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名称 2025年富池镇党群服务中心预算公开情况说明
索引号 000014349yx_fc/2025-00002 发布日期 2025-05-20 发布机构 富池镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 富池镇

2025年富池镇党群服务中心预算公开情况说明

                                    目  录


一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责

富池镇党群服务中心主要职责是:

1.  负责党建服务工作 ;

2.  根据法律法规和授权,负责行政审批和医保、人社等公共服务的经办服务工作 ;

3.  为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办,

4. 指导村(社区)做好便民服务工作 ;

5. 负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理 ;

 6.负责退役军人工作 。

二、机构设置情况

富池镇党群服务中心为富池镇人民政府的二级预算单位,由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表,无内设机构。

公益一类事业单位1个:富池镇党群服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为 118.7万元,比上年增加0万元,增加0%。 其中,经费拨款118.7万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025年本年支出预算118.7万元,比上年增加0万元,增加0%。其中:基本支出118.7万元,占总支出的100%。本年支出构成为:一般公共服务支出118.7万元,占本年支出100%。

3. 2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为7.86万元,与上年相比增加0万元,增加0%。其中,办公费4.5万元,印刷费1.5 万元,维修(护)费0.8万元,其他交通费0.66万元,其他商品和服务支出0.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,减少0%。分别如下:

1.公务接待费0万元, 比上年减少0万元,减少0%。 主要原因是无公务接待需求。

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%, 主要原因是无公务用车。

3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025 年编制政府采购预算0万元,比上年度增加0万元,增加了0%。

其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元; 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物:无

通用设备:无

专用设备:无

文物和陈列品:无

 图书、档案:无

 家具、用具、装具及动植物:办公桌6张,空调6台,电脑10台, 打印机3台。

八、重点项目预算绩效情况

无重点项目 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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