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名称 阳新县龙港镇综合执法中队单位2022年部门预算公开
索引号 000014349yx_lg/2022-00004 发布日期 2022-03-01 发布机构 龙港镇人民政府
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 龙港镇

阳新县龙港镇综合执法中队单位2022年部门预算公开

阳新县龙港镇综合执法中队2022年部门预算公开

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

2022年度预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策;负责对损坏村庄 和集镇的房屋、公共设施,破坏村容村貌和环境卫生的处罚;负 对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临 时建筑物、构筑物和其他设施的处罚;对未依法取得乡村规划建设 许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除;在镇 区内,负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等等实施管理;协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作;对辖区道路临时堆放建筑物、乱停乱放车辆进行管理;依法依规征收城市道路临时占用费、挖掘修复费、收取市政公用实施损坏赔偿费等规费;负责组织市容环境综合整治工作;负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等市容方面的审批和管理工作。负责乱贴乱画、乱牵乱挂、临街建筑物正立面容貌、出店经营、马路市场、占道洗车、占道修理加工、违规烧烤等整治工作;负责协助国土、环保、工商、交通、水务、食药监等其他方面与村镇管理密切相关的行政处罚及对应的行政强制;承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县龙港镇综合执法中队为龙港镇政府部门的二级预算单位由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成,内设机构0个。核定事业编制8名,设队长1名,副队长1名

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况:2022单位预算总收入239.1万元,比上年增加239.1万元,增加100%。其中财政拨款收入239.1万元占本年收入100%收入增加原因:我单位为2021年底新成立单位,人员工资、经费等列入预算。

2、预算支出情况:2022单位预算总支出为239.1万元,比上年增加239.1万元,增加100%。其中:基本支出44.1万元,占总支出的18.44%;项目支出195万元,占总支出的81.55%。本年支出构成为:城乡社区支出239.1万元,占本年支出100%。支出增加原因:基本支出上年增加44.1万元,项目支出上年增加195万元,主要是由于我单位为2021年底新成立单位,人员工资、经费等列入预算。

3、我单位2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行公用经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为5万元,比上年增加5万元,增长100%。增加原因:主要是我单位为2021年底新成立单位,本年度依据机关运行实际情况,据实编列办公费、印刷费、差旅费等经费支出。其中:包括办公费1.5万元、印刷费0.5万元水费 0.1万元、电费1.2万元邮电 0.3元、工会经费 0.5万元、福利费0.5万元、其他商品和服务支出0.4万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,与上年持平。主要是:严控“三公”经费预算。分别如下:

1、公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,与上年持平。主要原因是:我单位无公务接待任务安排。

2、公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,下降0%,其中,一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平;公务用车运行费0 万元,比上年减少0万元,减少 0%,与上年持平。主要原因是:我单位无公务用车。

3.因公出国(境)费 0万元,比上年减少 0万元,下降0%,与上年持平。主要原因是:我单位无因公出国(境)任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求2022我单位编制政府采购预算为0万元与上年持平。主要原因是:我单位本年度无政府采购计划,在实际执行中据实调整

七、国有资产占用情况

本年度我单位固定资产总额为0万元。房屋建筑面积为0平方米,价值0万元;通用设备0万元;专用设备0万元;家具用具0万元。现有公务用车0辆。主要原因是:我单位为新成立单位,暂无资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求,我单位对预算项目全面实施绩效管理:

1、“执法队事务发展”项目

项目主要内容:保障基层综合执法队各各项业务工作正常开展,2022 年预算安排195万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款

年度绩效目标:通过抓队伍、强管理、树形象,保障执法工作正常运转,有效打击各类违法行为。(1)产出指标:联合专项活动次数2次;镇区巡查违法活动10次;工作考核达到镇区及县局考核目标;业务开展时间≤1年;(2)效益指标:降低城乡发展成本;改善城乡居住环境及发展环境;促进城乡地区环境宜居;(3)满意度指标:群众满意度95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

1、本单位无“三公”经费支出,因此相关表格为空。

2、本单位无政府性基金收支情况,因此相关表格为空。

3、本单位无国有资产占用情况。主要原因是:我单位为新成立单位,暂无资产占用情况。

(二) 对其他情况的说明:

   无



十、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

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