名称 | 阳新县教育局汇总2023年度部门决算 | ||||
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索引号 | 000014349yx_jyj/2024-00047 | 发布日期 | 2024-11-17 | 发布机构 | 县教育局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县教育局 |
目录
第一部分阳新县教育局汇总概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分阳新县教育局汇总2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分阳新县教育局汇总2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
(说明:目录页码自行编辑)
第一部分部门名称概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策和法律法规;拟订有关教育的地方规范性文件。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。
3、负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟定筹措教育经费、教育局拨款、教育基建投资的办法和方案;会同县财政局编制全县教育系统经费预决算;监督全县教育经费的筹措和使用;按有关规定对我县的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
5、指导全县的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫盲青壮年文盲工作督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作;承担教育的日常管理工作。
6、主管全县教师工作。组织实施初级及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评定工作;指导全县教育系统人才队伍建设等。
二、机构设置情况
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级决算单位40个,分别为:阳新县教育局(本级)、阳新县富川中学、阳新县富川小学、阳新县金太阳幼儿园、阳新县综合中心学校、阳新县白沙镇中心学校、阳新县浮屠镇中心学校、阳新县王英镇中心学校、阳新县洋港镇中心学校、阳新县龙港镇中心学校、阳新县三溪镇中心学校、阳新县军垦中心学校、阳新县富池镇中心学校、阳新县黄颡口镇中心学校、阳新县枫林镇中心学校、阳新县陶港镇中心学校、阳新县经济开发区中心学校、阳新县兴国镇中心学校、阳新县木港镇中心学校、阳新县荆头山中心学校、阳新县半壁山中心学校、阳新县阳新高中、阳新县第一中学、阳新县第三中学、阳新县实验中学、阳新县实验小学、阳新县第二实验小学、阳新县实验幼儿园、阳新县特殊教育学校、阳新县教研室、阳新县教师培训服务中心、阳新县电化教育馆、阳新县招生办公室、阳新县学校安全和后勤保障管理办公室、阳新县排市镇中心学校、阳新县第二实验小学、阳新县十里湖小学、阳新县实验高中、闰光小学等。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县教育局(汇总)2023年度金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 163,172.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,765.38 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 19.92 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 6,115.32 | 五、教育支出 | 36 | 176,937.03 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,091.09 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,108.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,350.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 18.38 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,765.38 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 182,181.62 | 本年支出合计 | 58 | 182,181.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 182,181.62 | 总计 | 62 | 182,181.62 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:阳新县教育局(汇总)2023年度金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 182,181.62 | 165,938.34 | 19.92 | 6,115.32 | 0.00 | 0.00 | 10,108.04 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 176,937.03 | 160,697.67 | 16.00 | 6,115.32 | 0.00 | 0.00 | 10,108.04 |
20501 | 教育管理事务 | 3,661.21 | 2,931.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.51 |
2050101 | 行政运行 | 857.23 | 857.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,803.98 | 2,074.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.51 |
20502 | 普通教育 | 166,557.19 | 152,166.30 | 0.00 | 5,172.30 | 0.00 | 0.00 | 9,218.58 |
2050201 | 学前教育 | 7,701.60 | 6,412.40 | 0.00 | 567.15 | 0.00 | 0.00 | 722.05 |
2050202 | 小学教育 | 91,503.98 | 85,972.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,531.52 |
2050203 | 初中教育 | 49,558.92 | 46,478.97 | 0.00 | 155.39 | 0.00 | 0.00 | 2,924.56 |
2050204 | 高中教育 | 17,668.97 | 13,179.25 | 0.00 | 4,449.76 | 0.00 | 0.00 | 39.96 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 123.72 | 123.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
20503 | 职业教育 | 5,977.38 | 5,034.37 | 0.00 | 943.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 5,927.38 | 4,984.37 | 0.00 | 943.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 565.30 | 565.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 565.30 | 565.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 175.95 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.95 |
2059999 | 其他教育支出 | 175.95 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.95 |
206 | 科学技术支出 | 1,091.09 | 1,091.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 1,090.49 | 1,090.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,090.49 | 1,090.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,350.74 | 1,346.82 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,029.02 | 1,029.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,029.02 | 1,029.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 71.94 | 68.02 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 70.53 | 66.61 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 191.28 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 191.28 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,765.38 | 2,765.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,714.88 | 2,714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,714.88 | 2,714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:阳新县教育局(汇总)2023年度金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 182,181.62 | 155,094.89 | 27,086.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 176,937.03 | 153,083.48 | 23,853.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 3,661.21 | 2,380.56 | 1,280.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 857.23 | 646.59 | 210.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,803.98 | 1,733.97 | 1,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 166,557.19 | 144,268.96 | 22,288.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 7,701.60 | 5,411.57 | 2,290.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 91,503.98 | 77,418.82 | 14,085.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 49,558.92 | 44,737.06 | 4,821.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 17,668.97 | 16,677.78 | 991.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 123.72 | 23.72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 5,977.38 | 5,892.98 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 5,927.38 | 5,842.98 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 565.30 | 528.98 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 565.30 | 528.98 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 175.95 | 12.00 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 175.95 | 12.00 | 163.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 1,091.09 | 639.29 | 451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 1,090.49 | 638.69 | 451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,090.49 | 638.69 | 451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,350.74 | 1,350.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,029.02 | 1,029.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,029.02 | 1,029.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 70.53 | 70.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 191.28 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 191.28 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2,765.38 | 1.00 | 2,764.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,714.88 | 0.00 | 2,714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,714.88 | 0.00 | 2,714.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.50 | 1.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.50 | 1.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县教育局(汇总)2023年度金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 163,172.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,765.38 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 160,697.67 | 160,697.67 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,091.09 | 1,091.09 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,346.82 | 1,346.82 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,765.38 | 0.00 | 2,765.38 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 165,938.34 | 本年支出合计 | 59 | 165,938.34 | 163,172.96 | 2,765.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 165,938.34 | 总计 | 64 | 165,938.34 | 163,172.96 | 2,765.38 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:阳新县教育局(汇总)2023年度金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 163,172.96 | 139,744.07 | 23,428.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
205 | 教育支出 | 160,697.67 | 137,737.58 | 22,960.09 |
20501 | 教育管理事务 | 2,931.70 | 2,380.56 | 551.14 |
2050101 | 行政运行 | 857.23 | 646.59 | 210.64 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,074.48 | 1,733.97 | 340.51 |
20502 | 普通教育 | 152,166.30 | 129,878.07 | 22,288.23 |
2050201 | 学前教育 | 6,412.40 | 4,122.38 | 2,290.02 |
2050202 | 小学教育 | 85,972.46 | 71,887.31 | 14,085.15 |
2050203 | 初中教育 | 46,478.97 | 41,657.11 | 4,821.86 |
2050204 | 高中教育 | 13,179.25 | 12,188.06 | 991.19 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 123.22 | 23.22 | 100.00 |
20503 | 职业教育 | 5,034.37 | 4,949.97 | 84.40 |
2050302 | 中等职业教育 | 4,984.37 | 4,899.97 | 84.40 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 565.30 | 528.98 | 36.32 |
2050701 | 特殊学校教育 | 565.30 | 528.98 | 36.32 |
206 | 科学技术支出 | 1,091.09 | 639.29 | 451.80 |
20605 | 科技条件与服务 | 1,090.49 | 638.69 | 451.80 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 1,090.49 | 638.69 | 451.80 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,346.82 | 1,346.82 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,029.02 | 1,029.02 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,029.02 | 1,029.02 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 68.02 | 68.02 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 66.61 | 66.61 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 58.50 | 58.50 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 191.28 | 191.28 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 191.28 | 191.28 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
213 | 农林水支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 18.38 | 18.38 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:阳新县教育局(汇总)2023年度金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 116,222.80 | 302 | 商品和服务支出 | 18,383.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 41,881.64 | 30201 | 办公费 | 3,038.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6,528.47 | 30202 | 印刷费 | 1,294.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 76.31 | 30203 | 咨询费 | 47.43 | 310 | 资本性支出 | 1,337.58 |
30106 | 伙食补助费 | 309.55 | 30204 | 手续费 | 14.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23,357.48 | 30205 | 水费 | 675.93 | 31002 | 办公设备购置 | 725.83 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,736.71 | 30206 | 电费 | 1,451.44 | 31003 | 专用设备购置 | 562.41 |
30109 | 职业年金缴费 | 3,132.82 | 30207 | 邮电费 | 343.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,260.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,732.02 | 30209 | 物业管理费 | 1,125.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 30.43 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,312.12 | 30211 | 差旅费 | 756.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10,712.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 131.50 | 30213 | 维修(护)费 | 3,384.53 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7,051.56 | 30214 | 租赁费 | 27.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,800.22 | 30215 | 会议费 | 237.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 53.64 | 30216 | 培训费 | 552.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 497.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 450.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,930.14 | 30225 | 专用燃料费 | 7.52 | 31099 | 其他资本性支出 | 18.91 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 767.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 381.03 | 30227 | 委托业务费 | 299.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 530.06 | 30228 | 工会经费 | 222.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 13.75 | 30229 | 福利费 | 78.87 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 139.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 441.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.71 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,419.09 | ||||||
人员经费合计 | 120,023.02 | 公用经费合计 | 19,721.05 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门:阳新县教育局(汇总)2023年度金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 2,765.38 | 2,765.38 | 1.00 | 2,764.38 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,765.38 | 2,765.38 | 1.00 | 2,764.38 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,714.88 | 2,714.88 | 0.00 | 2,714.88 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,714.88 | 2,714.88 | 0.00 | 2,714.88 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 50.50 | 50.50 | 1.00 | 49.50 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 45.50 | 45.50 | 1.00 | 44.50 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:阳新县教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码:101公开09表 | |||||||||||
部门:阳新县教育局(汇总)制表日期:2024年3月金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为182181.62万元。与2022年度相比,收、支总计各增加27283.37万元,增长17.6%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计182181.62万元,与2022年度相比,收入合计增加27283.37万元,增长17.6%。其中:财政拨款收入165938.34万元,占本年收入91.1%;上级补助收入19.92万元,占本年收入0.01%;事业收入6,115.32万元,占本年收入3.4%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入10108.04万元,占本年收入5.49%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计182181.62万元,与2022年度相比,支出合计增加27283.37万元,增长17.6%。其中:基本支出155094.89万元,占本年支出85.1%;项目支出27086.72万元,占本年支出14.9%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为165938.34万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加20005.65万元,增长13.7%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入163172.96万元,比2022年度决算数增加19002.77万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入2765.38万元,比2022年度决算数增加1002.88万元。增加主要原因是项目工程的支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出163172.96万元,占本年支出合计的89.56%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19002.77万元,增长13.2%。主要原因是人员经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出163172.96万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出7万元,占0.004%。主要是用于人员经费支出。
2.教育支出(类)160697.67万元,占98.48%。主要主要用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
3.科学技术支出(类)1091.09万元,占0.66%,主要是用于主要用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
4.社会保障和就业支出1346.82万元,占0.82%,主要是用于主要用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
5.城乡社区支出12万元,占0.007%,主要是用于主要用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
6.农林水支18.38万元,占0.011%,主要是用于主要用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9580.39万元,支出决算为182181.62万元,完成年初预算的152.5%。其中:一般公共服务支出(类)教育支出(款)普通教育(项)。主要分为基本支出和项目支出两类。年初预算为9580.39万元,支出决算为182181.62万元,完成年初预算的152.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算;二是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139744.07万元,其中:
人员经费120023.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费19721.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。较上年增加3076.39万元,同比增加18.5%,主要是学校人员经费增加。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2765.38万元,本年支出2765.38万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(一)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出决算为2,714.88万元,主要用于公办幼儿园扩学位项目等方面支出。
(二)用于教育事业的彩票公益金支出。支出结算为45.50,主要用于乡村少年宫项目支出。
(三)用于残疾人事业的彩票公益金支出,支出决算为5万元,主要用于残疾人事业支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.54万元,完成预算的100%。较上年减少0.69万元,减少30.9%。主要原因是本年度压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组个0,累计0人次,主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为1.54万元,完成全年预算的100%,较上年减少0.69万元,减少30.9%。主要原因是本年度压缩三公经费支出。
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出1.54万元。2023年共接待国内来访团组150个,300人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出150.58万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/……等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额98502522.11万元,其中:政府采购货物支出1176558.04万元、政府采购工程支出97325964.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98502522.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.19%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.81%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年末固定资产846853709.42万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目xx个,资金xx万元,占一般公共预算项目支出总额的xx%。从评价情况来看,……(请对自评项目情况进行综述)。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,……
(请对部门整体绩效评价情况进行综述,并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
xx项目绩效自评综述:项目全年预算数为xx万元,执行数为xx万元,完成预算xx%。主要产出和效益:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
(请对每个自评项目进行综述,并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。)。
xx项目绩效自评综述……。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
十五、其他需要说明的情况
我单位无此项内容。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。
5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。
6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。
7.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的职业教育支出。
8.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)
(主要内容)
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或(报告)
(主要内容)
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