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名称 阳新县财政局兴国财政所2021年部门决算公开
索引号 000014349yx_xg/2022-00001 发布日期 2022-10-16 发布机构 兴国镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 兴国镇

阳新县财政局兴国财政所2021年部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,以及相关财经政策、法规的宣传工作。

2、组织编制本镇年度财政预算草案,向镇人大报告财政预决算执行情况。

3、负责本镇各类财政性资金的监督管理,以及公开财政与编制政务的管理。

4、负责本镇单位财务管理、以及国有资产和债权债务管理等工作。

5、负责涉农补贴资金发放,完善惠农补贴资金“一卡(折)通”发放机制。

6、严格执行会计核算,落实“农村三资代理服务”等管理制度。  

7、承办镇党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。

兴国财政所内设产权交易中心、农村集体三资监管中心。依据阳编发[2005]27号文件,核定事业编制27名,设所长1名,副所长2名。

截止2021年12月31日,单位实有人数在职15人,退休24人

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

收入支出决算总表





公开01表

部门:阳新县财政局兴国财政所




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

195.25

一、一般公共服务支出

32

328.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

87.94

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

283.20

本年支出合计

58

328.36

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

45.16

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

328.36

总计

62

328.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表(表2)

收入决算表








公开02表

部门:阳新县财政局兴国财政所






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

283.20

195.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.94

201

一般公共服务支出

283.20

195.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.94

20106

财政事务

283.20

195.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.94

2010650

  事业运行

283.20

195.25

0.00

0.00

0.00

0.00

87.94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(表3)

支出决算表







公开03表

部门:阳新县财政局兴国财政所





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

328.36

302.09

26.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

328.36

302.09

26.27

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

315.76

289.49

26.27

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

315.76

289.49

26.27

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:阳新县财政局兴国财政所



金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

195.25

一、一般公共服务支出

33

220.71

220.71

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

195.25

本年支出合计

59

220.71

220.71

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

25.46

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

25.46


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

220.71

总计

64

220.71

220.71

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表

部门:阳新县财政局兴国财政所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

220.71

194.44

26.27

201

一般公共服务支出

220.71

194.44

26.27

20106

财政事务

208.11

181.84

26.27

2010650

  事业运行

208.11

181.84

26.27

20199

其他一般公共服务支出

12.60

12.60

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

12.60

12.60

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:阳新县财政局兴国财政所



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

169.71

302

商品和服务支出

20.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

61.82

30201

  办公费

2.87

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.56

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

12.60

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

41.18

30205

  水费

0.68

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.28

30206

  电费

2.49

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.20

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.05

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11.17

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.65

30211

  差旅费

1.75

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

12.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.90

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.19

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.63

30215

  会议费

0.80

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.24

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

4.28

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.80

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.73

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.49

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.62

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.35

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

174.33

公用经费合计

20.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:阳新县财政局兴国财政所


金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

部门:阳新县财政局兴国财政所




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表




公开09表

部门:阳新县财政局兴国财政所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

2021收入合计283.20万元,较年初预算增加0万元增长0%;较上年减少46.48万元,同比下降14.10%下降的主要原因人员变动,控制经费列支

二、支出决算情况说明

2021度支出合计328.36万元,较年初预算增加0万元增长0%;较上年减少17.25万元,同比下降4.99%。下降的主要原因人员变动,控制经费列支

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出220.71万元2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出220.71万元,与2020年相比增加17.58万元,增长8.65%完成年初预算的100%。增加的主要原因:人员变动及增加项目资金。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类220.71万元,占本年支出100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出194.44万元,其中:人员经费174.33万元,占比89.66%,公用经费支出20.11万元,占比10.34%。与2020年相比减少8.69万元,下降4.28%,完成年初预算的100%。下降的主要原因:人员变动,控制经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。较上年相比减少0万元,减少0%,完成年初预算的0%。主要原因:单位无此项支出。具体支出项目如下  

1、因公出国(境)费用预算为0万元,本单位因公出国(境)团组数为0,人数为0,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因:单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位公务用车购置数为0,公务用车保有量为0辆,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因:单位无此项支出。

3、公务接待费0万元,我单位公务活动总计接待的批次为0次,人次为0次,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因:单位无此项支出       

、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元,年初预算数为0万元,完成预算的0%。2020年相比减少0万元,下降0%。主要原因:我单位为事业单位,无此项支出

、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额9.92万元其中政府采购货物支出9.92万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况

截止202112月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2021年末固定资产(原值)为352.35万元。

、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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