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名称 2026年阳新县黄颡口镇党群服务中心预算公开情况说明
索引号 000014349/2026-09275 发布日期 2026-02-06 发布机构 黄颡口镇人民政府
文号 文件分类 所属机构

2026年阳新县黄颡口镇党群服务中心预算公开情况说明

2026年阳新县黄颡口镇党群服务中心

预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

主要职责是:

1、负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

2、负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康、人口和计划生育管理、退役军人服务等工作。

3、负责“互联网+政务服务”和党群服务平台建设及管理协调工作。  

4、指导推进村(社区)公共服务和综合管理。

5、按照管理权限,承办相关市场监督管理行政许可审批和备案工作。

6、负责落实省、市、县关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策,协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。

7、完成镇党委、政府及上级执法部门交办的其他任务.

二、机构设置情况

阳新县黄颡口镇党群服务中心为 阳新县黄颡口镇人民政府部门的二级预算单位,由0个机关直属参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。无内设机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:

2026年本年收入预算为70.7万元,比上年增加5.8万元,增加8.94%。 其中,经费拨款55.7万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入15万元。

收入增加原因:本年度增加了15万元的其他收入

2.预算支出情况:

2026年本年支出预算70.7万元,比上年增加5.8万元,增加8.94%。其中:基本支出55.7万元,占总支出的78.78%;项目支出15万元,占总支出的21.22%。本年支出构成为:一般公共服务支出70.7万元,占本年支出100%。

支出增加原因:(1)2026年基本支出比上年减少9.2万元,主要是人员调出导致的工资和经费减少

2) 2026年项目支出比上年增加15万元,主要增原为:按实际需求增加党群服务中心工作运转经费项目

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元,主要增减原因为:无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为3.2万元,与上年相比减少4万元,减少20%。减少原因主要是:一是人员调出导致的相关经费减少;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费2万元,其他商品和服务支出1.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,减少0%。主要是严控“三公”经费预算,分别如下:

1.公务接待费0万元, 比上年减少0万元,减少0%。 主要原因是我单位无公务接待任务安排,公务接待费无增减

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划公务用车购置费无增减

公务用车运行费0万元,比上年减少0,减少0%, 主要原因是我单位无公务用车,公务用车运行费无增减

因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因无因公出国(境)任务安排,因公出国(境)费无增减

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2026 年编制政府采购预算0万元,比上年度减少0万元,减少0%。减少的主要原因:本单位2026年无政府采购需求。

其中:货物类政府采购预算0万元;工程类政府采购预算0万元,; 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

 2026年占有房屋面积0平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物:无

通用设备:无

专用设备:无                                    

文物和陈列品:无

 图书、档案:

 家具、用具、装具及动植物:无                                            

八、重点项目预算绩效情况

1.“党群中心运转工作资金”项目

项目主要内容:保障中心正常运转,完成镇区工作任务。2026年预算安排15万元,资金来源为当年其他收入。

年度绩效目标:加强党员教育管理,规范组织生活,以强化政治引领、服务党员群众、助力乡村振兴为中心,致力打造“一站式”综合服务平台。

成本指标:项目资金总额=15万元;对社会发展无负面影响;对生态环境无负面影响。

产出指标:待遇领取认证人数=8265人;就业培训次数=6次;政策宣传到村个数=15个;工作完成率=100%;项目周期=1年。

效益指标:推动镇区经济发展,提升居民生活质量。

满意度指标:群众满意度≥95%,基本满意。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

1.本单位无政府性基金收支情况,因此表格为空;

2.本单位无国有资本经营预算收支情况,因此表格为空;

(二)对其他情况的说明:

   

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。




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