名称 | 2025年阳新县陶港镇党群服务中心预算公开情况说明 | ||||
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索引号 | 000014349yx_tg/2025-00002 | 发布日期 | 2025-05-21 | 发布机构 | 陶港镇 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 陶港镇 |
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占有情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
阳新县陶港镇党群服务中心主要职责是:
1. 负责退役军人和其他优抚对象思想政治引领、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障和“双拥”工作;
2. 承担人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业等相关服务工作,并做好有关资料信息管理、档案管理、统计汇总等工作;
3. 负责组织领导、协调辖区的统计工作,确保统计数据的真实性和权威性;
二、机构设置情况
阳新县陶港镇党群服务中心(本级)为阳新县陶港镇人民政府部门的二级预算单位,由 人社、统计和退役军人服务站3个公益类事业单位合并编制报表。
公益一类事业单位1个。分别为:阳新县陶港镇党群服务中心。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入预算为69.6万元,比上年增加69.6万元,增加100 %。 其中,经费拨款69.6万元,财政专户管理资金收入0万元,其他收入0万元。
收入增加原因:本单位为2025年度新增预算单位,无往年收入 。
2.预算支出情况:2025年本年支出预算69.6万元,比上年增加69.6万元,增加100%。其中:基本支出69.6万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的 0%。本年支出构成为: 工资福利支出69.2万元,占本年支出99.4 %;在职人员公用经费支出4万元,占本年支出0.6%。
支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加69.6万元,主要是 本单位为2025年度新增预算单位,无往年支出;
(2) 2025年项目支出比上年增加0万元,主要增减原因为:本单位为2025年度新增预算单位,无项目支出。
3. 2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算总额为4万元,与上年相比增加4万元,增加100%。增加原因主要是:本单位为2025年度新增预算单位,无往年支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年经费一般公共预算总额0万元,比上年预算增加0万元,增加0%。主要是本单位为2025年度新增预算单位,无“三公”经费。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025 年编制政府采购预算 0 万元,比上年度增加(减少)0万元,增加了(减少)0%。增加(减少)的主要原因0本单位为2025年度新增预算单位,无采购预算0。
七、国有资产占用情况
2025年占有房屋面积400平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0 辆。
土地、房屋及构筑物:400平方米
通用设备: 台式电脑6台,笔记本电脑1台,打印机4台,电视机2台,空调8台
专用设备: 无
文物和陈列品: 无
图书、档案: 无
家具、用具、装具及动植物: 办公桌椅10张, 木柜2组,铁皮柜7组,沙发5套,茶柜4个,茶几5个。
八、重点项目预算绩效情况
无
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
无
(二)对其他情况的说明:
无
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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