名称 | 阳新县王英镇人民政府部门汇总2022年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-89822 | 发布日期 | 2023-12-05 | 发布机构 | 镇场区 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
阳新县王英镇人民政府部门汇总2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本镇区的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
11、预算管理、组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理;农村经营管理、农民负担监管。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处、王英镇人民政府本级、阳新县财政局王英财政所、阳新县王英镇综合执法中队。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,385.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,165.63 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,928.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.20 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23.00 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 57.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 385.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 175.93 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 502.22 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,869.66 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.08 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 375.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 2.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.20 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,502.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,699.72 | 本年支出合计 | 58 | 5,699.72 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 5,699.72 | 总计 | 62 | 5,699.72 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 5,699.72 | 5,314.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.63 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,165.63 | 1,108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.23 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 903.33 | 902.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 886.33 | 885.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 228.80 | 172.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.23 | ||||||||
2010607 | 信息化建设 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 218.30 | 162.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.23 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.93 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.01 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.01 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.01 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 502.22 | 502.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,869.66 | 1,662.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.39 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 216.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 408.89 | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 386.50 | 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 22.39 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,227.77 | 1,227.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 870.43 | 870.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22404 | 矿山安全 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1,502.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 5,699.72 | 1,434.78 | 4,264.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,165.63 | 1,107.52 | 58.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 903.33 | 902.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 886.33 | 885.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 228.80 | 198.11 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010650 | 事业运行 | 218.30 | 187.61 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.93 | 173.93 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 132.53 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 132.53 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 502.22 | 56.55 | 445.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.22 | 56.55 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 68.22 | 56.55 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,869.66 | 86.71 | 1,782.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21303 | 水利 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 408.89 | 20.00 | 388.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 386.50 | 0.00 | 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 22.39 | 20.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,227.77 | 66.71 | 1,161.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 870.43 | 58.01 | 812.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 144.34 | 8.70 | 135.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22404 | 矿山安全 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 1,502.00 | 0.00 | 1,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,385.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,108.40 | 1,108.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,928.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.20 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 502.22 | 74.22 | 428.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,662.27 | 1,662.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,314.09 | 本年支出合计 | 59 | 5,314.09 | 3,385.88 | 1,928.00 | 0.20 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 5,314.09 | 总计 | 64 | 5,314.09 | 3,385.88 | 1,928.00 | 0.20 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,385.88 | 1,261.54 | 2,124.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,108.40 | 1,051.29 | 57.11 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 902.33 | 902.33 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 885.33 | 885.33 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 172.57 | 141.88 | 30.70 | ||
2010607 | 信息化建设 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 162.07 | 131.38 | 30.70 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | ||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 74.22 | 56.55 | 17.68 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.22 | 56.55 | 11.68 | ||
2120104 | 城管执法 | 68.22 | 56.55 | 11.68 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,662.27 | 86.71 | 1,575.56 | ||
21303 | 水利 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 406.50 | 20.00 | 386.50 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 386.50 | 0.00 | 386.50 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,227.77 | 66.71 | 1,161.06 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 870.43 | 58.01 | 812.42 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 144.34 | 8.70 | 135.64 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 837.62 | 302 | 商品和服务支出 | 302.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 237.69 | 30201 | 办公费 | 133.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 145.52 | 30202 | 印刷费 | 11.86 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 86.40 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 142.33 | 30205 | 水费 | 1.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.04 | 30206 | 电费 | 19.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 13.59 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.37 | 30211 | 差旅费 | 3.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 56.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 29.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.45 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 121.87 | 30215 | 会议费 | 13.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 111.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 9.98 | 30227 | 委托业务费 | 9.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.87 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.20 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.06 | ||||||||||||||||
人员经费合计 | 959.49 | 公用经费合计 | 302.05 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 0.00 | 1,928.00 | 1,928.00 | 0.00 | 1,928.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | |||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | |||||||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | |||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0.20 | 0.20 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.20 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.20 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.20 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5699.72万元。与2021年度相比,收、支总计各减少310.7万元,下降5.17%,主要原因:一是部分项目支出改由上级直拨,不再通过本级收支结算;二是受疫情影响,非税收入(旅游经济收入)明显下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5699.72万元,与2021年度相比,收入合计减少310.7万元,下降5.17%。其中:财政拨款收入5314.09万元,占本年收入93.23%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入385.63万元,占本年收入6.77%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5699.72万元,与2021年度相比,支出合计减少310.7万元,下降5.17%。其中:基本支出1434.78万元,占本年支出25.17%;项目支出4264.94万元,占本年支出74.83%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5314.09万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加1487.29万元,增长38.87%。主要原因是政府性基金财政拨款收支较上年明显增加,主要是专项债券资金。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3385.88万元,比2021年度决算数减少342.91万元。减少主要原因是受疫情影响,非税收入(旅游经济收入)明显下降。政府性基金预算财政拨款收入1928万元,比2021年度决算数增加1928万元。增加主要原因是新增专项债券资金支出(大型基础设施建设)。国有资本经营预算财政拨款收入0.2万元,比2021年度决算数减少97.8万元。减少主要原因是上年度产生了一次性的国有资产资源处置收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3385.88万元,占本年支出合计的59.4%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少342.91万元,下降9.2%。主要原因是量入为出,在收入下降的情况下压减项目开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3385.88万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出1108.42万元,占32.74%。主要用于单位人员工资福利和公用经费。
2.公共安全(类)支出23万元,占0.68%。主要是用于社区戒毒中心运转和综治方面。
3.文化旅游体育与传媒(类)支出57万元,占1.68%。主要是用于旅游景区发展产业路建设。
4.社会保障和就业(类)支出56.91万元,占1.68%。主要用于职工社会保障缴费和社保费征收。
5.卫生健康(类)支出19万元,占比0.56%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。
6.城乡社区(类)支出74.23万元,占比2.19%。主要是用于城管执法和城乡社区基层治理。
7.农林水(类)支出1662.27万元,占比49.09%。主要是用于村集体运转和村级公益事业。
8.资源勘探工业信息(类)支出0.08万元,占比0%。主要是用于国有资产监管支出。
9.自然资源海洋气象(类)支出375万元,占比11.08%。主要是用于革命老区支持党群中心建设。
10.粮油物资储备(类)支出2万元,占比0.05%。主要是用于其他粮油物资储备支出。
11.灾害防治及应急管理(类)支出8万元,占比0.25%。主要是用于矿山安全支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为996.5万元,支出决算为3385.88万元,完成年初预算的339.78%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为773.1万元,支出决算为885.33万元,完成年初预算的114.52%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是公务员工资结构调整,二是当年新增人员,年中追加人员预算。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为149万元,支出决算为162.07万元,完成年初预算的108.77%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整追加人员预算。
6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
12.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
13.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为57万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
16.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算;二是机关单位职业年金缴费年初预算计入一般公共服务支出,未计入社会保障支出,统计口径变更。
17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为74.4万元,支出决算为68.22万元,完成年初预算的91.69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是单位人员社会保障缴费决算口径纳入社会保障支出,二是本年度非税征缴不如预期,单位项目支出量入为出,相应下降。
22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
23.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基层设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为386.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为163万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为870.43万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
29.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.34万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
30.农林水支出(类)普惠金融发展(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
31.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
32.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
33.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为375万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
34.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
35.灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡财县管,该项支出年初由上级代编预算,未列入本级年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.54万元,其中:
人员经费959.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费302.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1928万元,本年支出1928万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为428万元,主要用于农村基础设施建设和农业土地开发等方面支出。
(二)其他支出(类)。支出决算为1500万元,主要用于自来水厂取水口迁建工程方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.2万元。具体支出情况为:
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.2万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元,支出决算为12.2万元,完成预算的90.37%。较上年增加9.25万元,增长313.56%。决算数小于预算数的主要原因:按照上级有关要求压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因:有新增预算单位,增加相应的公务用车费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为13.5万元,支出决算为12.2万元,完成预算的90.37%;较上年增加9.25万元,增长313.56%。决算数小于预算数的主要原因:按照上级有关要求压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因:有新增预算单位,增加相应的公务用车费用。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出12.2万元,主要用于公务车日常加油保养维修及保险服务。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有3辆。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位无此项支出。其中:
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出255.51万元,比年初预算数增加174.07万元,增长213.74%。主要原因是:口径调整,年初预算机关运行经费仅统计了一般公共服务财政拨款支出人员公用经费部分,实际执行中各类项目支出中的商品服务支出也计入了机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位职工外出办事开会公务出行;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年末固定资产2432.83万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个。
第四部分 名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面