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名称 排市镇人民政府2020年部门决算
索引号 000014349/2021-82090 发布日期 2021-09-02 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

排市镇人民政府2020年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

(1).制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:阳新县排市镇人民政府2020年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,945.56一、一般公共服务支出32898.84
二、政府性基金预算财政拨款收入214.85二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出3545
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出370
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出3810.5
八、其他收入82.59八、社会保障和就业支出3966.67

9
九、卫生健康支出40163.04

10
十、节能环保支出4120

11
十一、城乡社区支出4238.32

12
十二、农林水支出431,569.15

13
十三、交通运输支出440

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.48

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出517

21
二十一、国有资本经营预算支出520

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53144

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计272,962.99本年支出合计582,962.99
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余290年末结转和结余600

30

61
总计312,962.99总计622,962.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表
部门:阳新县排市镇人民政府
2020年度



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营
收入
附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,962.992,960.4100002.59
201一般公共服务支出898.84896.2500002.59
20103政府办公厅(室)及相关机构事务818.63818.6300000
2010301  行政运行797.63797.6300000
2010308  信访事务5500000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出161600000
20111纪检监察事务4.031.4400002.59
2011105  派驻派出机构1.441.4400000
2011199  其他纪检监察事务支出2.59000002.59
20113商贸事务5500000
2011308  招商引资5500000
20129群众团体事务1.91.900000
2012999  其他群众团体事务支出1.91.900000
20132组织事务33.433.400000
2013201  行政运行13.313.300000
2013299  其他组织事务支出20.1120.1100000
20133宣传事务8.48.400000
2013399  其他宣传事务支出8.48.400000
20199其他一般公共服务支出27.4827.4800000
2019999  其他一般公共服务支出27.4827.4800000
204公共安全支出454500000
20408强制隔离戒毒101000000
2040805  强制隔离戒毒人员教育101000000
20499其他公共安全支出353500000
2049901  其他公共安全支出353500000
207文化旅游体育与传媒支出10.510.500000
20701文化和旅游10.510.500000
2070199  其他文化和旅游支出10.510.500000
208社会保障和就业支出66.6766.6700000
20801人力资源和社会保障管理事务5.255.2500000
2080107  社会保险业务管理事务5.255.2500000
20802民政管理事务202000000
2080208  基层政权建设和社区治理202000000
20805行政事业单位养老支出6.776.7700000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.776.7700000
20808抚恤7.27.200000
2080899  其他优抚支出7.27.200000
20822大中型水库移民后期扶持基金支出14.8514.8500000
2082201  移民补助14.8514.8500000
20899其他社会保障和就业支出12.612.600000
2089901  其他社会保障和就业支出12.612.600000
210卫生健康支出163.04163.0400000
21004公共卫生163.04163.0400000
2100410  突发公共卫生事件应急处理163.04163.0400000
211节能环保支出202000000
21104自然生态保护202000000
2110402  农村环境保护202000000
212城乡社区支出38.3238.3200000
21201城乡社区管理事务38.3238.3200000
2120104  城管执法38.3238.3200000
213农林水支出1,569.151,569.1500000
21301农业农村121200000
2130110  执法监管7700000
2130126  农村社会事业3300000
2130199  其他农业农村支出2200000
21303水利694.7694.700000
2130311  水资源节约管理与保护4400000
2130314  防汛665.2665.200000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出25.525.500000
21305扶贫12812800000
2130504  农村基础设施建设12812800000
21307农村综合改革726.45726.4500000
2130701  对村级一事一议的补助646400000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助500.24500.2400000
2130706  对村集体经济组织的补助505000000
2130799  其他农村综合改革支出112.21112.2100000
21399其他农林水支出8800000
2139999  其他农林水支出8800000
215资源勘探工业信息等支出0.480.4800000
21508支持中小企业发展和管理支出0.480.4800000
2150805  中小企业发展专项0.480.4800000
222粮油物资储备支出7700000
22201粮油事务7700000
2220199  其他粮油事务支出7700000
224灾害防治及应急管理支出14414400000
22401应急管理事务4400000
2240106  安全监管4400000
22402消防事务606000000
2240204  消防应急救援606000000
22407自然灾害救灾及恢复重建支出808000000
2240704  自然灾害灾后重建补助808000000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表







公开03表
部门:阳新县排市镇人民政府2020年度



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,962.992,745.49217.5000
201一般公共服务支出898.84898.840000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务818.63818.630000
2010301  行政运行797.63797.630000
2010308  信访事务550000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出16160000
20111纪检监察事务4.034.030000
2011105  派驻派出机构1.441.440000
2011199  其他纪检监察事务支出2.592.590000
20113商贸事务550000
2011308  招商引资550000
20129群众团体事务1.91.90000
2012999  其他群众团体事务支出1.91.90000
20132组织事务33.433.40000
2013201  行政运行13.313.30000
2013299  其他组织事务支出20.1120.110000
20133宣传事务8.48.40000
2013399  其他宣传事务支出8.48.40000
20199其他一般公共服务支出27.4827.480000
2019999  其他一般公共服务支出27.4827.480000
204公共安全支出45450000
20408强制隔离戒毒10100000
2040805  强制隔离戒毒人员教育10100000
20499其他公共安全支出35350000
2049901  其他公共安全支出35350000
207文化旅游体育与传媒支出10.510.50000
20701文化和旅游10.510.50000
2070199  其他文化和旅游支出10.510.50000
208社会保障和就业支出66.6766.670000
20801人力资源和社会保障管理事务5.255.250000
2080107  社会保险业务管理事务5.255.250000
20802民政管理事务20200000
2080208  基层政权建设和社区治理20200000
20805行政事业单位养老支出6.776.770000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.776.770000
20808抚恤7.27.20000
2080899  其他优抚支出7.27.20000
20822大中型水库移民后期扶持基金支出14.8514.850000
2082201  移民补助14.8514.850000
20899其他社会保障和就业支出12.612.60000
2089901  其他社会保障和就业支出12.612.60000
210卫生健康支出163.04163.040000
21004公共卫生163.04163.040000
2100410  突发公共卫生事件应急处理163.04163.040000
211节能环保支出20200000
21104自然生态保护20200000
2110402  农村环境保护20200000
212城乡社区支出38.3238.320000
21201城乡社区管理事务38.3238.320000
2120104  城管执法38.3238.320000
213农林水支出1,569.151,351.65217.5000
21301农业农村12120000
2130110  执法监管770000
2130126  农村社会事业330000
2130199  其他农业农村支出220000
21303水利694.7669.225.5000
2130311  水资源节约管理与保护440000
2130314  防汛665.2665.20000
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出25.5025.5000
21305扶贫1280128000
2130504  农村基础设施建设1280128000
21307农村综合改革726.45662.4564000
2130701  对村级一事一议的补助64064000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助500.24500.240000
2130706  对村集体经济组织的补助50500000
2130799  其他农村综合改革支出112.21112.210000
21399其他农林水支出880000
2139999  其他农林水支出880000
215资源勘探工业信息等支出0.480.480000
21508支持中小企业发展和管理支出0.480.480000
2150805  中小企业发展专项0.480.480000
222粮油物资储备支出770000
22201粮油事务770000
2220199  其他粮油事务支出770000
224灾害防治及应急管理支出1441440000
22401应急管理事务440000
2240106  安全监管440000
22402消防事务60600000
2240204  消防应急救援60600000
22407自然灾害救灾及恢复重建支出80800000
2240704  自然灾害灾后重建补助80800000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:阳新县排市镇人民政府2020年度


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款12,945.56一、一般公共服务支出33896.25896.2500
二、政府性基金预算财政拨款214.85二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款30三、国防支出350000

4
四、公共安全支出36454500

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出380000

7
七、文化旅游体育与传媒支出3910.510.500

8
八、社会保障和就业支出4066.6751.8214.850

9
九、卫生健康支出41163.04163.0400

10
十、节能环保支出42202000

11
十一、城乡社区支出4338.3238.3200

12
十二、农林水支出441,569.151,569.1500

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.480.4800

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出527700

21
二十一、国有资本经营预算支出530000

22
二十二、灾害防治及应急管理支出5414414400

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计272,960.41本年支出合计592,960.412,945.5614.850
年初财政拨款结转和结余280年末财政拨款结转和结余600000
  一般公共预算财政拨款290
61



  政府性基金预算财政拨款300
62



  国有资本经营预算财政拨款310
63



总计322,960.41总计642,960.412,945.5614.850
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表
部门:阳新县排市镇人民政府2020年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,945.562,728.06217.5
201一般公共服务支出896.25896.250
20103政府办公厅(室)及相关机构事务818.63818.630
2010301  行政运行797.63797.630
2010308  信访事务550
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出16160
20111纪检监察事务1.441.440
2011105  派驻派出机构1.441.440
20113商贸事务550
2011308  招商引资550
20129群众团体事务1.91.90
2012999  其他群众团体事务支出1.91.90
20132组织事务33.433.40
2013201  行政运行13.313.30
2013299  其他组织事务支出20.1120.110
20133宣传事务8.48.40
2013399  其他宣传事务支出8.48.40
20199其他一般公共服务支出27.4827.480
2019999  其他一般公共服务支出27.4827.480
204公共安全支出45450
20408强制隔离戒毒10100
2040805  强制隔离戒毒人员教育10100
20499其他公共安全支出35350
2049901  其他公共安全支出35350
207文化旅游体育与传媒支出10.510.50
20701文化和旅游10.510.50
2070199  其他文化和旅游支出10.510.50
208社会保障和就业支出51.8251.820
20801人力资源和社会保障管理事务5.255.250
2080107  社会保险业务管理事务5.255.250
20802民政管理事务20200
2080208  基层政权建设和社区治理20200
20805行政事业单位养老支出6.776.770
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.776.770
20808抚恤7.27.20
2080899  其他优抚支出7.27.20
20899其他社会保障和就业支出12.612.60
2089901  其他社会保障和就业支出12.612.60
210卫生健康支出163.04163.040
21004公共卫生163.04163.040
2100410  突发公共卫生事件应急处理163.04163.040
211节能环保支出20200
21104自然生态保护20200
2110402  农村环境保护20200
212城乡社区支出38.3238.320
21201城乡社区管理事务38.3238.320
2120104  城管执法38.3238.320
213农林水支出1,569.151,351.65217.5
21301农业农村12120
2130110  执法监管770
2130126  农村社会事业330
2130199  其他农业农村支出220
21303水利694.7669.225.5
2130311  水资源节约管理与保护440
2130314  防汛665.2665.20
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出25.5025.5
21305扶贫1280128
2130504  农村基础设施建设1280128
21307农村综合改革726.45662.4564
2130701  对村级一事一议的补助64064
2130705  对村民委员会和村党支部的补助500.24500.240
2130706  对村集体经济组织的补助50500
2130799  其他农村综合改革支出112.21112.210
21399其他农林水支出880
2139999  其他农林水支出880
215资源勘探工业信息等支出0.480.480
21508支持中小企业发展和管理支出0.480.480
2150805  中小企业发展专项0.480.480
222粮油物资储备支出770
22201粮油事务770
2220199  其他粮油事务支出770
224灾害防治及应急管理支出1441440
22401应急管理事务440
2240106  安全监管440
22402消防事务60600
2240204  消防应急救援60600
22407自然灾害救灾及恢复重建支出80800
2240704  自然灾害灾后重建补助80800
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:阳新县排市镇人民政府

2020年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出474.01302商品和服务支出1,440.32307债务利息及费用支出0
30101  基本工资146.7930201  办公费74.1830701  国内债务付息0
30102  津贴补贴173.4230202  印刷费6.830702  国外债务付息0
30103  奖金27.4830203  咨询费0310资本性支出0
30106  伙食补助费030204  手续费031001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资030205  水费8.2931002  办公设备购置0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费39.2530206  电费16.531003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费8.0730207  邮电费031005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费19.2630208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费16.8430209  物业管理费21.531007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费16.1330211  差旅费38.6431008  物资储备0
30113  住房公积金26.7930212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费801.7531010  安置补助0
30199  其他工资福利支出030214  租赁费031011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助813.7230215  会议费8.0131012  拆迁补偿0
30301  离休费030216  培训费4.5331013  公务用车购置0
30302  退休费030217  公务接待费6.5331019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费031021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金030224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助808.4830225  专用燃料费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030226  劳务费213.75399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费212.8439906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费1239907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费6.539908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费039999  其他支出0
30311  代缴社会保险费5.2530239  其他交通费用0


30399  其他对个人和家庭的补助030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出8.5


人员经费合计1,287.74公用经费合计1,440.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:阳新县排市镇人民政府



2020年度




金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






6.5300006.53
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表
部门:阳新县排市镇人民政府2020年度



金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计014.8514.8514.8500
208社会保障和就业支出014.8514.8514.8500
20822大中型水库移民后期扶持基金支出014.8514.8514.8500
2082201  移民补助014.8514.8514.8500
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:阳新县排市镇人民政府2020年度

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计2,962.99万元。与2019年度相比,收支总计增加498.74万元,增长20%,主要是本年度增人增资、农林水支出资金的增加等。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是2,962.99万元,其中:财政拨款收入2,960.41万元,占99.91%;事业收入0万元,占0 %;其他收入2.59万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是2,962.99万元,其中:基本支出2,745.49万元,占93%;项目支出217.50万元,占7%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计2,962.99万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加498.74万元,增长20%,主要是本年度增人增资、农林水支出资金的增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出2,960.41万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出2,945.56万元,与2019年相比增加481.31万元,增长20 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类896.25万元,占本年支出30.27%

二、公共安全支出类45.00万元,占本年支出1.52%

三、教育支出类0万元,占本年支出0%

四、科学技术类0万元,占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类10.50万元,占本年支出0.35%

六、社会保障和就业支出类66.67万元,占本年支出2.25%

七、卫生健康支出类163.04万元,占本年支出5.51%

八、节能环保支出类20万元,占本年支出0.68%

九、城乡社区支出类38.32万元,占本年支出1.29%

十、农林水支出类1,569.15万元,占本年支出53.00%

十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%

十二、资源勘探工业信息等支出类0.48万元,占本年支出0.02%

十三、商业服务业等支出类0万元,占本年支出0%

十四、自然资源海洋气象等支出类0万元,占本年支出0%

十五、住房保障支出类0万元,占本年支出0%

十六、粮油物资储备支出类7.00万元,占本年支出0.24%

十七、国有资本经营预算支出类0万元,占本年支出0%

十八、灾害防治及应急管理支出类144.00万元,占本年支出4.86%

十九、其他支出类0万元,占本年支出0%

二十、抗疫特别国债安排支出类0万元,占本年支出0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出2,960.41万元,其中:人员经费1,287.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费1,440.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.53万元,支出决算为6.53万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为6.53万元,支出决算为6.53万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出 6.53万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,占  %;公务用车购置及运行维护费  0万元,占  %;公务接待费6.53万元,占100%。与2019年相比“三公”经费下降5.36%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出 。                   。

1.因公出国(境)费  万元。2020年,参加政府组团  0 次,共  人次出国(境) 0  人,均   0万元。主要是政府的                   。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元,下降 0  %,主要原因是          。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费  0 万元。2020年,本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元,增加主要原因:        。

3.公务接待费 6.53 万元。2020年,本单位公务接待批次135个,公务接待人次765  人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为797.63万元,支出决算为797.63万元,完成预算的100%。比2019年减少  万元,下降  %。主要原因是                   。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆   0 辆,一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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