名称 | 阳新县经济开发区管委会2023年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2024-82206 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 经济开发区 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 阳新经济开发区 |
目 录
第一部分:阳新县经济开发区管委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 阳新县经济开发区管委会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:阳新县经济开发区管委会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支付、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分
阳新县经济开发区管委会部门概况
(一)部门职责
1、 在阳新县总体规划框架内,会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划,经县政府批准后实施。
2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进,在规定权限内审批辖区内的投资建设项目。
3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。
4、根据县政府有关规定,本着“谁收益,谁投入”的原则,负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施,兴办相应的社会公益事业。
5、根据县政府授权,在开发区产业园区内行驶封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。
6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定,负责制定经济开发区行政管理规范性文件,并组织实施。
7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作,新农村建设等经济工作,计划生育、社会治安综合治理等社会工作。
8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。
(二)机构设置
从预算构成单位来看,阳新经济开发区管委会部门决算由单位本级决算和纳入预算汇编范围的 2 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 2个。其中包括:1、湖北阳新经济开发区管委会本级;2、阳新县财政局经济开发区财政分局;3、阳新经济开发区城市管理执法大队。
人员构成:部门人员构成:本单位人员合计74人,其中在职 67人,离退休7人;在职人员编制情况:全额财政拨款编制 60人、包干(差额)编制4人、自筹编制3人。
第二部分
阳新县经济开发区管委会2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市湖北阳新经济开发区 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 74,600,815.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 40,333,532.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29,281,930.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 760,000.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 29,235,428.25 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 15,591,420.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 744,492.75 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,260,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,261,784.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 33,873,876.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,886,948.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 3,070,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 48,104.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 119,474,165.80 | 本年支出合计 | 58 | 119,474,165.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 119,474,165.80 | 总计 | 62 | 119,474,165.80 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市湖北阳新经济开发区 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 119,474,165.80 | 103,882,745.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,591,420.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 40,333,532.80 | 25,333,532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,125,825.80 | 21,125,825.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,395,825.80 | 6,395,825.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 29,730,000.00 | 14,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,382,047.00 | 2,382,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 1,382,047.00 | 1,382,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 49,460.00 | 49,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49,460.00 | 49,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 760,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 29,235,428.25 | 29,235,428.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 29,229,428.25 | 29,229,428.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 29,229,428.25 | 29,229,428.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 744,492.75 | 694,492.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90,366.00 | 90,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90,366.00 | 90,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,345.83 | 54,345.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,155.00 | 21,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33,190.83 | 33,190.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 329,780.92 | 279,780.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 329,780.92 | 279,780.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,261,784.00 | 2,261,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 2,261,784.00 | 2,261,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 2,261,784.00 | 2,261,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 33,873,876.00 | 33,395,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,420.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,619,505.00 | 3,374,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,979.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,774,526.00 | 2,774,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 844,979.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,979.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 692,441.00 | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,441.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 692,441.00 | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,441.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,281,930.00 | 29,281,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,540,000.00 | 8,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 7,090,000.00 | 7,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 13,651,930.00 | 13,651,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,886,948.00 | 7,823,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | ||
21301 | 农业农村 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,795,000.00 | 1,732,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,743,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,591,948.00 | 5,591,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,536,956.00 | 4,536,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 404,992.00 | 404,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 48,104.00 | 48,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 48,104.00 | 48,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 48,104.00 | 48,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市湖北阳新经济开发区 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 119,474,165.80 | 10,118,190.82 | 109,355,974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 40,333,532.80 | 8,133,704.80 | 32,199,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,125,825.80 | 6,395,825.80 | 29,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,395,825.80 | 6,395,825.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 29,730,000.00 | 0.00 | 29,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,382,047.00 | 1,082,219.00 | 1,299,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 1,382,047.00 | 1,082,219.00 | 299,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 49,460.00 | 49,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49,460.00 | 49,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,430,000.00 | 260,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,430,000.00 | 260,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 29,235,428.25 | 0.00 | 29,235,428.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 29,229,428.25 | 0.00 | 29,229,428.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 29,229,428.25 | 0.00 | 29,229,428.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 744,492.75 | 17,692.92 | 726,799.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90,366.00 | 0.00 | 90,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90,366.00 | 0.00 | 90,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,345.83 | 0.00 | 54,345.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,155.00 | 0.00 | 21,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33,190.83 | 0.00 | 33,190.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 329,780.92 | 17,692.92 | 312,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 329,780.92 | 17,692.92 | 312,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,261,784.00 | 0.00 | 2,261,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 2,261,784.00 | 0.00 | 2,261,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 2,261,784.00 | 0.00 | 2,261,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 33,873,876.00 | 1,966,793.10 | 31,907,082.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,619,505.00 | 1,966,793.10 | 1,652,711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,774,526.00 | 1,966,793.10 | 807,732.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 844,979.00 | 0.00 | 844,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 692,441.00 | 0.00 | 692,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 692,441.00 | 0.00 | 692,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,281,930.00 | 0.00 | 29,281,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 8,540,000.00 | 0.00 | 8,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 7,090,000.00 | 0.00 | 7,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 13,651,930.00 | 0.00 | 13,651,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,886,948.00 | 0.00 | 7,886,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,795,000.00 | 0.00 | 1,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,743,000.00 | 0.00 | 1,743,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,591,948.00 | 0.00 | 5,591,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,536,956.00 | 0.00 | 4,536,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 404,992.00 | 0.00 | 404,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,070,000.00 | 0.00 | 3,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,070,000.00 | 0.00 | 3,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 3,070,000.00 | 0.00 | 3,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 48,104.00 | 0.00 | 48,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 48,104.00 | 0.00 | 48,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 48,104.00 | 0.00 | 48,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 74600815.8 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25333532.8 | 25333532.8 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29,281,930.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 760,000.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 29,235,428.25 | 29,235,428.25 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 694492.75 | 694492.75 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,261,784.00 | 2,261,784.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 33395456 | 4113526.00 | 29,281,930.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,823,948.00 | 7,823,948.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 48,104.00 | 48,104.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 103882745.8 | 本年支出合计 | 59 | 103882745.8 | 74600815.8 | 29,281,930.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 103882745.8 | 总计 | 64 | 103882745.8 | 74600815.8 | 29,281,930.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市湖北阳新经济开发区 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 74,600,815.80 | 10,118,190.82 | 64,482,624.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 25,333,532.80 | 8,133,704.80 | 17,199,828.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21,125,825.80 | 6,395,825.80 | 14,730,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,395,825.80 | 6,395,825.80 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14,730,000.00 | 0.00 | 14,730,000.00 | ||
20106 | 财政事务 | 2,382,047.00 | 1,082,219.00 | 1,299,828.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 1,382,047.00 | 1,082,219.00 | 299,828.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 49,460.00 | 49,460.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49,460.00 | 49,460.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,430,000.00 | 260,000.00 | 1,170,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,430,000.00 | 260,000.00 | 1,170,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 710,000.00 | 0.00 | 710,000.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 29,235,428.25 | 0.00 | 29,235,428.25 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 29,229,428.25 | 0.00 | 29,229,428.25 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 29,229,428.25 | 0.00 | 29,229,428.25 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 694,492.75 | 17,692.92 | 676,799.83 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90,366.00 | 0.00 | 90,366.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90,366.00 | 0.00 | 90,366.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,345.83 | 0.00 | 54,345.83 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21,155.00 | 0.00 | 21,155.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33,190.83 | 0.00 | 33,190.83 | ||
20820 | 临时救助 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 279,780.92 | 17,692.92 | 262,088.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 279,780.92 | 17,692.92 | 262,088.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,261,784.00 | 0.00 | 2,261,784.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 2,261,784.00 | 0.00 | 2,261,784.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 2,261,784.00 | 0.00 | 2,261,784.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,113,526.00 | 1,966,793.10 | 2,146,732.90 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,374,526.00 | 1,966,793.10 | 1,407,732.90 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,774,526.00 | 1,966,793.10 | 807,732.90 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 459,000.00 | 0.00 | 459,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 459,000.00 | 0.00 | 459,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,823,948.00 | 0.00 | 7,823,948.00 | ||
21301 | 农业农村 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | ||
21303 | 水利 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,732,000.00 | 0.00 | 1,732,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,680,000.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,591,948.00 | 0.00 | 5,591,948.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,536,956.00 | 0.00 | 4,536,956.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 404,992.00 | 0.00 | 404,992.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 3,070,000.00 | 0.00 | 3,070,000.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,070,000.00 | 0.00 | 3,070,000.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 3,070,000.00 | 0.00 | 3,070,000.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 48,104.00 | 0.00 | 48,104.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 48,104.00 | 0.00 | 48,104.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 48,104.00 | 0.00 | 48,104.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市湖北阳新经济开发区 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,243,768.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1,855,920.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,666,891.00 | 30201 | 办公费 | 504,190.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 861,300.00 | 30202 | 印刷费 | 40,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,055,857.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,632,863.00 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 479,145.00 | 30206 | 电费 | 15,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8,629.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 297,554.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 183,197.00 | 30209 | 物业管理费 | 38,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 60,818.00 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 703,958.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 293,556.00 | 30214 | 租赁费 | 120,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,501.00 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25,556.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9,063.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9,438.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 101,297.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 42,919.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 145,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 277,510.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 371,448.80 | ||||||
人员经费合计 | 8,262,269.92 | 公用经费合计 | 1,855,920.90 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 29,281,930.00 | 29,281,930.00 | 0.00 | 29,281,930.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 29,281,930.00 | 29,281,930.00 | 0.00 | 29,281,930.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 29,281,930.00 | 29,281,930.00 | 0.00 | 29,281,930.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 8,540,000.00 | 8,540,000.00 | 0.00 | 8,540,000.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 7,090,000.00 | 7,090,000.00 | 0.00 | 7,090,000.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 13,651,930.00 | 13,651,930.00 | 0.00 | 13,651,930.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位无此项内容,此表无数据 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码:614 | 公开09表 | ||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
阳新县经济开发区管委会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11947.42万元。与2022年度相比,收、支总计各增加7002.44万元,增长141.61%,主要原因是本年度招商引资重大项目落户,需完善配套设施,同时增加园区基础设施建设、征地拆迁土地补偿费,以及对村(社区)的补助和建设资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11947.42万元,与2022年度相比,收入合计增加7002.44万元,增长141.61%。其中:财政拨款收入10388.28万元,占本年收入86.95%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入1559.14万元,占本年收入13.05%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计11947.42万元,与2022年度相比,支出合计增加7002.44万元,增长141.61%。其中:基本支出1011.82万元,占本年支出8.47%;项目支出10935.6万元,占本年支出91.53%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11947.42万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加7002.44万元,增长141.61%,主要原因是本年度招商引资重大项目落户,需完善配套设施,同时增加园区基础设施建设、征地拆迁土地补偿费,以及对村(社区)的补助和建设资金。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入7460.08万元,比2022年度决算数增加4608.64万元,增长161.63%,增加主要原因是本年度招商引资重大项目落户,需完善配套设施,同时增加园区基础设施建设、征地拆迁土地补偿费,以及对村(社区)的补助和建设资金;政府性基金预算财政拨款收入2928.19万元,比2022年度决算数增加836.41万元,增长39.99%,主要原因是项目资金增加;
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7460.08万元,占本年支出合计的71
.81%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4608.64万元,增长161.63%,增加主要原因是本年度招商引资重大项目落户,需完善配套设施,同时增加园区基础设施建设、征地拆迁土地补偿费,以及对村(社区)的补助和建设资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7460.08万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出2533.35万元,占33.96%,主要是本年度招商引资重大项目落户,需完善配套设施,同时增加园区基础设施建设、征地拆迁土地补偿费,以及对村(社区)的补助和建设资金,以及用于政府人员工资福利支出以及运转经费。
2.公共安全支出类76万元,占本年支出1.02%,主要是用于维护和促进社会稳定和谐。
3.科学技术支出类2923.54万元,占本年支出 39.19% ,主要是产业发展扶持基金,直接支付给企业。
4.社会保障和就业支出类 69.45万元,占本年支出0.93%,主要是用于维护社会稳定和谐和宣传服务。
5.卫生健康支出类126万元,占本年支出1.69%,主要是用于支付疫情防控末期相关经费及促进城乡居民健康服务。
6.节能环保支出类226.18万元,占本年支出3.03%,主要是用于促进和维护社区稳定和谐和共同缔造。
7.城乡社区支出类 411.35万元,占本年支出5.51%,主要是用于促进和维护社区稳定和谐和共同缔造。
8.农林水支出类 782.4万元,占本年支出10.49%,主要是用于完善城乡基础设施建设,促进和维护社区稳定和谐和共同缔造。
9.交通运输支出类 307万元,占本年支出4.12%,主要是用于完善城乡基础设施建设。
10.自然资源海洋气象等支出类4.8万元,占本年支出0.06 %,主要是用于完善城乡基础设施建设。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7460.08万元,支出决算为7460.08万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为639.58万元,支出决算为639.58万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1473万元,支出决算为1473万元,完成年初预算的100%;
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为138.2万元,支出决算为138.2万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为5.02万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100%;
6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%;
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为4.95万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100%;
8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%;
9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%;
10.一般公共服务支出(类)其他一般公共事务支出(款)其他一般公共事务支出(项)。年初预算为143万元,支出决算为143万元,完成年初预算的100%;
11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%;
12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%;
13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为2922.94万元,支出决算为2922.94万元,完成年初预算的100%;
14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%;
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为9.04万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的100%;
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.12万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的100%;
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%;
18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%;
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为27.98万元,支出决算为27.98万元,完成年初预算的100%;
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为126万元,支出决算为126万元,完成年初预算的100%;
21.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。年初预算为226.18万元,支出决算为226.18万元,完成年初预算的100%;
22.城乡社区支出支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为277.45万元,支出决算为277.45万元,完成年初预算的100%。
23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%;
24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为45.9万元,支出决算为45.9万元,完成年初预算的100%;
25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%;
26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%;
27.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%;
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为168万元,支出决算为168万元,完成年初预算的100%;
29.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5.2万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的100%;
30.农林水支出(类)农村综合改革利(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%;
31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为453.7万元,支出决算为453.7万元,完成年初预算的100%;
32.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为40.5万元,支出决算为40.5万元,完成年初预算的100%;
33.农林水支出(类)惠普金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%;
34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为307万元,支出决算为307万元,完成年初预算的100%;
35.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为4.81万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的100%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.82万元,其中:
人员经费826.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费185.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2928.19万元,本年支出2928.19万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为2928.193万元,主要用于城乡建设支出等方面支出。
征地和拆迁补偿支出(项)854万元,主要用于支付征地和拆迁补偿款。
土地开发支出(项)709万元,主要用于土地平整、七通一平等方面的支出。
补助被征地农民支出(项)1365.19万元,主要用于支付被征地农民失地养老保险支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。我单位本年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元,支出决算为14.5万元,完成预算的 100 %。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%,主要原因是单位无因公出国(境)费支出。全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为14.5万元,完成年初预算的100%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,主要原因是单位无公务用车购置费支出。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费14.5万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加0 元。主要原因是单位开支财政拨款的公务用车保有量有3辆。
3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。其中:
外宾接待支出 0 万元0。2022年共接待来访团组 0 个,0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出129.88万元,与年初预算数一致,较去年增长31%,主要原因是单位人员增加,导致相应办公设备增加,以及资产运行维护和信息系统运行升级费用增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额8.54万元,其中:政府采购货物支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额8.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.54万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,部门共有车辆5 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年末固定资产190.28万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金2408.9万元,占一般公共预算项目支出总额的38.62%。从评价情况来看,3个项目均已达到要求,按时完成。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目各项指标均已达标,但仍存在项目部分绩效目标设置不够完备,部分目标设置不够明确等问题。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
人大代表活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.58万元,执行数为0.58万元,完成预算100%。主要产出和效益:2023年度人大代表人数16人,全年人大相关活动开展效果优良。发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完备;二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施:一是更加全面设置项目绩效目标;二是对目标设置更加明确。
被征地农民养老保险项目为财政全额供给项目,项目全年预算数为1250.9万元,执行数为1250.9万元,完成预算100%。该项经费主要为加快推进我县被征地农民参加基本养老保险工作,切实保障被征地农民的合法权益,维护社会和谐稳定;发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完备;二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施:一是更加全面设置项目绩效目标;二是对目标设置更加明确。
产业发展扶持资金项目为财政全额供给项目,项目全年预算数为1157.42万元,执行数为1157.42万元,完成预算100%。该项经费主要为不断提升我县对外开放力度和招商引资工作质量,打造产业新优势,培育经济增长新动能,构建产业转型升级新支撑,为经济开发区高质量发展注入强大动力;发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完备;二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施:一是更加全面设置项目绩效目标;二是对目标设置更加明确。
(三)绩效评价结果应用情况。
把好事前绩效关口。对今年下达预算项目开展事前绩效评价,从项目设立、项目预算编制到项目绩效做到严谨、精准、高效,充分发挥事前绩效作用,把好预算第一道关口。
抓好项目重点绩效评价。聚集覆盖面广、社会关注庋高、持续时间长的项目进行评价。以结果为导向,从“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维向“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理常态化、规范化和法治化转变。
注重绩效评价结果应用。针对预算管理评价所反馈的问题逐条明确,确保建议有回应、问题有对策、整改有成效,并将绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。
十四、专项支付、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项);
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项);
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项);
6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项);
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项);
8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项);
9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项);
10.一般公共服务支出(类)其他一般公共事务支出(款)其他一般公共事务支出(项);
11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项);
12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项);
13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项);
14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项);
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项);
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项);
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项);
18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项);
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项);
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项);
21.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项);
22.城乡社区支出支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项);
24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城城乡社区公共设施支出(项);
25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项);
26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项);
27.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项);
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项);
29.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)%;
30.农林水支出(类)农村综合改革利(款)对村级公益事业建设的补助(项);
31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)%;
32.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项);
33.农林水支出(类)惠普金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项);
34.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项);
35.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
扫一扫在手机上查看当前页面