| 名称 | 阳新县公共就业和人才服务中心2022年预算公开 | ||||
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| 索引号 | 000014349/2023-30982 | 发布日期 | 2022-02-23 | 发布机构 | 阳新县人力资源和社会保障局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县人力资源和社会保障局 | |
2022 年阳新县公共就业和人才服务中心
单位预算公开情况说明
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策, 落实促进城乡 劳动统筹就业的政策措施。
2.负责开展公共就业服务, 对就业困难群体进行就业援助; 负责全县创业指导与服务; 完善公共就业服务体系,指导基层开展公共就业服务。
3.负责拟定人才项目计划和人才引进;协助县人力资源和社会保障局做好全县人才推荐 工作;负责全县大中专院校毕业生就业指导和服务;接受管理离校未就业高校毕业生和社会 流动人员人事档案及开展档案托管、人事代理、身份认定、社会保险事务代理等人力资源和 社会保障服务工作。
4、负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作;负责开展人力资源开发利用的区域 性合作;负责职业培训、创业培训指导工作。
5、经办失业保险业务。
6、做好上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据上述职责,县公共就业和人才服务中心内设8 个职能股室,具体包括:办公室、基金财务监督股、就业援助股、创业服务股、职业指导股、人才服务股、失业保险股、培训股。我中心一共有在职在编人员32 人,退休人员21人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:阳新县公共就业和人才服务中心 2022 年度本级预算总收入 395 万元, 比上年增加 26.3 万元,增加 7.13%。其中: 财政拨款收入 395 万元,占总收入的 100%。增加主要原因是财政拨款增加。
2.预算支出情况:2022 年本年财政拨款支出总预算 395 万元, 比上年增加 26.3 万元, 增加 7.13%,增加主要原因是项目支出增加。本年支出构成为:基本支出 335 万元,占总 支出 84.81%; 项目支出 60 万元,占总支出的 15.19%。支出增加原因: (1)2022 年基 本支出比上年减少 23.7 万元,主要是人员减少相应支出减少; (2)2022 年项目支出比上 年支出增加 50 万元,主要是按照部门预算管理要求对项目支出进行了增加。
3.本级 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
我中心2022 年机关运行经费为27.24万元,与上年相比增加4.74万元,增加21.07%。增加原因;主要是人员公用经费增加。其中:办公费25.6万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022 年“三公”经费一般公共预算总额 0 万元,比上年减少 4.5 万元,主要是严控“三公”经费,压减了公务接待费、公务用车购置运行费和因公出国出(境)费,分别如下:
1.公务接待费 0 万元,比上年减少 4.5 万元, 主要原因是主要是严控“三公”经费,压减了公务接待费。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少 0 万元,减少 0%。其中,一般公共预算 公务用车购置费为0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是我单位无公务用车。
3. 因公出国(境) 费0万元,比上年减少0万元,减少 0%,主要原因是无因公出国 (境)安排。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2022 年我中心编制政府采购预算0万元,货物类政府采购预算0 万元,服务类政府采购预算 0 万元。与上年持平。 主要原因是无政府采购预算安排。
七、国有资产占用情况
2022 年我单位国有资产总额为 93.16 万元。其中:通用设备 51 套,价值 78.64 万元; 家具、用具等 186 (个/套),价值 14.52 万元。现有公务用车 0 辆。
八、重点项目预算绩效情况
我中心项目围绕 2022 年度目标开展。主要是就业创业工作经费,负责开展公共就业服务和创业指导与服务工作。2022 年度项目总体项目是保障本中心各项工作的正常运行和顺利开展。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表说明:
1.本中心无“三公”经费支出,因此一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
2.本中心无政府性基金收支情况,因此政府性基金预算支出为空表。
3.本中心无政府采购预算情况,因此相关表格为空表。主要原因是:本年度无政府采购计划,在实际执行中据实调整
(二) 对其他情况的说明:
无
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称, 是一种对公 共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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