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名称 阳新县财政局三溪财政所2022年部门决算公开
索引号 000014349/2023-89259 发布日期 2023-12-04 发布机构 三溪镇
文号 文件分类 所属机构

阳新县财政局三溪财政所2022年部门决算公开


阳新县财政局三溪财政所2022年度部门决算

    

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

1.负责乡镇财政预决算的编制、预算执行、预算调整和预算内外资金的收支管理;

2.各项支农惠农补贴资金、农村低保和城市低保等社会保障资金的审核与发放;

3.票据管理、数据资料的收集归档和档案管理;

4.参与镇政府的招商引资;

5.项目资金申报、核算;

6.乡镇、村两级财务管理;

7.乡镇辖区内国有、集体资产的管理;

8.合理调度资金,保证基层政府正常运转和社会稳定;

9.上级财政部门、乡镇党委政府安排的各项中心工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和  0  个下属单位决算组成。

本部门机构内设职能股室3个,其中包括:财政所办公室、三资监管中心、产权交易中心。

第二部分  2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

265.37

一、一般公共服务支出

32

265.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

4.28

八、社会保障和就业支出

39

3.88


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

269.65

本年支出合计

58

269.65

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

269.65

总计

62

269.65

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

269.65

265.37





4.28

201

一般公共服务支出

265.77

261.49





4.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务








2010301

  行政运行








20106

财政事务

265.77

261.49





4.28

2010650

  事业运行

265.77

261.49





4.28

2010699

  其他财政事务支出








20129

群众团体事务








2012999

  其他群众团体事务支出








20199

其他一般公共服务支出








2019999

  其他一般公共服务支出








205

教育支出








20502

普通教育








2050202

  小学教育








2050203

  初中教育








206

科学技术支出








20605

科技条件与服务








2060599

  其他科技条件与服务支出








207

文化旅游体育与传媒支出








20701

文化和旅游








2070109

  群众文化








208

社会保障和就业支出

3.88

3.88






20801

人力资源和社会保障管理事务








2080107

  社会保险业务管理事务








20820

临时救助








2082001

  临时救助支出








20899

其他社会保障和就业支出

3.88

3.88






2089999

其他社会保障和就业支出

3.88

3.88






211

节能环保支出








21110

能源节约利用








2111001

  能源节约利用








212

城乡社区支出








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出








2120803

  城市建设支出








21299

其他城乡社区支出








2129999

  其他城乡社区支出








213

农林水支出








21301

农业农村








2130135

  农业资源保护修复与利用








21303

水利








2130311

  水资源节约管理与保护








21305

扶贫








2130504

  农村基础设施建设








21307

农村综合改革








2130701

  对村级公益事业建设的补助








2130705

  对村民委员会和村党支部的补助








2130706

  对村集体经济组织的补助








2130799

  其他农村综合改革支出








215

资源勘探工业信息等支出








21508

支持中小企业发展和管理支出








2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

269.65

269.65





201

一般公共服务支出

265.77

265.77





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务







2010301

  行政运行







2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出







20106

财政事务

265.77

265.77





2010650

  事业运行

265.77

265.77





2010699

  其他财政事务支出







20129

群众团体事务







2012999

  其他群众团体事务支出







20199

其他一般公共服务支出







2019999

  其他一般公共服务支出







205

教育支出







20502

普通教育







2050202

  小学教育







2050203

  初中教育







206

科学技术支出







20605

科技条件与服务







2060599

  其他科技条件与服务支出







207

文化旅游体育与传媒支出







20701

文化和旅游







2070109

  群众文化







208

社会保障和就业支出

3.88

3.88





20801

人力资源和社会保障管理事务







2080107

  社会保险业务管理事务







20820

临时救助







2082001

  临时救助支出







20899

其他社会保障和就业支出

3.88

3.88





2089999

其他社会保障和就业支出

3.88

3.88





211

节能环保支出







21110

能源节约利用







2111001

  能源节约利用







212

城乡社区支出







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出







2120803

  城市建设支出







21299

其他城乡社区支出







2129999

  其他城乡社区支出







213

农林水支出







21301

农业农村







2130135

  农业资源保护修复与利用







21303

水利







2130311

  水资源节约管理与保护







21305

扶贫







2130504

  农村基础设施建设







21307

农村综合改革







2130701

  对村级公益事业建设的补助







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助







2130706

  对村集体经济组织的补助







2130799

  其他农村综合改革支出







215

资源勘探工业信息等支出







21508

支持中小企业发展和管理支出







2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出







注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

265.37

一、一般公共服务支出

33

261.49

261.49



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

3.88

3.88




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

265.37

本年支出合计

59

265.37

265.37



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

265.37

总计

64

265.37

265.37



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

265.37

265.37


201

一般公共服务支出

261.49

261.49


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务




2010301

  行政运行




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




20106

财政事务

261.49

261.49


2010650

  事业运行

261.49

261.49


2010699

  其他财政事务支出




20129

群众团体事务




2012999

  其他群众团体事务支出




20199

其他一般公共服务支出




2019999

  其他一般公共服务支出




205

教育支出




20502

普通教育




2050202

  小学教育




2050203

  初中教育




206

科学技术支出




20605

科技条件与服务




2060599

  其他科技条件与服务支出




207

文化旅游体育与传媒支出




20701

文化和旅游




2070109

  群众文化




208

社会保障和就业支出

3.88

3.88


20801

人力资源和社会保障管理事务




2080107

  社会保险业务管理事务




20820

临时救助




2082001

  临时救助支出




20899

其他社会保障和就业支出

3.88

3.88


2089999

其他社会保障和就业支出

3.88

3.88


211

节能环保支出




21110

能源节约利用




2111001

  能源节约利用




212

城乡社区支出




21299

其他城乡社区支出




2129999

  其他城乡社区支出




213

农林水支出




21301

农业农村




2130135

  农业资源保护修复与利用




21303

水利




2130311

  水资源节约管理与保护




21305

扶贫




2130504

  农村基础设施建设




21307

农村综合改革




2130701

  对村级公益事业建设的补助




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助




2130706

  对村集体经济组织的补助




2130799

  其他农村综合改革支出




215

资源勘探工业信息等支出




21508

支持中小企业发展和管理支出




2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

221.37

302

商品和服务支出

43.45

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

72.92

30201

  办公费

20

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

55.65

30202

  印刷费

1

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

26.59

30205

  水费

2

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.70

30206

  电费

5

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

10.26

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

4.57

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.88

30211

  差旅费

2

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

20

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2.57

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

1.8

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

0.55

30215

  会议费

2.57

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

2.47

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.55

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

2.13

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

2.15

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

1.56

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

221.92

公用经费合计

43.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:








金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出







2120803

  城市建设支出







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  269.65  万元。与2021年度相比,收、支总计各增加  25.9  万元,增长)  10.63 %,主要原因是增人增资

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计  269.65 万元,与2021年度相比,收入合计增加  25.9 万元,增长  10.63 %,主要原因是增人增资

其中:财政拨款收入265.37 万元,占本年收入98.41 %;上级补助收入  0 万元,占本年收入0 %;事业收入  0 万元,占本年收入  0 %;经营收入  0 万元,占本年收入  0 %;附属单位上缴收入   0 万元,本年收入0  %;其他收入4.28  万元,占本年收入1.59  %。(简述本部门核算使用的预算收入类科目)

三、支出决算情况说明

2022度支出合计  269.65  万元2021年度相比,支出合计增加  25.9 万元,增长10.63 %,主要原因是增人增资

其中:基本支出269.65   万元,占本年支出  100  %;项目支出  0万元,占本年支出0   %;上缴上级支出  0  万元,占本年支出  0  %;经营支出   0万元,占本年支出0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占本年支出   0%。(简述本部门核算使用的预算支出类科目)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为  265.37  万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加  76.47  万元,增长  40.48  %。主要原因是工资结构改革,增加了基础绩效工资

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入265.37   万元,比2021年度决算数增加   76.47 万元增加主要原因是工资结构改革,增加了基础绩效工资政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元,2021年度决算数增加  0  万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出  265.37    万元,占本年支出合计的  98.41   %。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加  76.47  万元,增长  40.48  %。主要原因是工资结构改革,增加了基础绩效工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出   265.37   万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出261.49万元,占98.54%。主要是用于单位工作人员经费和办公经费。

2.社会保障和就业支出(类)3.88万元,占1.46%。主要是用于生活补助。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,简述本部门使用科目)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为265.37    万元支出决算为  265.37  万元,完成年预算的  100  %。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为261.49万元,支出决算为261.49万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.88万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.37   万元,其中:

人员经费  221.92  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  43.45  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0万元,支出决算为0  万元,完成预算的0  %。主要原因:本单位无“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0  万元,支出决算为  0  万元,完成预算的  0  %,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出

全年支出涉及出国(境)团组  0  个,累计  0  人次

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元,完成年初预算的   0  %;其中:

(1)公务用车购置费  0万元,完成年初预算的0   %,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车    

(2)公务用车运行费    万元,完成年初预算的    %,比年初预算增加(减少)    万元,主要原因是本单位无公务用车运行费支出截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量  0  

3.公务接待费支出决算为  0  万元,完成年初预算的  0  %,主要原因是本单位无公务接待费支出

外宾接待支出  0  万元。2022年共接待来访团组    个,   0  人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出   0万元。2022年共接待国内来访团组  0  个,  0  人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至202212月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100 万元以上专用设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(项名词解“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

参考《2022政府收支分类科目》说明逐项解释

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告

三、……


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