设为首页 加入收藏 繁体中文 无障碍阅读 长者专区

名称 陶港财政所2021年部门决算
索引号 000014349yx_tg/2022-00007 发布日期 2022-10-14 发布机构 陶港镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 陶港镇

陶港财政所2021年部门决算

阳新县财政局陶港财政所2021年决算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

  第一部分

部门概况

(一)部门职责

(1)、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

(2)、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

(3)、负责乡镇非税收入的管理;

(4)、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

(5)、负责乡镇财政专项资金的管理;

(6)、协助乡村两级清收债权、化解债务;

(7)、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

(8)、负责对农民负担进行监督管理;

(9)、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

(二)机构设置

阳新县财政局陶港财政所为镇政府部门的二级预算单位,由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位组成。内设机构2个:(1)产权交易中心、(2)农村集体三资监管中心。核定事业编制12名,设所长1名,副所长2名。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:


2021年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

139.59

一、一般公共服务支出

29

139.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

139.59

本年支出合计

52

139.59

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

139.59

总计

56

139.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表












公开02表


部门:





2021年度





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

139.59

139.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

139.59

139.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

139.59

139.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010650

事业运行

132.59

132.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03表


部门:

2021年度





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

139.59

139.59

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

139.59

139.59

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

139.59

139.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2010650

事业运行

132.59

132.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况。






















     

财政拨款收入支出决算总表










公开04表



部门:



2021年度




金额单位:万元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

139.59

一、一般公共服务支出

30

139.59

139.59

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00




3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00




9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00




23



52






本年收入合计

24

139.59

本年支出合计

53

139.59

139.59

0.00



年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00



一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55






二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56







28



57






总计

29

139.59

总计

58

139.59

139.59

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:

2021年度



金额单位:万元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

139.59

139.59

0.00



201

一般公共服务支出

139.59

139.59

0.00



20106

财政事务

139.59

139.59

0.00



2010650

事业运行

132.59

132.59

0.00



2010699

其他财政事务支出

7.00

7.00

0.00










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表



部门:




2021年度




金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

93.01

302

商品和服务支出

45.59

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

基本工资

34.20

30201

办公费

8.30

30701

国内债务付息

0.00



30102

津贴补贴

27.62

30202

印刷费

3.50

30702

国外债务付息

0.00



30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00



30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00



30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.89

31002

办公设备购置

0.00



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.26

30206

电费

2.10

31003

专用设备购置

0.00



30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00



30110

职工基本医疗保险缴费

4.69

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00



30111

公务员医疗补助缴费

5.56

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00



30112

其他社会保障缴费

3.65

30211

差旅费

2.85

31008

物资储备

0.00



30113

住房公积金

7.04

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00



30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.50

31010

安置补助

0.00



30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

0.99

30215

会议费

2.20

31012

拆迁补偿

0.00



30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.51

31013

公务用车购置

0.00



30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00



30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00



30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00



30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00



30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.00

399

其他支出

0.00



30307

医疗费补助

0.99

30227

委托业务费

7.00

39906

赠与

0.00



30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.28

39907

国家赔偿费用支出

0.00



30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00



30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.00






30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00









30299

其他商品和服务支出

1.60






人员经费合计

94.00

公用经费合计

45.59



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






财政拨款“三公”经费支出决算表














公开07表



部门:





2021年度





金额单位:万元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

















注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无此项支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表



部门:

2021年度




金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无此项支出。



















































    

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
























公开09表


部门:

2021年度


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项支出。


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计139.59万元,较年初预算增加0万元,增长0%;较上年减少 43.21万元,同比下降23.64%。下降的主要原因是响应政府号召,削减开支。

二、支出决算情况说明

2021 年度支出合计139.59万元,较年初预算增加0元,增长0%;较上年增加减少43.21万元,同比下降23.64%。下降的主要原因是响应政府号召,削减开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出139.59万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出139.59万元,与2020年相比减少43.21万元,下降23.64%。主要原因是响应政府号召,削减开支。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类139.59万元,占本年支出100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出139.59 万元,其中:人员经费94.00万元,占比67.34%,公用经费支出 45.59万元,占比32.66%。与2020年相比减少43.21万元,下降23.64%。完成年初预算的100%,主要原因为响应政府号召,削减开支。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%,完成年初预算的100%,主要原因为:本单位无此项支出。

具体支出项目如下: 

1.因公出国(境)费用预算为0万元,本单位因公出国(境)团组数为0,人数为0,年初预算是0万元,完成预算的100%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%,主要原因为:本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位公务用车购置数为0辆 ,公务用车保有量为0辆,年初预算是0万元,完成预算的100%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因为:本单位无此项支出。

3.公务接待费0万元,我单位公务活动总计接待的批次为0次,人次为0次,年初预算是0万元,完成预算的100%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因为:本单位无此项支出。    

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的  %。比2020年增加(减少) 0 万元,上涨(下降) 0  %。主要原因是 本单位为事业单位,是没有机关运行经费的 。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额    0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日,单位公务用车保有量0辆,一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,其中一级项目  0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


扫一扫在手机上查看当前页面

 打印   关闭 
点击咨询智能客服