名称 | 2024年阳新县富池镇财政所预算公开情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349yx_fc/2024-00002 | 发布日期 | 2024-02-06 | 发布机构 | 县富池镇 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 富池镇 |
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
主要职责是:
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;
2.负责村级一事一议财政奖补工作;
3.负责乡镇非税收入的管理;
4.负责强农惠农资金一卡式发放、乡财县管和村财乡代理会计核算工作;
5.负责乡镇财政专项资金的管理;
6.协助乡村两级清收债权、化解债务;
7. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;
8.负责对农民负担进行监督管理;
9.贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、机构设置情况
阳新县富池镇财政所为阳新县富池镇人民政府部门的二级预算单位,由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设产权交易中心、农村集体三资监管中心等2个机构。
参照公务员法管理事业单位0个。
公益一类事业单位1个。阳新县富池镇财政所。
公益二类事业单位0个。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2024年本年收入预算为216.1万元,比上年增加22.7万元,增加11.73%。 其中,经费拨款216.1万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。
收入增加原因:2023年新进人员1名导致2024预算收入增加。
2.预算支出情况:2024年本年支出预算216.10万元,比上年增加22.7万元,增加11.73%。其中:基本支出186.1万元,占总支出的86.12%;项目支出30万元,占总支出的13.88%。本年支出构成为:一般公共服务支出216.1万元,占本年支出100%。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加22.7万元,主要是新进人员导致预算支出增加;(2) 2024年项目支出比上年增加0万元,与上年持平。
3. 2024年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额13.69万元,与上年相比增加1.07万元,增加8.48%。增加原因主要是:本单位2023年新录用人员导致运转经费增加。其中,办公费3.00万元,水费0.5万元,电费3.5万元,维修费0.3万元,会议费0.2万元,工会经费2.15万元, 福利费1.17万元,其他交通费用0.66万元,其他商品和服务支出2.21万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,减少0%。主要是严控“三公”经费预算,分别如下:
1.公务接待费0万元, 比上年减少0万元,减少0%。 主要原因是:我单位无公务接待任务安排。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:
公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是:无公务用车购置计划;
公务用车运行费0万元,比上年减少0,减少0%, 主要原因是:我单位无公务用车。
3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因是:无因公出国(境)任务安排。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2024 年编制政府采购预算1万元,比上年度减少0.5万元,减少了33.33%。减少的主要原因:一是严格控制采购支出;二是严格遵守政府采购目录的要求。
其中:货物类政府采购预算1万元,主要是集中采购复印纸。
七、国有资产占用情况
2024年占有房屋面积2750.42平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。
土地、房屋及构筑物:房屋建筑面积为2750.42平方米,其中,办公用房2750.42平方米。
通用设备:通用设备111台,其中包括电脑,打印机复印机,空调等设备。
专用设备:专用设备17台,其中包括跑步机、动感单车、篮球架等健身器材。
文物和陈列品:无。
图书、档案:无。
家具、用具、装具及动植物:家具126台,其中包括办公桌椅、会议桌、档案柜等。
八、重点项目预算绩效情况
1、“财政所工作经费”项目
项目主要内容:保障单位的日常运转和业务工作稳定开展。2024年预算安排30万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
年度绩效目标:通过本项目的实施,保障了机关的正常运转;保障全省财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行。
成本指标:项目资金总额≤30万元;促进社会稳定经济发展;生态环境进一步提升。
产出指标:完成各项业务工作≥5项;政务公开及惠农政策宣传≥2次;三资业务培训≥3次;三资监管考核达标;提升产权交易管理质量;项目时限时间为1年。
效益指标:促进三资工作发展,促进村级集体经济发展;促进财政事务有序开展;镇区生态环境得到改善。促进三资工作发展,促进村级集体经济发展。
满意度指标:群众满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
1.本单位无政府性基金收支情况,因此表格为空;
(二)对其他情况的说明:
无
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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