| 名称 | 阳新县农机服务中心2023年部门预算公开 | ||||
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| 索引号 | 000014349yx_nyncj/2023-00003 | 发布日期 | 2023-01-30 | 发布机构 | 阳新县农业农村局 |
| 文号 | 文件分类 | 农业、林业、水利 | 所属机构 | 县农业农村局 | |
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
1、主要职责为:
(一)负责全县农业机械化的科研试验推广、科技管理及重大科研开发,推广项目的立项论证申报和组织攻关工作,为农民和农业生产经营组织提供农机信息服务;
(二)参与全县农业机械化生产发展规划,组织农业机械从业人员知识培训,负责对外农机化新技术交流工作,做好农机新成果、新技术、新机具的宣传普及;
(三)负责全县农业机械推广和服务体系建设,指导全县农业机械化生产和基层农业机械组织的服务生产和经营活动行业宏观管理;
(四)负责全县农业机械购机补贴的申报和核实工作;
(五)负责全县农业机械生产情况调查,及时反映情况,当好各级领导参谋;
(六)参与和组织全县防汛抗灾农机具的调度,指导农业机械抗灾救灾工作;
(七)完成上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
阳新县农机服务中心是属农业农村局的二级预算单位,内设机构包括:1.综合股、2.农机发展股、3.农机作业服务股、4.农机科技合作股,单位性质为事业单位。人员编制构成:行政编 0 人、事业编 17 人、工勤编 0 人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2023年本年预算收入为 328.2 万元,比上年增加 204.7 万元,增长 165.75 %。收入变化原因: 财政政策变化,人员经费增加,人员数量增加。其中本年收入包括一般公共预算 328.2 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入;上年结转结余包括一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。
2.预算支出情况:2023年本年支出 328.2 万元,比上年增加 204.7 万元,增长 165.75、 %。支出变化原因: 财政政策变化,人员经费增加,人员数量增加。其中:基本支出 318.2 万元、项目支出 10 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。
3.2023年无政府性基金年初预算收入支出,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为 19.77 万元,比上年增加 8.48 万元,增长 75.11 %。支出变化原因: 人员数量增加。 其中办公费 7 万元、水费 0.2 万元、 邮电费 1 万元、电费 1.32 万元、工会经费 3.32万元、福利费 1.86 万元、其他交通费用0.66万元、其他商品服务支出4.41万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因:2023年无“三公”经费预算收入支出,与上年一致。“三公”经费分别如下:
1.公务接待费 0 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因: 2023年本单位没有公务招待费预算收入支出,与上年一致。
2.公务用车购置费 0 万元,比上年增加/减少 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因: 2023年本单位没有公务用车购置费预算收入支出,与上年一致。
3.公务用车运行费 0 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因: 2023年本单位没有公务用车运行费预算收入支出,与上年一致。
4.因公出国(境)费 0 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因: 2023年本单位没有因公出国(境)费预算收入支出,与上年一致。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2023年编制政府采购预算 0 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/降低 0 %。支出变化原因: 2023年本单位没有因公出国(境)费预算收入支出,与上年一致。其中:货物类政府采购预算 0;服务类政府采购预算 0 万元;工程类政府采购预算 0 万元。
七、国有资产占用情况
2022年末本单位国有资产包括:
1、土地、房屋及构筑物:
2、通用设备:电脑4台、喇叭1个、考勤机2台、打印机1台、空调2台
3、专用设备:
4、文物和陈列品:
5、图书、档案:
6、家具、用具、装具及动植物:会议桌1组
八、重点项目预算绩效情况
本单位没有重点项目预算绩效。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
1、本单位无“三公经费”支出情况,因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表;
2、本单位无政府性基金收支情况,因此表8政府性基金预算支出表为空表;
(二) 对其他情况的说明:
本单位没有对其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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