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名称 阳新县司法局2023年部门预算公开
索引号 000014349yx_sfj/2023-00001 发布日期 2023-01-18 发布机构 县司法局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县司法局

阳新县司法局2023年部门预算公开

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。

2、负责起草或者组织起草有关重要地方规范性文件草案;承办全国人大常委会、国务院及所属部门,省人大常委会、省政府、市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受县政府委托提出修改意见和建议;承办各部门报送县政府的地方规范性文件草案的审查工作;承担县政府、县政府办公室规范性文件的解释、清理、编纂工作;承担县政府地方规范性文件报送备案、各镇区政府及县政府部门规范性文件的备案审查工作和廉洁性评估工作;承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作;承担县政府签署的法律文件的审查工作;承担县政府政务信息公开法制审查工作;对县政府重要民商事合同、协议进行合法性审查,为县政府政务商务活动提供法律服务;组织或参与县人大、县政府统一部署的法律、法规、规章执行情况的检查活动;组织开展政府法制宣传培训、理论研究和经验交流,开展政府法制咨询服务。

3、承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作;负责县政府行政复议和应诉案件办理工作;负责县政府行政栽决的综合协调和指导工作。

4、负责综合协调全县行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;监督、检查法律、法规、规章和县政府规范性文件执行情况,协调县直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议;对各镇区政府和县政府部门的行政执法活动实施监督、检查;承办县直行政单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。

5、担任县政府法律顾问,对全县政府法律顾问工作进行业务指导。

6、承担统筹规划全县法治社会建设的责任;负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;指导依法治理和法治创建工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作,组织指导全县人民监督员选任管理工作;指导全县司法所建设工作。

7、指导、管理全县社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源;指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责拟订全县司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全县司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

10、指导、监督全局系统计划财务工作。

11、负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全县司法行政系统队伍建设,落实全面从严治党主体责任;负责管理局机关和直属单位干部人事工作。

12、完成上级交办的其他事项。

13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实县委、县政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,创新监管方式,落实监管责任,推动全县公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

阳新县司法局是一级预算单位,内设机构包括:办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(县政府法律顾问室)、社区矫正管理办公室、科技信息股、政治处。阳新县司法局单位性质为行政单位。公益一类事业单位 2个,分别为:阳新县司法局驻温州法律援助服务中心、阳新县法律援助中心;公益二类事业单位 1 个:阳新县公证处。人员编制构成:行政编64人、事业编 8人、工勤编 1人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2023年本年预算收入为1800.6万元,比上年增加540.6万元,增长42.9%。收入变化原因:人员经费增加。其中本年收入包括一般公共预算1800.6万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入;上年结转结余包括一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。

2.预算支出情况:2023年本年支出1800.6万元,比上年增加540.6万元,增长42.9%。支出变化原因:人员经费支出增加。其中:基本支出1551.8万元、项目支出248.8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出,与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为219.1万元,比上年增加28.58万元,增长15%。支出变化原因:人员增加,相应的其他交通费、工会经费、福利费增加。其中办公费13.45万元、印刷费15万元、 邮电费6万元、差旅费 8万元、电费14万元、水费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4.75万元、维护费20万元、劳务费15万元、委托业务费5万元、工会经费13.91万元、福利费8.02万元、公务用车运行维护费4.5万元,其他交通费42.88万元,其他商品和服务支出44.6万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额9.25万元,比上年减少0.25万元,降低2.63%。支出变化原因:严控“三公”经费预算。分别如下:

1.公务接待费4.75万元,比上年减少0.25万元,降低5%。支出变化原因:严格控制接待规模与标准,进一步压减接待经费。

2.公务用车购置费0万元,比上年0减少0万元,0降低0%。支出变化原因:公务用车数量无变化。

3.公务用车运行费4.5万元,比上年减少0万元,0降低0%。支出变化原因:公务用车数量无变化。

4.因公出国(境)费0万元,比上年0减少0万元,降低0%。支出变化原因:无因公出国出(境)安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2023年编制政府采购预算49.72万元,比上年增加49.72     万元,增长100%。支出变化原因:2022年才开始纳入政府采购预算。其中:货物类政府采购预算7万元,包括 复印纸、视频监控设备;服务类政府采购预算42.72万元,包括 其他印刷服务、记账服务、其他法律服务 ;工程类政府采购预算0万元,包括               。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括:

1、土地、房屋及构筑物:占有房屋面积3500平方米,账面净值1131.81万元;

2、通用设备:349(个、台、辆等),账面净值126.73万元;

3、专用设备:无

4、文物和陈列品:无

5、图书、档案:无

6、家具、用具、装具及动植物:351(个、套),账面净值43.54万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“办案经费支出”主要内容是为履行司法行政职能、办理案件和开展业务工作支出的工作经费,2023年预算安排 73万元,全部为公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是:加强社会主义法治文化建设,保障司法行政正常运行。产出指标:法律援助案件数量≥800个,法律援助合格案件补贴率100%,调解纠纷案件≥3000起,调解纠纷案件成功率≥98.5%,社区矫正监管对象≥300人,社区矫正对象监管率100%,普法宣传≥30场次。满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:司法成本降低,发挥第一道防线作用,公民合法权益得以保障,实现法制平等。

2.“法律援助经费支出”主要内容是用于宣传法律援助及提供法律援助的律师值班补贴等开支2023年预算 10万元,全部为公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效目标是:维护法律援助工作的正常开展。产出指标:律师值班天数≥200天,律师值班率100%;案件受理及时率100%。满意度指标:援助对象满意度≥95%。效益指标:特殊人群及弱势群体经济损失减少效果显著,公民合法权益得以保障。

3.“驻温州法律援助中心经费支出”主要内容是驻温州法律援助中心对阳新外出温州打工人员开展法律援助工作经费。2023 年预算5万元,全部为公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是:服务阳新外出温州打工人员,确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益,为其提供无偿的法律援助服务。产出指标:外驻工作站点1个,驻外工作站点好评率100%。满意度指标:援助对象满意度≥95%。效益指标:公民合法权益得以保障,发展社会公益事业效果显著。

4.“人民调解经费支出”主要内容是依法进行调解,发放人民调解委员会工作补助等。2023 年预算10万元,全部为公共预算财政拨款。

2023 年度项目绩效目标是:保障我县人民调解工作顺利开展,确保纠纷调解合格率达到98.5%及以上。产出指标:调解纠纷案件个数≥3000起,调解纠纷案件成功率≥98.5%。满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:政府、群众经济纠纷成本减少效果显著,保证社会安全稳定。

5.“社区矫正经费支出”主要内容是社区服刑人员的管理、突发事件处置,对社区服刑人员的组织集中教育、心理矫正等。2023 年预算40万元,全部为公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是:对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估,组织集中学习、心理矫正、社区服务等。产出指标:社区矫正监管对象≥300人,社区矫正对象监管率100%。满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:社区矫正人员重新犯罪减少效果显著,居民安全感增加。

6.“公益岗补贴经费支出”主要内容是用于扶贫公益性岗位补贴,对司法工作人员不足的补充,充分发挥司法行政职能作用。2023年预算42.8万元,全部为公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是:解决贫困户就业困难,巩固稳定脱贫任务,保障补充人员工资。产出指标:公益岗位8人,补贴发放率100%,政府雇员6人,工资发放率100%。满意度指标:援助对象满意度≥95%。效益指标:提高贫困户收入,助力扶贫成果,促进社会和谐发展。

7.“普法经费支出”主要内容是推进普法宣传,建立完善普法宣传长效机制。2023 年预算23万元,全部为公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是:加强社会主义法治文化建设,全民普法、全民守法,全面推进新形势下的普法依法治理工作。产出指标:普法考试2次,考试合格率≥96%,法制宣传≥30次。满意度指标:群众对普法工作满意度≥95%。效益指标:法治宣传力度加强,群众法律意识提高。

8.“刑满释放人员生活过渡安置费用”主要内容是用于刑满释放人员过渡期生活安置补贴费用。2023年预算45万元,全部为公共预算财政拨款。

2023年度项目绩效目标是:体现政府人文关怀,促进社会安全稳定,构建和和谐社会。产出指标:刑满释放人数≥ 500 人,按刑释时间及时发放生活补贴。满意度指标:服务对象满意度≥95%。效益指标:促进社会稳定、构建法制社会,体现政府人文关怀,有效保障刑满释放释人员过渡期生活。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

本单位无政府性基金收支情况,因此表8政府性基金预算支出表为空表;

(二) 对其他情况的说明: 

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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