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名称 阳新县公共就业和人才服务中心2022年部门决算
索引号 000014349/2023-93116 发布日期 2023-12-13 发布机构 阳新县人力资源和社会保障局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县人力资源和社会保障局

阳新县公共就业和人才服务中心2022年部门决算

   

第一部分阳新县公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县公共就业和人才服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县公共就业和人才服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分阳新县公共就业和人才服务中心概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策,落实促进城乡劳动统筹就业的政策措施。

2.负责开展公共就业服务,对就业困难群体进行就业援助;负责全县创业指导与服务;完善公共就业服务体系,指导基层开展公共就业服务。

3.负责拟定人才项目计划和人才引进;协助县人力资源和社会保障局做好全县人才推荐工作;负责全县大中专院校毕业生就业指导和服务;接受管理离校未就业高校毕业生和社会流动人员人事档案及开展档案托管、人事代理、身份认定、社会保险事务代理等人力资源和社会保障服务工作。

4.负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作;负责开展人力资源开发利用的区域性合作;负责职业培训、创业培训指导工作。

5.经办失业保险业务。

6.做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,阳新县公共就业和人才服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县公共就业和人才服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县公共就业和人才服务中心机构及编制情况:阳新县公共就业和人才服务中心为全额拨款事业单位,机构编制 44个,独立核算编制机构1个。

人员情况:2022 年末实有在职在编职工33人,退休职工21人。

内部机构设置情况: 本单位下设办公室、基金财务监督股、就业援助股、创业服务股、职业指导股、人才服务股、失业保险股、培训股。

第二部分 2022年度部门决算

一、收入支出决算总表





公开01表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

688.25

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1.50

八、社会保障和就业支出

39

683.75


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

688.25

本年支出合计

58

689.75

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

689.75

总计

62

689.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

689.75

688.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

208

社会保障和就业支出

683.75

682.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

20801

人力资源和社会保障管理事务

661.28

661.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

29.35

29.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

631.93

631.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.09

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13.09

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

20899

其他社会保障和就业支出

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

689.75

689.75

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

683.75

683.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

661.28

661.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

29.35

29.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

631.93

631.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心                                          金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

688.25

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

682.25

682.25

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

688.25

本年支出合计

59

688.25

688.25

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

688.25

总计

64

688.25

688.25

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心                                       金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

688.25

688.25

0.00

208

社会保障和就业支出

682.25

682.25

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

661.28

661.28

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

29.35

29.35

0.00

2080109

社会保险经办机构

631.93

631.93

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.59

11.59

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.59

11.59

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.37

9.37

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.37

9.37

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

6.00

6.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开06表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

659.03

302

商品和服务支出

29.22

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

210.01

30201

  办公费

3.79

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

44.01

30202

  印刷费

1.57

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

7.48

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

41.11

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

208.01

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.28

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

67.03

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

21.07

30211

  差旅费

0.67

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

59.94

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.16

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.12

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.77

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.77

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.54

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

5.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.08




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.62




人员经费合计

659.03

公用经费合计

29.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心                                              金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:阳新县公共就业和人才服务中心                                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

3.90

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

3.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为689.75万元。与2021年度相比,收、支总计增加270.98万元,增长64.71%,主要原因是增人增资财政对应预算增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计689.75万元,与2021年度相比,收入合计增加270.98万元,增长64.71%,主要原因是增人增资财政对应预算增加

其中:财政拨款收入688.25万元,占本年收入99.78%;上级补助收入  0 万元,占本年收入0 %;事业收入0  万元,占本年收入  0 %;经营收入  0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,本年收入0 %;其他收入1.5万元,占本年收入0.22%

三、支出决算情况说明

2022度支出合计689.75万元2021年度相比,支出合计增加270.98万元,增长64.71%,主要原因是财政对应预算增加

其中:基本支出689.75万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为688.25万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加269.48万元,增长64.35%。主要原因是财政对应预算增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    688.25万元,比2021年度决算数增加269.48万元增加主要原因是财政对应预算增加政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数一致

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出688.25万元,占本年支出合计的99.78%。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加269.48万元,增长64.35%。主要原因是财政对应预算增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出688.25万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出682.25万元,占99.13%。主要用于社会保险业务管理事务、社会保险经办机构、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出

2.农林水支出(类)6万元,占0.87 %。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为    691万元支出决算为688.25万元,完成年预算的99.6%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为29.35万元,支出决算为29.35万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为631.93万元,支出决算为629.18万元,完成年初预算的99.56%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.59万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.37万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算的100%。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出688.25万元,其中:

人员经费659.03万元,主要包括:基本工资210.01万元、津贴补贴44.01万元、伙食补助费7.84万元、绩效工资41.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.01万元、职工基本医疗保险缴费67.03万元、其他社会保障缴费21.07万元、住房公积金59.94万元。

公用经费29.22万元,主要包括:办公费3.79万元、印刷费1.57万元、邮电费0.28万元、差旅费0.67万元、维修(护)费0.16万元、培训费1.12万元、公务接待费3.77万元、劳务费3.77万元、工会经费7.54万元、福利费5.85万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出0.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元,支出决算为3.77万元,完成预算的96.67%。较上年增加1.4万元,增长59.07%。决算数小于预算数的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约。决算数较上年增加的主要原因:接待费用有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0  万元,支出决算为  0  万元,完成预算的0   %,比预算增加0  万元,主要原因是本中心无此项支出

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,本中心无此项支出

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加   0万元,主要原因是本单位未购置公务用车。

(2)公务用车运行费0  万元,完成年初预算的  0  %,比年初预算增加  0  万元,本单位无公务用车截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0  

3.公务接待费支出决算为  3.77万元,完成年初预算的  96.67  %,比年初预算减少0.13万元,主要原因是根据中央文件精神,厉行节约。

国内公务接待支出  3.77  万元,接待对象主要是乡镇政府部门或上级,主要是开展就业创业相关工作。2022年共接待国内来访团组80个,475人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0 %。比2021年增加0万元,上涨0%。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本中心 2022年度政府采购支出总额0万元。与上年持平主要原因:无政府采购预算安排。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2022年,根据预算绩效管理要求,本中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

    我单位无此项内容

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理实务(项)反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出;

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)反映社会保险经办机构开展业务工作的支出;

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他用于社会保障和就业方面的支出;

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)其他专用名词。

第六部分附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    

二、2022年度项目绩效评价报告

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