名称 | 阳新县经信局2022年部门决算 | ||||
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索引号 | 000014349yx_jxj/2023-00003 | 发布日期 | 2023-11-29 | 发布机构 | 县经信局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县经济和信息化局 |
阳新县经济和信息化局2022年度部门决算
目 录
第一部分 县经信局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县经信局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 县经信局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 县经信局概况
一、部门主要职责
(1)贯彻落实国家和省、市关于经济和信息化工作的方针政策、法律法规,研究提出全县经济和信息化发展战略和政策建议,协调解决重大问题,推进工业化和信息化融合发展。
(2)拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及相关产业政策,提出优化产业结构的政策建议,组织实施产业结构调整、传统产业改造升级,推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展。
(3)监测分析工业、信息化领域运行态势,及时做好预测预警和信息发布,统筹协调解决经济运行中的重大问题。
(4)执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施;负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作;提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。
(5)承担振兴装备制造业组织协调工作;打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。
(6)主管电力行政工作。负责编制全县年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
(7)负责组织实施产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,协调我县企业与高校、科研院所的合作,指导科技成果转化。
(8)拟订县域经济发展规划和政策,监测分析县域经济发展动态,培育发展特色产业和产业集群;协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。
(9)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推动中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金的使用计划;负责《中小企业促进法》的贯彻落实,开展企业减负等相关监督检查工作。
(10)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(11)负责本行政区域内食盐专营工作,承担机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金(含黄金)、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理;负责《煤炭法》、《食盐专营办法》的贯彻落实。
(12)负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
(13)负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项。
(14)负责全县通信行业管理,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。
(15)负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实,开展相关行政执法和监督检查工作。
(16)负责提出中小企业融资政策建议;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
二、机构设置情况
从单位构成看,县经信局部门决算由实行独立核算的县经信局本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入县经信局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位:0个。
从单位构成看,本部门机构内设职能股室8个,其中包括:1、办公室。协助局领导处理机关日常工作,综合协调机关政务工作,负责机关文秘、机要、档案、政务信息、督办、保密、值班工作;负责机关办公信息系统的建设和管理;负责机关财务、后勤、接待、安全、保卫等工作。2、运行股(电力监察执法室)。拟订工业经济运行年度调控目标,提出相应政策措施并组织实施;负责工业经济运行监测和分析,协调解决经济运行中的突出问题;承担中小企业发展的宏观指导,组织推进中小企业成长工程,提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议;提出有关中小企业发展资金安排意见;负责规上企业统计工作;提出县域经济发展的建议措施,负责县域经济目标考核工作。3、产业股。负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。负责协调配合处理网络与信息安全的有关事项。负责全县通信行业管理,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事项。4、综合股。负责工业和信息化法律法规的贯彻落实,提出工业和信息化发展的相关政策建议;推动机关依法行政、普法教育及规范性文件合法性审核等工作;负责组织开展法治企业、平安企业的创建工作;负责扫黑除恶、防范化解社会风险等工作;负责接待处理群众来信来访工作;负责上级有关部门和领导交办信访案件的承办、督办工作;负责重大敏感时期的信访维稳工作;负责政务公开平台建设和维护工作;负责行政事项的审批工作;负责行政区域内食盐专营工作;负责《煤炭法》、《食盐专营办法》、《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》行政执法和监督检查工作。5、科学技术创新股。执行有关重大技术推广与创新投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施;完善工业技改投资项目库,负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、申报和办理工作;提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。6、负责组织实施产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,按规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报工作,组织申报国家重大技术创新专项, 制定科技成果推广政策,协调我县企业与高校、科研院所的合作,指导科技成果转化。7、调研股。组织拟定地方性工业发展规划,提出政策建议,承担人大代表建议和政协提案办理工作,负责党政信息报送工作;负责重大课题的调查研究工作,提出相关政策建议。8、机关党委(政工股)。负责机关和下属单位的党群工作,承担机关党委的日常工作;负责组织人事、机构编制、劳资管理等工作;负责人才引进、交流和管理工作;负责纪检监察、落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设有关工作; 负责党管意识形态、宣传、文明创建 、工会、共青团、妇联、关心下一代、计划生育等工作;负责配合做好退伍军人有关工作。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1627.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.93 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 29 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 413.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 97.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 31.93 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1888.35 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 2067.65 | 本年支出合计 | 58 | 2067.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2067.65 | 总计 | 62 | 2067.65 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2022年度收、支总计均为2067.65万元。与2021年度相比,收、支总计各增加430.14万元,增长26.3%,主要原因是新设立了基础绩效工资、增加了原枫林休干所的整体预算。
二、收入决算情况说明
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2067.65 | 2067.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20113 | 商贸事务 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011308 | 招商引资 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 科学技术支出 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2060702 | 科普活动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 73.63 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 73.63 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.02 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.02 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 31.93 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.93 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.93 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1888.35 | 1475.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.88 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21502 | 制造业 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1623.85 | 1470.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.88 | ||
2150501 | 行政运行 | 1374.65 | 1349.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 121.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.47 | ||
2150517 | 产业发展 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 118.73 | 112.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2022年度收入合计 2067.65万元,与2021年度相比,收入合计增加430.14万元,增长26.3%。其中:财政拨款收入1653.77万元,占本年收入79.9%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入413.88万元,占本年收入20%。
三、支出决算情况说明
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2067.65 | 1566.52 | 501.13 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.86 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | ||
20113 | 商贸事务 | 8.86 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | ||
2011308 | 招商引资 | 8.86 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 科学技术支出 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2060702 | 科普活动 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 73.63 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 73.63 | 73.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.02 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.02 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 31.93 | 0 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.93 | 0 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.93 | 0 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1888.35 | 1469.02 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | ||
21502 | 制造业 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1623.85 | 1469.02 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | ||
2150501 | 行政运行 | 1374.65 | 1343.47 | 31.18 | 0 | 0 | 0 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 121.47 | 82.55 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | ||
2150517 | 产业发展 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 118.73 | 43 | 75.73 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2022年度支出合计2067.65万元,与2021年度相比,支出合计增加430.14万元,增长26%。其中:基本支出1566.52万元,占本年支出75.8%;项目支出501.13万元,占本年支出24.2%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1627.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.86 | 8.86 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.93 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 97.51 | 97.51 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 31.93 | 6 | 25.93 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1475.47 | 1475.47 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1653.77 | 本年支出合计 | 59 | 1653.77 | 1627.84 | 25.93 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1653.77 | 总计 | 64 | 1653.77 | 1627.84 | 25.93 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2022年度财政拨款收、支总计均为1653.77万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加802.7万元,增长94%。主要原因是增加了基础绩效工资并增加了原枫林休干所的整体预算。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1627.84万元,比2021年度决算数增加776.75万元。增加的主要原因是增加了基础绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入25.93万元,比2021年度决算数增加25.93万元。增加主要原因是22年新增一个华新(阳新)项目指挥部支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1627.84 | 1458.36 | 169.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8.86 | 0 | 8.86 | ||
20113 | 商贸事务 | 8.86 | 0 | 8.86 | ||
2011308 | 招商引资 | 8.86 | 0 | 8.86 | ||
206 | 科学技术支出 | 28 | 0 | 28 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 28 | 0 | 28 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 28 | 0 | 28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.51 | 97.51 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.85 | 4.85 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.85 | 4.85 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 73.63 | 73.63 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 73.63 | 73.63 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.02 | 19.02 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.02 | 19.02 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6 | 0 | 6 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6 | 0 | 6 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6 | 0 | 6 | ||
213 | 农林水支出 | 12 | 0 | 12 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 12 | 0 | 12 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 12 | 0 | 12 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1475.47 | 1360.86 | 114.62 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1470.97 | 1360.86 | 110.12 | ||
2150501 | 行政运行 | 1349.03 | 1317.86 | 31.18 | ||
2150517 | 产业发展 | 9 | 0 | 9 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 112.94 | 43 | 69.94 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.5 | 0 | 4.5 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 4.5 | 0 | 4.5 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1627.84万元,占本年支出合计的78.7%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加703.18万元,增长76%。主要原因是本年度增加了基础绩效工资并增加了原枫林休干所的整体预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1627.84万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出8.86万元,占0.54%。主要是用于维持单位正常运转支出。
2.科学技术支出(类)28万元,占1.7%。主要是用于维持单位正常运转支出。
3.社会保障和就业支出97.51万元,占6%。主要用于死亡抚恤金发放。
4.城乡社区支出6万元,占0.36%,主要用于城乡社区支出。
5.农林水支出12万元,占0.73%,主要用于驻村工作队支出。
6.资源勘探工业信息等支出1475.47万元,占91%,主要用于单位所有职工的工资保险福利发放,以及日常工作经费支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296.1万元,支出决算为1627.84万元,完成年初预算的126%。其中:
1.资源勘探工业信息等支出。年初预算为1296.1万元,支出决算为1475.47万元,完成年初预算的113.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1272.84 | 302 | 商品和服务支出 | 88.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 264.63 | 30201 | 办公费 | 0.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 655.73 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 76.84 | 30203 | 咨询费 | 1.5 | 310 | 资本性支出 | 8.34 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.94 | 31002 | 办公设备购置 | 8.34 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.07 | 30206 | 电费 | 3.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.06 | 30207 | 邮电费 | 5.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.31 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.08 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 49.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 10 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.62 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 89.15 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 11.26 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 73.63 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 4.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 9.73 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 5.66 | 39906 | 赠与 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 25.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 15.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.35 | ||||||
人员经费合计 | 1361.99 | 公用经费合计 | 96.37 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.84万元,其中:
人员经费1361.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费96.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 25.93 | 25.93 | 0 | 25.93 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 25.93 | 25.93 | 0 | 25.93 | 0 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 25.93 | 25.93 | 0 | 25.93 | 0 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 25.93 | 25.93 | 0 | 25.93 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入25.93万元,本年支出25.93万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:该笔资金为华新(阳新)亿吨机制砂石项目指挥部费用,主要用于该项目的日常运转。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出元。具体支出情况为:
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:阳新县经济和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明:本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 |
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位无此项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较上年增加(减少)的主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位无此项支出。
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。主要原因是本单位无此项支出。
(2)公务用车运行费支出0万元,截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。主要原因:本单位无此项支出。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位无此项支出。
国内公务接待支出0万元,2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。主要原因:本单位无此项支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:行政单位没有运行经费。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 15.86万元,其中:政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1.4万元。授予中小企业合同金额14.5万元,占政府采购支出总额的91.4%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆,其他用车主要是待报废车辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。2022年末固定资产160.6万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
县经信局2022年无专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
县经信局2022年无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系:反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补费用。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
8.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。
10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出:反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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