设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 阳新县率洲管理区2020年部门决算
索引号 000014349/2021-82080 发布日期 2021-09-02 发布机构 县财政局
文号 文件分类 所属机构

阳新县率洲管理区2020年部门决算

目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

  第一部分

部门概况

(一)部门职责

(1).制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

  2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:阳新县率洲管理区

2020年度金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,805.41一、一般公共服务支出32532.31
二、政府性基金预算财政拨款收入220二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出3525
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出370
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出389.5
八、其他收入8800.29八、社会保障和就业支出3927.8

9
九、卫生健康支出4073.07

10
十、节能环保支出4110

11
十一、城乡社区支出42791.27

12
十二、农林水支出43894.33

13
十三、交通运输支出440

14
十四、资源勘探工业信息等支出451.2

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出510

21
二十一、国有资本经营预算支出520

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53253

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计272,625.70本年支出合计582,617.48
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余290年末结转和结余608.23

30

61

总计312,625.70总计622,625.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表







公开02表
部门:阳新县率洲管理区
2020年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称






栏次1234567
合计2,625.701,825.410000800.29
201一般公共服务支出540.53540.5300000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务465.77465.7700000
2010301  行政运行349.77349.7700000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11611600000
20106财政事务434300000
2010699  其他财政事务支出434300000
20111纪检监察事务0.420.4200000
2011105  派驻派出机构0.420.4200000
20129群众团体事务1100000
2012999  其他群众团体事务支出1100000
20132组织事务7.57.500000
2013299  其他组织事务支出7.57.500000
20133宣传事务1.71.700000
2013399  其他宣传事务支出1.71.700000
20199其他一般公共服务支出21.1421.1400000
2019999  其他一般公共服务支出21.1421.1400000
204公共安全支出252500000
20408强制隔离戒毒101000000
2040805  强制隔离戒毒人员教育101000000
20499其他公共安全支出151500000
2049901  其他公共安全支出151500000
207文化旅游体育与传媒支出9.59.500000
20701文化和旅游9.59.500000
2070199  其他文化和旅游支出9.59.500000
208社会保障和就业支出27.827.800000
20801人力资源和社会保障管理事务3.293.2900000
2080107  社会保险业务管理事务3.293.2900000
20808抚恤3.43.400000
2080899  其他优抚支出3.43.400000
20822大中型水库移民后期扶持基金支出202000000
2082202  基础设施建设和经济发展202000000
20899其他社会保障和就业支出1.111.1100000
2089901  其他社会保障和就业支出1.111.1100000
210卫生健康支出73.0764.0500009.02
21004公共卫生73.0764.0500009.02
2100410  突发公共卫生事件应急处理64.0564.0500000
2100499  其他公共卫生支出9.02000009.02
211节能环保支出101000000
21104自然生态保护101000000
2110402  农村环境保护101000000
212城乡社区支出791.2700000791.27
21299其他城乡社区支出791.2700000791.27
2129901  其他城乡社区支出791.2700000791.27
213农林水支出894.33894.3300000
21301农业农村222200000
2130110  执法监管2200000
2130119  防灾救灾202000000
21303水利404.9404.900000
2130314  防汛404.9404.900000
21305扶贫606000000
2130504  农村基础设施建设606000000
21307农村综合改革407.43407.4300000
2130704  国有农场办社会职能改革补助18118100000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助178.01178.0100000
2130799  其他农村综合改革支出48.4248.4200000
215资源勘探工业信息等支出1.21.200000
21508支持中小企业发展和管理支出1.21.200000
2150805  中小企业发展专项1.21.200000
224灾害防治及应急管理支出25325300000
22401应急管理事务3300000
2240106  安全监管3300000
22407自然灾害救灾及恢复重建支出25025000000
2240704  自然灾害灾后重建补助25025000000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表






公开03表
部门:阳新县率洲管理区2020年度
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





栏次123456
合计2,617.481,746.21871.27000
201一般公共服务支出532.31532.310000
20103政府办公厅(室)及相关机构事务465.77465.770000
2010301  行政运行349.77349.770000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1161160000
20106财政事务38380000
2010699  其他财政事务支出38380000
20111纪检监察事务0.420.420000
2011105  派驻派出机构0.420.420000
20129群众团体事务110000
2012999  其他群众团体事务支出110000
20132组织事务7.57.50000
2013299  其他组织事务支出7.57.50000
20133宣传事务1.71.70000
2013399  其他宣传事务支出1.71.70000
20199其他一般公共服务支出17.9117.910000
2019999  其他一般公共服务支出17.9117.910000
204公共安全支出25250000
20408强制隔离戒毒10100000
2040805  强制隔离戒毒人员教育10100000
20499其他公共安全支出15150000
2049901  其他公共安全支出15150000
207文化旅游体育与传媒支出9.59.50000
20701文化和旅游9.59.50000
2070199  其他文化和旅游支出9.59.50000
208社会保障和就业支出27.87.820000
20801人力资源和社会保障管理事务3.293.290000
2080107  社会保险业务管理事务3.293.290000
20808抚恤3.43.40000
2080899  其他优抚支出3.43.40000
20822大中型水库移民后期扶持基金支出20020000
2082202  基础设施建设和经济发展20020000
20899其他社会保障和就业支出1.111.110000
2089901  其他社会保障和就业支出1.111.110000
210卫生健康支出73.0773.070000
21004公共卫生73.0773.070000
2100410  突发公共卫生事件应急处理64.0564.050000
2100499  其他公共卫生支出9.029.020000
211节能环保支出10100000
21104自然生态保护10100000
2110402  农村环境保护10100000
212城乡社区支出791.270791.27000
21299其他城乡社区支出791.270791.27000
2129901  其他城乡社区支出791.270791.27000
213农林水支出894.33834.3360000
21301农业农村22220000
2130110  执法监管220000
2130119  防灾救灾20200000
21303水利404.9404.90000
2130314  防汛404.9404.90000
21305扶贫60060000
2130504  农村基础设施建设60060000
21307农村综合改革407.43407.430000
2130704  国有农场办社会职能改革补助1811810000
2130705  对村民委员会和村党支部的补助178.01178.010000
2130799  其他农村综合改革支出48.4248.420000
215资源勘探工业信息等支出1.21.20000
21508支持中小企业发展和管理支出1.21.20000
2150805  中小企业发展专项1.21.20000
224灾害防治及应急管理支出2532530000
22401应急管理事务330000
2240106  安全监管330000
22407自然灾害救灾及恢复重建支出2502500000
2240704  自然灾害灾后重建补助2502500000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:阳新县率洲管理区2020年度 


金额单位:万元 
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款










栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款11,805.41一、一般公共服务支出33532.31532.3100
二、政府性基金预算财政拨款220二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款30三、国防支出350000

4
四、公共安全支出36252500

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出380000

7
七、文化旅游体育与传媒支出399.59.500

8
八、社会保障和就业支出4027.87.8200

9
九、卫生健康支出4164.0564.0500

10
十、节能环保支出42101000

11
十一、城乡社区支出430000

12
十二、农林水支出44894.33894.3300

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出461.21.200

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出520000

21
二十一、国有资本经营预算支出530000

22
二十二、灾害防治及应急管理支出5425325300

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计271,825.41本年支出合计591,817.191,797.19200
年初财政拨款结转和结余280年末财政拨款结转和结余608.238.2300
  一般公共预算财政拨款290
61




  政府性基金预算财政拨款300
62




  国有资本经营预算财政拨款310
63




总计321,825.41总计641,825.411,805.41200

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表
部门:阳新县率洲管理区2020年度金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,797.191,737.1960
201一般公共服务支出532.31532.310
20103政府办公厅(室)及相关机构事务465.77465.770
2010301  行政运行349.77349.770
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1161160
20106财政事务38380
2010699  其他财政事务支出38380
20111纪检监察事务0.420.420
2011105  派驻派出机构0.420.420
20129群众团体事务110
2012999  其他群众团体事务支出110
20132组织事务7.57.50
2013299  其他组织事务支出7.57.50
20133宣传事务1.71.70
2013399  其他宣传事务支出1.71.70
20199其他一般公共服务支出17.9117.910
2019999  其他一般公共服务支出17.9117.910
204公共安全支出25250
20408强制隔离戒毒10100
2040805  强制隔离戒毒人员教育10100
20499其他公共安全支出15150
2049901  其他公共安全支出15150
207文化旅游体育与传媒支出9.59.50
20701文化和旅游9.59.50
2070199  其他文化和旅游支出9.59.50
208社会保障和就业支出7.87.80
20801人力资源和社会保障管理事务3.293.290
2080107  社会保险业务管理事务3.293.290
20808抚恤3.43.40
2080899  其他优抚支出3.43.40
20899其他社会保障和就业支出1.111.110
2089901  其他社会保障和就业支出1.111.110
210卫生健康支出64.0564.050
21004公共卫生64.0564.050
2100410  突发公共卫生事件应急处理64.0564.050
211节能环保支出10100
21104自然生态保护10100
2110402  农村环境保护10100
213农林水支出894.33834.3360
21301农业农村22220
2130110  执法监管220
2130119  防灾救灾20200
21303水利404.9404.90
2130314  防汛404.9404.90
21305扶贫60060
2130504  农村基础设施建设60060
21307农村综合改革407.43407.430
2130704  国有农场办社会职能改革补助1811810
2130705  对村民委员会和村党支部的补助178.01178.010
2130799  其他农村综合改革支出48.4248.420
215资源勘探工业信息等支出1.21.20
21508支持中小企业发展和管理支出1.21.20
2150805  中小企业发展专项1.21.20
224灾害防治及应急管理支出2532530
22401应急管理事务330
2240106  安全监管330
22407自然灾害救灾及恢复重建支出2502500
2240704  自然灾害灾后重建补助2502500
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:阳新县率洲管理区
2020年度


金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出219.33302商品和服务支出802.8307债务利息及费用支出0
30101  基本工资96.0430201  办公费47.7530701  国内债务付息0
30102  津贴补贴41.0730202  印刷费5.530702  国外债务付息0
30103  奖金17.9130203  咨询费0310资本性支出0
30106  伙食补助费030204  手续费031001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资030205  水费1.8531002  办公设备购置0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费16.9430206  电费4.5531003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费030207  邮电费031005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费16.3530208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费10.5130209  物业管理费13.531007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费5.7930211  差旅费5.231008  物资储备0
30113  住房公积金11.1530212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费564.431010  安置补助0
30199  其他工资福利支出3.5630214  租赁费031011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助715.0530215  会议费531012  拆迁补偿0
30301  离休费030216  培训费531013  公务用车购置0
30302  退休费030217  公务接待费0.5831019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费031021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金030224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助711.7630225  专用燃料费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030226  劳务费65.04399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费36.839906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费739907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费539908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费039999  其他支出0
30311  代缴社会保险费3.2930239  其他交通费用0


30399  其他对个人和家庭的补助030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出35.64


人员经费合计934.38公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表
部门:阳新县率洲管理区

2020年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费


小计公务用车购置费公务用车运行费


小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0000000.579900000.5799
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:阳新县率洲管理区2020年度
公开08表
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计020200200
208社会保障和就业支出020200200
20822大中型水库移民后期扶持基金支出020200200
2082202  基础设施建设和经济发展020200200
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
部门:阳新县率洲管理区2020年度金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计




000
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计 2625.7 万元。与2019年度相比,收支总计增加1696.15 万元,增长18.25%,主要是 本年度增人增资、防汛应急救灾资金的增加。                。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是2625.7万元,其中:财政拨款收入 1825.41 万元,占69.52 %;事业收入   0  万元,占  0   %;其他收入 800.29 万元,占 30.48 %。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是 2617.48万元,其中:基本支出 1746.21 万元,占66.71 %;项目支出 871.27 万元,占33.29 %。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计 2625.7万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加1696.15 万元,增长18.25%,主要是本年度增人增资、防汛应急救灾资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出  2625.7 万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 532.31 万元,与2019年相比减少 397.24 万元,下42.73%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  532.31 万元,占本年支出 20.3 %

 二、公共安全支出类 25 万元,占本年支出 1  %

三、教育支出类   0   万元,占本年支出 0  %

四、科学技术类  0   万元,占本年支出 0  %

五、文化体育与传媒支出类 9.5万元,占本年支出 0.4  %

六、社会保障和就业支出类 27.8 万元,占本年支出 1.1 %

七、卫生健康支出类73.07 万元,占本年支出2.8 %

八、节能环保支出类10 万元,占本年支出 0.4 %

九、城乡社区支出类791.27万元,占本年支出 30.1  %

十、农林水支出类 894.33 万元,占本年支出 34.1  %

十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出  0 %

十二、资源勘探工业信息等支出类 1.2万元,占本年支出 0.05  %

十三、商业服务业等支出类  0  万元,占本年支出  0 %

十四、自然资源海洋气象等支出类  0 万元,占本年支出  0 %

十五、住房保障支出类  0 万元,占本年支出 0  %

十六、粮油物资储备支出类  0 万元,占本年支出  0 %

十七、国有资本经营预算支出类   0 万元,占本年支出0   %

十八、灾害防治及应急管理支出类 253万元,占本年支出 9.6  %

十九、其他支出类  0 万元,占本年支出  0 %

二十、抗疫特别国债安排支出类   0  万元,占本年支出  0  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出  1737.18 万元,其中:人员经费 934.38  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费  802.8  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0.58万元,支出决算为 0.58万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为 0.58 万元,支出决算为0.58万元,完成预算的100%。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出0.5799万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,占  %;公务用车购置及运行维护费  0万元,占  %;公务接待费 0.5799万元,占  100 %。与2019年相比“三公”经费下降0.01%。主要是用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。                    。

1.因公出国(境)费  万元。2020年,参加政府组团  0 次,共  人次出国(境) 0  人,均   0万元。          

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元,下降 0  %。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费  0 万元。2020年,本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元。

3.公务接待费 0.5799万元。2020年,本单位公务接待批次  25个,公务接待人次  65人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为802.8万元,支出决算为802.8万元,完成预算的 100 %。比2019年增加358万元,上涨80.5%。主要原因是当年机关由于受灾严重追加运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆   0 辆,一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服