名称 | 阳新县城市管理执法局2023年度预算绩效目标信息公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2023-37902 | 发布日期 | 2023-05-25 | 发布机构 | 阳新县城市管理执法局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
部门整体绩效目标申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 阳新县城市管理执法局 | ||||||
总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
2020 年 | 2021 年 | ||||||
部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 2889.4 | 34% | 10,127.77 | 4131.89 | |
其他资金 | 5699.5 | 66% | 10,127.77 | 960.47 | |||
合 计 | 8588.91 | 100% | 14,434.87 | 5092.36 | |||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 2974.32 | 34% | 2,692.81 | 2233.84 | |
项目支出 | 5641.59 | 66% | 12,870.18 | 4426.61 | |||
合 计 | 8588.91 | 100% | 15,562.99 | 6660.45 | |||
部门职能概述 | 1、 研究拟定全县有关城市管理执法和市容卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理等方面中长期规划和年度计划,并负责实施。 | ||||||
2、 负责城市综合管理,承担对市容环境卫生管理、园林绿化、市政公用设施运行管理各类部门的发现、交接、维护、协调、督办和应急指挥工作职责; | |||||||
3、 负责全县城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查;负责市环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚及对应的行政强制; ; | |||||||
4、组织、协调相关部门开展全县爱国卫生工作,会同财政部门依据相关行业定额标准编制城市维护资金使用计划,并批准后组织实施。负责依法依规征收和管理本系统的相关费用。 | |||||||
5、负责全县市容环卫的行业管理;负责城市道路清扫保洁检查督办工作;负责指导开展城市生活垃圾分类工作;负责全县城市生活垃圾、餐厨垃圾的收运处置监督指导工作;负责全县生活垃圾无害化处理和资源化利用的规划、建设和营运监督管理;负责城市规划区内建筑垃圾处置核准、渣土运输专营管理,以及建筑垃圾运输企业和环卫企业资质管理和核准; | |||||||
6、负责全县市政公用的行业管理,负责公用事业特殊经营权许可。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。 | |||||||
7、承担全县园林绿化的行业管理工作。负责城市主次干道市政道路实施管理方面的审批监督智能。负责城市道路、城市排水等市政设施运行监管。 | |||||||
8、负责落实城管执法工作规范和行为规范,负责城市规划区违法建设查处和治理工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。负责业务指导、督促、考核各镇区城镇管理执法工作。 | |||||||
9、加强城市公共空间管理。负责城市收入环卫,设置大型户外广告及在城市建筑物、构筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等方面相关行政审批工作。负责市政公用,因特殊情况需要临时占用或挖掘城市道路,依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工方面相关行政审批工作。负责市容整治、道路挖掘、道路抛洒执法管理及配合职能部门加强辖区建筑垃圾工地源头管控工作。负责智慧停车的统一监管工作。 | |||||||
10、开展城市管理宣传教育和实践活动,动员社会各界积极参与城市管理工作,构建多元治理、良性互动的城市治理模式。 | |||||||
年度工作任务 | 1、 “四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用 ; | ||||||
2、 “四位一体” 中市容整治、渣土费用 ; | |||||||
3、 劳务费 ; | |||||||
4、 驻村帮扶资金 ; | |||||||
5、 乡村振兴其它费用 ; | |||||||
6、 拆违拆广告费用 ; | |||||||
7、 信访矛盾经费 ; | |||||||
8、 城管文化宣传 ; | |||||||
9、 卫生费收取成本 ; | |||||||
10、 控查办工作经费 ; | |||||||
11、 新办公楼固定资产采购 ; | |||||||
12、原环境卫生中心办公楼修缮 ; | |||||||
13、 城镇垃圾处理费征收听证会费 ; | |||||||
工程项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算(万元) | 项目本年度预算(万元) | 项目主要支出方向和用途 | ||
静脉产业园工程款 | 持续性项目 | 8980 | 2980 | 自带资,2022年6000万已处理,2023年2980万待缴入国库再按项申报拨付 | |||
阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设(智慧停车扩位)项目 | 持续性项目 | 5500 | 3000 | 3000申请一般债券,2500万为自筹 | |||
湖北农昂化工废水塘治理工程 | 持续性项目 | 9525 | 1670 | 595万在18年为预算资金,7260万为19至22年一般债券资金,1670万23年申请一般债券 | |||
阳新县建筑垃圾和大件垃圾资源化处置中心项目 | 持续性项目,新建 | 2074.41 | 1504.08 | 自筹1074.41万,专项债券共4000万,2022年已付2495.92284万元,2023年申请1504.07716万元 | |||
城市空中管线治理项目 | 持续性项目,新建 | 2000 | 1600 | 暂时以红星大道、胜利街为试点,计划在2022年报告解决400万,2023年一般债券申请1600万。 | |||
阳新县中水利用蓄水取水点建设项目 | 一次性项目,新建 | 571 | 571 | 第一污水处理厂和第二污水处理厂取水点 | |||
阳新七里岗生活垃圾填筛分治理项目 | 持续性项目,新建 | 20000 | 10000 | 一般债券2023年申请10000万,2024年申请10000万元。 | |||
阳新七里岗生活垃圾渗滤液处理扩改技能项目 | 持续性项目,新建 | 2341.51 | 1253.51 | 一般债券2023年申请1253.51,其中设备款709.51万,运维费544万,2023-2025年运维费共1632万 | |||
阳新七里岗生活垃圾填埋场筛分治理污水应急处理项目 | 持续性项目,新建 | 2722.38 | 2722.38 | 七里岗生活垃圾填埋场东北侧,日处理2000吨 | |||
阳新县老城区道路设施提档升级改造项目 | 持续性项目,新建 | 9000 | 3000 | 第一期3000万在一般债券中申请,9条主次干道升级改造 | |||
…… | |||||||
长期目标(截止 2025年) | 年度目标 | ||||||
整体绩效 总目标 | 目标1: | 保障本单位人员工资保险支出 | 目标1:保障本单位人员工资保险支出 | ||||
目标2: | 保障本单位运转经费 | 目标2:保障本单位运转经费 | |||||
目标3: | 保障本单位项目支出含工程项目 | 目标3:保障本单位日常项目支出 | |||||
长期目标1: | 保障本单位人员工资保险支出 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资保险支出 | 2245.6023万 | 2023年预算人员工资保险数 | |||
社会成本指标 | 对社会发展有无不良影响 | 无 | |||||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无不良影响 | 无 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 在职正式工人数 | 110人 | ||||
质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | |||||
时效指标 | 保障工资发放、养老职业年金医保公积金残保金等缴纳 | 12个月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工工资福利 | 及时保障 | ||||
社会效益指标 | 职工履职积极性 | 有所提高 | |||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 98% | ||||
长期目标2: | 保障本单位运转经费 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费按人核算金额 | 110万 | 10000元/年/人*110人 | |||
控查办工作经费 | 20万 | 控查办为非常设机构挂靠执法局账户,每年财拨工作经费20万元 | |||||
社会成本指标 | 对社会发展有无不良影响 | 无 | |||||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无不良影响 | 无 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 在职正式工人数 | 110人 | ||||
质量指标 | 合现支出经费 | 严格按照规定 | |||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 1年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位运转 | 基本保障 | ||||
社会效益指标 | 单位执法管理能力提升 | 有所提升 | |||||
生态效益指标 | 无 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | ||||
长期目标3: | 完成本年度工作任务,保障已开工至2025年结束的三年工程项目支出 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | 27850.97万元 | 日常运转项目非税解决的362万元预算返还小于或等于100万,工程项目资金国债和预算解决的27388.97万元。 | |||
社会成本指标 | 对社会发展有无不良影响 | 无 | |||||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无不良影响 | 有积极的影响 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及年度工作项目 | 9个 | ||||
涉及工程项目 | 10个 | ||||||
质量指标 | 按时完成各项项目 | 基本完成 | |||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 3年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动城市建设发展 | 城市配套设施日益完善 | ||||
社会效益指标 | 城市管理水平提高 | 水平提高 | |||||
生态效益指标 | 环保处理能力提升 | 环保 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | ||||
年度目标1: | 保障本单位人员工资保险支出 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资保险支出 | 1441 | 1280.80 | 2245.6023 | ||
社会成本指标 | 对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职正式工人数 | 104人 | 102人 | 110人 | ||
质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 100% | |||
时效指标 | 保障工资发放、养老职业年金医保公积金残保金等缴纳 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工工资福利 | 及时保障 | 及时保障 | 及时保障 | ||
社会效益指标 | 职工履职积极性 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | |||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | 98% | 98% | ||
年度目标2: | 保障本单位运转经费 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费按人核算金额 | 37 | 102 | 110 | ||
控查办工作经费 | 20 | 20 | 20 | 20万/年 | |||
社会成本指标 | 对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职正式工人数 | 104人 | 102人 | 110人 | ||
质量指标 | 合现支出经费 | 严格按照规定 | 严格按照规定 | 严格按照规定 | |||
时效指标 | 经费支出时效性 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位运转 | 基本保障 | 基本保障 | 基本保障 | ||
社会效益指标 | 单位执法管理能力提升 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | |||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 95% | ||
年度目标3: | 保障本单位日常项目支出 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税解决日常项目支出 | 360.52 | 385.02 | ≦362 | ||
卫生费收取成本 | 90 | 80 | ≦100 | ||||
社会成本指标 | 对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
生态环境成本指标 | 对生态环境有无不良影响 | 无 | 无 | 无 | |||
产出指标 | 数量指标 | 涉及年度工作项目 | 10个 | 9个 | 9个 | 21年有个3万火车站值勤费预算本项目在22年已削减。 | |
质量指标 | 按时完成各项工作任务 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | |||
时效指标 | 资金使用时间 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 推动城市环境美化 | 整洁有序 | 道路干净、市场规范、建筑依规 | 城市人居环境改善 | ||
社会效益指标 | 城市管理水平提高 | 水平提高 | 水平提高 | 水平提高 | |||
生态效益指标 | 环保处理能力提升 | 环保 | 环保 | 环保 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 95% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 城管文化宣传 | |||||||
对应一级项目名称 | 城管文化宣传 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 22 | 项目当年预算 | 22 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 22 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 22 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 媒体宣传按新闻报道采访及做宣传广告牌,依靠非税解决。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 21年非税支出文化宣传超30万,22年非税安排文化宣传超22万,23万申请非税安排22万。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
广告牌宣传 | 7 | |||||||
媒体宣传 | 15 | |||||||
合 计 | 22 | |||||||
测算依据及说明 | 媒体宣传按新闻报道和采访次数预估 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
长期宣传教育引导正能量 | 提升城管文化水平 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税收入,运转经费 | 22万 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 做广告牌预估次数 | ≥8次 | |||||
媒体宣传按新闻报道和采访次数预估 | ≥30次 | |||||||
质量指标 | 按合同定时按量完成,完成率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 资金使用期限 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 提升城管文化水平,增强言论引导力,树立城管正面形象 | 提升 | ||||||
生态效益指标 | 充分发挥先进文化功能,推动城管事业蓬勃发展。 | 发挥 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 信访矛盾经费 | |||||||
对应一级项目名称 | 信访矛盾经费 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 20 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 20 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 处理执法过程产生的及上级交办的信访矛盾 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年信访局划拨15万信访资金,2022年依靠非税解决15万信访经费,2023年在非税里安排15万信访经费。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
信访费用 | 15 | |||||||
信访工作经费 | 5 | |||||||
合 计 | 20 | |||||||
测算依据及说明 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
信访工作责任重,压力大,难度高,要做到服务大局,探索规律,切实服务群众 | 短期或永久消除矛盾纠纷 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税收入,运转经费 | 20 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 处理矛盾纠纷 | ≦20起 | |||||
质量指标 | 完成省级、县级交办信访任务完成率 | 100% | ||||||
调解上访群众矛盾纠纷处置率 | 100% | |||||||
国家赔偿等执行率 | 100% | |||||||
时效指标 | 资金使用时间 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定,解决群众诉求 | 维稳 | ||||||
生态效益指标 | 坚持以法治思维为引领,展现法治信访新气象 | 引领 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访对象满意率 | ≥90% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 拆违拆广告费用 | |||||||
对应一级项目名称 | 拆违拆广告费用 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 50 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 50 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 非税解决拆违拆广告费用 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年拆违拆广告类费用100万依靠非税任务解决25万,下差打报告财政拨款,2023年依靠非税申请项目库安排50万,2023年应相较2022年此类支出稍少。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
租机械费 | 29 | |||||||
劳务费 | 18 | |||||||
盒饭、矿泉水等 | 3 | |||||||
合 计 | 50 | |||||||
测算依据及说明 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
未经统一规划、审批许可,不得擅自设置户外广告,不得随意建筑临时建筑物或永久构筑物 | 统一规划,审批许可 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税收入,运转经费 | 50 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 拆违预估次数 | ≥10次 | |||||
拆广告预估次数 | ≥8次 | |||||||
质量指标 | 拆除率 | ≦100% | ||||||
时效指标 | 资金使用时间 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加务工和拆除公司收入 | 增加收入 | |||||
社会效益指标 | 整洁市容环境,拆除安全隐患 | 市容整治 | ||||||
生态效益指标 | 无 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 乡村振兴其它费用 | |||||||
对应一级项目名称 | 乡村振兴其它费用 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 10 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 乡村振兴社区共建组织活动等历史上的支出数为依据 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 前两年实际支出不下10万,2023年非税安排10万元用于乡村振兴其它费用(含单位对点社区) | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
党员下沉共建社区按文件支持费用 | 5 | |||||||
组织比赛活动费 | 5 | |||||||
合 计 | 10 | |||||||
测算依据及说明 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税收入,运转经费 | 10 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 党员下沉共建社区 | 1个 | |||||
组织比赛活动 | ≥6次 | |||||||
质量指标 | 共建完成率 | 90% | ||||||
时效指标 | 资金使用时间 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 振兴经济,共建 | 振兴 | ||||||
生态效益指标 | 无 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 驻村帮扶资金 | |||||||
对应一级项目名称 | 驻村帮扶资金 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 6 | 项目当年预算 | 6 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 6 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 6 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 支持驻村建设,依据历史数据 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年非税安排10万,2023年非税安排6万。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
驻村支持 | 2 | |||||||
防旱防火等 | 3 | |||||||
走防困难户 | 1 | |||||||
合 计 | 6 | |||||||
测算依据及说明 | 支持驻村建设,依据历史支付数据 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
帮扶解困 | 解决实际困难,发挥单位帮扶作用 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税收入,运转经费 | 6 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶村 | 1个 | |||||
质量指标 | 帮扶工作完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金使用时间 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 帮扶驻点村,做好事做实事 | 帮扶 | ||||||
生态效益指标 | 保住绿水青山,发展农村特色经济 | 发展 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻点村满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 劳务费 | |||||||
对应一级项目名称 | 劳务费 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 12 | 项目当年预算 | 12 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 12 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 12 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 办公区域劳务外劳,依据实际产生的费用历史数据 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年非税安排11.52万实际用11.92万,2023年非税安排12万。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
劳务人员报酬 | 12 | |||||||
合 计 | 12 | |||||||
测算依据及说明 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税收入,运转经费 | 12 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 5个 | |||||
办公区域 | 2个 | |||||||
质量指标 | 劳务合同执行率 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金使用时间 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供社会服务机会,促进经济发展。 | 1万/月 | |||||
社会效益指标 | 提供社会就业职位,对社会稳定做出贡献。 | 稳定 | ||||||
生态效益指标 | 无 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | “四位一体” 中市容整治、渣土费用 | |||||||
对应一级项目名称 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | ||||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目□√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 项目当年预算 | |||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 50 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 50 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 1、主要内容:非税任务解决50万元;2、申请理由及政策依据:卫生整治,装修建筑垃圾清理,富河湖泊岸线保护整治等。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年财拨55万,2022年财拨48.5万,2023年非税安排50万。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
50铲车1500元 /日,不少于50日 | 7.5 | |||||||
农用车1000元/日 | 4 | |||||||
氧割人工一个工2人 | 2 | |||||||
渣土农用车40车/月,一车200元 | 9.6 | |||||||
挖掘车300元/小时,不少于500小时 | 15 | |||||||
渣土清理场地费 | 12 | |||||||
合 计 | 50 | |||||||
测算依据及说明 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
地表无垃圾,湖水无沉渣率 | 边边角角深巷周边无明显垃圾,街边湖水无建筑垃圾 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税收入,运转经费 | 50 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 铲车和农用车日数 | ≦50日 | |||||
渣土填埋场地 | 1个 | |||||||
质量指标 | 检查通过率 | ≧95% | ||||||
时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 长期性清理和突击检查临时清理 | 群众满意 | ||||||
生态效益指标 | 节能环保、水体地表保护 | 环保 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章):阳新县城市管理执法局 | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | “四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用 | |||||||
对应一级项目名称 | “四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用 | 一级部门名称 | 阳新县城市管理执法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类——√ 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 项目当年预算 | |||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 192 | ||||||
公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | 192 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 依靠非税收入解决“四位一体”工作经费 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年“四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用绩效是281.9万,2023年此绩效利用非税收入解决192万。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
四位一体工作人员劳务报酬 | 183 | |||||||
误餐费以4日非工作日计,双休35*40*3*8*12=403200元 , | 3 | |||||||
办公费(含矿泉水、工具、电瓶车维修等) | 6 | |||||||
合 计 | 192 | |||||||
测算依据及说明 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
非指定夜市和疏导点一律归点经营,杜绝出店经营、占道经营。有序疏导游贩商贩,禁止乱堆乱放、乱牵乱挂,严格环卫保洁作业标准,加大消杀力度。 | ||||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 非税解决,“四位一体”除市容整治、渣土清运以外费用 | 192 | |||||
社会成本指标 | 项目对社会发展有无影响 | 无 | ||||||
生态环境成本指标 | 项目对生态环境有无影响 | 无 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 四位一体工作人员 | ≦70人 | |||||
误餐次数 | ≦288次 | |||||||
质量指标 | 安全有序率 | ≧95% | ||||||
时效指标 | 资金使用时间 | 一年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动市容罚没收入增加 | 增加收入 | |||||
社会效益指标 | 秩序、保洁、市政、绿化“四位一体”管理模式,城市品质和治理水平得到提升。 | 提升 | ||||||
生态效益指标 | 为常态化保持城市市容秩序整洁和环境卫生清洁,建设清爽、有序、安全城市。 | 保持 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% |
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