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名称 阳新县三溪镇人民政府汇总2023年度部门决算
索引号 000014349/2024-82187 发布日期 2024-11-18 发布机构 阳新县三溪镇人民政府
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 三溪镇

阳新县三溪镇人民政府汇总2023年度部门决算

   

第一部分阳新县三溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县三溪镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县三溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分阳新县三溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议,发布决定和命令。

2.落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导,加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。

4.统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。

5.统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。

6.统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7.完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

8.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.编制本镇经济发展规划和财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化,推动经济发展,增加农民收入。

10.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11.完成上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看,部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和  0  个下属单位决算组成。本部门机构内设职能股室6个,其中包括:党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办等六大机构。

从单位构成看,阳新县三溪镇人民政府决算由实行独立核算的阳新县三溪镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成

阳新县三溪镇人民政府机构及编制情况:本部门全额拨款事业单位,机构编制1个,独立核算编制机构1个

内部机构设置情况:本部门机构内设职能股室6个,其中包括:党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办等六大机构

人员情况:2023年末实有在职在编职工36人,退休职工28人,其他人员4个。

第二部分 2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县三溪镇人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2435.28

一、一般公共服务支出

32

849.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

102.44

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.31

三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

56

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

0.45

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

2

八、其他收入

8

5.48

八、社会保障和就业支出

39

64.50


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

122.44


12


十二、农林水支出

43

1422.54


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.1


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

25.84


19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51

3


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.31


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2543.51

本年支出合计

58

2543.51

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2543.51

总计

62

2543.51

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表












公开02表

部门:阳新县三溪镇人民政府










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2543.51

2538.03





5.48

201

一般公共服务支出

849.33

843.85





5.48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

788.11

782.63





5.48

2010301

行政运行

741.11

735.63





5.48

2010350

事业运行

11

11






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36

36






20106

财政事务

7.00

7.00






2010699

其他财政事务支出

7

7






20111

纪检监察事务

5.4

5.40






2011199

其他纪检监察事务支出

5.4

5.4






20129

群众团体事务

2.6

2.6






2012999

其他群众团体事务支出

2.6

2.6






20132

组织事务

28.68

28.68






2013299

其他组织事务支出

28.68

28.68






20134

统战事务

1.00

1.00






2013499

其他统战事务支出

1.00

1.00






20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00






2013601

行政运行

2.00

2.00






20199

其他一般公共服务支出

14.54

14.54






2019999

其他一般公共服务支出

14.54

14.54






204

公共安全支出

56

56






20408

强制隔离戒毒

10

10






2040805

强制隔离戒毒人员教育

10

10






20499

其他公共安全支出

46.00

46.00






2049999

其他公共安全支出

46

46






206

科学技术支出

0.45

0.45






20699

其他科学技术支出

0.45

0.45






2069901

科技奖励

0.45

0.45






207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00






20701

文化和旅游

2.00

2.00






2070199

其他文化和旅游支出

2.00

2.00






208

社会保障和就业支出

64.50

64.50






20801

人力资源和社会保障管理事务

12.47

12.47






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.47

12.47






20805

行政事业单位养老支出

10.13

10.13






2080599

其他行政事业单位养老支出

10.13

10.13






20808

抚恤

3.20

3.20






2080899

其他优抚支出

3.20

3.20






20820

临时救助

20

20






2082001

临时救助支出

20

20






20899

其他社会保障和就业支出

18.70

18.70






2089999

其他社会保障和就业支出

18.70

18.70






212

城乡社区支出

122.44

122.44






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

102.44

102.44






2120804

农村基础设施建设支出

4

4






2120814

农业生产发展支出

98.44

98.44






21299

其他城乡社区支出

20

20






2129999

其他城乡社区支出

20

20






213

农林水支出

1422.54

1422.54






21301

农业农村

70

70






2130199

其他农业农村支出

70

70






21303

水利

12

12






2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

12.00

12.00






21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

408.25

408.25






2130504

农村基础设施建设

286.35

286.35






2130505

生产发展

120

120






2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.9

1.9






21307

农村综合改革

919.29

919.29






2130701

对村级公益事业建设的补助

105

105






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

649.14

649.14






2130799

其他农村综合改革支出

165.15

165.15






21308

普惠金融发展支出

5

5






2130804

创业担保贷款贴息及奖补

5

5






21399

其他农林水支出

8.00

8.00






2139999

其他农林水支出

8.00

8.00






215

资源勘探工业信息等支出

0.10

0.10






21507

国有资产监管

0.10

0.10






2150799

其他国有资产监管支出

0.10

0.10






220

自然资源海洋气象等支出

25.84

25.84






22001

自然资源事务

25.84

25.84






2200106

自然资源利用与保护

25.84

25.84






222

粮油物资储备支出

3.00

3.00






22201

粮油物资事务

3.00

3.00






2220199

其他粮油物资事务支出

3.00

3.00






223

国有资本经营预算支出

0.31

0.31






22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.31

0.31






2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.31

0.31






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:阳新县三溪镇人民政府









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2543.51

892.17

1651.33




201

一般公共服务支出

849.33

824.93

24.40




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

788.11

777.11

11.00




2010301

  行政运行

741.11

741.11





2010350

  事业运行

11.00


11.00




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

36.00





20106

财政事务

7.00


7.00




2010699

  其他财政事务支出

7.00


7.00




20111

纪检监察事务

5.40


5.40




2011199

  其他纪检监察事务支出

5.40


5.40




20129

群众团体事务

2.60

2.60





2012999

  其他群众团体事务支出

2.60

2.60





20132

组织事务

28.68

28.68





2013299

  其他组织事务支出

28.68

28.68





20134

统战事务

1.00


1.00




2013499

  其他统战事务支出

1.00


1.00




20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00





2013601

  行政运行

2.00

2.00





20199

其他一般公共服务支出

14.54

14.54





2019999

  其他一般公共服务支出

14.54

14.54





204

公共安全支出

56.00


56.00




20408

强制隔离戒毒

10.00


10.00




2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00


10.00




20499

其他公共安全支出

46.00


46.00




2049999

  其他公共安全支出

46.00


46.00




206

科学技术支出

0.45


0.45




20699

其他科学技术支出

0.45


0.45




2069901

  科技奖励

0.45


0.45




207

文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00




20701

文化和旅游

2.00


2.00




2070199

  其他文化和旅游支出

2.00


2.00




208

社会保障和就业支出

64.50

41.30

23.20




20801

人力资源和社会保障管理事务

12.47

12.47





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.47

12.47





20805

行政事业单位养老支出

10.13

10.13





2080599

  其他行政事业单位养老支出

10.13

10.13





20808

抚恤

3.20


3.20




2080899

  其他优抚支出

3.20


3.20




20820

临时救助

20.00


20.00




2082001

  临时救助支出

20.00


20.00




20899

其他社会保障和就业支出

18.70

18.70





2089999

  其他社会保障和就业支出

18.70

18.70





212

城乡社区支出

122.44


122.44




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

102.44


102.44




2120804

  农村基础设施建设支出

4.00


4.00




2120814

  农业生产发展支出

98.44


98.44




21299

其他城乡社区支出

20.00


20.00




2129999

  其他城乡社区支出

20.00


20.00




213

农林水支出

1422.54


1422.54




21301

农业农村

70.00


70.00




2130199

  其他农业农村支出

70.00


70.00




21303

水利

12.00


12.00




2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

12.00


12.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

408.25


408.25




2130504

  农村基础设施建设

286.35


286.35




2130505

  生产发展

120.00


120.00




2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.90


1.90




21307

农村综合改革

919.29


919.29




2130701

  对村级公益事业建设的补助

105.00


105.00




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

649.14


649.14




2130799

  其他农村综合改革支出

165.15


165.15




21308

普惠金融发展支出

5.00


5.00




2130804

  创业担保贷款贴息及奖补

5.00


5.00




21399

其他农林水支出

8.00


8.00




2139999

  其他农林水支出

8.00


8.00




215

资源勘探工业信息等支出

0.10

0.10





21507

国有资产监管

0.10

0.10





2150799

  其他国有资产监管支出

0.10

0.10





220

自然资源海洋气象等支出

25.84

25.84





22001

自然资源事务

25.84

25.84





2200106

  自然资源利用与保护

25.84

25.84





223

国有资本经营预算支出

0.31


0.31




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.31


0.31




2230105

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0.31


0.31




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:阳新县三溪镇人民政府








金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2435.28

一、一般公共服务支出

33

843.85

843.85



二、政府性基金预算财政拨款

2

102.44

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3

0.31

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

56.00

56.00




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

0.45

0.45




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

2.00

2.00




8


八、社会保障和就业支出

40

64.50

64.50




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

122.44

20.00

102.44



12


十二、农林水支出

44

1422.54

1422.54




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.10

0.10




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

25.84

25.84




19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.31



0.31


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2538.03

本年支出合计

59

2538.03

2435.28

102.44

0.31

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2538.03

总计

64

2538.03

2435.28

102.44

0.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:阳新县三溪镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2435.28

886.69

1548.59

201

一般公共服务支出

843.85

819.45

24.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

782.63

771.63

11.00

2010301

行政运行

735.63

735.63


2010350

事业运行

11.00


11.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

36.00

36.00


20106

财政事务

7.00


7.00

2010699

其他财政事务支出

7.00


7.00

20111

纪检监察事务

5.40


5.40

2011199

其他纪检监察事务支出

5.40


5.40

20129

群众团体事务

2.60

2.60


2012999

其他群众团体事务支出

2.60

2.60


20132

组织事务

28.68

28.68


2013299

其他组织事务支出

28.68

28.68


20134

统战事务

1.00


1.00

2013499

其他统战事务支出

1.00


1.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00


2013601

行政运行

2.00

2.00


20199

其他一般公共服务支出

14.54

14.54


2019999

其他一般公共服务支出

14.54

14.54


204

公共安全支出

56.00


56.00

20408

强制隔离戒毒

10.00


10.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

10.00


10.00

20499

其他公共安全支出

46.00


46.00

2049999

其他公共安全支出

46.00


46.00

206

科学技术支出

0.45


0.45

20699

其他科学技术支出

0.45


0.45

2069901

科技奖励

0.45


0.45

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00


2.00

20701

文化和旅游

2.00


2.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.00


2.00

208

社会保障和就业支出

64.50

41.30

23.20

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.47

12.47


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.47

12.47


20805

行政事业单位养老支出

10.13

10.13


2080599

其他行政事业单位养老支出

10.13

10.13


20808

抚恤

3.20


3.20

2080899

其他优抚支出

3.20


3.20

20820

临时救助

20.00


20.00

2082001

临时救助支出

20.00


20.00

20899

其他社会保障和就业支出

18.70

18.70


2089999

其他社会保障和就业支出

18.70

18.70


212

城乡社区支出

20.00


20.00

21299

其他城乡社区支出

20.00


20.00

2129999

其他城乡社区支出

20.00


20.00

213

农林水支出

1422.54


1422.54

21301

农业农村

70.00


70.00

2130199

其他农业农村支出

70.00


70.00

21303

水利

12.00


12.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

12.00


12.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

408.25


408.25

2130504

农村基础设施建设

286.35


286.35

2130505

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

120.00


120.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.90


1.90

21307

农村综合改革

919.29


919.29

2130701

对村级公益事业建设的补助

105.00


105.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

649.14


649.14

2130799

其他农村综合改革支出

165.15


165.15

21308

普惠金融发展指出

5.00


5.00

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

5.00


5.00

21399

其他农林水支出

8.00


8.00

2139999

其他农林水支出

8.00


8.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.10

0.10


21507

国有资产监管

0.10

0.10


2150799

其他国有资产监管支出

0.10

0.10


220

自然资源海洋气象等支出

25.84

25.84


22001

自然资源事务

25.84

25.84


2200106

其他自然资源事务支出

25.84

25.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:阳新县三溪镇人民政府








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

662.17

302

商品和服务支出

222.12

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

162.42

30201

办公费

86.26

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

112.79

30202

印刷费

8.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

189.00

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费

1.00

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

5.82

30205

水费

5.20

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.30

30206

电费

18.00

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

26.19

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

25.13

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

13.86

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

13.32

30211

差旅费

8.00

31008

物资储备


30113

住房公积金

56.34

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

28.00

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

4.20

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

4.20

31013

公务用车购置


30302

退休费

0.42

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

10.00

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

2.00

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

6.00

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

7.09

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

3.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.5

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

25.82




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

2.00




人员经费合计

664.57

公用经费合计

222.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:阳新县三溪镇人民政府








金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


102.44

102.44


102.44


212

城乡社区支出


102.44

102.44


102.44


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


102.44

102.44


102.44


2120804

农村基础设施建设建设支出


4.00

4.00


4.00


2120814

农业生产发展支出


98.44

98.44


98.44


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:阳新县三溪镇人民政府





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.31


0.31

223

国有资本经营预算支出

0.31


0.31

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0.31


0.31

2230105

国企退休人员补助

0.31


0.31

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:阳新县三溪镇人民政府











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5


4.5


4.5


4.5


4.5


4.5


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2543.51万元。与2022年度相比,收、支总计各增加164.83万元,增加6.93%,主要原因是工资改革,清算以往年度基础绩效

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计2543.51万元,与2022年度相比,收入合计增加164.83万元,增加6.93%,主要原因是工资改革,清算以往年度基础绩效

其中:财政拨款收入2538.03万元,占本年收入99.78 %;上级补助收入  0 万元,占本年收入0 %;事业收入0  万元,占本年收入  0 %;经营收入0  万元,占本年收入0  %;附属单位上缴收入  0  万元,本年收入  0 %;其他收入  5.48 万元,占本年收入0.22 %

三、支出决算情况说明

2023度支出合计2543.51万元2022年度相比,支出合计增加164.83 万元,增加6.93%,主要原因是工资改革,清算以往年度基础绩效

其中:基本支出892.17万元,占本年支出35.08%;项目支出1651.33万元,占本年支出64.92%;上缴上级支出0   万元,占本年支出  0  %;经营支出   0万元,占本年支出  0%;对附属单位补助支出  0  万元,占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023度财政拨款收、支总计均为2538.03万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加182.36万元,增长  7.74%。主要原因是工资改革,清算以往年度基础绩效

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2435.28万元,比2022年度决算数增加79.91万元。增加主要原因是工资改革,清算以往年度基础绩效。政府性基金预算财政拨款收入102.44万元,比2022年度决算数增加102.44万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023一般公共预算财政拨款支出2435.28万元,占本年支出合计的95.74%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.91万元,增长3.39%。主要原因是工资结构改革,增加了绩效工资工资改革,清算以往年度基础绩效

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2435.28万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出843.85万元,占34.65%。主要是用于政府人员工资福利支出以及运转经费。

2.公共安全(类)支出56.00万元,占2.30%。主要是用于应对突发医疗事件。

3.科学与技术(类)支出0.45万元占0.02%。主要是用于科技创新奖励。

4.文化旅游体育与传媒(类)支出2.00万元,占0.08%。主要是用于支持乡镇发展宣传旅游产业。

5.社会保障和就业(类)支出64.50万元,占2.65%。主要是用于对社会弱势群体的生活补助。

6.城乡社区支出(类)支出20.00万元,占0.82%。主要是用于其他城乡社区支出。

6.农林水(类)支出1422.54万元,占58.41%。主要是用于对农村各项农业生产补助。

7.资源勘探工业信息等(类)支出0.1万元,占0.01%。主要是用于资源勘探研究。

8.自然资源海洋气象等(类)支出25.84万元,占1.06%。主要是用于自然资源海洋气象支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年预算为2435.28万元支出决算为2435.28万元,完成年预算的  100  %。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为735.63万元,支出决算为735.63万元,完成年初预算的100%

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为11.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为36.00万元,支出决算为36.00万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的100%;

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为28.68万元,支出决算为28.68万元,完成年初预算的100%

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)形成运行(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为14.54万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的100%

10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为46.00万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的100%

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励支出(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为12.47万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的100%

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为10.13万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的100%

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为3.20万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的100%

17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为18.70万元,支出决算为18.70万元,完成年初预算的100%

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%

20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为70.00万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的100%

21.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为12.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%

22.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为286.35万元,支出决算为286.35万元,完成年初预算的100%

23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展支出(项)。年初预算为120.00万元,支出决算为120.00万元,完成年初预算的100%

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.90万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的100%

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为105.00万元,支出决算为105.00万元,完成年初预算的100%

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为649.14万元,支出决算为649.14万元,完成年初预算的100%

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为165.15万元,支出决算为165.15万元,完成年初预算的100%

28.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%

30.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%

31.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护支出(项)。年初预算为25.84万元,支出决算为25.84万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出886.69  万元,其中:

人员经费664.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费222.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023政府性基金预算财政拨款收、支总计均为102.44万元。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款收、支总计各增加102.44万元,增长100%。主要原因是有特殊资金来源项目支出具体支出情况为

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为98.44万元,支出决算为98.44万元,完成年初预算的100%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.31万元。具体支出情况为:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为0.31万元,主要用于国企退休人员补助等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  4.5万元,支出决算为  4.5万元,完成预算的100  %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0万元,支出决算为0   万元,完成预算的  0  %,主要原因是单位无因公出国(境)费支出

全年支出涉及出国(境)团组   0个,累计  0  人次

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元,完成年初预算的0    %;其中:

(1)公务用车购置费  0万元,完成年初预算的  0  %,主要原因是单位无公务用车购置费支出

本年度购置(更新)公务用车0   

(2)公务用车运行费  4.5  万元,完成年初预算的  100  %,比年初预算增加0   万元。主要用于公务用车运行费用截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1   

3.公务接待费支出决算为  0  万元,完成年初预算的  0  %,比年初预算增加  0  万元,0其中:

外宾接待支出  0  万元02023年共接待来访团组0   个,   0  人次(不包括陪同人员)

国内公务接待支出  0  万元。2023年共接待国内来访团组  0  个,  0  人次(不包括陪同人员)。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出222.10万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

十一、政府采购支出说明

部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 12月31日,部门(单位)共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金30.6万元,占一般公共预算项目支出总额的1.85%。从评价情况来看,两个项目均已达到要求,按时完成

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目各项指标均已达标,但仍存在项目部分绩效目标设置不够完备,部分目标设置不够明确等问题。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

人大代表工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是全年开展相关工作次数10次,;二是降低相关案件20%。发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完备;二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施:一是更加全面设置项目绩效目标;二是对目标设置更加明确

基层财政工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是顺利完成各项财政相关工作;二是降低相关财政时间风险。发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够完备;二是部分目标设置不够明确。下一步改进措施:一是更加全面设置项目绩效目标;二是对目标设置更加明确

(三)绩效评价结果应用情况

把好事前绩效关口。对今年下达预算项目开展事前绩效评价,从项目设立、项目预算编制到项目绩效做到严谨、精准、高效,充分发挥事前绩效作用,把好预算第一道关口。

抓好项目重点绩效评价。聚集覆盖面广、社会关注庋高、持续时间长的项目进行评价。以结果为导向,从“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维向“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理常态化、规范化和法治化转变。

注重绩效评价结果应用。针对预算管理评价所反馈的问题逐条明确,确保建议有回应、问题有对策、整改有成效,并将绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反应财务部门用于信息化建设方面的支出

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反应除上述以外其他财政事务方面的支出。。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反应除上述项目以外其他纪检监察事务方面支出

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党的事务支出

11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):反应强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反应出上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反应除上述项目以外其他用于文物方面的支出

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反应按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反应除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出

18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反应用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出

22.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反应水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出

23.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反应中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反应用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生活条件改善方面的支出

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反应除上述以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反应农村税费规格后对村级公益事业建设的补助支出

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反应除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

30.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反应除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出

31.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):反应除上述项目以外其他用于自然资源事务方面支出

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释

第六部分附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

   

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)  
部门(单位)名称三溪镇人民政府
填报人柯炎波联系电话:18827511617

总体资金情况当年金额拨付情况 结余情况

部门总体收入构成财政拨款30.6100%0

其他资金



合   计30.6100%0
资金情况支出构成基本支出
100%

项目支出30.6100%0

合   计30.6100%0
部门职能概述1、     加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性;                                                      
2、   统筹镇区发展,统筹落实市、县两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展;                                                       ;
3、   组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社保保障民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策;                                                       ;
4、   动员社会参与。动员各类驻村单位、社会组织和村民等社会力量参与社区治理,引导驻村单位履行社会责任,整合镇区内各种社会力量为农村发展服务;                                                       ;

5、   动员社会参与。动员各类驻村单位、社会组织和村民等社会力量参与社区治理,引导驻村单位履行社会责任,整合镇区内各种社会力量为农村发展服务;                                                      ;

6、   指导基层自治。指导村委会建设,健全自治平合,组织村民和单位参与社区建设和管理。                                                     ;
年度工作任务1、 促进乡镇振兴,提高乡镇环境,促进乡镇经济、教育、医疗等各项发展提高,提高乡镇居民居住环境和生活水平  ;
2、  把关各个项目,严格资金落实到位,严格把控项目实施效果;                                                        ;
3、 通过实施各个项目改善民生,提升群众幸福感。
…… 
项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途






长期目标(截止2023年)年度目标
整体绩效目标1:促进乡镇振兴,提高乡镇环境,促进乡镇经济、教育、
医疗等各项发展提高,提高乡镇居民居住环境和生活水平 
目标1:促进乡镇振兴,提高乡镇环境,促进乡镇经济、教育、
医疗等各项发展提高,提高乡镇居民居住环境和生活水平 。

目标2: 把关各个项目,严格资金落实到位,严格把控项目实施效果;目标2:把关各个项目,严格资金落实到位,严格把控项目实施效果;
总目标目标3:通过实施各个项目改善民生,提升群众幸福感。目标3:通过实施各个项目改善民生,提升群众幸福感。

…… 

…… 
长期目标1:完成2023年全年工作要点。按照市委工作要求,扎实组织市、县人大会议圆满召开;组织人大代表培训活动。




年度 实际分值得分偏差原因分析及改进措施
长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值完成值
成本指标经济成本指标项目成本控制0.6万元0.6万元1010
社会成本指标对社会发展有无负面影响1010
生态环境成本指标对生态环境有无负面影响1010
产出指标数量指标全年参加人大会议次数4次4次1010
深入单位部门调查次数6次5次108深入单位部门调查次数没有完成预期,应加大力度
质量指标全年人大相关活动开展效果优良优良1010
时效指标项目期限1年1年1010
效益指标经济效益指标





社会效益指标是否提高代表履职能力1010
生态效益指标实施项目是否造成严重环境污染1010
满意度指标服务对象满意度指标受众群体满意度≥95%≥95%1010
长期目标2:保证乡镇国库集中网络正常进行,促进乡镇各项财政事务有序发展。




年度 实际分值得分偏差原因分析及改进措施
长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值完成值
成本指标经济成本指标项目成本控制30万元30万元1010
社会成本指标对社会发展有无负面影响1010
生态环境成本指标对生态环境有无负面影响1010
产出指标数量指标保障预算单位个数3个3个1010






质量指标国库集中网络运行情况优良优良1010
时效指标项目期限1年1年1010
效益指标经济效益指标是否促进乡镇经济平稳运行1010
社会效益指标是否维持乡镇经济稳定1010
生态效益指标实施项目是否造成严重环境污染1010
满意度指标服务对象满意度指标受众群体满意度≥95%≥95%1010
总分值、评价总分 
评价等级 


二、2023年度人大代表工作经费项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

人大代表工作经费,按照建立现代财税体制的要求,坚持目标导向和问题导向相结合,完善管理手段,创新管理技术,破除管理瓶颈,推进预算和绩效管理一体化,以信息化推进预算管理现代化,加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。资金投入06万元,已全部使用。

(二)项目绩效目标。

负责拟定全县财政管理体制和预算管理制度,提出增收节支和财政收支平衡的措施和建议

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价主要目的是项目支出是否符合国家或部门相关支出标准资金是否使用合理。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:2022年度共开展全年开展人大活动会议2次,深入基层群众调查2次。

(二)质量指标:工作效果优良

经济效益指标:稳定当地经济发展

(四)社会效益指标:维持社会和谐发展

(五)服务对象满意度指标:2022年度群众满意度95%以上

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题


三、2023年度基层财政工作经费项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

基层财政工作经费,按照建立现代财税体制的要求,坚持目标导向和问题导向相结合,完善管理手段,创新管理技术,破除管理瓶颈,推进预算和绩效管理一体化,以信息化推进预算管理现代化,加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。资金投入30万元,已全部使用。

(二)项目绩效目标。

负责拟定全县财政管理体制和预算管理制度,提出增收节支和财政收支平衡的措施和建议

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价主要目的是项目支出是否符合国家或部门相关支出标准资金是否使用合理。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

从项目支出绩效评价工作的组织管理上来看,应遵循如下原则:

1.公平、客观原则。保证绩效评价结果的真实性;保证项目决策的科学性;保证概算、预算的精确性及决策的真实性。

2.经济效益、社会效益和生态效益相结合原则。对于公共服务,在讲求社会效益和经济效益统一的同时,要更加注重社会效益和生态效益。

3.严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则。

4.坚持国家政策导向原则。

5.科学规范原则。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)数量指标:2022年度共开展全年开展财务核算12次,全年开展财务检查工作6次。

(二)质量指标:工作效果优良

经济效益指标:稳定当地经济发展

(四)社会效益指标:维持社会和谐发展

(五)服务对象满意度指标:2022年度群众满意度95%以上

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题


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