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名称 龙港镇人民政府2020年部门决算
索引号 000014349/2021-82092 发布日期 2021-09-02 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

龙港镇人民政府2020年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位  0个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:阳新县龙港镇人民政府

2020年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入14,460.68一、一般公共服务支出321,738.09
二、政府性基金预算财政拨款收入2227.55二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入3260三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出3568.46
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出372
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出3813.5
八、其他收入83,859.17八、社会保障和就业支出39342.07

9
九、卫生健康支出40607.95

10
十、节能环保支出4169

11
十一、城乡社区支出42168.06

12
十二、农林水支出434,525.91

13
十三、交通运输支出440

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.48

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出4953.85

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出518

21
二十一、国有资本经营预算支出52260

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53110.11

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计278,807.41本年支出合计587,967.47
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余290年末结转和结余60839.94

30

61
总计318,807.41总计628,807.41
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表








公开02表
部门:阳新县龙港镇人民政府



2020年度



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称


栏次1234567
合计8,807.414,948.2400003,859.17
201一般公共服务支出1,924.29916.9700001,007.32
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,689.80810.790000879.01
2010301  行政运行1,263.93762.790000501.14
2010308  信访事务3519000016
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出390.87290000361.87
20106财政事务11900002
2010607  信息化建设2200000
2010699  其他财政事务支出9700002
20111纪检监察事务4.732.3400002.39
2011105  派驻派出机构2.342.3400000
2011199  其他纪检监察事务支出2.39000002.39
20129群众团体事务3.71.700002
2012999  其他群众团体事务支出3.71.700002
20132组织事务62.1143.03000019.08
2013201  行政运行44.9525.87000019.08
2013299  其他组织事务支出17.1617.1600000
20133宣传事务10.910.900000
2013399  其他宣传事务支出10.910.900000
20199其他一般公共服务支出142.0539.210000102.85
2019999  其他一般公共服务支出142.0539.210000102.85
204公共安全支出86.4638000048.46
20408强制隔离戒毒12.281000002.28
2040805  强制隔离戒毒人员教育12.281000002.28
20499其他公共安全支出74.1828000046.18
2049901  其他公共安全支出74.1828000046.18
206科学技术支出2000002
20601科学技术管理事务2000002
2060199  其他科学技术管理事务支出2000002
207文化旅游体育与传媒支出14.514.500000
20701文化和旅游14.514.500000
2070199  其他文化和旅游支出14.514.500000
208社会保障和就业支出465.04266.720000198.32
20801人力资源和社会保障管理事务18.0118.0100000
2080107  社会保险业务管理事务18.0118.0100000
20802民政管理事务22.52000002.5
2080207  行政区划和地名管理2.5000002.5
2080208  基层政权建设和社区治理202000000
20805行政事业单位养老支出8.218.2100000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出8.218.2100000
20808抚恤45.9445.9400000
2080801  死亡抚恤30.5430.5400000
2080899  其他优抚支出15.415.400000
20820临时救助380000038
2082001  临时救助支出380000038
20822大中型水库移民后期扶持基金支出299.12148.90000150.22
2082201  移民补助46.0236000010.02
2082202  基础设施建设和经济发展253.1112.90000140.2
20899其他社会保障和就业支出33.2525.6500007.6
2089901  其他社会保障和就业支出33.2525.6500007.6
210卫生健康支出607.99259.850000348.13
21004公共卫生607.95259.850000348.09
2100409  重大公共卫生服务57.090000057.09
2100410  突发公共卫生事件应急处理550.85259.850000291
21099其他卫生健康支出0.04000000.04
2109901  其他卫生健康支出0.04000000.04
211节能环保支出6930000039
21104自然生态保护6930000039
2110402  农村环境保护6930000039
212城乡社区支出168.06149.06000019
21201城乡社区管理事务70.4170.4100000
2120104  城管执法70.4170.4100000
21208国有土地使用权出让收入安排的支出94.6578.65000016
2120804  农村基础设施建设支出160000016
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出78.6578.6500000
21299其他城乡社区支出3000003
2129901  其他城乡社区支出3000003
213农林水支出5,020.302,931.6600002,088.64
21301农业农村473.92469.9200004
2130108  病虫害控制26.7226.7200000
2130110  执法监管7700000
2130126  农村社会事业202000000
2130135  农业资源保护修复与利用416.2416.200000
2130199  其他农业农村支出4000004
21302林业和草原5.92000005.92
2130209  森林生态效益补偿5.92000005.92
21303水利109.6680.37000029.29
2130314  防汛353500000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出74.6645.37000029.29
21305扶贫2,668.32746.8900001,921.43
2130504  农村基础设施建设826.89746.89000080
2130599  其他扶贫支出1,841.43000001,841.43
21307农村综合改革1,632.481,625.4800007
2130701  对村级一事一议的补助46446400000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助921.38921.3800000
2130706  对村集体经济组织的补助10010000000
2130799  其他农村综合改革支出147.09140.0900007
21308普惠金融发展支出3300000
2130804  创业担保贷款贴息3300000
21366大中型水库库区基金安排的支出2000002
2136601  基础设施建设和经济发展2000002
21399其他农林水支出12560000119
2139999  其他农林水支出12560000119
214交通运输支出17.330000017.33
21406车辆购置税支出17.330000017.33
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出17.330000017.33
215资源勘探工业信息等支出0.480.4800000
21508支持中小企业发展和管理支出0.480.4800000
2150805  中小企业发展专项0.480.4800000
220自然资源海洋气象等支出53.850000053.85
22001自然资源事务53.850000053.85
2200199  其他自然资源事务支出53.850000053.85
222粮油物资储备支出8600002
22201粮油事务8600002
2220199  其他粮油事务支出8600002
223国有资本经营预算支出26026000000
22399其他国有资本经营预算支出26026000000
2239901  其他国有资本经营预算支出26026000000
224灾害防治及应急管理支出110.1175000035.11
22401应急管理事务3118000013
2240106  安全监管3118000013
22402消防事务67.1157000010.11
2240204  消防应急救援67.1157000010.11
22406自然灾害防治120000012
2240601  地质灾害防治120000012
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表







公开03表
部门:阳新县龙港镇人民政府
2020年度



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,967.471,987.965,979.51000
201一般公共服务支出1,738.091,738.090000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,504.731,504.730000
2010301  行政运行1,078.861,078.860000
2010308  信访事务35350000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出390.87390.870000
20106财政事务11110000
2010607  信息化建设220000
2010699  其他财政事务支出990000
20111纪检监察事务4.734.730000
2011105  派驻派出机构2.342.340000
2011199  其他纪检监察事务支出2.392.390000
20129群众团体事务2.572.570000
2012999  其他群众团体事务支出2.572.570000
20132组织事务62.1162.110000
2013201  行政运行44.9544.950000
2013299  其他组织事务支出17.1617.160000
20133宣传事务10.910.90000
2013399  其他宣传事务支出10.910.90000
20199其他一般公共服务支出142.05142.050000
2019999  其他一般公共服务支出142.05142.050000
204公共安全支出68.4668.460000
20408强制隔离戒毒12.2812.280000
2040805  强制隔离戒毒人员教育12.2812.280000
20499其他公共安全支出56.1856.180000
2049901  其他公共安全支出56.1856.180000
206科学技术支出220000
20601科学技术管理事务220000
2060199  其他科学技术管理事务支出220000
207文化旅游体育与传媒支出13.513.50000
20701文化和旅游13.513.50000
2070199  其他文化和旅游支出13.513.50000
208社会保障和就业支出342.07165.91176.15000
20801人力资源和社会保障管理事务18.0118.010000
2080107  社会保险业务管理事务18.0118.010000
20802民政管理事务22.522.50000
2080207  行政区划和地名管理2.52.50000
2080208  基层政权建设和社区治理20200000
20805行政事业单位养老支出8.218.210000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出8.218.210000
20808抚恤45.9445.940000
2080801  死亡抚恤30.5430.540000
2080899  其他优抚支出15.415.40000
20820临时救助38380000
2082001  临时救助支出38380000
20822大中型水库移民后期扶持基金支出176.150176.15000
2082201  移民补助43.4043.4000
2082202  基础设施建设和经济发展132.750132.75000
20899其他社会保障和就业支出33.2533.250000
2089901  其他社会保障和就业支出33.2533.250000
210卫生健康支出607.950607.95000
21004公共卫生607.950607.95000
2100409  重大公共卫生服务57.09057.09000
2100410  突发公共卫生事件应急处理550.850550.85000
211节能环保支出69069000
21104自然生态保护69069000
2110402  农村环境保护69069000
212城乡社区支出168.060168.06000
21201城乡社区管理事务70.41070.41000
2120104  城管执法70.41070.41000
21208国有土地使用权出让收入安排的支出94.65094.65000
2120804  农村基础设施建设支出16016000
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出78.65078.65000
21299其他城乡社区支出303000
2129901  其他城乡社区支出303000
213农林水支出4,525.9104,525.91000
21301农业农村473.920473.92000
2130108  病虫害控制26.72026.72000
2130110  执法监管707000
2130126  农村社会事业20020000
2130135  农业资源保护修复与利用416.20416.2000
2130199  其他农业农村支出404000
21303水利107.370107.37000
2130314  防汛35035000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出72.37072.37000
21305扶贫2,182.1402,182.14000
2130504  农村基础设施建设771.890771.89000
2130599  其他扶贫支出1,410.2501,410.25000
21307农村综合改革1,632.4801,632.48000
2130701  对村级一事一议的补助4640464000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助921.380921.38000
2130706  对村集体经济组织的补助1000100000
2130799  其他农村综合改革支出147.090147.09000
21308普惠金融发展支出303000
2130804  创业担保贷款贴息303000
21366大中型水库库区基金安排的支出202000
2136601  基础设施建设和经济发展202000
21399其他农林水支出1250125000
2139999  其他农林水支出1250125000
215资源勘探工业信息等支出0.4800.48000
21508支持中小企业发展和管理支出0.4800.48000
2150805  中小企业发展专项0.4800.48000
220自然资源海洋气象等支出53.85053.85000
22001自然资源事务53.85053.85000
2200199  其他自然资源事务支出53.85053.85000
222粮油物资储备支出808000
22201粮油事务808000
2220199  其他粮油事务支出808000
223国有资本经营预算支出2600260000
22399其他国有资本经营预算支出2600260000
2239901  其他国有资本经营预算支出2600260000
224灾害防治及应急管理支出110.110110.11000
22401应急管理事务31031000
2240106  安全监管31031000
22402消防事务67.11067.11000
2240204  消防应急救援67.11067.11000
22406自然灾害防治12012000
2240601  地质灾害防治12012000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:阳新县龙港镇人民政府


2020年度


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款14,460.68一、一般公共服务支出33730.76730.7600
二、政府性基金预算财政拨款2227.55二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款3260三、国防支出350000

4
四、公共安全支出36383800

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出380000

7
七、文化旅游体育与传媒支出3913.513.500

8
八、社会保障和就业支出40266.72117.81148.90

9
九、卫生健康支出41259.85259.8500

10
十、节能环保支出42303000

11
十一、城乡社区支出43149.0670.4178.650

12
十二、农林水支出442,910.912,910.9100

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.480.4800

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出526600

21
二十一、国有资本经营预算支出5326000260

22
二十二、灾害防治及应急管理支出54757500

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计274,948.24本年支出合计594,740.284,252.73227.55260
年初财政拨款结转和结余280年末财政拨款结转和结余60207.96207.9600
  一般公共预算财政拨款290
61



  政府性基金预算财政拨款300
62



  国有资本经营预算财政拨款310
63



总计324,948.24总计644,948.244,460.68227.55260
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:阳新县龙港镇人民政府

2020年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计4,252.73900.073,352.65
201一般公共服务支出730.76730.760
20103政府办公厅(室)及相关机构事务625.71625.710
2010301  行政运行577.71577.710
2010308  信访事务19190
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出29290
20106财政事务990
2010607  信息化建设220
2010699  其他财政事务支出770
20111纪检监察事务2.342.340
2011105  派驻派出机构2.342.340
20129群众团体事务0.570.570
2012999  其他群众团体事务支出0.570.570
20132组织事务43.0343.030
2013201  行政运行25.8725.870
2013299  其他组织事务支出17.1617.160
20133宣传事务10.910.90
2013399  其他宣传事务支出10.910.90
20199其他一般公共服务支出39.2139.210
2019999  其他一般公共服务支出39.2139.210
204公共安全支出38380
20408强制隔离戒毒10100
2040805  强制隔离戒毒人员教育10100
20499其他公共安全支出28280
2049901  其他公共安全支出28280
207文化旅游体育与传媒支出13.513.50
20701文化和旅游13.513.50
2070199  其他文化和旅游支出13.513.50
208社会保障和就业支出117.81117.810
20801人力资源和社会保障管理事务18.0118.010
2080107  社会保险业务管理事务18.0118.010
20802民政管理事务20200
2080208  基层政权建设和社区治理20200
20805行政事业单位养老支出8.218.210
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出8.218.210
20808抚恤45.9445.940
2080801  死亡抚恤30.5430.540
2080899  其他优抚支出15.415.40
20899其他社会保障和就业支出25.6525.650
2089901  其他社会保障和就业支出25.6525.650
210卫生健康支出259.850259.85
21004公共卫生259.850259.85
2100410  突发公共卫生事件应急处理259.850259.85
211节能环保支出30030
21104自然生态保护30030
2110402  农村环境保护30030
212城乡社区支出70.41070.41
21201城乡社区管理事务70.41070.41
2120104  城管执法70.41070.41
213农林水支出2,910.9102,910.91
21301农业农村469.920469.92
2130108  病虫害控制26.72026.72
2130110  执法监管707
2130126  农村社会事业20020
2130135  农业资源保护修复与利用416.20416.2
21303水利80.37080.37
2130314  防汛35035
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出45.37045.37
21305扶贫726.140726.14
2130504  农村基础设施建设726.140726.14
21307农村综合改革1,625.4801,625.48
2130701  对村级一事一议的补助4640464
2130705  对村民委员会和村党支部的补助921.380921.38
2130706  对村集体经济组织的补助1000100
2130799  其他农村综合改革支出140.090140.09
21308普惠金融发展支出303
2130804  创业担保贷款贴息303
21399其他农林水支出606
2139999  其他农林水支出606
215资源勘探工业信息等支出0.4800.48
21508支持中小企业发展和管理支出0.4800.48
2150805  中小企业发展专项0.4800.48
222粮油物资储备支出606
22201粮油事务606
2220199  其他粮油事务支出606
224灾害防治及应急管理支出75075
22401应急管理事务18018
2240106  安全监管18018
22402消防事务57057
2240204  消防应急救援57057
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


政拨款基本支出决算表



















公开06表
部门:阳新县龙港镇人民政府

2020年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出561.83302商品和服务支出208.27307债务利息及费用支出0
30101  基本工资179.5130201  办公费25.7730701  国内债务付息0
30102  津贴补贴207.8230202  印刷费22.130702  国外债务付息0
30103  奖金030203  咨询费0310资本性支出0
30106  伙食补助费030204  手续费031001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资030205  水费031002  办公设备购置0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费52.0230206  电费331003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费8.2130207  邮电费031005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费23.9630208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费19.2330209  物业管理费031007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费9.2630211  差旅费531008  物资储备0
30113  住房公积金35.9430212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费031010  安置补助0
30199  其他工资福利支出25.8730214  租赁费031011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助129.9830215  会议费031012  拆迁补偿0
30301  离休费030216  培训费1331013  公务用车购置0
30302  退休费030217  公务接待费031019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费031021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金37.5130224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助59.9130225  专用燃料费031099  其他资本性支出0
30306  救济费17.1630226  劳务费110.71399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费439906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费5.239907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费4.4939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费4.539999  其他支出0
30311  代缴社会保险费030239  其他交通费用10.5


30399  其他对个人和家庭的补助15.430240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出0


人员经费合计691.81公用经费合计208.27
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:阳新县龙港镇人民政府2020年度



金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0227.55227.550227.550
208社会保障和就业支出0148.9148.90148.90
20822大中型水库移民后期扶持基金支出0148.9148.90148.90
2082201  移民补助036360360
2082202  基础设施建设和经济发展0112.9112.90112.90
212城乡社区支出078.6578.65078.650
21208国有土地使用权出让收入安排的支出078.6578.65078.650
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出078.6578.65078.650
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计8807.41万元。与2019年度相比,收支总计增加 万元,增长 %,主要是填报口径调整。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是8807.41万元,其中:财政拨款收入4460.68万元,占50.65%;事业收入 0万元,占0%;其他收入3859.17万元,占49.35%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是7967.47万元,其中:基本支出1987.96万元,占24.95%;项目支出 5979.51万元,占75.05%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计4948.24万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加1429.6万元,增加40.63%,主要是2020年增人增资,防疫防汛开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出4948.24万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出  万元,与2019年相比增加 1429.6 万元,增加40.63%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类730.76万元,占本年支出15.42%

二、公共安全支出类38 万元,占本年支出 0.8 %

三、教育支出类 0万元,占本年支出0 %

四、科学技术类 0万元,占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类13.5万元,占本年支出 0.28%

六、社会保障和就业支出类266.72万元,占本年支出5.63%

七、卫生健康支出类259.85 万元,占本年支出5.48%

八、节能环保支出类30万元,占本年支出0.63%

九、城乡社区支出类149.06 万元,占本年支出3.14%

十、农林水支出类2910.91万元,占本年支出61.41%

十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0 %

十二、资源勘探工业信息等支出类0.48万元,占本年支出0.01%

十三、商业服务业等支出类0万元,占本年支出0 %

十四、自然资源海洋气象等支出类 0万元,占本年支出 0%

十五、住房保障支出类0万元,占本年支出 0 %

十六、粮油物资储备支出类6万元,占本年支出0.13%

十七、国有资本经营预算支出类260万元,占本年支出 5.48 %

十八、灾害防治及应急管理支出类 75 万元,占本年支出1.58 %

十九、其他支出类 0万元,占本年支出0 %

二十、抗疫特别国债安排支出类0万元,占本年支出0 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出900.08万元,其中:人员经费691.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费208.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 4.5  万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为   万元,支出决算为4.5   万元,完成预算的    %;公务接待费预算为0万元,支出决算为  0万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,因当年旧公务车报废,购置新车导致公务用车购置费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  4.5万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,占  %;公务用车购置及运行维护费   4.5万元,占  100 %;公务接待费  0万元,占   %。与2019年相比“三公”经费减少50.55    %。主要是缩减开支。

1.因公出国(境)费 0万元。2020年,参加政府组团  0 次,共  人次出国(境) 0  人,均   0万元。主要是政府无因公出国(境)。                  。

2.公务用车购置及运行维护费   4.5 万元。其中公务用车购置    万元,公务用车运行维护费   4.5万元。2020年,本单位共有   辆公务车,平均公务用车运行维护费 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少  0.3 万元,增减少原因是缩减开支。

3.公务接待费  0 万元。2020年,本单位公务接待批次  0个,公务接待人次  0  人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出支出决算为   万元,比2019年减少了    万元,。主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制单位机关运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆  辆,一般公务用车   辆。单位价值  万元以上通用设备   0台(套),单位价值  万元以上专用设备  0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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