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名称 木港镇政府2022年部门预算公开
索引号 000014349yx_mg/2023-00014 发布日期 2022-02-23 发布机构 木港镇财政所
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 木港镇

木港镇政府2022年部门预算公开

                       

                    2022 年阳新县木港镇人民政府

                      部门预算公开情况说明

                                      目录

一、单位主要职责

 二、机构设置情况

 三、预算收支安排及增减变化情况

 四、机关运行经费安排情况

 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

 六、政府采购预算安排情况

 七、国有资产占用情况

 八、重点项目预算绩效情况

     九、其他需要说明的情况

 十、专业名词解释

  一、部门(单位)主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  二、机构设置情况

从预算构成单位来看,阳新县木港镇部门预算由 1 个单位本级预算单位和 2 个二级预算单位组成。其中行政单位 1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 2 个。其中包括:

1、阳新县木港镇人民政府

2、阳新县财政局木港财政所

3、阳新县木港镇综合执法中队

. 三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2022 年部门本年收入为 1058.50 万元,比上年增加 286.88 万元,增加 37.21%。其中,财政拨款收入 1058.50 万元,占本年收入 100%。收入增加原因:经费拨款增加 286.88 万元,主要是由于执法中队纳入独立预算,以及增加新进人员。

2.预算支出情况:2022 年部门本年支出为 1058.50 万元,比上年增加 286.88 万元,增加37.21%.其中:基本支出 718.43 万元,占总支出的 67.87%;项目支出 340.07 万元,占总支出的 32.13%。本年支出构成为:一般公共服务支出 1058.50 万元,占本年支出100%;支出增加原因:(1)基本支出比上年增加 146.78 万元,主要是拟新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋开增资相应的支出变动。(2)项目支出比上年增加16.79 万元。

3. 部门 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

  四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为108.50万元,与上年相比减少131.1万元,下降54.71%。减少原因主要是:一是印刷费减少;二是依据机关运行实际情况,据实编列水电费、维修(护)费等经费支出。 其中:包括办公费 7.8 万元、印刷费 6.5 万元、咨询费 0.50 万元、水费2.3 万元、电费 12.5 万元、邮电费 2.85 万元、差旅费 3.50 万元、维修费 3.09 万元、租赁费 4.92 万元、会议费 1.04 万元、培训费 3.36 万元、工会经费 8.88 万元、福利费6.15 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用29.58万元、其他商品和服务支出 11.03 万元。

  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年三公"经费一股公共预算总额 4.5 万元,比上年预算减少 0 万元,与上年持平。主要是严控三公经费预算,分别如下:

1、公务接待费 0 万元,比上年减少 0 万元,减少 0%,与上年持平。主要是无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费 4.5 万元,比上年减少 0 万元,减少 0%,其中,一般公共预算公务用车购置费为 0 元,与上年持平:公务用车运行费 4.5 万元,比上年减少 0 万元,减少 0%,与上年持平。主要是无公务用车变动。

3.因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,减少 0%,与上年持平。主要是无因公出国(境)任务安排。  

  六、政府采购预算安排情况

根括《湖北省政府集中采购目录及标淮 (2021 年)》要求,2022 年我部门编制政府采购预算 0 万元,货物类政府采购预算 0 万元,工程类政府采购预算 0 万元,服务类政府采购预算 0 万元。与上年持平。主要原因是:我部门本年度无政府采购计划,在实际执行中据实调整。

  七、国有资产占用情况

本年度木港镇政府固定资产总额为 1108 万元。房屋建筑面积为 720 平方米,其中:办公用房 720 平方米,小轿车 1 辆,通用设备 38 万元,电脑 43 台,打印机复印机 22台,传真机 1 台,空调 45 台;家具用具 22 万元 。现有公务用车 1 辆。

  八、重点项目预算绩效情况

  1.木港镇政府“人大代表活动经费”项目是为了保障木港镇人大代表相关活动顺利开展。 2022 年预算安排 0.54 万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款,主要用于人大代表
参会期间开展集中视察和专题调研活动、误工补助等。2022 年度项目 绩效总目标是:通
过本项目的实施,保障了木港镇人大活动正常运转;产出指标:全年开展人大活动次≥1  
次;保障人大代表正常参会,满意度指标:群众满意度≥95%;
  2.木港综合执法中队“打非治违工作经费”项目 项目主要内容:用于打非治违工作相关
支出,保障各项业务工作有序开展。2022 年预算安排 70 万元,资金来源为一般公共预算
财政拨款。年度绩效目标:通过抓队伍、强管理、树形象,保障执法工作正常运转,有效打
击各类违法行为。(1)产出指标:联合专项活动次数≥2 次;镇区巡查违法活动≥10 次;
工作考核达到镇区及县局考核目标;业务开展时间≤1 年;(2)效益指标:降低城乡发展
成本;改善城乡居住环境及发展环境;促进城乡地区环境宜居;(3)满意度指标:群众满
意度≥95%
  3.木港财政所“乡镇财政工作经费”项目 项目用于乡镇财政所各项专项业务工作的支出。
2022 年预算安排 61 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。年度绩效目标:通过本项
目的实施,保障单位日常办公正常运转,确保本年度各项工作业务有序开展,监督财政资金高效安全运行。(1)产出指标:三资培训活动次数≥3 次;农经入村调研活动次数≥26 次。(2)效益指标:财政管理及业务水平逐步提升;村级集体经济发展有所增长;(3)满意度指标:群众满意度≥95%。


  九、其他需要说明的情况

 (一) 对空表的说明:

1、本部门无政府性基金收支情况,因此相关表格为空。

2、本部门无政府采购预算情况,因此相关表格为空。主要原因是:我部门本年度无政府采购计划,在实际执行中据实调整。

 (二) 对其他情况的说明:

无。

  十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


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