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名称 率洲管理区2021年部门决算
索引号 000014349/2022-79799 发布日期 2022-10-14 发布机构 率洲管理区
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 率洲管理区

率洲管理区2021年部门决算

  

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

机关运行经费支出情况

、政府采购支出情况

、国有资产占用情况

、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作

2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作

3、负责区域内发展规划的和实施农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作。

4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障公共卫生等与社会事务相关的工作

5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定;对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案;研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划;研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见;负责园区的产业发展和产业化经营,组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范;负责园区内国有资产的管理和运营工作。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门机构内设职能股室5 个,其中包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、科技发展办公室。


第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:阳新县率洲管理区本级




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,293.17

一、一般公共服务支出

32

564.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

52.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

23.74

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.96

七、附属单位上缴收入

7

159.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

6.50

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

15.15


9


九、卫生健康支出

40

2.00


10


十、节能环保支出

41

13.50


11


十一、城乡社区支出

42

79.72


12


十二、农林水支出

43

1,161.93


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.48


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

439.68


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

204.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,504.17

本年支出合计

58

2511.97

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

7.80

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2,511.97

总计

62

2511.97

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                      公开02表

部门:阳新县率洲管理区本级


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2504.17

2345.17

0.00

0.00

0.00

0.00

159.00

201

一般公共服务支出

556.50

425.22

0.00

0.00

0.00

0.00

131.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

414.59

334.59

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

2010301

  行政运行

314.61

314.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

20106

财政事务

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

95.66

44.38

0.00

0.00

0.00

0.00

51.28

2019999

  其他一般公共服务支出

95.66

44.38

0.00

0.00

0.00

0.00

51.28

204

公共安全支出

23.74

23.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

79.72

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.72

21211

农业土地开发资金安排的支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.72

2129999

  其他城乡社区支出

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.72

213

农林水支出

1,161.93

1,161.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

335.40

335.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

133.40

133.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

108.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

718.53

718.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

181.00

181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

194.10

194.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

43.43

43.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

439.68

439.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

439.68

439.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

439.68

439.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

204.00

204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                             公开03表

部门:阳新县率洲管理区本级


        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,511.97

991.89

1,520.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

564.30

484.30

80.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

414.59

334.59

80.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

314.61

314.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.98

12.98

80.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

98.46

98.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

98.46

98.46

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

23.74

23.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

5.25

5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.50

6.50

7.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

79.72

27.72

52.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,161.93

420.53

741.40

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

335.40

2.00

333.40

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

133.40

0.00

133.40

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

108.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

108.00

0.00

108.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

718.53

418.53

300.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

181.00

181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                           公开04表

部门:阳新县率洲管理区本级


金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,293.17

一、一般公共服务支出

33

433.02

433.02

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

52.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

23.74

23.74

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.96

0.96

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

6.50

6.50

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

15.15

15.15

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

2.00

2.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

13.50

13.50

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

52.00

0.00

52.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,161.94

1,161.94

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

46

0.48

0.48

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

439.68

439.68

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

204.00

204.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,345.17

本年支出合计

59

2,352.97

2,300.97

52.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

7.80

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

7.80


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,352.97

总计

64

2,352.97

2,300.97

52.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  公开05表

部门:阳新县率洲管理区本级



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,300.97

912.89

1388.08

201

一般公共服务支出

433.02

433.02

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

334.59

334.59

0.00

2010301

  行政运行

314.61

314.61

0.00

2010308

  信访事务

7.00

7.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12.98

12.98

0.00

20106

财政事务

43.00

43.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

43.00

43.00

0.00

20111

纪检监察事务

0.84

0.84

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

0.84

0.84

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

20132

组织事务

3.41

3.41

0.00

2013299

  其他组织事务支出

3.41

3.41

0.00

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

1.00

1.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00

0.00

2013601

  行政运行

2.00

2.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

47.18

47.18

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

47.18

47.18

0.00

204

公共安全支出

23.74

23.74

0.00

20408

强制隔离戒毒

10.00

10.00

0.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

10.00

10.00

0.00

20499

其他公共安全支出

13.74

13.74

0.00

2049999

  其他公共安全支出

13.74

13.74

0.00

206

科学技术支出

0.96

0.96

0.00

20605

科技条件与服务

0.96

0.96

0.00

2060502

  技术创新服务体系

0.96

0.96

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.50

6.50

0.00

20701

文化和旅游

6.50

6.50

0.00

2070109

  群众文化

3.50

3.50

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.15

15.15

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.25

5.25

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

5.25

5.25

0.00

20808

抚恤

0.90

0.90

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.90

0.90

0.00

20820

临时救助

9.00

9.00

0.00

2082001

  临时救助支出

9.00

9.00

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

21004

公共卫生

2.00

2.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

13.50

6.50

7.00

21104

自然生态保护

7.00

0.00

7.00

2110402

  农村环境保护

7.00

0.00

7.00

21111

污染减排

6.50

6.50

0.00

2111103

  减排专项支出

6.50

6.50

0.00

213

农林水支出

1,161.94

420.54

741.40

21301

农业农村

335.40

2.00

333.40

2130110

  执法监管

2.00

2.00

0.00

2130119

  防灾救灾

133.40

0.00

133.40

2130122

  农业生产发展

200.00

0.00

200.00

21305

扶贫

108.00

0.00

108.00

2130504

  农村基础设施建设

108.00

0.00

108.00

21307

农村综合改革

718.54

418.54

300.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

300.00

0.00

300.00

2130704

  国有农场办社会职能改革补助

181.00

181.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

194.10

194.10

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

43.43

43.43

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.48

0.48

0.00

21507

国有资产监管

0.48

0.48

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

0.48

0.48

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

439.68

0.00

439.68

22001

自然资源事务

439.68

0.00

439.68

2200199

  其他自然资源事务支出

439.68

0.00

439.68

224

灾害防治及应急管理支出

204.00

4.00

200.00

22401

应急管理事务

2.00

2.00

0.00

2240106

  安全监管

2.00

2.00

0.00

22406

自然灾害防治

2.00

2.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

2.00

2.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

200.00

0.00

200.00

2240704

  自然灾害灾后重建补助

200.00

0.00

200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表






公开06表

部门:阳新县率洲管理区本级




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

337.46

302

商品和服务支出

340.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

216.97

30201

  办公费

76.09

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

24.91

30202

  印刷费

13.41

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

6.74

30203

  咨询费

7.10

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

12.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

24.09

30205

  水费

2.55

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.72

30206

  电费

22.60

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.88

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.44

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11.81

30209

  物业管理费

4.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.81

30211

  差旅费

6.33

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

10.96

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

22.69

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

235.40

30215

  会议费

9.88

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.90

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.58

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

228.90

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

25.60

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

14.24

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

6.50

30229

  福利费

6.60

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

8.55




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

86.03




人员经费合计

572.86

公用经费合计

340.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







公开07表

部门:

阳新县率洲管理区本级





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:

阳新县率洲管理区本级





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

212

城乡社区支出

0.00

52.00

52.00

0.00

52.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

52.00

52.00

0.00

52.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

0.00

52.00

52.00

0.00

52.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:阳新县率洲管理区本级





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

2021 年度收入合计2504.17万元,较年初预算增加198.98万元,增长8.63%;较上年减少121.53 万元,同比下降4.63 %。下降的主要原因是上年度有疫情防控经费和防汛经费。

二、支出决算情况

2021 年度支出合计2511.97万元,较年初预算增加206.8万元,增长8.97%;较上年减少105.5万元,同比下降4.03 %。下降的主要原因是上年度有疫情防控经费和防汛经费。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出2300.97 万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出2300.97万元,与2020年相比增加503.78 万元,增长28.03%完成年初预算的101.94%,主要原因为增人增支和基础设施建设 。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类433.02万元,占本年支出 18.82 %

二、公共安全支出类23.74万元,占本年支出 1.03  %

三、科学技术类0.96 万元,占本年支出 0.04 %

四、文化体育与传媒支出类6.5 万元,占本年支出 0.28 %

五、社会保障和就业支出类15.15万元,占本年支出 0.66  %

六、卫生健康支出类  2 万元,占本年支出 0.09 %

七、节能环保支出类13.5 万元,占本年支出 0.59 %

八、农林水支出类1161.94 万元,占本年支出 50.49  %

九、资源勘探工业信息等支出类  0.48  万元,占本年支出 0.02  %

十、自然资源海洋气象等支出类439.68  万元,占本年支出 19.11 %

十一、灾害防治及应急管理支出类204 万元,占本年支出 8.87 %

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021一般公共预算财政拨款基本支出912.89万元,其中:人员经费572.86万元,占比62.75 %,公用经费支出340.03万元,占比37.25 %。与2020年相比减少824.3万元,下降47.45%完成年初预算的103.91 %,主要原因为新增人员,工资调整。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元,支出决算为0.58万元,较上年相比减少0.0004万元,减少0.07%,完成年初预算的58%,主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出项目如下  

1. 因公出国(境)费用预算为0万元,本单位因公出国(境)团组数为0个 ,人数为0人 ,年初预算是 0万元,完成预算的 0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0 %,主要原因为:单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位公务用车购置数为0,公务用车保有量为0 辆,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0 %。主要原因为:单位无此项支出。

3. 公务接待费1.03万元,我单位公务活动总计接待的批次为25 次,人次为65 次,年初预算是2万元,完成预算的51.5 %。支出决算为1.03万元,较上年相比减少0.0007万元,减少 0.07 %。主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出340.03万元,年初预算数为311.9万元,完成预算109.02%支出2020年减少452.78万元,下降56.40%。主要原因是 2020年有防疫经费和防汛经费。

、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额0.8 万元,期中:政府采购货物支出0.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出  0万元。

、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2021年末固定资产  万元。

、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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