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名称 阳新县公安局2021年决算公开
索引号 000014349yx_gaj/2022-00016 发布日期 2022-10-14 发布机构 县公安局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县公安局

阳新县公安局2021年决算公开

阳新县公安局2021年决算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释

第一部分

部门概况

(一)部门职责

1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章,分析、研究本县社会治安状况,制定对策,部署本县公安工作。

2)负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。

3)负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。

4)依法管理本县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境工作。

5)依法管理本县道路交通安全,管理车辆和驾驶人员,维护交通秩序。

6)依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织建设。

7)在本县范围内组织实施警卫工作。

8)负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。

9)依法进行消防监督,在本县范围内组织实施消防工作。

10)负责看守所、拘留所的建设和管理工作,确保监所安全。

11)负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作,制定全县计算机信息系统规划并组织实施。

12)负责本县公安机关的装备建设。

13)负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。

14)负责对本县人民群众进行提高 警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。

15)积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。

16)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算构成单位来看,阳新县公安局单位部门决算由单位本级决算,没有下级决算单位。内设机构;政工室、纪委、警务保障室、执法勤务等办公室。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:阳新县公安局





金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

18,132.79

一、一般公共服务支出

32

0.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

19,044.33


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

3.90


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

115.77



9


九、卫生健康支出

40

0.00



10


十、节能环保支出

41

0.00



11


十一、城乡社区支出

42

0.00



12


十二、农林水支出

43

15.82



13


十三、交通运输支出

44

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00



15


十五、商业服务业等支出

46

0.00



16


十六、金融支出

47

0.00



17


十七、援助其他地区支出

48

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00



19


十九、住房保障支出

50

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00



23


二十三、其他支出

54

0.00



24


二十四、债务还本支出

55

0.00



25


二十五、债务付息支出

56

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00


本年收入合计

27

18,132.79

本年支出合计

58

19,179.82


使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00


年初结转和结余

29

1,513.02

年末结转和结余

60

465.99



30



61



总计

31

19,645.81

总计

62

19,645.81


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表












公开02表


部门:阳新县公安局





2021年度





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,132.79

18,132.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

17,997.30

17,997.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

17,966.40

17,966.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

11,834.66

11,834.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

386.51

386.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

  执法办案

106.90

106.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

5,638.33

5,638.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

115.77

115.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.28

56.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

56.28

56.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

47.76

47.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

47.76

47.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03表


部门:阳新县公安局                                   

2021年度





金额单位:万元


项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,179.82

13,385.64

5,794.18

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

19,044.33

13,250.15

5,794.18

0.00

0.00

0.00

20402

公安

19,013.43

13,239.15

5,774.28

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

12,881.70

10,878.79

2,002.91

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

386.51

42.96

343.55

0.00

0.00

0.00

2040220

  执法办案

106.90

106.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

5,638.33

2,210.51

3,427.82

0.00

0.00

0.00

20406

司法

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

19.90

0.00

19.90

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

19.90

0.00

19.90

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

115.77

115.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.28

56.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

56.28

56.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

47.76

47.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

47.76

47.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:阳新县公安局



2021年度




金额单位:万元


     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

18,132.79

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

19,044.33

19,044.33

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

3.90

3.90

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

115.77

115.77

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

15.82

15.82

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

18,132.79

本年支出合计

59

19,179.82

19,179.82

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,513.02

年末财政拨款结转和结余

60

465.99

465.99

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

1,513.02


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

19,645.81

总计

64

19,645.81

19,645.81

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表





部门:阳新县公安局

2021年度



金额单位:万元





项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,179.82

13,385.64

5,794.18

204

公共安全支出

19,044.33

13,250.15

5,794.18

20402

公安

19,013.43

13,239.15

5,774.28

2040201

  行政运行

12,881.70

10,878.79

2,002.91

2040202

  一般行政管理事务

386.51

42.96

343.55

2040220

  执法办案

106.90

106.90

0.00

2040299

  其他公安支出

5,638.33

2,210.51

3,427.82

20406

司法

11.00

11.00

0.00

2040699

  其他司法支出

11.00

11.00

0.00

20499

其他公共安全支出

19.90

0.00

19.90

2049999

  其他公共安全支出

19.90

0.00

19.90

205

教育支出

3.90

3.90

0.00

20502

普通教育

3.90

3.90

0.00

2050203

  初中教育

3.90

3.90

0.00

208

社会保障和就业支出

115.77

115.77

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.28

56.28

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

56.28

56.28

0.00

20808

抚恤

47.76

47.76

0.00

2080801

  死亡抚恤

47.76

47.76

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

11.73

11.73

0.00

213

农林水支出

15.82

15.82

0.00

21305

扶贫

15.82

15.82

0.00

2130599

  其他扶贫支出

15.82

15.82

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:阳新县公安局




2021年度




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,201.19

302

商品和服务支出

5,109.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,958.39

30201

  办公费

144.48

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

3,299.87

30202

  印刷费

65.31

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

134.79

30203

  咨询费

42.72

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

57.51

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

52.73

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

808.28

30206

  电费

350.91

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

72.62

30207

  邮电费

20.13

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

424.53

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

199.23

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

247.34

30211

  差旅费

454.05

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

533.78

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

77.10

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

721.59

30214

  租赁费

15.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

75.32

30215

  会议费

1.52

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

13.30

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

29.16

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

19.38

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

47.76

30224

  被装购置费

186.13

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

11.73

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

736.04

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

199.35

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

182.21

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

631.68

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

341.74

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

4.86




30399

  其他对个人和家庭的补助

15.82

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1,284.27




人员经费合计

8,276.51

公用经费合计

5,109.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:阳新县公安局





2021年度





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

580.43 

0 

551.27 

186.77 

364.5 

29.16 

557.66

0.00

528.50

186.77

341.74

29.16

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表



部门:阳新县公安局

2021年度




金额单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计



















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出



国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:

2021年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年总收入是18132.79万元,较年初预算增加7428.89万元,增加69.4%,主要是项目支出增加;较上年减少4837.41万元,下降21%,主要是2020年五项奖励性补贴未在2021年度发放;2020年发放疫情补助。其中:财政拨款收入18132.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

2021年总支出是19179.82万元,较年初预算增加8475.92万元,增加79%,主要是项目支出增加;较上年减少4796.46万元,下降20%,主要是2021年度部分人员经费在2022年度支出,新增新建派出所和业务技术办公大楼等项目本年度未完成。其中:基本支出13385.64万元,占69.8%;项目支出5794.18万元,占30.2%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出19179.82万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出19179.82万元,与2020年相比减少4796.46万元,下降20%。完成年初预算的169.40%,主要原因是增人增资和项目支出。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

1、公共安全支出类19044.33万元,占本年支出99.3%

2、教育支出类3.9万元,占本年支出0.02%

3、社会保障和就业支出类115.77万元,占本年支出0.6%

4、农林水支出类15.82万元,占本年支出0.08%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出13385.64万元,其中:人员经费8276.51万元,占比61.83%,公用经费支出5109.13万元,占比38.17%。与2020年相比减少9584.56万元,下降41.73%。完成年初预算的100 %,主要原因为预拨经费在本年列支。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出预算为580.43万元,支出决算为557.66万元,完成预算的96.08 %。较上年相比增长113.73万元,增长24.37%,完成年初预算的96.08%,主要原因为:特警新增特种车辆,交警、监管中心、森林公安车辆编制纳入2021年预算,车辆费用增加。厉行节约具体支出项目如下:

1.因公出国(境)费  万元。2021年,参加政府组团  0 个,共  出国(境)人次数  0人 ,人均   0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少  0 万元,下降 0  %,主要原因本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费528.5万元。其中公务用车购置186.77万元,公务用车运行维护费341.74万元。2021年,本单位公务用车购置数量10辆,公务用车保有量为81辆,平均公务用车运行维护费4.2万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增长92.5万元,增长21.22%。增加主要原因:特警新增特种车辆,交警、监管中心、森林公安车辆编制纳入2021年预算,车辆费用增加。

3.公务接待费29.16万元。2021年,本单位公务接待批次551个,公务接待人次3787  人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为2565万元,支出决算为5109.13万元,完成预算的100%。比2020年增加1162.37万元,上涨29.45 %。主要原因是2021年新增57名新警,人数增加;新增“一村一辅”和看护辅警等协警经费增加。

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额6327.77万元,期中:政府采购货物支出3576.86万元,政府采购工程支出2599.47万元,政府采购服务支出151.44万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日,单位共有车辆 81 辆,一般公务用车81辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元,占年初预算的    0  %,绩效评价结果显示,其中一级项目  0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标.

附件1:

项目支出绩效自评表

  2021  年度)

项目名称


主管部门


实施单位


项目资金
   (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额




10



其中:当年财政拨款





     上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况




   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:






指标2:






……






质量指标

指标1:






指标2:






……






时效指标

指标1:






指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:






指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:






指标2:






……






总分

100

















第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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