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名称 阳新财政局经济开发区财政分局2021年部门决算
索引号 000014349yx_kfq/2022-00003 发布日期 2022-10-17 发布机构 镇场区
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 阳新经济管理区

阳新财政局经济开发区财政分局2021年部门决算

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关运行经费支出情况

、政府采购支出情况

、国有资产占用情况

、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1)负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

2)负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3)负责乡镇非税收入的管理;

4)负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5)负责乡镇财政专项资金的管理;

6)协助乡村两级清收债权、化解债务;

7)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8)负责对农民负担进行监督管理;

9)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。机构情况,包括当年变动情况及原因。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位0个等决算,内设三资监管中心,产权交易中心。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

119.89

一、一般公共服务支出

32

119.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

0


9


九、卫生健康支出

40

0


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

0


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0


15


十五、商业服务业等支出

46

0


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

0


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

119.89

本年支出合计

58

119.89

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

0

年末结转和结余

60

0


30



61


总计

31

119.89

总计

62

119.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

119.89

119.89

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

119.89

119.89

0

0

0

0

0

20106

财政事务

119.89

119.89

0

0

0

0

0

2010650

  事业运行

119.89

119.89

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

119.89

119.89

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

119.89

119.89

0

0

0

0

20106

财政事务

119.89

119.89

0

0

0

0

2010650

  事业运行

119.89

119.89

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

119.89

一、一般公共服务支出

33

119.89

119.89

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

0

0

0

0


9


九、卫生健康支出

41

0

0

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

0

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

119.89

本年支出合计

59

119.89

119.89

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

0

0

  一般公共预算财政拨款

29

0


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

119.89

总计

64

119.89

119.89



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

119.89

119.89

0

201

一般公共服务支出

119.89

119.89

0

20106

财政事务

119.89

119.89

0

2010650

  事业运行

119.89

119.89

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

108.62

302

商品和服务支出

11.27

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

36.18

30201

  办公费

2.5

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

23.3

30202

  印刷费

2.5

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

22.2

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0.4

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.06

30206

  电费

1.2

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

0.48

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.6

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

2.98

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

0.1

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

10.09

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0.55

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

  会议费

0.1

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.3

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

1

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0.3

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0

30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

1.5




30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30240

  税金及附加费用

0.34







30299

  其他商品和服务支出

0




人员经费合计

108.62

公用经费合计

11.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局








金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:湖北阳新经济开发区财政分局





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

2021 年度收入合计 119.89万元,较年初预算增加0.75万元,增长 0.63 %;较上年增加 5.39 万元,同比增长 4.7 %。增长的主要原因是职工调资及各项社会保障增加。

二、支出决算情况

2021 年度支出合计 119.89 万元,较年初预算增加0.75万元,增长 0.63 %;较上年增加 5.39万元,同比增长 4.7 %。增长的主要原因是职工调资及各项社会保障增加。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出119.89万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 119.89万元,与2020年相比增加 5.39万元,同比增长 4.7 %完成年初预算的100.63 %,主要原因为职工调资及各项社会保障增加一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类119.89 万元,占本年支出100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021一般公共预算财政拨款基本支出 119.89万元,其中:人员经费108.62万元,占比90.61 %,公用经费支出11.27万元,占比9.39 %。2020年相比增加 5.39万元,同比增长 4.7 %完成年初预算的100.63 %,主要原因为职工调资及各项社会保障增加

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 0万元,较上年相比减少0 万元,减少 0 %,无年初预算主要原因为无此项支出,具体支出项目如下  

1.因公出国(境)费用预算为 0万元,本单位因公出国(境)团组数为0,人数为 0,年初预算是0 万元0。支出决算为 0万元,较上年相比减少0 万元,减少 0 %,主要原因为单位无此项支出

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 0万元。2021年,本单位公务用车购置数为0 ,公务用车保有量为 0辆,年初预算是0 万元0。支出决算为 0万元,较上年相比减少0 万元,减少 0 %。主要原因为单位无此项支出。

3.公务接待费0 万元,我单位公务活动总计接待的批次为 0次,人次为 0次,年初预算是0 万元,完成预算的 0%。支出决算为 0万元,较上年相比减少0 万元,减少 0 %。主要原因为单位无此项支出

、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出11.27万元,年初预算数为11.27万元。比2020增加0.43万元,增长3.97%。主要原因是职工调资及各项社会保障增加              

、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额1.3万元,期中:政府采购货物支出1.3万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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