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名称 阳新县兴国镇人民政府本级2024年部门预算公开
索引号 000014349/2024-07170 发布日期 2024-01-31 发布机构 兴国镇
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 兴国镇

阳新县兴国镇人民政府本级2024年部门预算公开

阳新县兴国镇人民政府本级2024年部门预算公开

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


预算公开情况说明

一、部门单位主要职责

阳新县兴国镇人民政府主要职责是:

1宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议,发布决定和命令

2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导,加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。

5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

7、完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化,推动经济发展,增加农民收入。

10、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县兴国镇人民政府本级兴国镇人民政府部门的预算单位,由镇政府机关、0个机关直属参公管理事业单位0个公益类事业单位合并编制报表。内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室4个机构办公室

截止2023年12月31日,单位实有人数在职46人,其中行政编制41人,机关工勤人员4人(自筹),事业编制1人;退休66人。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况:2024年本年收入预算为1247.10万元,比上年增加159.9万元,增长14.71%。其中,经费拨款1247.10万元,财政专户管理资金收入0.00万元,其他收入0.00万元。

收入增加原因:一是职工职业年金记实导致经费增加;二是非税增加,保障重点项目实施

2、预算支出情况:2024年本年支出预算为1247.10万元,比上年增加159.9万元,增长14.71%。其中:基本支出902.16万元,占总支出的72.34%;项目支出344.94万元,占总支出的27.66%。本年支出构成为:一般公共服务支出1247.10万元,占本年支出100%。

支出增加原因:

1基本支出比上年增加29.90万元主要是职工职业年金记实导致经费增加

2项目支出比上年增加130.00万元主要非税增加,保障重点项目实施。

3. 2024年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为90.74万元,与上年相比减少1.13万元,下降1.23%。减少原因主要是:一是人员变动(减员)导致相应经费减少;二是依据单位运行实际情况足额编列水电费、印刷费、维修费等。其中,办公费24.00万元,印刷费4.00万元,水费1.00万元,电费10.00万元,邮电费1.00万元维修3.00万元,会议费0.30万元,培训费0.70万元,工会经费8.16万元, 福利费4.51万元公务用车运行维护费4.50万元其他交通费26.33万元,其他商品和服务支出3.25万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年三公”经费一般公共预算总额4.50万元,与上年持平。主要是严控“三公”经费预算分别如下:

1公务接待费0.00万元,与上年持平。主要原因是无公务接待任务安排

2公务用车购置及运行费4.50万元,与上年持平。其中公务用车购置费0.00万元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;公务用车运行4.50万元,与上年持平,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3因公出国(境)0.00万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准2021年)》要求,2024年我单位编制政府采购预算20.00万元比上年度增加17.5万元增长700.00%。增加主要原因:本年度依据单位情况据实编列政府采购预算计划,主要是用于采购办公设备、生活电器及耗材等,改善职工日常办公条件及职工宿舍环境

其中:货物类政府采购预算20.00万元,主要是用于采购办公设备、生活电器及耗材等支出;工程类政府采购预算0.00万元;服务类政府采购预算0.00万元。

七、国有资产占用情况

2024年兴国镇人民政府本级占有房屋面积4477平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车1与上年持平包括:

房屋建筑面积为4477平方米价值15.91万元(净值)

设备:96台(件),价值14.46万元(净值);

车辆:1台(辆),价值17.69万元(净值);

文物和陈列品1件(个),价值0.33万元;;

家具用具533套(个),价值19.96万元(净值);

特种动植物:2类,价值22.21万元;

无形资产:1类,价值6.43万元(净值)。

八、重点项目预算绩效情况

依据预算绩效管理工作要求,我单位对预算项目全面实施绩效管理:

1、“镇区运转工作经费”项目

项目主要内容:保障镇区各部门业务按照工作规划开展,确保各项工作任务有序运转。2024年预算安排344.00万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标:通过本项目的实施,保障镇区各部门日常办公正常运转,确保本年度各项工作业务有序开展,按照计划完成年度工作任务。

1)成本指标:镇区运转工作经费≤344.00万元;

2)产出指标:组织党员干部集中学习及党史教育次数≥12次/年;政府工勤及长聘人员工资保障人数≥15次;政策政务公开及宣传次数≥12次/年;民生工程城市建设项目数≥5个;保障招商引资重点项目数≥4个;惠农补贴及社会救助补贴≥10类/年;城乡人居环境专项综合整治次数≥36次/年;消防、食品等安全宣传及督查次数≥12次/年;巩固建档立卡贫困户脱贫户数≥100户;基层党建达标率=100%;人员待遇保障率=100%;工程项目质量验收合格率=100%;社会救助补贴发放到户率=100%;环境综合整治行动覆盖率=100%;安全生产专项整治达标率=100%;违法违规行为依法查处率=100%;建档立卡贫困人口脱贫巩固率=100%;投诉案件、信访及各类矛盾纠纷化解率≥90%;城乡基本保险和“防贫保”保险参保率≥90%;项目开展时间=1年;

3)效益指标:改善镇区营商环境状况 效果明显;社会公共事业均衡发展 稳步发展;改善城乡人居环境状况 明显改善;

4)满意度指标:群众满意度≥95%。

2、“人大代表活动费”项目

项目主要内容:用于保障人大代表参会期间的各项活动。2024年预算安排0.94万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目绩效目标:通过本项目的实施,保障人大代表视察调研等活动,有效发挥人大代表作用,确保参会期间按照计划完成各项议程。

1)成本指标:人大代表活动费标准=360元/人;

2)产出指标:县级人大代表数量=24人;市级人大代表数量=2人;人大代表参会率≥90%;按计划完成各项议程=100%;项目开展时间=1年;

3)效益指标:保障参会代表误工补助 按标准执行;保障履职效果和发挥作用 效果良好;

4)满意度指标:人大代表满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

对空表的说明:

1我单位无政府性基金收支情况,因此表格为空;

2我单位无国有资本经营收支情况,因此表格为空

对其他情况的说明:

十、专业名词解释

1机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国费用反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、牌照费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

3政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4财政拨款补助收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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