.24

0.00

114.24

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

114.24

0.00

114.24

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

803.50

3.50

800.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16,241.65

333.45

15,908.20

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

333.45

333.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

333.45

333.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

15,687.20

0.00

15,687.20

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

7,678.27

0.00

7,678.27

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

6,833.31

0.00

6,833.31

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,159.62

0.00

1,159.62

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

221.00

0.00

221.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

221.00

0.00

221.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,612.60

583.25

1,029.35

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

386.72

13.50

373.22

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农村合作经济

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

375.42

10.00

365.42

0.00

0.00

0.00

21303

水利

76.66

3.91

72.75

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

72.75

0.00

72.75

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

419.30

0.00

419.30

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

352.00

0.00

352.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

4.30

0.00

4.30

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

712.84

561.84

151.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

465.89

465.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

95.95

95.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

13.08

0.00

13.08

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

13.08

0.00

13.08

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

193.70

6.60

187.10

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

187.10

0.00

187.10

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

87.10

0.00

87.10

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

2,326.00

0.00

2,326.00

0.00

0.00

0.00

22399

其他国有资本经营预算支出

2,326.00

0.00

2,326.00

0.00

0.00

0.00

2239999

  其他国有资本经营预算支出

2,326.00

0.00

2,326.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:黄石市阳新县富池镇








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,802.18

一、一般公共服务支出

33

1,326.47

1,326.47

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

13,117.92

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

2,326.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

21.86

21.86

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

5.52

5.52

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

6.50

6.50

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

50.15

50.15

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

3.00

3.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

803.50

803.50

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

16,025.58

404.45

15,621.12

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,216.50

1,216.50

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

193.70

193.70

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

2.00

2.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

2,326.00

0.00

0.00

2,326.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

24.00

24.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

19,246.10

本年支出合计

59

22,004.78

4,057.65

15,621.12

2,326.00

年初财政拨款结转和结余

28

2,758.68

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

255.48


61





  政府性基金预算财政拨款

30

2,503.20


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

22,004.78

总计

64

22,004.78

4,057.65

15,621.12

2,326.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:黄石市阳新县富池镇






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,057.65

1,992.24

2,065.41

201

一般公共服务支出

1,326.47

979.11

347.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,135.73

821.33

314.40

2010301

  行政运行

971.33

819.33

152.00

2010308

  信访事务

2.00

2.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

162.40

0.00

162.40

20106

财政事务

154.77

124.77

30.00

2010650

  事业运行

154.77

124.77

30.00

20111

纪检监察事务

2.04

2.04

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

2.04

2.04

0.00

20129

群众团体事务

1.50

1.50

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.50

1.50

0.00

20132

组织事务

19.73

19.46

0.27

2013299

  其他组织事务支出

19.73

19.46

0.27

20133

宣传事务

4.70

2.00

2.70

2013399

  其他宣传事务支出

4.70

2.00

2.70

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

6.00

6.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

6.00

6.00

0.00

204

公共安全支出

21.86

21.86

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

20499

其他公共安全支出

11.86

11.86

0.00

2049999

  其他公共安全支出

11.86

11.86

0.00

206

科学技术支出

5.52

5.52

0.00

20605

科技条件与服务

5.52

5.52

0.00

2060502

  技术创新服务体系

5.52

5.52

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

208

社会保障和就业支出

50.15

49.45

0.70

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.62

6.62

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

6.62

6.62

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.07

5.07

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

0.00

20808

抚恤

18.46

17.76

0.70

2080801

  死亡抚恤

16.56

16.56

0.00

2080899

  其他优抚支出

1.90

1.20

0.70

20820

临时救助

20.00

20.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

210

卫生健康支出

3.00

3.00

0.00

21004

公共卫生

3.00

3.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

3.00

3.00

0.00

211

节能环保支出

803.50

3.50

800.00

21104

自然生态保护

800.00

0.00

800.00

2110402

  农村环境保护

800.00

0.00

800.00

21111

污染减排

3.50

3.50

0.00

2111103

  减排专项支出

3.50

3.50

0.00

212

城乡社区支出

404.45

333.45

71.00

21201

城乡社区管理事务

333.45

333.45

0.00

2120104

  城管执法

333.45

333.45

0.00

21299

其他城乡社区支出

71.00

0.00

71.00

2129999

  其他城乡社区支出

71.00

0.00

71.00

213

农林水支出

1,216.50

583.25

633.25

21301

农业农村

378.92

13.50

365.42

2130110

  执法监管

3.50

3.50

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

375.42

10.00

365.42

21303

水利

76.66

3.91

72.75

2130311

  水资源节约管理与保护

3.91

3.91

0.00

2130314

  防汛

72.75

0.00

72.75

21305

扶贫

63.00

0.00

63.00

2130504

  农村基础设施建设

63.00

0.00

63.00

21307

农村综合改革

693.84

561.84

132.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

92.00

0.00

92.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

465.89

465.89

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

0.00

40.00

2130799

  其他农村综合改革支出

95.95

95.95

0.00

21308

普惠金融发展支出

4.00

4.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

4.00

4.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.08

0.00

0.08

2139999

  其他农林水支出

0.08

0.00

0.08

215

资源勘探工业信息等支出

193.70

6.60

187.10

21507

国有资产监管

6.60

6.60

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

6.60

6.60

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

187.10

0.00

187.10

2150805

  中小企业发展专项

87.10

0.00

87.10

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

222

粮油物资储备支出

2.00

0.00

2.00

22201

粮油物资事务

2.00

0.00

2.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

2.00

0.00

2.00

224

灾害防治及应急管理支出

24.00

0.00

24.00

22401

应急管理事务

10.00

0.00

10.00

2240106

  安全监管

10.00

0.00

10.00

22406

自然灾害防治

14.00

0.00

14.00

2240601

  地质灾害防治

14.00

0.00

14.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:黄石市阳新县富池镇








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,002.94

302

商品和服务支出

943.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

259.71

30201

  办公费

362.21

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

232.08

30202

  印刷费

10.52

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

180.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

9.49

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

78.44

30206

  电费

34.05

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.07

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

40.04

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

21.94

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

110.19

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

74.57

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

45.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.90

30214

  租赁费

9.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

45.37

30215

  会议费

9.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

10.50

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

24.17

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

21.20

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

414.09

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

5.10

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.50

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

25.70




人员经费合计

1,048.31

公用经费合计

943.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:黄石市阳新县富池镇











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5

0.00

6.50

0.00

6.50

0

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:黄石市阳新县富池镇









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,503.20

13,117.92

15,621.12

0.00

15,621.12

0.00

212

城乡社区支出

2,503.20

13,117.92

15,621.12

0.00

15,621.12

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,503.20

13,117.92

15,621.12

0.00

15,621.12

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

7,620.20

7,620.20

0.00

7,620.20

0.00

2120803

  城市建设支出

1,343.58

5,489.73

6,833.31

0.00

6,833.31

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,159.62

0.00

1,159.62

0.00

1,159.62

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:黄石市阳新县富池镇






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,326.00

0.00

2,326.00

223

国有资本经营预算支出

2,326.00

0.00

2,326.00

22399

其他国有资本经营预算支出

2,326.00

0.00

2,326.00

2239999

  其他国有资本经营预算支出

2,326.00

0.00

2,326.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20209.79万元,较年初预算增加0万元,增长0 %;较上年增加 8017.52万元,同比增长65.76%。增长的主要原因是本单位园区建设、娲石二期等各项专项支出增加

、支出决算情况说明

2021 年度支出合计22979.18万元,较年初预算增加0万元,增长0 %;较上年增加13619.30万元,同比增长145.51%。增长的主要原因是本单位园区建设、娲石二期等各项专项支出增加

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出22004.78万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 4057.65万元,与2020年相比增加1029.1万元,增长33.98%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类1326.47万元,占本年支出  32.69%

二、公共安全支出类21.86万元,占本年支出0.54%

、科学技术类5.52万元,占本年支出0.14%

、文化体育与传媒支出类6.5万元,占本年支出0.16%

、社会保障和就业支出类50.15万元,占本年支出1.24%

、卫生健康支出类3万元,占本年支出0.07%

、节能环保支出类803.5万元,占本年支出19.8%

、城乡社区支出类404.45万元,占本年支出9.97%

、农林水支出类1216.5万元,占本年支出29.98%

十、资源勘探工业信息等支出类193.7万元,占本年支出4.77%

、粮油物资储备支出类2万元,占本年支出0.05%

、灾害防治及应急管理支出类24万元,占本年支出0.59%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出1992.24万元,其中:人员经费1048.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费943.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021“三公”经费财政拨款支出预算为  6.5万元,支出决算为 4.5万元,完成预算的69.23%,其中:因公出国(境)费用预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算为 6.5万元,支出决算为 4.5万元,完成预算的69.23%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021“三公经费”支出 4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费  4.5万元,占100%;公务接待费  0万元,占0%。与2020年相比“三公”经费下降81.46%。主要是上年度有购置公车支出。

1.因公出国(境)费  万元。2021年,参加政府组团0个,共出国(境)人次数  0 ,人均   0万元。因公出国()费支出决算比2020年减少0万元,下降 0  % 。主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费4.5万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费 4.5万元。2021年,本部门公务用车保有辆1,平均公务用车运行维护费 4.5万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.2万元,增加主要原因:工作用车需求增加

3.公务接待费  0 万元。2021年,本单位公务接待批次  0个,公务接待人次  0  人。主要原因是无此项支出。      

、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出932.85万元,年初预算数为162.04万元,完成预算的 575.69%支出2020增加731.84万元,上涨364.08%。主要原城乡社区支出增加。                            

、政府采购支出情况

2021部门政府采购支出总额5.5万元,期中:政府采购货物支出 5.5万元,政府采购工程支出    0万元,政府采购服务支出   0  万元。

、国有资产占用情况

截止20211231日,本部门共有公务用车保有辆1辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。2021年末固定资产 3069.24万元。

、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,其中一级项目  0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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