名称 | 湖北阳新经济开发区2021年部门决算 | ||||
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索引号 | 000014349/2022-79772 | 发布日期 | 2022-10-17 | 发布机构 | 经济开发区 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、 在阳新县总体规划框架内,会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划,经县政府批准后实施。
2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进,在规定权限内审批辖区内的投资建设项目。
3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。
4、根据县政府有关规定,本着“谁收益,谁投入”的原则,负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施,兴办相应的社会公益事业。
5、根据县政府授权,在开发区产业园区内行驶封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。
6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定,负责制定经济开发区行政管理规范性文件,并组织实施。
7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作,新农村建设等经济工作,计划生育、社会治安综合治理等社会工作。
8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位2个等决算。内设机构如下:党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,579.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 757.17 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 41.58 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 11.40 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.10 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.50 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1.50 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,691.77 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 460.27 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 53.03 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 12.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,079.31 | 本年支出合计 | 58 | 4,079.31 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 4,079.31 | 总计 | 62 | 4,079.31 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 4,079.31 | 4,079.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 757.17 | 757.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 737.35 | 737.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 709.69 | 709.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,691.77 | 2,691.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 460.27 | 460.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 440.27 | 440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.49 | 372.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,079.31 | 940.94 | 3,138.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 757.17 | 757.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 737.35 | 737.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 709.69 | 709.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 41.58 | 0.00 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 0.00 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,691.77 | 183.77 | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 460.27 | 0.00 | 460.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 440.27 | 0.00 | 440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.49 | 0.00 | 372.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.78 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 53.03 | 0.00 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,579.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 757.17 | 757.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,691.77 | 191.77 | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 460.27 | 460.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,079.31 | 本年支出合计 | 59 | 4,079.31 | 1,579.31 | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 4,079.31 | 总计 | 64 | 4,079.31 | 1,579.31 | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,579.31 | 940.94 | 638.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 757.17 | 757.17 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 737.35 | 737.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 709.69 | 709.69 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 41.58 | 0.00 | 41.58 | |||||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | |||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | |||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 0.00 | 29.10 | |||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 191.77 | 183.77 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 460.27 | 0.00 | 460.27 | |||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 440.27 | 0.00 | 440.27 | |||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.49 | 0.00 | 372.49 | |||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.78 | 0.00 | 27.78 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 53.03 | 0.00 | 53.03 | |||||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 768.77 | 302 | 商品和服务支出 | 167.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 205.42 | 30201 | 办公费 | 17.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 338.98 | 30202 | 印刷费 | 24.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 5.21 | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.35 | 30206 | 电费 | 10.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.90 | 30207 | 邮电费 | 3.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.01 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 8.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 57.66 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 5.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 30214 | 租赁费 | 11.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 30215 | 会议费 | 2.26 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 5.00 | 30226 | 劳务费 | 29.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 773.77 | 公用经费合计 | 167.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.14 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 3.64 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计4079.31万元,较年初预算增加3130.91万元,增长330.12%;较上年减少2120.45万元,同比减少34.2%。减少的主要原因是相关项目支出减少。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计 4079.31万元,较年初预算增加 3130.91 万元,增长330.12%;较上年增加2453.6万元,同比增长150.92%。增长的主要原因是新增项目支出及人员工资改革。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出4079.31万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出4079.31万元,与2020年相比增加2453.6万元,增长150.92%。完成年初预算的430.12%,主要原因是人员工资改革及新增项目支出。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类757.2 万元,占本年支出18.6 %
二、公共安全支出类 41.5万元,占本年支出1.0 %
三、科学技术类11.4万元,占本年支出 0.3 %
四、社会保障和就业支出类 29.1万元,占本年支出 0.7 %
五、卫生健康支出类18.5万元,占本年支出0.5 %
六、节能环保支出类 1.5 万元,占本年支出0.04 %
七、城乡社区支出类 2691.8万元,占本年支出66.0 %
八、农林水支出类 460.3万元,占本年支出11.3 %
九、资源勘探工业信息等支出类53.0万元,占本年支出1.3 %
十、商业服务业等支出类 3.0万元,占本年支出0.07 %
十一、灾害防治及应急管理支出类 12.0 万元,占本年支出 0.3 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出940.9万元,其中:人员经费773.77万元,占比82.24 %,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费支出167.13万元,占比17.76%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。与2020年相比减少81.44 万元,下降7.8%。完成年初预算的99.21%,主要原因为人员变动。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5万元,支出决算为 4.5 万元,较上年相比减少 0 万元,减少 0 %,完成年初预算的100 %,主要原因为:与上年一致,具体支出项目如下:
1.因公出国(境)费用预算为 0万元,本单位因公出国(境)团组数为 0,人数为0 ,年初预算是0 万元,完成预算的0 %。支出决算为 0万元,较上年相比减少 0 万元,减少0 %,主要原因为:单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元,其中公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 4.5万元。2021年,本单位公务用车购置数为 0辆 ,公务用车保有量为 1辆,年初预算是 4.5万元,完成预算的 100%。支出决算为 4.5 万元,较上年相比减少0 万元,减少 0 %。主要原因为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
3.公务接待费0 万元,我单位公务活动总计接待的批次为0 次,人次为0 次,年初预算是 0万元,完成预算的0 %。支出决算为 0 万元,较上年相比减少 0万元,减少0 %。主要原因为单位无此项支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出 167.2万元,年初预算数为 167.2万元,完成预算的100 %。支出比2020年减少 87.2万元,下降34.2%。主要原因是人员变动,过紧日子,厉行节约。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 5.2万元,期中:政府采购货物支出5.2万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分
名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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