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名称 2025年阳新县人力资源和社会保障局镇(区)服务中心预算公开情况说明
索引号 000014349/2025-37528 发布日期 2025-05-21 发布机构 县人力资源和社会保障局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县人力资源和社会保障局

2025年阳新县人力资源和社会保障局镇(区)服务中心预算公开情况说明

目录


一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门(单位)主要职责

阳新县人力资源和社会保障局镇(区)服务中心主要职责是:

承担县人力资源和社会保障局到镇(区)服务中心延伸的工作职能。

二、机构设置情况

阳新县人力资源和社会保障局镇(区)服务中心为阳新县人力资源和社会保障局部门的二级预算单位,为公益一类事业单位,下设18个人社中心,分别是兴国人社中心、开发区人社中心、城东人社中心、洋港人社中心、龙港人社中心、陶港人社中心、富池人社中心、木港人社中心、黄颡口人社中心、王英人社中心、排市人社中心、浮屠人社中心、枫林人社中心、三溪人社中心、率洲人社中心、半壁山人社中心、荆头山人社中心、白沙人社中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预算为72.9万元,比上年减少416万元,减少 85 %。 其中,经费拨款 72.9  万元,财政专户管理资金收入 0 万元,其他收入 0  万元。

收入减少原因:因2024年年末机构改革,人社中心划分到乡政府,涉及人员28人。

2.预算支出情况:2025年本年支出预算72.9万元,比上年减少 416 万元,(减少) 85 %。其中:基本支出 72.9 万元,占总支出的 100 %;项目支出  0  万元,占总支出的  0  %。本年支出构成为:社会保障和就业支出  72.9 万元,占本年支出 100 %; 项目 支出 0 万元,占本年支出 0 %。

支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年减少416万元,主要是因2024年年末机构改革,人社中心划分到乡政府,涉及人员28人;

(2)2025年项目支出比上年增加0万元,与上年一致,无项目支出。

3.2025年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为 5.32 万元,与上年相比减少23.08万元,减少 18.7 %。减少原因主要是:一是主要是因2024年年末机构改革,人社中心划分到乡政府,涉及人员28人;二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修(护)费、委托业务费等。其中,办公费2.8 万元,印刷费 0 万元,水费 0 万元,电费 0 万元,邮电费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费0万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元, 工会经费0万元, 福利费 0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费1.32万元,其他商品和服务支出1.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元,比上年预算减少0万元,减少0 %。主要是上年度招待费在公用经费中未单独列支,分别如下:

1.公务接待费 0 万元, 比上年减少0万元,减少0 %。 主要原因是本单位本年度无招待费预算 。

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少 0万元,减少 0 %。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是无公务用车购置计划;

公务用车运行费 0 万元,比上年减少0万元,减少 0 %, 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要是无因公出国(境)计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025 年编制政府采购预算0万元,比上年度增加 0 万元,增加了0 %。增加的主要原因:本年度无政府采购的预算

其中:货物类政府采购预算 0 万元,主要是集中采购 0 支出;工程类政府采购预算 0 万元,主要是 0 支出; 服务类政府采购预算 0 万元,主要是 0 支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积6690平方米,大型专用设备数量为0,现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物:1543.7万元  

通用设备: 100 套,价值24.7万元   

专用设备:0                 

文物和陈列品:0   

图书、档案:0       

家具、用具、装具及动植物:253(个/套),价值164.7万元   

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

1.本单位无政府性基金收支情况,因此表格为空;

2.本单位无政府采购预算情况,因此表格为空;

3. 本单位无国有资本经营基金收支情况 ,因此表格为空。

(二)对其他情况的说明:无

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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