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名称 阳新县荆头山管理区2020年部门决算
索引号 000014349/2021-82081 发布日期 2021-09-02 发布机构 县财政局
文号 文件分类 其他 所属机构 县财政局

阳新县荆头山管理区2020年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

(1).制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:阳新县荆头山管理区
2020年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1637.76一、一般公共服务支出321,891.93
二、政府性基金预算财政拨款收入2122.24二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出3511.69
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出370
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出382.5
八、其他收入83,022.02八、社会保障和就业支出3997.44

9
九、卫生健康支出4088.69

10
十、节能环保支出4110

11
十一、城乡社区支出421,291.10

12
十二、农林水支出43387.66

13
十三、交通运输支出440

14
十四、资源勘探工业信息等支出450

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出510

21
二十一、国有资本经营预算支出520

22
二十二、灾害防治及应急管理支出531

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计273,782.02本年支出合计583,782.02
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余290年末结转和结余600

30

61
总计313,782.02总计623,782.02
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表









公开02表
部门:阳新县荆头山管理区


2020年度

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,782.02759.9900003,022.02
201一般公共服务支出1,891.93205.1900001,686.74
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,855.56168.8300001,686.74
2010301  行政运行1,736.96158.8300001,578.13
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出118.61100000108.61
20106财政事务181800000
2010699  其他财政事务支出181800000
20111纪检监察事务0.180.1800000
2011105  派驻派出机构0.180.1800000
20129群众团体事务1100000
2012999  其他群众团体事务支出1100000
20132组织事务1.891.8900000
2013299  其他组织事务支出1.891.8900000
20133宣传事务1.31.300000
2013399  其他宣传事务支出1.31.300000
20199其他一般公共服务支出141400000
2019999  其他一般公共服务支出141400000
204公共安全支出11.691000001.69
20499其他公共安全支出11.691000001.69
2049901  其他公共安全支出11.691000001.69
207文化旅游体育与传媒支出2.52.500000
20701文化和旅游2.52.500000
2070199  其他文化和旅游支出2.52.500000
208社会保障和就业支出97.4445.04000052.4
20801人力资源和社会保障管理事务2.382.3800000
2080107  社会保险业务管理事务2.382.3800000
20808抚恤1.81.800000
2080899  其他优抚支出1.81.800000
20820临时救助8000008
2082001  临时救助支出8000008
20822大中型水库移民后期扶持基金支出40.8640.8600000
2082201  移民补助18.418.400000
2082202  基础设施建设和经济发展22.4622.4600000
20899其他社会保障和就业支出44.40000044.4
2089901  其他社会保障和就业支出44.40000044.4
210卫生健康支出88.6939.77000048.93
21004公共卫生88.6939.77000048.93
2100409  重大公共卫生服务11.930000011.93
2100410  突发公共卫生事件应急处理76.7739.77000037
211节能环保支出101000000
21104自然生态保护101000000
2110402  农村环境保护101000000
212城乡社区支出1,291.1081.3800001,209.73
21201城乡社区管理事务7.2000007.2
2120101  行政运行7.2000007.2
21208国有土地使用权出让收入安排的支出81.3881.3800000
2120803  城市建设支出81.3881.3800000
21299其他城乡社区支出1,202.53000001,202.53
2129901  其他城乡社区支出1,202.53000001,202.53
213农林水支出387.66365.13000022.54
21303水利167.08167.0800000
2130314  防汛333300000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出134.08134.0800000
21305扶贫48.5430000018.54
2130504  农村基础设施建设303000000
2130505  生产发展17.540000017.54
2130599  其他扶贫支出1000001
21307农村综合改革168.05168.0500000
2130701  对村级一事一议的补助202000000
2130704  国有农场办社会职能改革补助393900000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助78.978.900000
2130799  其他农村综合改革支出30.1530.1500000
21399其他农林水支出4000004
2139999  其他农林水支出4000004
224灾害防治及应急管理支出1100000
22401应急管理事务1100000
2240106  安全监管1100000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:阳新县荆头山管理区2020年度



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,782.02593.373,188.65000
201一般公共服务支出1,891.93224.661,667.27000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,855.56188.31,667.27000
2010301  行政运行1,736.96158.831,578.13000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出118.6129.4789.14000
20106财政事务18180000
2010699  其他财政事务支出18180000
20111纪检监察事务0.180.180000
2011105  派驻派出机构0.180.180000
20129群众团体事务110000
2012999  其他群众团体事务支出110000
20132组织事务1.891.890000
2013299  其他组织事务支出1.891.890000
20133宣传事务1.31.30000
2013399  其他宣传事务支出1.31.30000
20199其他一般公共服务支出14140000
2019999  其他一般公共服务支出14140000
204公共安全支出11.6911.690000
20499其他公共安全支出11.6911.690000
2049901  其他公共安全支出11.6911.690000
207文化旅游体育与传媒支出2.52.50000
20701文化和旅游2.52.50000
2070199  其他文化和旅游支出2.52.50000
208社会保障和就业支出97.4456.5840.86000
20801人力资源和社会保障管理事务2.382.380000
2080107  社会保险业务管理事务2.382.380000
20808抚恤1.81.80000
2080899  其他优抚支出1.81.80000
20820临时救助880000
2082001  临时救助支出880000
20822大中型水库移民后期扶持基金支出40.86040.86000
2082201  移民补助18.4018.4000
2082202  基础设施建设和经济发展22.46022.46000
20899其他社会保障和就业支出44.444.40000
2089901  其他社会保障和就业支出44.444.40000
210卫生健康支出88.6988.690000
21004公共卫生88.6988.690000
2100409  重大公共卫生服务11.9311.930000
2100410  突发公共卫生事件应急处理76.7776.770000
211节能环保支出10100000
21104自然生态保护10100000
2110402  农村环境保护10100000
212城乡社区支出1,291.1012.21,278.91000
21201城乡社区管理事务7.27.20000
2120101  行政运行7.27.20000
21208国有土地使用权出让收入安排的支出81.38081.38000
2120803  城市建设支出81.38081.38000
21299其他城乡社区支出1,202.5351,197.53000
2129901  其他城乡社区支出1,202.5351,197.53000
213农林水支出387.66186.05201.61000
21303水利167.0833134.08000
2130314  防汛33330000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出134.080134.08000
21305扶贫48.54147.54000
2130504  农村基础设施建设30030000
2130505  生产发展17.54017.54000
2130599  其他扶贫支出110000
21307农村综合改革168.05148.0520000
2130701  对村级一事一议的补助20020000
2130704  国有农场办社会职能改革补助39390000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助78.978.90000
2130799  其他农村综合改革支出

30.1


5

30.150000
21399其他农林水支出440000
2139999  其他农林水支出440000
224灾害防治及应急管理支出110000
22401应急管理事务110000
2240106  安全监管110000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:阳新县荆头山管理区

2020年度


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款1637.76一、一般公共服务支出33205.19205.1900
二、政府性基金预算财政拨款2122.24二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款30三、国防支出350000

4
四、公共安全支出36101000

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出380000

7
七、文化旅游体育与传媒支出392.52.500

8
八、社会保障和就业支出4045.044.1840.860

9
九、卫生健康支出4139.7739.7700

10
十、节能环保支出42101000

11
十一、城乡社区支出4381.38081.380

12
十二、农林水支出44365.13365.1300

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出460000

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出520000

21
二十一、国有资本经营预算支出530000

22
二十二、灾害防治及应急管理支出541100

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计27759.99本年支出合计59759.99637.76122.240
年初财政拨款结转和结余280年末财政拨款结转和结余600000
  一般公共预算财政拨款290
61



  政府性基金预算财政拨款300
62



  国有资本经营预算财政拨款310
63



总计32759.99总计64759.99637.76122.240
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:阳新县荆头山管理区
2020年度

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计637.76453.68184.08
201一般公共服务支出205.19205.190
20103政府办公厅(室)及相关机构事务168.83168.830
2010301  行政运行158.83158.830
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10100
20106财政事务18180
2010699  其他财政事务支出18180
20111纪检监察事务0.180.180
2011105  派驻派出机构0.180.180
20129群众团体事务110
2012999  其他群众团体事务支出110
20132组织事务1.891.890
2013299  其他组织事务支出1.891.890
20133宣传事务1.31.30
2013399  其他宣传事务支出1.31.30
20199其他一般公共服务支出14140
2019999  其他一般公共服务支出14140
204公共安全支出10100
20499其他公共安全支出10100
2049901  其他公共安全支出10100
207文化旅游体育与传媒支出2.52.50
20701文化和旅游2.52.50
2070199  其他文化和旅游支出2.52.50
208社会保障和就业支出4.184.180
20801人力资源和社会保障管理事务2.382.380
2080107  社会保险业务管理事务2.382.380
20808抚恤1.81.80
2080899  其他优抚支出1.81.80
210卫生健康支出39.7739.770
21004公共卫生39.7739.770
2100410  突发公共卫生事件应急处理39.7739.770
211节能环保支出10100
21104自然生态保护10100
2110402  农村环境保护10100
213农林水支出365.13181.05184.08
21303水利167.0833134.08
2130314  防汛33330
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出134.080134.08
21305扶贫30030
2130504  农村基础设施建设30030
21307农村综合改革168.05148.0520
2130701  对村级一事一议的补助20020
2130704  国有农场办社会职能改革补助39390
2130705  对村民委员会和村党支部的补助78.978.90
2130799  其他农村综合改革支出30.1530.150
224灾害防治及应急管理支出110
22401应急管理事务110
2240106  安全监管110
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
















公开06表
部门:阳新县荆头山管理区
2020年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出178.63302商品和服务支出274.93307债务利息及费用支出0
30101  基本工资71.7330201  办公费228.3430701  国内债务付息0
30102  津贴补贴91.2330202  印刷费030702  国外债务付息0
30103  奖金030203  咨询费0310资本性支出0
30106  伙食补助费030204  手续费031001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资4.1130205  水费031002  办公设备购置0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费11.5730206  电费031003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费030207  邮电费031005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费030208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费030209  物业管理费031007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费030211  差旅费531008  物资储备0
30113  住房公积金030212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费031010  安置补助0
30199  其他工资福利支出030214  租赁费031011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助0.1230215  会议费531012  拆迁补偿0
30301  离休费030216  培训费5.8931013  公务用车购置0
30302  退休费030217  公务接待费031019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费031021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金030224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助0.1230225  专用燃料费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030226  劳务费5.9399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费039906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费539907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费439908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费039999  其他支出0
30311  代缴社会保险费030239  其他交通费用0


30399  其他对个人和家庭的补助030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出15.8


人员经费合计178.75公用经费合计274.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:阳新县荆头山管理区

2020年



金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






000000
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:阳新县荆头山管理区2020年度



金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0122.24122.240122.240
208社会保障和就业支出040.8640.86040.860
20822大中型水库移民后期扶持基金支出040.8640.86040.860
2082201  移民补助018.418.4018.40
2082202  基础设施建设和经济发展022.4622.46022.460
212城乡社区支出081.3881.38081.380
21208国有土地使用权出让收入安排的支出081.3881.38081.380
2120803  城市建设支出081.3881.38081.380
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开09表
部门: 阳新县荆头山管理区2020年度
 金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计3782.02万元。与2019年度相比,收支总计增加3280.14万元,增长653.56 %,主要是本年度增人增资、基础设施建设及防汛抗洪应急救灾资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是3782.02万元,其中:财政拨款收入759.99万元,占20.09 %;事业收入   0  万元,占   0  %;其他收入3022.02万元,占79.91%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是3782.02万元,其中:基本支出 593.37万元,占 15.69%;项目支出3188.65万元,占84.43%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计759.99万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加258.11万元,增长51.43%,主要是防汛抗洪应急救灾资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出759.99万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出637.76万元,与2019年相比增加161.18万元,增长33.82%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类205.19万元,占本年支出32.17%

二、公共安全支出类10万元,占本年支出1.57%

三、文化体育与传媒支出类2.5万元,占本年支出0.39%

四、社会保障和就业支出类45.04万元,占本年支出7.06%

五、卫生健康支出类39.77万元,占本年支出6.24%

六、节能环保支出类10万元,占本年支出1.57%

七、城乡社区支出类81.38万元,占本年支出12.76%

八、农林水支出类365.13万元,占本年支出57.25%

九、灾害防治及应急管理支出类1万元,占本年支出0.16%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出453.68万元,其中:人员经费178.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费274.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为  万元,支出决算为  0万元,完成预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  0万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,占  %;公务用车购置及运行维护费  0万元,占  %;公务接待费  0万元,占   %。与2019年相比“三公”经费增长(下降)     %。                   。

1.因公出国(境)费  万元。2020年,参加政府组团  0 次,共  人次出国(境) 0  人,均   0万元。                  。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元,下降 0  %   。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费  0 万元。2020年,本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元, 。

3.公务接待费  0 万元。2020年,本单位公务接待批次  0个,公务接待人次  0  人。      

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为274.93万元,支出决算为 274.93万元,完成预算的 100 %。比2019年增加63.92万元,上涨30%。主要原因是当年机关由于受灾严重追加运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆   0 辆,一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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