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名称 浮屠镇人民政府单位2020年部门决算
索引号 000014349/2021-82096 发布日期 2021-09-02 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

浮屠镇人民政府单位2020年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表
部门:阳新县浮屠镇人民政府
2020年度
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,425.13一、一般公共服务支出321,219.78
二、政府性基金预算财政拨款收入2141.1二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出3525
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出370
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出3834.5
八、其他收入81,334.84八、社会保障和就业支出39229.79

9
九、卫生健康支出40179.88

10
十、节能环保支出4144

11
十一、城乡社区支出4268.24

12
十二、农林水支出432,024.43

13
十三、交通运输支出440

14
十四、资源勘探工业信息等支出451.44

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出519

21
二十一、国有资本经营预算支出520

22
二十二、灾害防治及应急管理支出5365

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计273,901.06本年支出合计583,901.06
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余290年末结转和结余600

30

61
总计313,901.06总计623,901.06
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表







公开03表
部门:阳新县浮屠镇人民政府2020年度

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,901.061,511.412,389.66000
201一般公共服务支出1,219.781,218.351.44000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,114.591,114.590000
2010301  行政运行1,051.291,051.290000
2010308  信访事务660000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出57.357.30000
20106财政事务880000
2010699  其他财政事务支出880000
20111纪检监察事务3.842.41.44000
2011105  派驻派出机构2.42.40000
2011199  其他纪检监察事务支出1.4401.44000
20113商贸事务550000
2011308  招商引资550000
20129群众团体事务1.71.70000
2012999  其他群众团体事务支出1.71.70000
20132组织事务48.2648.260000
2013201  行政运行22.3922.390000
2013299  其他组织事务支出25.8725.870000
20133宣传事务770000
2013399  其他宣传事务支出770000
20199其他一般公共服务支出31.431.40000
2019999  其他一般公共服务支出31.431.40000
204公共安全支出25025000
20408强制隔离戒毒10010000
2040805  强制隔离戒毒人员教育10010000
20499其他公共安全支出15015000
2049901  其他公共安全支出15015000
207文化旅游体育与传媒支出34.5034.5000
20701文化和旅游34.5034.5000
2070199  其他文化和旅游支出34.5034.5000
208社会保障和就业支出229.7964.09165.7000
20801人力资源和社会保障管理事务16.0716.070000
2080107  社会保险业务管理事务16.0716.070000
20805行政事业单位养老支出2.762.760000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.762.760000
20808抚恤45.2645.260000
2080801  死亡抚恤30.4630.460000
2080899  其他优抚支出14.814.80000
20822大中型水库移民后期扶持基金支出141.10141.1000
2082201  移民补助14.1014.1000
2082202  基础设施建设和经济发展1270127000
20899其他社会保障和就业支出24.6024.6000
2089901  其他社会保障和就业支出24.6024.6000
210卫生健康支出179.880179.88000
21004公共卫生179.880179.88000
2100410  突发公共卫生事件应急处理179.880179.88000
211节能环保支出44044000
21104自然生态保护44044000
2110401  生态保护24024000
2110402  农村环境保护20020000
212城乡社区支出68.2468.240000
21201城乡社区管理事务68.2468.240000
2120104  城管执法68.2468.240000
213农林水支出2,024.43160.731,863.71000
21301农业农村707000
2130110  执法监管707000
21303水利247.390247.39000
2130311  水资源节约管理与保护5.3905.39000
2130314  防汛2270227000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出15015000
21305扶贫2090209000
2130504  农村基础设施建设2090209000
21307农村综合改革1,549.03160.731,388.30000
2130701  对村级一事一议的补助4200420000
2130704  国有农场办社会职能改革补助4.904.9000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助854.36151.86702.5000
2130706  对村集体经济组织的补助50050000
2130799  其他农村综合改革支出219.768.87210.9000
21399其他农林水支出12.02012.02000
2139999  其他农林水支出12.02012.02000
215资源勘探工业信息等支出1.4401.44000
21508支持中小企业发展和管理支出1.4401.44000
2150805  中小企业发展专项1.4401.44000
222粮油物资储备支出909000
22201粮油事务909000
2220199  其他粮油事务支出909000
224灾害防治及应急管理支出65065000
22401应急管理事务505000
2240106  安全监管505000
22402消防事务60060000
2240204  消防应急救援60060000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:阳新县浮屠镇人民政府
2020年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款12,425.13一、一般公共服务支出331,218.351,218.3500
二、政府性基金预算财政拨款2141.1二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款30三、国防支出350000

4
四、公共安全支出36252500

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出380000

7
七、文化旅游体育与传媒支出3934.534.500

8
八、社会保障和就业支出40229.7988.69141.10

9
九、卫生健康支出41179.88179.8800

10
十、节能环保支出42444400

11
十一、城乡社区支出4368.2468.2400

12
十二、农林水支出44691.03691.0300

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出461.441.4400

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出529900

21
二十一、国有资本经营预算支出530000

22
二十二、灾害防治及应急管理支出54656500

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计272,566.23本年支出合计592,566.232,425.13141.10
年初财政拨款结转和结余280年末财政拨款结转和结余600000
  一般公共预算财政拨款290
61



  政府性基金预算财政拨款300
62



  国有资本经营预算财政拨款310
63



总计322,566.23总计642,566.232,425.13141.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表
部门:阳新县浮屠镇人民政府2020年度金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,425.131,511.41913.73
201一般公共服务支出1,218.351,218.350
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,114.591,114.590
2010301  行政运行1,051.291,051.290
2010308  信访事务660
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出57.357.30
20106财政事务880
2010699  其他财政事务支出880
20111纪检监察事务2.42.40
2011105  派驻派出机构2.42.40
20113商贸事务550
2011308  招商引资550
20129群众团体事务1.71.70
2012999  其他群众团体事务支出1.71.70
20132组织事务48.2648.260
2013201  行政运行22.3922.390
2013299  其他组织事务支出25.8725.870
20133宣传事务770
2013399  其他宣传事务支出770
20199其他一般公共服务支出31.431.40
2019999  其他一般公共服务支出31.431.40
204公共安全支出25025
20408强制隔离戒毒10010
2040805  强制隔离戒毒人员教育10010
20499其他公共安全支出15015
2049901  其他公共安全支出15015
207文化旅游体育与传媒支出34.5034.5
20701文化和旅游34.5034.5
2070199  其他文化和旅游支出34.5034.5
208社会保障和就业支出88.6964.0924.6
20801人力资源和社会保障管理事务16.0716.070
2080107  社会保险业务管理事务16.0716.070
20805行政事业单位养老支出2.762.760
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.762.760
20808抚恤45.2645.260
2080801  死亡抚恤30.4630.460
2080899  其他优抚支出14.814.80
20899其他社会保障和就业支出24.6024.6
2089901  其他社会保障和就业支出24.6024.6
210卫生健康支出179.880179.88
21004公共卫生179.880179.88
2100410  突发公共卫生事件应急处理179.880179.88
211节能环保支出44044
21104自然生态保护44044
2110401  生态保护24024
2110402  农村环境保护20020
212城乡社区支出68.2468.240
21201城乡社区管理事务68.2468.240
2120104  城管执法68.2468.240
213农林水支出691.03160.73530.31
21301农业农村707
2130110  执法监管707
21303水利247.390247.39
2130311  水资源节约管理与保护5.3905.39
2130314  防汛2270227
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出15015
21305扶贫2090209
2130504  农村基础设施建设2090209
21307农村综合改革215.63160.7354.9
2130704  国有农场办社会职能改革补助4.904.9
2130705  对村民委员会和村党支部的补助151.86151.860
2130706  对村集体经济组织的补助50050
2130799  其他农村综合改革支出8.878.870
21399其他农林水支出12.02012.02
2139999  其他农林水支出12.02012.02
215资源勘探工业信息等支出1.4401.44
21508支持中小企业发展和管理支出1.4401.44
2150805  中小企业发展专项1.4401.44
222粮油物资储备支出909
22201粮油事务909
2220199  其他粮油事务支出909
224灾害防治及应急管理支出65065
22401应急管理事务505
2240106  安全监管505
22402消防事务60060
2240204  消防应急救援60060
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:阳新县浮屠镇人民政府

2020年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数









301工资福利支出926.12302商品和服务支出540.03307债务利息及费用支出0
30101  基本工资267.9230201  办公费2630701  国内债务付息0
30102  津贴补贴70.2730202  印刷费2330702  国外债务付息0
30103  奖金93.2330203  咨询费19.4310资本性支出0
30106  伙食补助费030204  手续费10.3931001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资030205  水费1031002  办公设备购置0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费63.3330206  电费1031003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费23.7530207  邮电费731005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费70.2230208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费54.8130209  物业管理费031007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费57.6330211  差旅费1131008  物资储备0
30113  住房公积金86.4430212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费2131010  安置补助0
30199  其他工资福利支出138.5230214  租赁费2031011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助45.2630215  会议费031012  拆迁补偿0
30301  离休费030216  培训费031013  公务用车购置0
30302  退休费030217  公务接待费031019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费96.1631021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金45.2630224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助030225  专用燃料费3031099  其他资本性支出0
30306  救济费030226  劳务费200399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费2039906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费039907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费039999  其他支出0
30311  代缴社会保险费030239  其他交通费用20


30399  其他对个人和家庭的补助030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出16.07


人员经费合计971.38公用经费合计540.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表
部门:阳新县浮屠镇人民政府



2020年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费


小计公务用车购置费公务用车运行费


小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






000000
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




公开08表
部门:阳新县浮屠镇人民政府
2020年度
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称

小计基本支出项目支出
















栏次123456
合计0141.1141.10141.10
208社会保障和就业支出0141.1141.10141.10
20822大中型水库移民后期扶持基金支出0141.1141.10141.10
2082201  移民补助014.114.1014.10
2082202  基础设施建设和经济发展012712701270
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开09表
部门:阳新县浮屠镇人民政府2020年度金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计3901.06万元。与2019年度相比,收支总计减少2275.65万元,下降36.84 %,主要是武阳高速建设项目结束。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是3901.06万元,其中:财政拨款收入2566.23万元,占65.78%;事业收入0万元,占0%;其他收入1334.84万元,占34.22%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是3901.06万元,其中:基本支出1511.41万元,占38.74%;项目支出2389.66万元,占61.26%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计2566.23万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少598.29万元,减少18.91%,主要是武阳高速建设项目结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出2566.23万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出2425.13万元,与2019年相比减少419.05万元,下降14.73 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类1218.35万元,占本年支出47.48%

二、公共安全支出类25万元,占本年支出 0.97  %

三、教育支出类   0   万元,占本年支出 0  %

四、科学技术类   0  万元,占本年支出 0  %

五、文化体育与传媒支出类34.5万元,占本年支出 1.34 %

六、社会保障和就业支出类229.79万元,占本年支出8.95%

七、卫生健康支出类179.88万元,占本年支出7.01 %

八、节能环保支出类44万元,占本年支出1.71 %

九、城乡社区支出类68.24 万元,占本年支出 2.66  %

十、农林水支出类691.03万元,占本年支出 26.93 %

十一、交通运输支出类 0   万元,占本年支出 0  %

十二、资源勘探工业信息等支出类1.44万元,占本年支出0.06 %

十三、商业服务业等支出类 0   万元,占本年支出 0  %

十四、自然资源海洋气象等支出类 0  万元,占本年支出 0  %

十五、住房保障支出类 0  万元,占本年支出  0 %

十六、粮油物资储备支出类 0 万元,占本年支出 0  %

十七、国有资本经营预算支出类  0  万元,占本年支出 0  %

十八、灾害防治及应急管理支出类65万元,占本年支出 2.53 %

十九、其他支出类  0 万元,占本年支出 0  %

二十、抗疫特别国债安排支出类   0  万元,占本年支出  0  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出1511.41万元,其中:人员经费 971.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 540.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的100 %;公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元,支出决算为 0 万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0万元,支出决算为  0万元,完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费支出  0万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0 %;公务接待费  0万元,占  0 %。与2019年相比“三公”经费增长(下降) 0    %。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费  万元。2020年,参加政府组团  0 次,共  人次出国(境) 0  人,均   0万元。主要是政府的  。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元,下降 0  %,主要原因是无因公出国(境) 。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费  0 万元。2020年,本单位共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元,减少主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费  0 万元。2020年,本单位公务接待批次  0个,公务接待人次  0  人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的  %。比2019年增加(减少) 0 万元,上涨(下降) 0  %。主要原因是  。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额   0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆 1辆,一般公务用车 1 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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