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名称 县人社局2021年部门预算公开
索引号 000014349yx_czj/2021-00090 发布日期 2021-01-20 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

县人社局2021年部门预算公开

目  录

  第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释

部门2021年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1、拟定全县人社事业发展规划、政策;
2、负责促进就业工作,完善公共就业服务体系;
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;
4、综合管理全县事业单位工作人员,拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策;
5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导;

6、综合管理全县专业技术人员,拟定全县人才工作总体目标,参与人才管理;
7、负责行政机关公务员综合管理;
8、拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划;
9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;
10、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

 从预算构成单位来看,人社局单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  0  个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)   1 个,参照公务员管理事业单位 0   个,全额拨款事业单位  0  个。

(三)部门人员构成

部门人员构成:本单位人员合计 90   人,其中在职  59  人,离退休  31  人;在职人员编制情况:全额财拨编制   57 人、包干(差额)编制  2  人、自筹编制    人。

二、部门2021年部门预算表

   阳新县人社局 2021年部门预算表  

  表一  阳新县人社局 2021年收支预算总表

  单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

  项目(按功能分类) 

预算数

  财政拨款收入

 686 

  一般公共服务

 686

其中:

1、财政经费拨款

566

  公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款

 120 

  教育

3、政府性基金预算财政拨款

  科学技术

  事业收入

  文化体育与传媒

  事业单位经营收入 

  社会保障和就业

686

  上级补助收入

  医疗卫生

  附属单位上缴收入

  节能环保

  其他收入

  城乡社区事务

  农林水事务

  交通运输

资源勘探电力信息等事务

  商业服务业等事务

  国土资源气象等事务

  粮油物资管理事务

  其他支出

  本年收入合计 

 686

  本年支出合计 

 686

  上年结余(转)

  结转下年 

  动用事业基金

  收入总计

 686

  支出总计

 686

表二  阳新县人社局2021年收入预算总表

  单位:万元

  收      入 

项      目

预算数

  财政拨款收入

 686

  其中:1、财政经费拨款

  566

 2、纳入预算管理的非税收入拨款    

 120 

3、政府性基金预算财政拨款

  事业收入

  事业单位经营收入 

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  本年收入合计 

 686

  上年结余(转)

  动用事业基金

  收入总计

  686

表三   阳新县人社局 2021年支出预算总表

 单位:万元

功能分类科目

  合  计

  其中

 科目编码

  科目名称

   基本   支出

   项目   支出

事业
单位
经营
支出

对附属单 位补助  支出

上缴上级   支出

  合计

 686

 686

201

  一般公共服务

 654

 654

 20106

    财政事务

  2010601

  行政运行(财政)

 654

 654

208

社会保障和就业支出

 32

  32

2080104

综合业务管理

 19 

  19 

2080108

金保工程

 5 

  5 

2080110

劳动关系和维权

 8

 8  

  表四  阳新人社局2021年财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

  财政拨款收入

 686 

  一般公共服务

686

  其中:1、财政经费拨款

  566

  公共安全

2、纳入预算管理的非税收入拨款    

 120 

  教育

3、政府性基金预算财政拨款

  科学技术

  文化体育与传媒

  社会保障和就业

 686

  医疗卫生

  节能环保

  城乡社区事务

  农林水事务

  交通运输

  资源勘探电力信息等事务

  商业服务业等事务

  国土资源气象等事务

  粮油物资管理事务

  其他支出

  本年收入合计 

686  

  本年支出合计 

 686

  上年结余(转)

  结转下年 

  收入总计

 686

  支出总计

 686

表五   阳新县人社局2021年一般公共预算支出表

  单位:万元

功能分类       科目

  合  计

  其中

科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出

  合计

 686

 686

201

  一般公共服务

 654

 654

20106

    财政事务

2010601

     行政运行(财政)

 654 

654

2080104

综合业务管理

 19

19

2080108

金保工程

 5 

5

2080110

劳动关系和维权

 8 

8

  表六  阳新县人社局 2021年一般公共预算基本支出表

  单位:万元

经济分类科目

  预算数

  其中

科目编码

科目名称

  人员经费

  日常公用经费

  合计

 686

 686

  301

工资福利支出

  639.95

 639.95

  30101

基本工资

  231.85

 231.85

  30102

津贴补贴

 112

 112

  30103

奖金

  30107

绩效工资

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 70.77

 70.77

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

32.54

32.54

30111

公务员医疗补助缴费

30.53

30.53

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

48.81

48.81

  30199

其他工资福利支出

113.45

113.45

  302

 商品和服务支出

 44.85

44.85  

  30201

    办公费

17.4

17.4 

  30202

    印刷费

30203

咨询费

    30204

        手续费

  30205

    水费

  30206

    电费

  30207

    邮电费

    30208

        取暖费

  30209

  物业管理费

  30211

    差旅费

  30212

因公出国(境)费用

  30213

  维修(护)费

    30214

        租赁费

  30215

    会议费

 1.16 

 1.16 

  30216

    培训费

 3.48

 3.48 

  30217

 公务接待费

 8.16 

 8.16 

    30218

   专用材料费

    30224

   被装购置费

    30225

   专用燃料费

  30226

劳务费

  30227

 委托业务费

  30228

  工会经费

 8.85 

 8.85 

  30229

  福利费

 5.8 

 5.8 

  30231

公务用车运行维护费

  30239

    其他交通费用

  30299

   其他商品和服务支出

  303

  对个人和家庭的补助

 1.2

 1.2

  30301

    离休费

  0.48

 0.48 

    30304

        抚恤金

  30305

 生活补助(遗属补助)

 0.72

 0.72

30306

   救济费

    30308

    助学金

    30399

其他对个人和家庭的补助   

    309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)

    30901

房屋建筑购建   

    30905

基础设施建设

  310

资本性支出(发改部门不在此反映)

    31001

房屋建筑购建

    31002

办公设备购置

399

其他支出

表七  阳新县人社局2021年财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  因公出国(境)费

0

  公务接待费

  8.16

  公务用车购置及运行费

  其中:公务用车运行维护费

        公务用车购置费

0

  表八  阳新人社局2021年政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类科目

  合  计

  其中

  科目编码

科目名称

  基本支出

  项目支出

0

0

0

三、2021年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

人社局2021年所属单位预算汇总预算总收入是  686   万元,人社局2021年度本级预算总收入  686   万元。其中:财政拨款收入686 万元、事业收入  0   万元、经营收入 0 万元、其他收入  0   万元,用事业基金弥补收支差额   0  万元,上年度结转结余   0  万元。比2020年减少26     万元。主要原因是 退休人数增加    

人社局2021年所属单位预算汇总预算总支出是  686  万元,本级预算总支出     686万元。其中:基本支出  686   万元、项目支出   0  万元、年末结转和结余  0   万元。比2019年减少26 万元。主要原因是退休人数增加  0   

(二)收入预算情况说明

人社局2021年所属单位预算汇总总收入是 686   万元,本年本级收入合计     686万元,其中:财政拨款收入  686  万元,占 100     %;事业收入  0   万元,占  0   %;经营收入   0  万元,占 0    %;其他收入  0   万元,占   0  %。

(三)支出预算情况说明

人社局2021年所属单位预算汇总预算总支出是 686    万元,本年本级支出合计         686万元,其中:基本支出  686   万元,占 100    %;项目支出  0   万元,占 0    %;经营支出 0  万元,占 0  %。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

人社局2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入 686    万元,人社局本级财政拨款收入  686  万元,比2020年相比减少 26    万元,财政拨款支出总预算  0   万元,比2020年相比减少 26    万元。主要原因是退休人员增加  0   

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

人社局2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出   686    万元,2021年部门本级公共预算财政拨款支出  686    万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类  0   万元,占本年支出  0    %

二、公共安全支出类   0  万元,占本年支出  0   %

三、教育支出类   0  万元,占本年支出  0   %

四、科学技术类   0  万元,占本年支出  0   %

五、文化体育与传媒支出类  0   万元,占本年支出  0   %

六、社会保障和就业支出类  686  万元,占本年支出 100    %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元,占本年支出 0    %

八、节能环保支出类  0   万元,占本年支出  0    %

九、城乡社区事务支出类  0   万元,占本年支出  0   %

十、农林水事务支出类   0  万元,占本年支出  0   %

十一、交通运输支出类  0  万元,占本年支出  0   %

十二、资源勘探信息支出类   0  万元,占本年支出  0   %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  686   万元,其中人员经费 639.95    万元, 包括 基本工资 231.85  万元、津贴补贴  112   万元、绩效工资  0   万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.77   万元、职业年金缴费   万元、职工基本医疗保险32.54万元、公务员医疗补助缴费  30.53   万元、其他社会保障缴费  0   万元、住房公积金 48.81    万元、其他工资福利支出  100.78   万元、   离休费  0   万元、退休费  0   万元、抚恤金  0   万元、生活补助(遗嘱补助)   0  万元、救济费 0    万元、 助学金  0   万元,其他对个人和家庭的补助  0   万元;  公用经费   0  万元:包括办公费   0  万元、印刷费  0   万元、咨询费   0  万元、手续费  0   万元、水费   0  万元、电费 0   万元、邮电费   0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费  0   万元、因公出国(境)费   0  万元、维修费   0  万元、租赁费   0  万元、会议费 1.16    万元、培训费  3.48 万元、公务接待费 8.16    万元、被装购置费   0  万元、委托业务费  0   万元、工会经费  8.85   万元、福利费  5.8   万元、公务用车运行维护费  0   万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出   0  万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8.16    万元,其中:因公出国(境)费用  0  万元、公务接待费  8.16   万元、公务用车购置费  0   万元、公务用车运行维护费  万元,比2020年“三公”经费减少  5   %。公务用车购置数   0  辆,公务用车保有数  0   辆,国内公务接待批次  936  次,国内公务接待人数  950人。

(八)政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为  0   万元,其中:货物类  0  万元、服务类  0  万元、工程类  0  万元、  0  类   0 万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):人社局为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):人社局支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):人社局用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):人社局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):人社局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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