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名称 阳新县人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算
索引号 000014349/2021-83246 发布日期 2021-09-06 发布机构 县财政局
文号 文件分类 所属机构

阳新县人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和政府扶贫开发、老区建设后期扶持工作的方针、政策,拟定全县扶贫开发、老区建设后期扶持工作的政策、措施,并负责实施和监督检查。

2、制定全县扶贫开发、老区建设后期扶持中长期规划和年度实施计划,并负责组织实施。

3、协调解决扶贫开发、老区建设后期扶持工作中的重大问题,指导全县老区、库区、贫困乡村开展工作,总结推广工作中的典型经验。

4、会同有关部门考察、论证、筛选、审定扶贫开发项目、老区建设项目后期扶持项目和经济发展项目,建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。

5、争取国家扶持资金,根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法,协调有关部门,管好用好各类资金和物资,监督检查使用情况。

6、组织动员全县开展社会扶贫济困活动,制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划,组织和协调对口帮扶工作。负责县内外社会各界的扶贫募捐和资金、物资的管理使用。

7、拟定贫困村干部培训规划,组织指导老区、贫区干部培训工作,负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作,参与实施贫困地区人才扶贫计划。

8、负责全县贫困状况监测和扶贫统计分析,分析老区、贫困地区经济发展和贫困原因,组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

9、完成上级交办的其他事项

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位    0  个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:阳新县扶贫办2020年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1532.41一、一般公共服务支出32135.91
二、政府性基金预算财政拨款收入20二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出350
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出370
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出380
八、其他收入80八、社会保障和就业支出392.35

9
九、卫生健康支出400

10
十、节能环保支出410

11
十一、城乡社区支出420

12
十二、农林水支出43455.49

13
十三、交通运输支出440

14
十四、资源勘探工业信息等支出450

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出510

21
二十一、国有资本经营预算支出520

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计27532.41本年支出合计58593.75
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余2988.72年末结转和结余6027.38

30

61
总计31621.13总计62621.13
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
公开02表
部门:阳新县扶贫办2020年度金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计532.41532.4100000
201一般公共服务支出135.91135.9100000
20199其他一般公共服务支出135.91135.9100000
2019999  其他一般公共服务支出135.91135.9100000
208社会保障和就业支出2.352.3500000
20805行政事业单位养老支出2.352.3500000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.352.3500000
213农林水支出394.15394.1500000
21305扶贫394.15394.1500000
2130501  行政运行358.15358.1500000
2130599  其他扶贫支出363600000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表
公开03表
部门:阳新县扶贫办2020年度金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





栏次123456
合计593.75531.1862.57000
201一般公共服务支出135.91135.910000
20199其他一般公共服务支出135.91135.910000
2019999  其他一般公共服务支出135.91135.910000
208社会保障和就业支出2.352.350000
20805行政事业单位养老支出2.352.350000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.352.350000
213农林水支出455.49392.9262.57000
21305扶贫455.49392.9262.57000
2130501  行政运行374.56350.5224.03000
2130599  其他扶贫支出80.9342.438.53000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:阳新县扶贫办2020年度金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款1532.41一、一般公共服务支出33135.91135.9100
二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款30三、国防支出350000

4
四、公共安全支出360000

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出380000

7
七、文化旅游体育与传媒支出390000

8
八、社会保障和就业支出402.352.3500

9
九、卫生健康支出410000

10
十、节能环保支出420000

11
十一、城乡社区支出430000

12
十二、农林水支出44455.49455.4900

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出460000

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出520000

21
二十一、国有资本经营预算支出530000

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540000

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计27532.41本年支出合计59593.75593.7500
年初财政拨款结转和结余2888.72年末财政拨款结转和结余6027.3827.3800
  一般公共预算财政拨款2988.72
61



  政府性基金预算财政拨款300
62



  国有资本经营预算财政拨款310
63



总计32621.13总计64621.13621.1300
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:阳新县扶贫办2020年度金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计593.75531.1862.57
201一般公共服务支出135.91135.910
20199其他一般公共服务支出135.91135.910
2019999  其他一般公共服务支出135.91135.910
208社会保障和就业支出2.352.350
20805行政事业单位养老支出2.352.350
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.352.350
213农林水支出455.49392.9262.57
21305扶贫455.49392.9262.57
2130501  行政运行374.56350.5224.03
2130599  其他扶贫支出80.9342.438.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:阳新县扶贫办金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出494.33302商品和服务支出34.15307债务利息及费用支出0
30101  基本工资117.7430201  办公费4.5330701  国内债务付息0
30102  津贴补贴254.6430202  印刷费1.6630702  国外债务付息0
30103  奖金1.0530203  咨询费0310资本性支出0.63
30106  伙食补助费13.4230204  手续费031001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资030205  水费031002  办公设备购置0.63
30108  机关事业单位基本养老保险缴费34.9430206  电费031003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费5.4730207  邮电费0.4131005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费17.5330208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费13.7830209  物业管理费031007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费2.830211  差旅费2.8431008  物资储备0
30113  住房公积金30.5430212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费0.7431010  安置补助0
30199  其他工资福利支出2.4230214  租赁费1.831011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助2.0730215  会议费0.4431012  拆迁补偿0
30301  离休费030216  培训费031013  公务用车购置0
30302  退休费030217  公务接待费631019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费031021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金030224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助2.0730225  专用燃料费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030226  劳务费0.1399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费0.4639906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费10.2739907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费2.8739908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费039999  其他支出0
30311  代缴社会保险费030239  其他交通费用0


30399  其他对个人和家庭的补助030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出2.03


人员经费合计496.4公用经费合计34.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:{FMDM[YSDM]}公开07表
部门:阳新县扶贫办制表日期:2016年3月金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费


小计公务用车购置费公务用车运行费


小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112





6600006
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:阳新县扶贫办2020年度金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称

小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:阳新县扶贫办2020年度金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计621.13万元。与2019年度相比,收支总计减少97.34万元,下降13.55%,主要是一般公共预算财政拨款收入减少了38.85万元,政府性基金预算财政拨款收入减少10万元,年初结转和结余减少48.49万元。               。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是532.41万元,其中:财政拨款收入532.41万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是593.75万元,其中:基本支出531.18万元,占89.46 %;项目支出62.57万元,占10.54%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计532.41万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少48.85万元,减少8.4%,主要是一般公共预算财政拨款减少了38.85万元,政府性基金预算财政拨款收入减少10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出593.75万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出135.91万元,与2019年相比增加61.05万元,增长81.55%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类135.91万元,占本年支出22.89%

二、社会保障和就业支出2.35万元,占本年支出0.4%

三、农林水支出455.49万元,占本年支出76.71%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出531.18万元,其中:人员经费496.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费34.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  6万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,占  %;公务用车购置及运行维护费  0万元,占  %;公务接待费6万元,占100   %。与2019年相比“三公”经费增长0.1%。主要是疫情防控的伙食费等。                  。

1.因公出国(境)费  万元。2020年,参加政府组团  0 次,共  人次出国(境) 0  人,均   0万元。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元,下降 0  %.          。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元,公务用车运行维护费  0 万元。2020年,本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元,

3.公务接待费6万元。2020年,本单位公务接待批次130个,公务接待人次811人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 34.7 万元,支出决算为 34.7万元,完成预算的 100 %。比2019年减少86.4万元,下降 30 %。主要原因是由于疫情原因,单位压减了经费支出。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元,期中:政府采购货物支出   0 万元,政府采购工程支出    0 万元,政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆   0 辆,一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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