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名称 阳新县王英镇财政所2022年部门决算
索引号 000014349/2023-89825 发布日期 2023-12-05 发布机构 镇场区
文号 文件分类 所属机构

阳新县王英镇财政所2022年部门决算

阳新县王英镇财政所2022年部门决算

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1)负责组织和管乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行编制财政决算;

2)负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3)负责乡镇非税收入的管理;

4)负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5)负责乡镇财政专项资金的管理;

6)协助乡村两级清收债权、化解债务;

7)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8)负责对农民负担进行监督管理;

9)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。   

(二)机构设置

从单成看,门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属业二级单0个等算。内设机构如下:农村集体三资监管中心、产权交易中心。王英财政所人员编制15人,领导职数12

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:阳新县王英镇财政所




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

164.87

一、一般公共服务支出

32

218.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

56.23

八、社会保障和就业支出

39

2.79


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

221.10

本年支出合计

58

221.10

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

221.10

总计

62

221.10

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表









公开02表

部门:阳新县王英镇财政所





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

221.10

164.87

0.00

0.00

0.00

0.00

56.23

201

一般公共服务支出

218.30

162.07

0.00

0.00

0.00

0.00

56.23

20106

财政事务

218.30

162.07

0.00

0.00

0.00

0.00

56.23

2010650

  事业运行

218.30

162.07

0.00

0.00

0.00

0.00

56.23

208

社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








公开03表

部门:阳新县王英镇财政所




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

221.10

190.40

30.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

218.30

187.61

30.70

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

218.30

187.61

30.70

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

218.30

187.61

30.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:阳新县王英镇财政所




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

164.87

一、一般公共服务支出

33

162.07

162.07

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

2.79

2.79

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

164.87

本年支出合计

59

164.87

164.87

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

164.87

总计

64

164.87

164.87

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:阳新县王英镇财政所


金额单位:万元


项目

本年支出


科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

164.87

134.17

30.70


201

一般公共服务支出

162.07

131.38

30.70


20106

财政事务

162.07

131.38

30.70


2010650

  事业运行

162.07

131.38

30.70


208

社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00


2089999

  其他社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:阳新县王英镇财政所





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

104.01

302

商品和服务支出

27.94

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

39.35

30201

  办公费

5.80

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

11.69

30202

  印刷费

3.91

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

20.13

30205

  水费

0.60

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.72

30206

  电费

3.50

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

7.50

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

5.16

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.40

30211

  差旅费

0.40

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

8.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.40

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

1.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.22

30215

  会议费

0.36

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.59

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.10

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

2.22

30227

  委托业务费

1.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.52

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.98

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

1.10

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.68




人员经费合计

106.23

公用经费合计

27.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:阳新县王英镇财政所





金额单位:万元

项     目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:阳新县王英镇财政所





金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:阳新县王英镇财政所






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为221.1万元。与2021年度相比,收、支总计各减少4.09万元,下降1.82%,主要原因是本年度有人员调出,人员减少,工资奖金减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计221.1万元,与2021年度相比,收入合计减少4.09万元,下降1.82%。其中:财政拨款收入164.87万元,占本年收入74.57%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入56.23万元,占本年收入25.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计221.1万元,与2021年度相比,支出合计减少4.09万元,下降1.82%。其中:基本支出190.4万元,占本年支出86.11%;项目支出30.7万元,占本年支出13.89%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为164.87万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加12.92万元,增长8.5%。主要原因是上年度新增人员追加预算不计入财政拨款收入,并直接纳入本年度年初预算

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入164.87万元,比2021年度决算数增加12.92万元。增加主要原因是上年度新增人员追加预算不计入财政拨款收入,并直接纳入本年度年初一般公共预算。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出164.87万元,占本年支出合计的74.57%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.92万元,增长8.5%。主要原因是上年度有新增人员追加预算不计入一般公共预算财政拨款收入,本年度年初一般公共预算则包含了新人工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出164.87万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出162.07万元,占98.3%。主要是用于财政事务事业运行。

2.社会保障和就业(类)支出2.79万元,占1.7%。主要是用于财政人员社会保障缴费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149万元,支出决算为164.87万元,完成年初预算的110.65%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为149万元,支出决算为162.07万元,完成年初预算的108.77%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整追加人员预算。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径变化,年初预算的职工社会保障缴费计入一般公共服务支出,年初决算则计入社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.17万元,其中:

人员经费106.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费27.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中:

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个,0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:非参公管理事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。主要原因是本单位本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至202212月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年末固定资产232.49万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30.7万元,占年初预算的101.05%,绩效评价结果显示,其中一级项目1个,二级项目1个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1:

项目支出绩效自评表

(  2022  年度)

项目名称

基层财政事业发展

主管部门

阳新县王英镇人民政府

实施单位

阳新县财政局王英财政所

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.38

30.7

30.7

10

100&


其中:当年财政拨款

30.38

30.7

30.7

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

三资监管、产权交易、惠农补贴等各项工作完成当年年度考核并完成上级业务部门各项具体任务

年度工作考核合格,各项既定工作任务基本完成。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

指标1:争取一事一议项目

2个

11个

2

2


指标2:财务业务培训

2次

2次

2

2


指标3:年度财务档案整理

1次

1次

2

2


指标4:脱岗常驻帮扶村职工

1人

1人

2

2


指标5:财政内网网络维护检修

4次

5次

2

2


质量

指标

指标1:三资监管考核

达标

达标

5

5


指标2:档案管理级次

省优

省优

5

5


指标3:惠农政策群众知晓率

80%

81.25%

5

5


时效

指标

指标1:资金拨付进度

序时进度

序时进度

5

5


指标2:项目完成时间

1年

1年

5

5








成本

指标

指标1:各项业务支出

31万元

30.7万元

5

5


指标2:办公楼土地租金

1万元

1万元

5

5


指标3:消费扶贫支持乡村振兴

5000元

5186

5

5


效益指标

经济

效益

指标

指标1:驻点村集体经济发展

明显

有进步

10

8


指标2:






……






社会

效益

指标

指标1:惠农补贴发放

规范及时

规范及时

8

8


指标2:镇区财政事务运转

有序

基本正常

7

6








生态

效益

指标

指标1:职工办公生活环境

改善

部分改善

10

9














可持续影响指标



















指标

服务对象满意度指标

指标1:职工满意度

98%

100%

7

7


指标2:群众满意度

97%

98%

8

8








总分

100

96


第四部分  名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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