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名称 阳新县经信局2020年部门决算
索引号 000014349/2021-83243 发布日期 2021-09-06 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县经信局2020年部门决算

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分:名词解释 

第一部分

部门概况

(一)部门职责

第一条 根据省委省政府、市委市政府批准的《阳新县机构改革方案》和县委、县政府印发的《关于阳新县机构改革实施意见的通知》,制定本规定。

第二条 阳新县经济和信息化局是县政府工作部门,为正科级。

第三条 阳新县经济和信息化局贯彻落实党中央关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强对经济和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家和省、市关于经济和信息化工作的方针政策、法律法规,研究提出全县经济和信息化发展战略和政策建议,协调解决重大问题,推进工业化和信息化融合发展。

(二)拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及相关产业政策,提出优化产业结构的政策建议,组织实施产业结构调整、传统产业改造升级,推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展。

(三)监测分析工业、信息化领域运行态势,及时做好预测预警和信息发布,统筹协调解决经济运行中的重大问题。

(四)执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施;负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作;提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

(五)承担振兴装备制造业组织协调工作;打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。

(六)主管电力行政工作。负责编制全县年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

(七)负责组织实施产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,协调我县企业与高校、科研院所的合作,指导科技成果转化。

(八)拟订县域经济发展规划和政策,监测分析县域经济发展动态,培育发展特色产业和产业集群;协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

(九)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推动中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金的使用计划;负责《中小企业促进法》的贯彻落实,开展企业减负等相关监督检查工作。

(十)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十一)负责本行政区域内食盐专营工作,承担机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金(含黄金)、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理;负责《煤炭法》、《食盐专营办法》的贯彻落实。

(十二)负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。

(十三)负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项。

(十四)负责全县通信行业管理,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。

(十五)负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实,开展相关行政执法和监督检查工作。

(十六)负责提出中小企业融资政策建议;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

(十七)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位0个等决算。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:阳新县经济和信息化局2020年度金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入11,429.74一、一般公共服务支出32441.83
二、政府性基金预算财政拨款收入215二、外交支出330
三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340
四、上级补助收入40四、公共安全支出350
五、事业收入50五、教育支出360
六、经营收入60六、科学技术支出3732
七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出380
八、其他收入8676.55八、社会保障和就业支出39318.54

9
九、卫生健康支出400.18

10
十、节能环保支出4137

11
十一、城乡社区支出4215

12
十二、农林水支出4310.5

13
十三、交通运输支出440

14
十四、资源勘探工业信息等支出451,171.85

15
十五、商业服务业等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地区支出480

18
十八、自然资源海洋气象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、粮油物资储备支出510

21
二十一、国有资本经营预算支出520

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530

23
二十三、其他支出540

24
二十四、债务还本支出550

25
二十五、债务付息支出560

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570
本年收入合计272,121.29本年支出合计582,026.91
使用非财政拨款结余280结余分配590
年初结转和结余2937年末结转和结余60131.38

30

61
总计312,158.29总计622,158.29


收入决算表
公开02表
部门:阳新县经济和信息化局
2020年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,121.291,444.740000676.55
201一般公共服务支出444.83441.8300003
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3000003
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3000003
20113商贸事务101000000
2011308  招商引资101000000
20199其他一般公共服务支出431.83431.8300000
2019999  其他一般公共服务支出431.83431.8300000
204公共安全支出3300000
20499其他公共安全支出3300000
2049901  其他公共安全支出3300000
206科学技术支出323200000
20605科技条件与服务323200000
2060502  技术创新服务体系323200000
208社会保障和就业支出318.5482.360000236.18
20805行政事业单位养老支出5.55.500000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.55.500000
20808抚恤76.6276.6200000
2080801  死亡抚恤76.6276.6200000
20899其他社会保障和就业支出236.420.240000236.18
2089901  其他社会保障和就业支出236.420.240000236.18
210卫生健康支出0.18000000.18
21011行政事业单位医疗0.18000000.18
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.18000000.18
212城乡社区支出151500000
21208国有土地使用权出让收入安排的支出151500000
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出151500000
213农林水支出10.510.500000
21305扶贫10.510.500000
2130599  其他扶贫支出10.510.500000
215资源勘探工业信息等支出1,297.24860.050000437.19
21505工业和信息产业监管1,282.24845.050000437.19
2150501  行政运行1,198.24770.050000428.19
2150599  其他工业和信息产业监管支出847500009
21508支持中小企业发展和管理支出151500000
2150802  一般行政管理事务5500000
2150805  中小企业发展专项101000000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:阳新县经济和信息化局2020年度

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,026.911,877.51149.4000
201一般公共服务支出441.83431.8310000
20113商贸事务10010000
2011308  招商引资10010000
20199其他一般公共服务支出431.83431.830000
2019999  其他一般公共服务支出431.83431.830000
206科学技术支出32032000
20605科技条件与服务32032000
2060502  技术创新服务体系32032000
208社会保障和就业支出318.54318.540000
20805行政事业单位养老支出5.55.50000
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.55.50000
20808抚恤76.6276.620000
2080801  死亡抚恤76.6276.620000
20899其他社会保障和就业支出236.42236.420000
2089901  其他社会保障和就业支出236.42236.420000
210卫生健康支出0.180.180000
21011行政事业单位医疗0.180.180000
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.180.180000
211节能环保支出37370000
21104自然生态保护37370000
2110401  生态保护37370000
212城乡社区支出15150000
21208国有土地使用权出让收入安排的支出15150000
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出15150000
213农林水支出10.510.50000
21305扶贫10.510.50000
2130599  其他扶贫支出10.510.50000
215资源勘探工业信息等支出1,171.851,064.46107.4000
21505工业和信息产业监管1,156.851,064.4692.4000
2150501  行政运行1,148.681,060.7187.96000
2150599  其他工业和信息产业监管支出8.183.744.43000
21508支持中小企业发展和管理支出15015000
2150802  一般行政管理事务505000
2150805  中小企业发展专项10010000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:阳新县经济和信息化局2020年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款11,429.74一、一般公共服务支出33441.83441.8300
二、政府性基金预算财政拨款215二、外交支出340000
三、国有资本经营财政拨款30三、国防支出350000

4
四、公共安全支出360000

5
五、教育支出370000

6
六、科学技术支出38323200

7
七、文化旅游体育与传媒支出390000

8
八、社会保障和就业支出4082.3682.3600

9
九、卫生健康支出410000

10
十、节能环保支出42373700

11
十一、城乡社区支出43150150

12
十二、农林水支出4410.510.500

13
十三、交通运输支出450000

14
十四、资源勘探工业信息等支出46789.48789.4800

15
十五、商业服务业等支出470000

16
十六、金融支出480000

17
十七、援助其他地区支出490000

18
十八、自然资源海洋气象等支出500000

19
十九、住房保障支出510000

20
二十、粮油物资储备支出520000

21
二十一、国有资本经营预算支出530000

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540000

23
二十三、其他支出550000

24
二十四、债务还本支出560000

25
二十五、债务付息支出570000

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580000
本年收入合计271,444.74本年支出合计591,408.181,393.18150
年初财政拨款结转和结余2837年末财政拨款结转和结余6073.5773.5700
  一般公共预算财政拨款2937
61



  政府性基金预算财政拨款300
62



  国有资本经营预算财政拨款310
63



总计321,481.74总计641,481.741,466.74150
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:阳新县经济和信息化局
2020年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,393.181,331.7461.43
201一般公共服务支出441.83431.8310
20113商贸事务10010
2011308  招商引资10010
20199其他一般公共服务支出431.83431.830
2019999  其他一般公共服务支出431.83431.830
204公共安全支出000
20499其他公共安全支出000
2049901  其他公共安全支出000
206科学技术支出32032
20605科技条件与服务32032
2060502  技术创新服务体系32032
208社会保障和就业支出82.3682.360
20805行政事业单位养老支出5.55.50
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.55.50
20808抚恤76.6276.620
2080801  死亡抚恤76.6276.620
20899其他社会保障和就业支出0.240.240
2089901  其他社会保障和就业支出0.240.240
211节能环保支出37370
21104自然生态保护37370
2110401  生态保护37370
213农林水支出10.510.50
21305扶贫10.510.50
2130599  其他扶贫支出10.510.50
215资源勘探工业信息等支出789.48770.0519.43
21505工业和信息产业监管774.48770.054.43
2150501  行政运行770.05770.050
2150599  其他工业和信息产业监管支出4.4304.43
21508支持中小企业发展和管理支出15015
2150802  一般行政管理事务505
2150805  中小企业发展专项10010
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:阳新县经济和信息化局
2020年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数









301工资福利支出1,165.60302商品和服务支出46.74307债务利息及费用支出0
30101  基本工资281.2430201  办公费20.7330701  国内债务付息0
30102  津贴补贴190.1430202  印刷费030702  国外债务付息0
30103  奖金449.7530203  咨询费0310资本性支出0
30106  伙食补助费030204  手续费031001  房屋建筑物购建0
30107  绩效工资030205  水费131002  办公设备购置0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费74.3730206  电费231003  专用设备购置0
30109  职业年金缴费5.530207  邮电费031005  基础设施建设0
30110  职工基本医疗保险缴费36.5430208  取暖费031006  大型修缮0
30111  公务员医疗补助缴费61.4730209  物业管理费031007  信息网络及软件购置更新0
30112  其他社会保障缴费10.5330211  差旅费2.2631008  物资储备0
30113  住房公积金54.8230212  因公出国(境)费用031009  土地补偿0
30114  医疗费030213  维修(护)费031010  安置补助0
30199  其他工资福利支出1.2530214  租赁费031011  地上附着物和青苗补偿0
303对个人和家庭的补助119.430215  会议费031012  拆迁补偿0
30301  离休费21.7530216  培训费031013  公务用车购置0
30302  退休费2.130217  公务接待费3.6231019  其他交通工具购置0
30303  退职(役)费030218  专用材料费031021  文物和陈列品购置0
30304  抚恤金81.5930224  被装购置费031022  无形资产购置0
30305  生活补助13.9630225  专用燃料费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030226  劳务费0399其他支出0
30307  医疗费补助030227  委托业务费039906  赠与0
30308  助学金030228  工会经费9.5439907  国家赔偿费用支出0
30309  奖励金030229  福利费6.839908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0
30310  个人农业生产补贴030231  公务用车运行维护费039999  其他支出0
30311  代缴社会保险费030239  其他交通费用0


30399  其他对个人和家庭的补助030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出0.79


人员经费合计1,285.00公用经费合计46.74



财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:阳新县经济和信息化局
2020年度



金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






17.46



17.46
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表
部门:阳新县经济和信息化局2020年度


金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计015151500
212城乡社区支出015151500
21208国有土地使用权出让收入安排的支出015151500
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出015151500


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:阳新县经济和信息化局2020年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年度收支总计2158.29万元。与2019年度864相比,收支总计增加1294  万元,增长60%,主要是机构改革,原工业协会并入经信局,人口增长68%,故各项经费收入支出也增长。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是2121.29万元,其中:财政拨款收入1444.74万元,占68.1%;事业收入 0 万元,占0%;其他收入676.55万元,占31.9%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是2158万元,其中:基本支出1877.5万元,占86.9%;项目支出149万元,占6.9%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收支总计1429万元。与2019757年相比,财政拨款收支总计各增加672万元,增长47%,主要是由于机构变革,原工业协会并入经信局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出1393万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出1393万元,与2019年相比增加572万元,增长41%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类441万元,占本年支出 20.4%

二、科学技术类32万元,占本年支出1.5%

三、社会保障和就业支出类318万元,占本年支出14.7 %

四、节能环保支出类37 万元,占本年支出1.7%

五、城乡社区支出类15万元,占本年支出0.7%

六、农林水支出类10万元,占本年支出0.4%

七、资源勘探工业信息等支出类1172万元,占本年支出54.3%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出1285万元,其中:人员经费 1165万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费46.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为17.46元,支出决算为17.46万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为17.46万元,支出决算为17.46万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出 0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费 0万元,占0%;公务接待费17.46万元,占100%。              

1.因公出国(境)费0万元。2020年,参加政府组团0次,共0人次出国(境) ,人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2019年减少0万元,下降 0% 。

2.公务用车购置及运行维护费 0万元。其中公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0万元。2020年,本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。

3.公务接待费17.46万元。2020年,本单位公务接待批次110个,公务接待人次1880人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 46.7万元,支出决算为 46.7万元,完成预算的100 %。比2019年减少30.3万元,下降64.8%。原因是2020年本单位压减三公经费,以及压缩办公费等各项支出。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车0 辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年,单位共组织对0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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