名称 | 生态能源服务中心2021年决算公开 | ||||
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索引号 | 000014349/2022-79562 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 阳新县农业农村局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
阳新县生态能源服务中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一) 部门职责
阳新县生态能源服务中心是农业农村局管理的事业单位。宣传贯彻和农村能源工作和节能知识,为县委县政府提出贯彻落实的工作意见和政策措施。
1、负责全县农村能源,建设监督管理,指导农村能源产业和服务体系建设,负责农村沼气和生物质能、省柴节煤、其它生物质燃气、秸秆、薪柴生物碳等,太阳能、风能、微水电等可再生能源技术的开发和推广。发展战略、政策、规划、计划,并组织实施。
2、负责组织开展农村能源项目的实施与管理组织农村能源新技术、新成果、新产品的推广及安全生产管理,示范和技术改造等项目的申报、验收、鉴定工作及农村改厕工作。
3、对农村生态能源项目、档案、统计、财会等管理人员和技术人员进行新技术、新标准、新方法和微机培训,按特殊工种的要求和培训标准,宣传开发利用和节约农村可再生能源知识,普及农村可再生能源技术,提供实用新技术以及培训教材。
4、负责拟定县级行业技术标准、技术规范、审批重大农村能源项目设计方案,选择一批可行性强,可能性大的项目,建立项目储备库。
5、承办上级交办的其他任务。核定事业编制10名。
1、
(二)机构设置
阳新县生态能源服务中心属阳新县农业农村局下属二级全额财政拔款预算单位,为公益一类事业单位1个,内设机构2个(综合股、业务股)。
第二部分 部门2021年部门决算表
阳新县生态能源服务中心2021年收入支出决算表
公开01表 | |||||||
部门:阳新县生态能源服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 232.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.77 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 265.93 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 232.42 | 本年支出合计 | 58 | 274.70 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 42.27 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 274.70 | 总计 | 62 | 274.70 |
新县生态能源服务中心2021年收入决算表
公开02表 金额单位:万元 | |||||||||||
部门:阳新县生态能源服务中心 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 232.42 | 232.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 223.65 | 223.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 220.91 | 220.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 60.91 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阳新县生态能源服务中心2021年支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县生态能源服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 274.70 | 93.66 | 181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 265.93 | 84.89 | 181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 263.18 | 82.15 | 181.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 81.04 | 0.00 | 81.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阳新县生态能源服务中心2021年财政拨款收入支出决算表
公开04表 | |||||||||
部门:阳新县生态能源服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 232.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 265.93 | 265.93 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 232.42 | 本年支出合计 | 59 | 274.70 | 274.70 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.27 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 274.70 | 总计 | 64 | 274.70 | 274.70 | 0.00 | 0.00 |
阳新县生态能源服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
财决05表
金额单位:万元
公开05表 | ||||||||
部门:阳新县生态能源服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 274.70 | 93.66 | 181.04 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | ||||
20807 | 就业补助 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | ||||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 265.93 | 84.89 | 181.04 | ||||
21301 | 农业农村 | 263.18 | 82.15 | 181.04 | ||||
2130104 | 事业运行 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 81.04 | 0.00 | 81.04 | ||||
21305 | 扶贫 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
阳新县生态能源服务中心2021年一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:阳新县生态能源服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 77.84 | 302 | 商品和服务支出 | 15.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 21.64 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.13 | 30202 | 印刷费 | 0.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.97 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.95 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 3.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.44 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | ||||||
人员经费合计 | 78.56 | 公用经费合计 | 15.10 |
阳新县生态能源服务中心2021年财政拨款
“三公”经费支出决算表
财决07表
金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本单位本年度无三公经费收入支出情况。
阳新县生态能源服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决08表
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
备注:1、本单位无政府性基金财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。
阳新县生态能源服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
财决09表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
备注:1、本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
阳新县生态能源服务中心2021年决算收入274.7万元,较年初预算75.6万元,增加199.1万元,增长263.36%,主要为专项项目的增加。较上年减少41.49万元,减少13.12%,主要是相关项目减少。
二、支出决算情况说明
阳新县生态能源服务中心2021年决算支出274.7万元,较年初预算75.6万元,增加199.1万元,增长263.36%,主要为专项项目的增加。较上年减少41.49万元,减少13.12%,主要是相关项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县生态能源服务中心2021年公共预算财政拨款支出274.7万元,较去年增加0.79万元,增长0.3%。本年度决算公共预算财政拨款基本支出93.66万元,占34.1%;项目支出181.04万元,占65.9%。2021年部门本级决算完成年初预算率为100%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
(一)、社会保障和就业支出类8.77万元,占本年支出3.19%;
(二)、农林水事务支出类265.93万元,占本年支出96.81%;
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出93.66万元,较上年88.7万元增加4.96万元,增长5.59%。其中人员经费78.56万元,占比83.88%。公用经费15.1万元,占16.12%
五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%,完成年初预算的0 %,主要原因为年初无财政预算,具体支出项目如下:
1. 因公出国(境)费用预算为 万元,本单位因公出国(境)团组数为0 ,人数为0 ,年初预算是0 万元,完成预算的0 %。支出决算为 0 万元,较上年相比减少 0 万元,减少0 %,主要原因为单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,其中公务用车购置费 0万元,购置0辆,公务用车运行维护费0 万元。2021年,本单位公务用车购置数为0 辆 ,公务用车保有量为1辆(为抽渣车),年初预算是0 万元,完成预算的0 %。支出决算为0 万元,较上年相比减少 0 万元,减少 0 %。主要原为单位无此项支出。
3. 公务接待费0 万元,我单位公务活动总计接待的批次为0 次,人次为0 次,年初预算是0 万元,完成预算的0 %。支出决算为 0 万元,较上年相比减少 0万元,减少 0 %。主要原因为单位无此项支出。
六、 机关运行经费支出情况
2021年单位运行经费支出15.1万元,与年初预算增加13.9万元,增长1158.33%,原因是预算口径调整等 ;比2020年减少1.51万元,减少9%,主要原因是本年度业务调整。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额3.86万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.86万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车1辆(为抽渣车);单位价值0万元,大型设备0台。
九、预算绩效评价情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对 1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,为中央转移支付,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
中央转移支付阳新县(秸秆综合利用项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 秸秆综合利用(2021) | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 阳新县农业农村局 | 资金使用单位 | 阳新县生态能源服务中心 | ||||
资金投入情况 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 100万 | 100万 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 100万 | 100万 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 加强审计监督,项目完工后,整体项目验收审计,按照数量进行补贴。 | ||||||
下达及时性 | 按照审计结果出来后再进行拨付 | ||||||
拨付合规性 | 严格履行报账制度,做到手续齐备,票据真实、有效、合法 | ||||||
使用规范性 | 经项目负责人签字审批,经财务部审核无误后由财务支付 | ||||||
执行准确性 | 资金拨付一律转账结算,杜绝现金支付 | ||||||
预算绩效管理情况 | 严格按照预算绩效管理进行 | ||||||
支出责任履行情况 | 严格按照财务制度进行支付 | ||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2021年开展秸秆综合利用项目,综合利用量达20000吨 | 全年,通过中央财政补助资金扶持10家回收秸秆综合利用社会化服务组织,实现全年秸秆综合利用量达5.8万吨。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 完成农作物秸秆综合利用量达20000吨 | 2万吨 | 5.8万吨 | |||
质量指标 | 秸秆综合利用率达90% | 90% | 91% | ||||
时效指标 | 农作物秸秆综合利用项目开展时间 | 1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 秸秆综合利用成本 | 100万 | 100万 | ||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 是否实现农民增收 | 实现 | 实现 | |||
是否提高企业利润 | 实现 | 实现 | |||||
实现秸秆资源化利用、增加农副产品价值 | 实现 | 基本实现 | |||||
社会效益 | 提高全县秸秆综合利用率 | 实现 | 实现 | ||||
提高秸秆经济价值和产业化发展能力 | 实现 | 基本实现 | |||||
实现政府重视,群众认可 | 实现 | 基本实现 | |||||
生态效益 | 杜绝秸秆露天焚烧,减少资源浪费 | 实现 | 实现 | ||||
发展秸秆发电、养牛项目,提高秸秆综合利用水平 | 实现 | 实现 | |||||
可持续影响指标 | 加快农业结构调整 | 实现 | 实现 | ||||
带动农民就业和企业增收 | 实现 | 实现 | |||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 政策执行满意度 | 满意 | 满意 | |||
服务效率和效果满意度 | 满意 | 满意 | |||||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
第四部分 名词解释
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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