名称 | 经济和信息化局2021年部门决算 | ||||
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索引号 | 000014349yx_jxj/2022-00004 | 发布日期 | 2022-10-09 | 发布机构 | 县经济和信息化局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县经济和信息化局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
第一条 根据省委省政府、市委市政府批准的《阳新县机构改革方案》和县委、县政府印发的《关于阳新县机构改革实施意见的通知》,制定本规定。
第二条 阳新县经济和信息化局是县政府工作部门,为正科级。
第三条 阳新县经济和信息化局贯彻落实党中央关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强对经济和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省、市关于经济和信息化工作的方针政策、法律法规,研究提出全县经济和信息化发展战略和政策建议,协调解决重大问题,推进工业化和信息化融合发展。
(二)拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及相关产业政策,提出优化产业结构的政策建议,组织实施产业结构调整、传统产业改造升级,推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展。
(三)监测分析工业、信息化领域运行态势,及时做好预测预警和信息发布,统筹协调解决经济运行中的重大问题。
(四)执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施;负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作;提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。
(五)承担振兴装备制造业组织协调工作;打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。
(六)主管电力行政工作。负责编制全县年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
(七)负责组织实施产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,协调我县企业与高校、科研院所的合作,指导科技成果转化。
(八)拟订县域经济发展规划和政策,监测分析县域经济发展动态,培育发展特色产业和产业集群;协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。
(九)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推动中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金的使用计划;负责《中小企业促进法》的贯彻落实,开展企业减负等相关监督检查工作。
(十)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(十一)负责本行政区域内食盐专营工作,承担机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金(含黄金)、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理;负责《煤炭法》、《食盐专营办法》的贯彻落实。
(十二)负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
(十三)负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项。
(十四)负责全县通信行业管理,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位0个决算。本单位内设机构包括以下股室:
1.办公室。协助局领导处理机关日常工作,综合协调机关政务工作,负责机关文秘、机要、档案、政务信息、督办、保密、值班工作;负责机关办公信息系统的建设和管理;负责机关财务、后勤、接待、安全、保卫等工作。
2.运行股(电力监察执法室)。拟订工业经济运行年度调控目标,提出相应政策措施并组织实施;负责工业经济运行监测和分析,协调解决经济运行中的突出问题;承担中小企业发展的宏观指导,组织推进中小企业成长工程,提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议;提出有关中小企业发展资金安排意见;负责规上企业统计工作;提出县域经济发展的建议措施,负责县域经济目标考核工作。
3.产业股。负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项。负责全县通信行业管理,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。
4.综合股。负责工业和信息化法律法规的贯彻落实,提出工业和信息化发展的相关政策建议;推动机关依法行政、普法教育及规范性文件合法性审核等工作;负责组织开展法治企业、平安企业的创建工作;负责扫黑除恶、防范化解社会风险等工作;负责接待处理群众来信来访工作;负责上级有关部门和领导交办信访案件的承办、督办工作;负责重大敏感时期的信访维稳工作;负责政务公开平台建设和维护工作;负责行政事项的审批工作;负责行政区域内食盐专营工作;负责《煤炭法》、《食盐专营办法》、《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》行政执法和监督检查工作。
5.科学技术创新股。执行有关重大技术推广与创新投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施;完善工业技改投资项目库,负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作;提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6.负责组织实施产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,按规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报工作,组织申报国家重大技术创新专项, 制定科技成果推广政策,协调我县企业与高校、科研院所的合作,指导科技成果转化。
7.调研股。组织拟定地方性工业发展规划,提出政策建议,承担人大代表建议和政协提案办理工作,负责党政信息报送工作;负责重大课题的调查研究工作,提出相关政策建议。
8.机关党委(政工股)。负责机关和下属单位的党群工作,承担机关党委的日常工作;负责组织人事、机构编制、劳资管理等工作;负责人才引进、交流和管理工作;负责纪检监察、落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设有关工作; 负责党管意识形态、宣传、文明创建 、工会、共青团、妇联、关心下一代、计划生育等工作;负责配合做好退伍军人有关工作。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 851.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 49.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 9.70 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 786.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,659.46 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,637.51 | 本年支出合计 | 58 | 1,768.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 130.82 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,768.33 | 总计 | 62 | 1,768.33 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 1,637.51 | 851.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.42 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,534.64 | 748.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.42 | ||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,534.64 | 748.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.42 | ||||||||||||
2150501 | 行政运行 | 908.30 | 748.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.08 | ||||||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 616.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.27 | ||||||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,768.33 | 986.40 | 781.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 49.19 | 49.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,659.46 | 880.53 | 778.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,659.46 | 880.53 | 778.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 957.86 | 875.27 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 616.27 | 0.00 | 616.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 85.32 | 5.26 | 80.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 851.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 818.79 | 818.79 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 851.09 | 本年支出合计 | 59 | 924.66 | 924.66 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 73.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 73.57 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 924.66 | 总计 | 64 | 924.66 | 924.66 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 924.66 | 851.09 | 73.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 818.79 | 748.22 | 70.57 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 818.79 | 748.22 | 70.57 | ||
2150501 | 行政运行 | 748.22 | 748.22 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 70.57 | 0.00 | 70.57 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 754.53 | 302 | 商品和服务支出 | 57.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 266.38 | 30201 | 办公费 | 5.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 206.72 | 30202 | 印刷费 | 1.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.38 | 30206 | 电费 | 5.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.90 | 30207 | 邮电费 | 4.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.95 | 30211 | 差旅费 | 12.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.48 | 30215 | 会议费 | 1.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 3.61 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.11 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 | ||||||
人员经费合计 | 794.00 | 公用经费合计 | 57.09 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.79 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结余和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结余和结余情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计1637.51万元,较年初预算增加881万元,增长54%;较上年减少483.78万元,同比减少30%。减少的主要原因是:人员退休,开支减少。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计1768.33万元,较年初预算增加1012万元,增长57%;较上年减少389.67万元,同比减少22%。减少的主要原因是:人员退休,开支减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出924.66万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出924.66万元,与2020年相比减少468.52万元,下降33.6%。完成年初预算122.2%,主要是人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类46.19万元,占本年支出5 %
二、公共安全支出类6万元,占本年支出0.6%
三、科学技术类9.7万元,占本年支出1%
四、社会保障和就业支出类36.48万元,占本年支出3.9%
五、农林水支出类7.5万元,占本年支出0.8%
六、资源勘探工业信息等支出类818.79万元,占本年支出88.6%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出 851.09万元,其中:人员经费754万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费57.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为10.79万元,较上年相比减少6.67万元,减少38%,完成年初预算的539%,主要原因为:根据中央文件精神,厉行节约。具体支出项目如下:
1. 因公出国(境)费用预算为0万元,本单位因公出国(境)团组数为0,人数为0,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%,主要原因为:单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位公务用车购置数为0辆 ,公务用车保有量为 0辆,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0 %。主要原因为:单位无此项支出。
3. 公务接待费10.79万元,我单位公务活动总计接待的批次为60次,人次为800次,年初预算是10.79万元,完成预算的100%。支出决算为10.79万元,较上年相比减少6.67万元,减少38.2%。主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为57万元,支出决算为 57万元,完成预算的100%。比2020年增加14万元,上涨24%。主要原因机关运行费用增加。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆1辆,一般公务用车0 辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0 %,绩效评价结果显示,其中一级项目 0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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