名称 | 阳新县城市管理执法局2020年部门预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2021-00293 | 发布日期 | 2020-06-08 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 部门2020年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2020年预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
九、国有资产占用情况
十、重点项目预算绩效目标情况说明
第四部分:名词解释
阳新县城市管理执法局2020年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理行政执法的法律、法规、规章和政策;编报全县城管行政执法管理工作中长期规划、年度计划和实施细则,经批准后组织实施。
2.根据法律法规规定和国务院、省、市政府的决定,负责全县城市管理行政执法,行使省政府授权、县政府批准的相对集中行政处罚权。
3.负责全县城市管理行政执法的组织、协调及督察工作;负责城市管理行政执法队伍的建设、业务培训和考核工作。
4.会同有关部门对因建设等特殊需要,在街道两侧和公共场地临时堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其它设施的审批;负责因建设需要必须拆除环卫设施的审批;会同有关部门对大型户外广告的设置以及门面招牌、横幅布标的管理和审批工作。
5.负责指导、督促、协调各镇(区)、相关部门和社区做好城市管理工作并开展检查、考核和评比。
6.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
7.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
8.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
9.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚权。
10.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。
11.完成上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,城管执法局部门预算由单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的2个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)2个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位2个。
(三)部门人员构成
部门人员构成:本单位人员合计126人,其中在职113人,离退休13人;在职人员编制情况:全额财拨编制113人、包干(差额)编制2人、自筹编制0人。
阳新县城管执法局2020年部门预算表
表一 阳新县城管执法局 2020年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 1284.3 | 一般公共服务 | |
其中: 1、财政经费拨款 | 884.3 | 公共安全 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 400 | 教育 | |
3、政府性基金预算财政拨款 | 科学技术 | ||
事业收入 | 文化体育与传媒 | ||
事业单位经营收入 | 社会保障和就业 | ||
上级补助收入 | 医疗卫生 | ||
附属单位上缴收入 | 节能环保 | ||
其他收入 | 城乡社区事务 | 1284.3 | |
本年收入合计 | 1284.3 | 本年支出合计 | |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 1284.3 | 支出总计 | 1284.3 |
表二 阳新县城管执法局 2020年收入预算总表
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 1284.3 | |
其中:1、财政经费拨款 | 884.3 | |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 400 | |
本年收入合计 | ||
上年结余(转) | ||
动用事业基金 | ||
收入总计 | 1284.3 |
表三 阳新县城管执法局 2020年支出预算总表
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业 |
对附属单 位补助 支出 |
上缴上级 支出 | |||
合计 | 1284.3 | 1098.5265 | 122.7735 | 63 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1284.3 | 1098.5265 | 122.7735 | 63 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1284.3 | 1098.5265 | 122.7735 | 63 | ||||
2120104 | 城管执法 | 1284.3 | 1098.5265 | 122.7735 | 63 |
表四 阳新县城管执法局2020年财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 1284.3 | 城乡社区事务 | 1284.3 | |
其中:1、财政经费拨款 | 884.3 | 公共安全 | ||
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 400 | 教育 | ||
3、政府性基金预算财政拨款 | ||||
本年收入合计 | 1284.3 | 本年支出合计 | 1284.3 | |
上年结余(转) | 结转下年 | |||
收入总计 | 1284.3 | 支出总计 | 1284.3 |
表五 阳新县城管执法局2020年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类 科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 884.3 | 881.3 | 3 | |
212 | 城乡社区支出 | 884.3 | 881.3 | 3 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 884.3 | 884.3 | 3 |
2120104 | 城管执法 | 884.3 | 884.3 | 3 |
表六 阳新县城管执法局2020年一般公共预算基本支出表
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 883.7450 | 847.4450 | 36.3 | ||
301 | 工资福利支出 | 847.4450 | 847.4450 | ||
30101 | 基本工资 | 357.3504 | 357.3504 | ||
30102 | 津贴补贴 | 162.2266 | 162.2266 | ||
30107 | 绩效工资 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.6357 | 108.6357 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.5412 | 46.5412 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.9723 | 31.9723 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.1638 | 21.1638 | ||
30113 | 住房公积金 | 69.8118 | 69.8118 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.2 | 1.2 | ||
302 | 商品和服务支出 | 36.3 | 36.3 | ||
30201 | 办公费 | 33.3 | 33.3 | ||
30202 | 火车站执法经费 | 3 | 3 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.555 | 0.555 | ||
30301 | 退休费公用部分 | 0.195 | 0.195 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | ||
表七 阳新县城管执法局2020年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 59.83 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 10.83 |
公务用车购置及运行费 | 49 |
其中:公务用车运行维护费 | 49 |
公务用车购置费 |
表八 阳新县城管执法局2020年政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
三、2020年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
城管执法局2020年所属单位预算汇总预算总收入是 1284.3万元,城管执法局2020年度本级预算总收入 1284.3 万元。其中:财政拨款收入884.3万元、非税收入400万元,上年度结转结余 0 万元。比2019年减少 1393 万元。主要原因是 去年非税收入虚报 。
城管执法局2020年所属单位预算汇总预算总支出是1284.3 万元,本级预算总支出 1284.3万元。其中:基本支出 1098.5265 万元、项目支出122.7735万元、对附属单位补助支出63万元,年末结转和结余 0 万元。比2019年减少 1393 万元。主要原因是去年非税收入虚报。
(二)收入预算情况说明
城管执法局2020年所属单位预算汇总总收入是1284.3万元,本年本级收入合计 1284.3万元,其中:财政拨款收入884.3万元,占 69 %;非税收入400万元,占31 %。
(三)支出预算情况说明
城管执法局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 1284.3 万元,本年本级支出合计 1284.3万元,其中:基本支出 1098.5265 万元,占86%;项目支出122.7735万元,占9%;对附属单位补助支出 63万元,占5%。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
城管执法局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入881.3万元,城管执法局本级财政拨款收入884.3万元,比2019年相比增加 万元,财政拨款支出总预算 万元,比2018年相比增加 万元。主要原因是 工资福利支出增加
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
城管执法局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出 884.3 万元,2020年部门本级公共预算财政拨款支出884.3万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 万元,占本年支出 %
二、公共安全支出类 万元,占本年支出 %
三、教育支出类 万元,占本年支出 %
四、科学技术类 万元,占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元,占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元,占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元,占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元,占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类884.3万元,占本年支出 100 %
十、农林水事务支出类 万元,占本年支出 %
十一、交通运输支出类 万元,占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元,占本年支出 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 884.3万元,其中人员经费 万元, 包括 基本工资 362.3820万元、津贴补贴217.1760万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.3752万元、职业年金缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 35.8730万元、其他社会保障缴费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗嘱补助) 0万元、救济费 0 万元、 助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0.36 万元; 公用经费36.9万元:包括办公费33.9万元、火车站执法经费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出 59.83 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 10.83 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 49 万元,比2019年“三公”经费减少(增长) 0 %。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆,国内公务接待批次 180 次,国内公务接待人数 1210 人。
(八)政府采购预算预算情况说明
按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元,包括:货物类 0 万元,工程类0 万元,服务类0 万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
(九)国有资产占用情况
2020年我单位部门预算中固定资产总额为583.4万元。房屋:商品房两套,价值40万元;其他构筑物(活动板房及岗亭),价值24.8万元;机动车实有数为7辆,价值228.8万元,其中:小轿车1辆,排水抢险车1辆,清洁卫生车1辆,载货汽车3辆,其他客车1辆;大中型车辆 0 辆;电瓶执法车2台;通用设备248.1万元,其中:电脑56台,打印机复印机24台,传真机2台,机柜1台,考勤机1台,数码相机6台,摄像机1台,移动硬盘3台,光纤收发器1台,联体垃圾压缩箱10个,企业级路由器1个,千兆交换机1台,交换机3台,录音笔1支,彩电4台,空调25台,冰柜冰箱3台,消毒柜1台,监控设备37套,音箱2套,网络广播10套,车载扩音机及喇叭6套,轴流通风机1台,对讲机15台;专用设备17.5万元,其中:执法记录仪27台,抓锁器5个,铲雪机头2个;家具用具及装具,价值24.2万元,其中:沙发19套,办公桌39张,办公椅40张,大班台2台,茶几6张,床1张,办公柜12组。
(十)重点项目预算绩效目标情况说明
我单位2020年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。
(十一)、机关运行经费安排情况说明:
公共预算财政拨款基本支出884.3万元,包括基本工资362.3820万元、津贴补贴217.1760万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.3752万元、公务员医疗补助缴费 35.8730万元,其他对个人和家庭的补助0.36万元;公用经费36.9万元:包括办公费33.9万元、火车站执法经费3万元
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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