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名称 阳新县排市镇人民政府2024年预算公开情况说明
索引号 000014349/2024-05465 发布日期 2024-01-24 发布机构 县排市镇人民政府
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 排市镇

阳新县排市镇人民政府2024年预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责

排市镇人民政府主要职责是:

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇区的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

排市镇人民政府为阳新县排市镇人民政府部门的二级预算单位,由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位1个。为排市镇退役军人服务站。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年本年收入预算为825万元,比上年增加33.20万元,增加4.19%。其中,经费拨款825万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。

收入增加原因:人员增加及职业年金单位部分预算增加。

2.预算支出情况:2024年本年支出预算825万元,比上年增加33.2万元,增加4.19%。其中:基本支出676.18万元,占总支出的81.96%;项目支出148.82万元,占总支出的18.03%。本年支出构成为:一般公共服务支出825万元,占本年支出100%。

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加29.80万元,主要是人员增加及职业年金单位部分预算增加。

(2)2024年项目支出比上年增加3.40万元,主要增加原因为:本年度基本支出中政府自筹人员奖金未列预算。

3.2024年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为72.86万元,与上年相比增加1.71万元,增加2.40%。增加主要是:人员增加导致。二是依据机关运行实际足额编列办公费、电费等。其中,办公费19万元,电费10万元,差旅费7万元,工会经费6.03万元,福利费3.06万元,公务用车运行维护费4.50万元,其他交通费21.78万元,其他商品和服务支出1.48万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额4.50万元,比上年预算减少0万元,减少0%。主要是严控“三公”经费预算。分别如下:

1.公务接待费0万元,比上年减少0万元,减少0%。主要原因是我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费4.50万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费4.50万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2024年编制政府采购预算1万元,比上年度减少3万元,减少75%。减少的主要原因:严格控制采购支出,本年度单位减少政府采购预算。

其中:货物类政府采购预算1万元,主要是集中采购办公用品支出。工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积465平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物:房屋465平方米、构筑物3280平方米。

通用设备:239台/套

专用设备:无

文物和陈列品:无

图书、档案:无

家具、用具、装具及动植物:家具680台/套。

八、重点项目预算绩效情况

1.“乡镇事务发展”项目主要是保障镇区预算外各项业务工作的开展,2024年预算安排148.82万元,其中,148.82万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,保障政府各项工作业务正常有序开展。产出指标:小项目数≥5个;覆盖行政村个数≥5个;打非治违次数≥4次;聘用人员个数4人;政务宣传次数≥1次;重大安全事件发生率≤0%;按时完成各项工作任务;完成时间1年。

效益指标:促进全镇范围内政治、经济、社会等领域协调发展;提高居民的生活幸福指数。

2.“人大代表活动费”项目主要是听取和审议阳新县人民政府工作报告,完成2024年人大代表选举以及人大代表培训等相关活动支出。2024年预算安排0.4万元,其中,0.4万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,按照县委县政府工作要求,确保全年工作认真落实见效。产出指标:人大会议1次;人大选举活动1次;完成时间1年。

效益指标:加强对代表的培训管理,代表的履职能力明显提升;加强对管理区各部门的监督;密切干部与群众的关系;不断改善镇区环境,提高人民的生活质量。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

1.本单位无政府性基金收支情况,因此表格为空。

(二)对其他情况的说明:无

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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