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名称 2025年阳新县发展和改革局部门预算公开情况说明
索引号 000014349yx_fgj/2025-00012 发布日期 2025-05-16 发布机构 县发展和改革局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县发展和改革局

2025年阳新县发展和改革局部门预算公开情况说明

                                       目   录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占有情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门主要职责

阳新县发展和改革局主要职责是:

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况,加强经济的监测、预测和预警;提出实施经济政策的措施建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3.负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况,拟订并组织实施产业政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,监督检查产业政策的执行;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4.研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案;办理有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5.提出全国全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局,衔接平衡各种资金来源;安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金;编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划,并负责组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用,向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目;引导民间资金用于固定资产投入;负责各类借用国外贷款项目的计划管理;安排重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。组织和管理重大项目稽查特派员工作。

6.推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划;实施技术进步和产业现代化的前瞻性指导;推动重点领域的信息化建设;参与组织重大技术装备研制,指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作;编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展战略规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8.研究分析国内外市场及县内市场的供求状况,做好重要商品的总量平衡和调节,提出全县对外贸易发展战略;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;做好重要物资和商品的储备计划管理;提出全县现代物流业发展的战略和规划。

9.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。

10.推进可持续发展战略,研究拟订全县资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

11.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12.参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关规范文件。

13.承担县交通战备办公室、县国民经济动员办公室日常工作。

14.全县人防办公室所有事务

15.承办上级交办的其他事项。


二、机构设置情况

从预算构成单位来看,阳新县发展和改革局部门预算由1个单位本级预算单位和1个二级预算单位组成。其中行政单位1个,参公管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个。其中包括:

1、阳新县人民防空办公室


三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为1551.70万元,比上年减少129.60万元,减少7.71%。其中,经费拨款收入1551.70万元,占本年收入100%,收入减少原因:主要是经费拨款减少和项目收入减少。

2.预算支出情况:2025年本年支出预算1551.70万元,比上年减少129.60万元,减少7.71%。其中:基本支出1428.15万元,占总支出的92.04%;项目支出123.55万元,占总支出的7.96%。本年支出构成为:一般公共服务支出1551.7万元,占本年支出100%。支出减少原因:

(1)2025年基本支出比上年减少129.60万元,主要是退休人员增加减少了经费拨款和项目支出减少。

(2)2025年项目支出比上年减少4.43万元,主要增减原因为:严格执行预算管理规定。

3.本部门2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。


四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为190.87万元,与上年相比减少14.86万元,减少7.22%。减少原因主要是:一是退休人员增加,减少了运行经费以及严格控制运行经费,压缩三公经费开支;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费5.17万元,印刷费9.8万元,差旅费10.95万元,维修(护)费2万元,会议费3万元,培训费3万元,公务接待费15.08万元,工会经费11.06万元,福利费6.17万元,其他交通费16.49万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他商品和服务支出12.45万元。


五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额19.58万元,比上年预算减少0万元,减少0%。与上年持平,主要是延续去年标准,严格执行中央八项规定,分别如下:

1.公务接待费15.08万元,比上年减少0万元,减少0%。与上年持平,主要原因是延续去年标准,严格执行中央八项规定。

2.公务用车购置及运行费4.5万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:

公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费4.5万元,比上年减少0万元,减少0%,与上年持平,主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。


六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年编制政府采购预算36.3万元,比上年度减少13.22万元,减少26.70%。减少的主要原因:一是办公设备及其他逐渐配置完善。二是办公网络系统化更新。

其中:货物类政府采购预算6.5万元,主要是集中采购电脑支出;工程类政府采购预算0万元,主要是无支出;服务类政府采购预算29.8万元,主要是电脑耗材及印刷品。


七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积4951平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物:拥有房屋面积4951平方米,价值1393.55万元。

通用设备:拥有设备265台/套,价值263.99万元

专用设备:无

文物和陈列品:无

图书、档案:无

家具、用具、装具及动植物:拥有家具用具573台/套,价值74.11万元。


八、重点项目预算绩效情况


项目属性持续性项目√新增项目项目分类常年性项目□延□项目类别其他运转类□特定目标类——本级支出项目√特定目标类——转移性支出项目□项目总预算88.55项目当年预算88.55项目资金来源资金总额88.55公共预算财政拨款88.55政府性基金预算财政拨款其他资金其中:使用上年度财政拨款结余支出功能类科目类:207款:02项:02项目概况、内容及依据进机关,进企业,进校园,进乡村,进社区开展人防宣传活动项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况延续性项目项目支出明细预算项目支出明细金额人防宣传教育活动经费88.55合计88.55测算依据及说明依据2024年人防宣传教育项目支出的情况得出此预算项目绩效目标中期目标年度目标确保进机关,进企业,进校园,进乡村,进社区,进行人防宣传活动的正常进行。确保进机关,进企业,进校园,进乡村,进社区,进行人防宣传活动的正常进行。普及对各类人员的人防知识与防护技能教育,使居民学会保护自己和家庭成员生命和财产安全的知识技能,了解救助友邻和参加社区应急行动的方法,并能在突发事件,灾害应急中得到应用和提高。项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注成本指标经济成本指标人防宣传教育经费88.55万元社会成本指标对经济发展是否造成负面影响无生态环境成本指标对自然生态环境是否有负面影响无产出指标数量指标人防宣传图册5000本进社区12次进机关4次进网络2次进农村10次进学校3次质量指标人防宣传教育活动覆盖率95%时效指标完成人防宣传教育期限2025.12.30效益指标经济效益指标保障人防相关应急物资的稳定性保障社会效高生态效益定目标类——本级支出项目√特定目标类——转移性支出源资金总额35公共预算财政拨款35政府性基金预算财政拨款其他资金其中:使用上年度财政拨款结余支出功能类科目类:201款:03项:99项目概况、内容及依据人防信息化建设,战备执勤和演练保障:警报通讯设备设施管理维护。项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况延续性项目项目支出明细预算项目支出明细金额人防通信演练经费35合计35测算依据及说明依据2024年人防指挥通信演练项目支出的情况得出此预算项目绩效目标中期目标年度目标依法组织开展“7.13”防空警报试鸣活动,要求设备完好率100%,警报鸣响率95%以上。普及各类人员的人防知识与防护技能教育,使居民学会保护自己和家庭成员生命和财产安全的知识技能,了解救助友邻和参加社区应急行动的方法,并能在突发事件、灾害应急中得到应用和提高。项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注成本指标经济成本指标指挥通信演练35万元社会成本指标对经济发展是否造成负面影响无生态环境成本指标对自然生态环境是否有负面影响无产出指标数量指标开展专业疏散训练1次警报器维护1次宣传次数1次质量指标人防指挥通信演练覆盖率95%时效指标完成人防通信演练期限2025.9.30效益指标经济效益指标保障人防相关应急物资的稳定性保障社会效益指标提高全员民防应急能力持续提高生态效益指标促进生态环境发展有利于促进满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%九、其他需要说明的情况(一)对空表的说明:1.本年度无政府性基金情况,因此表格为空。2.本单位无新增资产配备情况,因此表格为国有资本经:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人防宣传教育预算绩效情况




申报单位(盖章):阳新县人民防空办公室

单位:万元




项目名称

人防宣传教育




对应一级项目名称

人防宣传教育、人防指挥通信演练等

一级部门名称

阳新县发展和改革局




续性项目

√一次性项目

益指标提高人

民群众安全防

护意识有效提

指标促进

生态环境发展

有利于促进满意
度指标服务对象

满意度指标群众
满意度≥95%人




防指挥通信

演练预算绩

效情况申报单

位(盖章)




:阳新县人民

防空办公

室单位:万




元项目名称人防指

挥通信演练




对应一级项目名称人防宣





传教育、





人防指挥通信演练等一级部门名





称阳新县发展和

改革局项目

属性持续

性项目√




新增项目项目分类常年

性项目□延续性项目√一次性项目□项目类别其他运转类□特




项目□项目总预算35项目当年预算35项目资金来

空。3.本单

位无




营情况,因此表格为空

。(二)对











其他

情况的说明





:2025年度

财政安排项目支出123.55万元,具体项目支出如下




:1.人防宣

传教育经

费88.




55万元。2.人防指挥通讯演练经费35万元。十、专业名词解释1.机关运行

经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其








2
.

公”经费














































































































































































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