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名称 黄颡口部门汇总2023年度部门决算
索引号 000014349/2024-71221 发布日期 2024-11-19 发布机构 镇场区
文号 文件分类 所属机构

黄颡口部门汇总2023年度部门决算

   

第一部分 黄颡口部门汇总概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄颡口部门汇总2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄颡口部门汇总2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件


第一部分黄颡口部门汇总概况

一、部门主要职责

l、促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。

2、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,维护农村社会公平正义,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,维护农村社会稳定。

4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织好农村村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置情况

从预算构成单位来看,阳新县黄颡口镇部门预算由1个单位本级预算单位和2个二级预算单位组成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位2个。其中包括:

1、阳新县黄颡口镇人民政府

2、阳新县财政局黄颡口财政所

3、阳新县黄颡口镇执法中队

人员情况:

2023 年末实有在职在编职工45人,退休职工14人

第二部分黄颡口部门汇总2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,584.54

一、一般公共服务支出

32

1,285.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

100.07

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.08

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

65.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.45

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3,920.83

八、社会保障和就业支出

39

70.18

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

4,097.40

12

十二、农林水支出

43

1,076.93

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.15

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

10.28

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.08

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

6,605.53

本年支出合计

58

6,605.53

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

6,605.53

总计

62

6,605.53

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,605.53

2,684.70

0.00

0.00

0.00

0.00

3,920.83

201

一般公共服务支出

1,285.06

1,279.60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

985.03

979.57

0.00

0.00

0.00

0.00

5.46

2010301

行政运行

959.57

959.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.28

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.18

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.18

20106

财政事务

245.82

245.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

228.82

228.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

70.18

70.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.02

13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.02

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

14.02

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,097.40

243.83

0.00

0.00

0.00

0.00

3,853.57

21201

城乡社区管理事务

131.15

131.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

131.15

131.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

100.07

100.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

88.07

88.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,866.17

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3,853.57

2129999

其他城乡社区支出

3,866.17

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3,853.57

213

农林水支出

1,076.93

1,015.13

0.00

0.00

0.00

0.00

61.80

21301

农业农村

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

264.90

243.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21.80

2130504

农村基础设施建设

183.30

173.50

0.00

0.00

0.00

0.00

9.80

2130505

生产发展

62.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130506

社会发展

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

17.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

21307

农村综合改革

748.53

708.53

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

90.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

505.10

505.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

153.43

153.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,605.53

896.61

5,708.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,285.06

799.08

485.98

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

985.03

599.58

385.45

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

959.57

599.58

359.99

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.28

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

25.18

0.00

25.18

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

245.82

197.50

48.32

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

228.82

197.50

31.32

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

15.42

0.00

15.42

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

15.42

0.00

15.42

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

2.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

28.00

2.00

26.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

70.18

17.45

52.73

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.03

0.00

5.03

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.03

0.00

5.03

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.02

13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.68

0.00

2.68

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.68

0.00

2.68

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.02

0.00

14.02

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

14.02

0.00

14.02

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,097.40

80.07

4,017.33

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

131.15

80.07

51.08

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

131.15

80.07

51.08

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

100.07

0.00

100.07

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

88.07

0.00

88.07

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,866.17

0.00

3,866.17

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

3,866.17

0.00

3,866.17

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,076.93

0.00

1,076.93

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

61.50

0.00

61.50

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

61.50

0.00

61.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

264.90

0.00

264.90

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

183.30

0.00

183.30

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

62.00

0.00

62.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

17.60

0.00

17.60

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

748.53

0.00

748.53

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

505.10

0.00

505.10

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

153.43

0.00

153.43

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

0.15

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。











四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

2023年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,584.54

一、一般公共服务支出

33

1,279.60

1,279.60

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

100.07

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.08

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

65.00

65.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.45

0.45

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

70.18

70.18

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

243.83

143.75

100.07

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,015.13

1,015.13

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.15

0.15

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

10.28

10.28

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.08

0.00

0.00

0.08

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,684.70

本年支出合计

59

2,684.70

2,584.54

100.07

0.08

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2,684.70

总计

64

2,684.70

2,584.54

100.07

0.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,584.54

896.61

1,687.94

201

一般公共服务支出

1,279.60

799.08

480.52

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

979.57

599.58

379.99

2010301

行政运行

959.57

599.58

359.99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

0.00

20.00

20106

财政事务

245.82

197.50

48.32

2010650

事业运行

228.82

197.50

31.32

2010699

其他财政事务支出

17.00

0.00

17.00

20111

纪检监察事务

4.80

0.00

4.80

2011199

其他纪检监察事务支出

4.80

0.00

4.80

20129

群众团体事务

2.60

0.00

2.60

2012999

其他群众团体事务支出

2.60

0.00

2.60

20132

组织事务

15.42

0.00

15.42

2013299

其他组织事务支出

15.42

0.00

15.42

20134

统战事务

1.40

0.00

1.40

2013499

其他统战事务支出

1.40

0.00

1.40

20136

其他共产党事务支出

2.00

0.00

2.00

2013601

行政运行

2.00

0.00

2.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

2.00

26.00

2019999

其他一般公共服务支出

28.00

2.00

26.00

204

公共安全支出

65.00

0.00

65.00

20408

强制隔离戒毒

5.00

0.00

5.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

5.00

0.00

5.00

20499

其他公共安全支出

60.00

0.00

60.00

2049999

其他公共安全支出

60.00

0.00

60.00

206

科学技术支出

0.45

0.00

0.45

20699

其他科学技术支出

0.45

0.00

0.45

2069901

科技奖励

0.45

0.00

0.45

208

社会保障和就业支出

70.18

17.45

52.73

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.03

0.00

5.03

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.03

0.00

5.03

20805

行政事业单位养老支出

17.45

17.45

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.43

4.43

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

13.02

13.02

0.00

20808

抚恤

2.68

0.00

2.68

2080899

其他优抚支出

2.68

0.00

2.68

20820

临时救助

31.00

0.00

31.00

2082001

临时救助支出

31.00

0.00

31.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.02

0.00

14.02

2089999

其他社会保障和就业支出

14.02

0.00

14.02

212

城乡社区支出

143.75

80.07

63.68

21201

城乡社区管理事务

131.15

80.07

51.08

2120104

城管执法

131.15

80.07

51.08

21299

其他城乡社区支出

12.60

0.00

12.60

2129999

其他城乡社区支出

12.60

0.00

12.60

213

农林水支出

1,015.13

0.00

1,015.13

21301

农业农村

61.50

0.00

61.50

2130199

其他农业农村支出

61.50

0.00

61.50

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

243.10

0.00

243.10

2130504

农村基础设施建设

173.50

0.00

173.50

2130505

生产发展

60.00

0.00

60.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

9.60

0.00

9.60

21307

农村综合改革

708.53

0.00

708.53

2130701

对村级公益事业建设的补助

50.00

0.00

50.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

505.10

0.00

505.10

2130799

其他农村综合改革支出

153.43

0.00

153.43

21399

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

2139999

其他农林水支出

2.00

0.00

2.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.15

0.00

0.15

21507

国有资产监管

0.15

0.00

0.15

2150799

其他国有资产监管支出

0.15

0.00

0.15

220

自然资源海洋气象等支出

10.28

0.00

10.28

22001

自然资源事务

10.28

0.00

10.28

2200106

自然资源利用与保护

10.28

0.00

10.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

811.46

302

商品和服务支出

77.68

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

190.10

30201

办公费

22.95

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

108.73

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

166.74

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

146.86

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.49

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

23.17

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

26.49

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

15.65

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.85

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

61.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.32

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.47

30215

会议费

0.90

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.50

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.50

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

3.96

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

4.17

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.50

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

19.67

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

15.13

人员经费合计

818.93

公用经费合计

77.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

100.07

100.07

0.00

100.07

0.00

212

城乡社区支出

0.00

100.07

100.07

0.00

100.07

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

100.07

100.07

0.00

100.07

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

88.07

88.07

0.00

88.07

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.08

0.08

223

国有资本经营预算支出

0.08

0.08

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.08

0.08

2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.08

0.08

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:612

公开09表

部门:黄石市阳新县黄颡口镇

制表日期:2016年3月

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

4.50

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分黄颡口部门汇总2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6605.53万元。与2022年度相比,收、支总计各增加3466.23万元,增加110.41 %,主要原因是增加3853.5万元特高压赔偿款项目资金。

二、收入决算情况说明

  

2023年度收入合计6605.53万元,与2022年度相比,收入合计增加3466.23万元,增加110.41 %。其中:财政拨款收入2684.7万元,占本年收入40.64%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入3902.83万元,占本年收入59.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6605.53万元,与2022年度相比,收入合计增加3466.23万元,增加110.41 %其中:基本支出896.61万元,占本年支出13.57%;项目支出5708.92万元,占本年支出69.43%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2684.7万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少348.27万元,下降11.48%。主要原因是人员减少和项目减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2584.54万元,比2022年度决算数减少283.35 万元。减少主要原因是人员减少和项目减少。政府性基金预算财政拨款收入100.07万元,比2022年度决算数增加85.07万元。减少主要原因是项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元,比2022年度决算数减少150万元。减少主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2584.54万元,占本年支出合计的39.13%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少283.35万元,下降9.88%。主要原因是人员减少和项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2584.54万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1285.14万元,占49.72%。主要是用于用于人员工资福利支出、商品服务支出及其他组织和宣传支出。

2.公共安全支出(类)65万元,占2.51%。主要是用于协警巡逻费用。

3.科学技术支出(类)0.45,占0.02%,用于县域经济高质量发展先进个人吧表彰奖励。

4.社会保障和就业支出(类)70.18万元,占2.71%。主要是用于临时救助、老党员定向补助、社保征收及养老保险基数调整补缴。

5.城乡社区支出(类)143.78万元,占0.56%。主要是用于华新骨料林地补偿。

6.农林水支出(类)1015.13万元,占39.28%。主要是用于农村基础设施建设、农村公益事业、对村民委员会和村党支部的补助及其他农村综合改革支出。

7.资源勘探工业信息等支出(类)0.15万元,占0.01%。主要是用于其他国有资产监管。

8.自然资源海洋气象等支出(类)10.28万元,占0.4%。主要是用于自然资源事务。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1341.1万元,支出决算为2584.54 万元,完成年初预算的192.72 %。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1042万元,支出决算为1050.79万元,完成年初预算的100.01%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员经费及项目经费预算追加调整。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于信访解困资金。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为161万元,支出决算为222.82 万元,完成年初预算的138.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员经费及项目经费预算追加调整。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于财政评审工作经费和非税征收费。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于村级纪检监察信息员岗位补贴和纪委专项工作经费。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于基层组织工作经费和选调生到村任职工作补助。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于基层统战工作经费。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于省级平安建设奖补资金。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于经济发展考核奖励。

10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于社区戒毒经费。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于社会治安经费和涉法涉诉工作经费,乡镇综治中心建设补助。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于县域经济高质量发展个人奖励。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算5.03万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于保险征收经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算4.43万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于机关事业单位职业年金缴费

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算0万元,支出决算7.48万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于其他行政事业单位养老支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.68万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于老党员定向补助。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算0万元,支出决算31万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于临时救助发放。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算19.55万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于养老保险基数调整补缴。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为131.15万元,支出决算为131.15万元,完成年初预算的94.97%,支出决算数小于年初预算数,原因在于节约开支。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算0万元,支出决算12.6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于华新骨料林地补偿。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0万元,支出决算61.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于村级债务化解奖补。

22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算173.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于革命老区转移支付、共同缔造项目以奖代补和革命老区建设。

23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算60万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于发展新型农村集体经济扶持村项目。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算0万元,支出决算19.6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于农村三留守工作经费。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算0万元,支出决算50万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于农村公益事业。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算505.1万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于村级保障运转经费。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算0万元,支出决算153.43万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于以钱养事运转资金。

28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,支出决算2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于农业激励性转移支付。

29.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.15万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于国有企业退休人员社会化管理工作经费。

30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算0万元,支出决算10.28万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算追加调整,用于耕地流失整改奖补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出896.61万元,其中:

人员经费818.93万元,主要包括:基本工资190.1万、津贴补贴108.73万、奖金166.74万、绩效工资146.86万、机关事业单位基本养老保险缴费65.49万、职业年金缴费23.17万、职工基本医疗保险缴费26.49万、公务员医疗补助缴费15.65万、其他社会保障缴费4.85、住房公积金61.05万、其他工资福利支出2.32万、对个人和家庭的补助7.47万、生活补助3.5万、医疗费补助3.96万。

公用经费77.68 万元,主要包括:办公费22.95万元、会议费0.9万元、培训费2.5万元、工会经费7.85万元、福利费4.17万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用19.67万元、其他商品和服务支出15.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入100.07万元,本年支出100.07万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

1.城乡社区支出(类)。支出决算为100.07万元,主要用于占补平衡(坑塘改造)项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.08万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.08万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%。较上年减少4.5万元,减少50%。决算数等于预算数的主要原因:按预算列支。决算数较上年减少的主要原因:执法队本年度未列支运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0 万元,完成预算的100 %。较上年增加0 万元,增长0%。单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%;较上年减少4.5万元,减少50%。决算数等于预算数的主要原因:按预算列支。决算数较上减少的主要原因:执法队本年度未列支车辆运行维护费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,单位无此项支出。

(2)公务用车运行费支出 4.5万元,主要用于公车运行。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有1辆。

3.公务接待费预算为0 万元,支出决算为0 万元,完成预算的100 %,较上年增加0 万元,增长0%。单位无此项支出。其中:

国内公务接待支出 0万元,单位无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出62.96万元,比上年决算数减少14.99万元,降低19.23%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求减少支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 4.91万元,其中:政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,部门共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,0;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年末固定资产1207.02万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对7个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款566.07万元,占年初预算的42.21%,绩效评价结果显示,其中一级项目7个,二级项目7个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

根据单位项目支出绩效评价的要求,我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析,成立项目自评工作小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等方面作出单位自评,自评结果为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

黄颡口镇社会事务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为99.6万元,执行数为99.6万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是落实各项工作和任务;二是完成各项指标。发现的问题及原因:一是部分绩效目标设置不够完备,未全覆盖资金用途;二是预算执行缓慢,集中执行在末期。下一步改进措施:一是科学进行项目评估,提高绩效精准度;二是强化预算约束,强化对预算执行的控制。

黄颡口党建政法宣传工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是高质量党建引领推动政法工作高质量发展;二是通过各项活动的展开提升履职能力。发现的问题及原因:一是部分绩效目标设置不够完备,未全覆盖资金用途;二是预算执行缓慢,集中执行在末期。下一步改进措施:一是科学进行项目评估,提高绩效精准度;二是强化预算约束,强化对预算执行的控制。

黄颡口镇基础设施建设资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:通过农村小型水利设施、村庄道路、安全饮水、环卫设施、村内公共活动场所建设村容美化等促进农村基础设施建设发展、人居环境改善、群众生活质量提升。。发现的问题及原因:一是部分绩效目标设置不够完备,未全覆盖资金用途;二是预算执行缓慢,集中执行在末期。下一步改进措施:一是科学进行项目评估,提高绩效精准度;二是强化预算约束,强化对预算执行的控制。

黄颡口镇机关后勤管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为174万元,执行数为174万元,完成预算100%。主要产出和效益:通过农村小型水利设施、村庄道路、安全饮水、环卫设施、村内公共活动场所建设村容美化等促进农村基础设施建设发展、人居环境改善、群众生活质量提升。。发现的问题及原因:一是部分绩效目标设置不够完备,未全覆盖资金用途;二是预算执行缓慢,集中执行在末期。下一步改进措施:一是科学进行项目评估,提高绩效精准度;二是强化预算约束,强化对预算执行的控制。

人大代表活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.47万元,执行数为0.47万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是参加人大会议次数1次;二是参加人大组织的相关培训活动1次。发现的问题及原因:一是款项支付不及时;二是指标设置质量有待提升。下一步改进措施:一是合理安排项目资金,加快支出进度;二是确保实际工作切和绩效目标。

基层财政工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是政务公开及惠农政策宣传活动开展2次;二是三资业务培训开展三次。发现的问题及原因:一是资金跟踪问效管理不足;二是绩效目标的时效指标不够清晰。下一步改进措施:一是加强资金跟踪管理;二是设立绩效目标时加强数据支撑。

综合执法队工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为67.01万元,执行数为67.01万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是集中整治执法大于20次;二是检查各类经营户大于60户。发现的问题及原因:一是目标设置不够完备;二是绩效目标设置与实际项目开展有差距。下一步改进措施:一是设立绩效目标时做到明确、细化和量化;二是进一步规范绩效目标编制。

(三)绩效评价结果应用情况。

一是成立组织机构。领导重视,成立了单位预算绩效管理工作领导小组,负责项目的实施;二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度,制定相关项目支出规章制度,进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容;三是确定实施方案。对项目实施确定了机构、人员,提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求;四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访;五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验,层层把关,确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关,有效的控制和节约了项目成本。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位的基本支出
  2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构的事务支出。
  3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
  4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。反映除上述项目以外其他财政事务支出。
  5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。反映除上述项目以外其他纪检监察事务支出。
  6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
  7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于统战事务的事务支出

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织的事务的支出。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外其他用一般公共服务的支出。

10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费费、传染病查治费、诊断评估费等。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。反映用于科学技术奖励方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。反映除上述项目以外行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。反映用于城乡困难居民的临时救助支出。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。反映上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

29.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

     (见附件信息)


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