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名称 阳新县审计局2024年度部门决算公开
索引号 000014349/2025-79230 发布日期 2025-10-29 发布机构 阳新县审计局本级
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构

阳新县审计局2024年度部门决算公开


目    录

第一部分  阳新县审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县审计局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县审计局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县审计局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策;制定审计规章制度并监督执行;制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划及年度审计计划;对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(二)负责全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况和结果,提出制定和完善政策、改进工作的建议。

(四)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1.县级财政预算执行情况和乡镇街道办事处财政决算以及其他财政收支情况;

2.县级各部门、事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支;

3.县属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位企业的资产、负债、损益以及财务收支和经济效益及相关绩效审计;

4.政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行和决算;

5.部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;

6.上级审计机关授权审计的行业和中、省、市驻佛企事业单位财务收支和经济效益;

7.对世界银行等国际组织和外国政府在我县的贷款、援助项目的财务收支;

8.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

(五)按照干部管理权限和组织部门委托,对佛坪县科级党政机关和事业单位及国有控股企业领导干部实施经济责任审计。

(六)组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(七)依法受理被审计单位对县审计机关审计决定及行政处罚的复议申请;依法检查审计决定执行情况,监督纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导全县部门单位内审机构的业务工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织审计专业培训和审计理论研讨、审计学术研究与信息交流。

二、机构设置情况

从单位构成看,阳新县审计局部门决算由实行独立核算的阳新县审计局本级1个单位决算组成。

阳新县审计局本级内设办公室、综合股、老干部股、农业股、财经股、行政事业股、经贸股等7个股室。审计局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的2个下属单位预算组成。其中参照公务员管理事业单位1个,全额拨款事业单位1个。其中包括:1、阳新县审计局经济责任中心;2、阳新县审计局投资审计中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,134.78

一、一般公共服务支出

31

1,272.38

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.30

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

188.63

八、社会保障和就业支出

38

38.73

9

九、卫生健康支出

39

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

12.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

23

二十三、其他支出

53

0.00

24

二十四、债务还本支出

54

0.00

25

二十五、债务付息支出

55

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

1,323.41

本年支出合计

57

1,323.41

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

1,323.41

总计

60

1,323.41

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,323.41

1,134.78

0.00

0.00

0.00

0.00

188.63

201

一般公共服务支出

1,272.38

1,083.75

0.00

0.00

0.00

0.00

188.63

20108

审计事务

1,253.39

1,064.76

0.00

0.00

0.00

0.00

188.63

2010801

行政运行

980.58

980.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

193.17

84.18

0.00

0.00

0.00

0.00

108.99

2010899

其他审计事务支出

79.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.64

20133

宣传事务

18.99

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

18.99

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,323.41

855.19

468.22

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,272.38

816.16

456.22

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

1,253.39

797.17

456.22

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

980.58

757.18

223.40

0.00

0.00

0.00

2010804

审计业务

193.17

39.99

153.18

0.00

0.00

0.00

2010899

其他审计事务支出

79.64

0.00

79.64

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

18.99

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

18.99

18.99

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.27

34.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.46

4.46

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,134.78

一、一般公共服务支出

33

1,083.75

1,083.75

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.30

0.30

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

38.73

38.73

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

12.00

12.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,134.78

本年支出合计

59

1,134.78

1,134.78

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,134.78

总计

64

1,134.78

1,134.78

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,134.78

815.20

319.58

201

一般公共服务支出

1,083.75

776.17

307.58

20108

审计事务

1,064.76

757.18

307.58

2010801

行政运行

980.58

757.18

223.40

2010804

审计业务

84.18

0.00

84.18

20133

宣传事务

18.99

18.99

0.00

2013301

行政运行

18.99

18.99

0.00

206

科学技术支出

0.30

0.30

0.00

20699

其他科学技术支出

0.30

0.30

0.00

2069901

科技奖励

0.30

0.30

0.00

208

社会保障和就业支出

38.73

38.73

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.27

34.27

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.27

34.27

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.46

4.46

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.46

4.46

0.00

213

农林水支出

12.00

0.00

12.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

12.00

0.00

12.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.00

0.00

12.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

631.18

302

商品和服务支出

71.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

147.00

30201

办公费

1.04

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

102.38

30202

印刷费

2.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

149.90

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.52

30206

电费

10.20

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

60.53

30207

邮电费

4.91

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

26.95

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

14.67

30209

物业管理费

5.37

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.59

30211

差旅费

3.73

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

47.33

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.50

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

19.29

30214

租赁费

2.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

112.89

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

5.66

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

96.15

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.17

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

11.98

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

4.76

30229

福利费

3.20

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

16.11

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.06

人员经费合计

744.07

公用经费合计

71.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:阳新县审计局本级

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.69

0.00

0.00

0.00

0.00

5.69

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

5.66

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1323.41万元。与2023年度相比,收、支总计减少438.94万元,下降24.9%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少226.04万元、其他收入减少212.89万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1323.41万元,与2023年度相比,收入合计减少438.94万元,下降24.9%。其中:财政拨款收入1134.78万元,占本年收入85.7%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入188.63万元,占本年收入14.3%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1323.41万元,与2023年度相比,支出合计减少438.94万元,下降24.9%。其中:基本支出855.19万元,占本年支出64.6%;项目支出468.22万元,占本年支出35.4%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1134.78万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少226.04万元,下降16.6%。主要原因是基本支出减少140.42万元,项目支出减少85.62万元。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    1134.78万元,比2023年度决算数减少226.04万元,减少主要原因是基本支出减少140.42万元,项目支出减少85.62万元。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是两年均无此项经费。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是两年均无此项经费。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1134.78万元,占本年支出合计的85.7%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少226.04万元,下降16.6%,主要原因是基本支出减少140.42万元,项目支出减少85.62万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1134.78万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1083.75万元,占95.50%。主要是用于人员经费和公用经费支出。

2.科学技术支出类支出0.30万元,占0.03%。主要是用于科技奖励。

3.社会保障和就业支出类支出38.73万元,占3.41%。主要是用于养老保险支出。

4.农林水支出类支出12.00万元,占1.06%。主要是用于扶贫、驻村、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等工作支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.70万元,支出决算为1134.78万元,完成年初预算的118.5%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为 957.7万元,支出决算为980.58万元,完成年初预算的102.39%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中增加22.88万元公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为 0万元,支出决算为84.18万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,年中增加经费。

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为18.99万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,年中增加经费。

2.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为 0万元,支出决算为0.30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,年中增加经费。

3.社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为34.27万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,年中增加经费。

(2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为4.46万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,年中增加经费。

4.农林水支出具体包括:

(1)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,年中增加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出815.20万元,其中:

人员经费744.07万元,主要包括:基本工资147万元、津贴补贴102.38万元、奖金149.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.52万元、职业年金缴费60.53万元、职工基本医疗保险缴费26.95万元、公务员医疗补助缴费14.67万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金47.33万元、其他工资福利支出19.29万元、生活补助96.15万元、医疗费补助11.98万元、奖励金4.76万元。

公用经费71.13万元,主要包括:办公费1.04万元、印刷费2万元、水费2万元、电费10.2万元、邮电费4.91万元、物业管理费5.37万元、差旅费3.73万元、维修(护)费0.5万元、租赁费2万元、公务接待费5.66万元、劳务费6.17万元、工会经费7.18万元、福利费3.2万元、其他交通费用16.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.69万元,支出决算为5.66万元,完成全年预算的99.5%。较上年增加0.02万元,增长0.4%,决算数小于全年预算数的主要原因:压缩了预算支出。决算数较上年增加的主要原因:预算金额比上年预算增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:年初无预算,所以无支出。决算数较上年持平的主要原因:两年均无预算,所以无支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:年初无预算,所以无支出。决算数较上年持平的主要原因:两年均无预算,所以无支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为5.69万元,支出决算为5.66万元,完成全年预算的99.5%,较上年增加0.02万元,增长0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:压缩了预算支出。其中:

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出5.66万元,接待对象主要是上级检查和基层往来单位,主要是开展审计联系工作。2024年共接待国内来访团组74个,499人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出71.13万元,比年初预算数减少0.03万元,下降0.0%;比上年决算数增加8.90万元,增长14.3%。主要原因是:办公费减少2.02万元、印刷费增加2万元、水费增加0.69万元、邮电费减少0.74万元、物业管理费减少2.42万元、差旅费减少1.27万元、维修(护)费增加0.5万元、租赁费增加1.76万元、培训费减少0.18万元、公务接待费增加0.02万元、劳务费增加5.99万元、工会经费减少2.06万元、福利费增加2.56万元、其他交通费用增加4.56万元、办公设备购置减少0.64万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额594.47万元,其中:政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出39.75万元、政府采购服务支出547.3万元。授予中小企业合同金额594.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额594.47万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,阳新县审计局本级共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,;单位价值 100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金223.41万元,占一般公共预算项目支出总额的19.69%。从评价情况来看,2024年度审计局预算项目总计4个,项目名称为“政府雇员工资薪酬”、“办公设备购置”、“维修费”、“审计经费支出”,资金总额为232万元整,时间为2024年度。项目包含了我单位部分未纳入财政预算的人员经费、政府雇员2024年度工资薪酬以及2024年度审计局办公楼及办公设备等日常维修费用、审计项目发生的各项差旅、办公等费用。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,本年度,本单位设定的绩效目标均得到有效执行和推进,目标已圆满达成。成本控制有效、管理效率提升、履行效能显著、社会效应积极、可持续发展能力增强以及满意度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

政府雇员工资薪酬项目绩效自评综述:项目全年预算数为176万元,执行数为167.61万元,完成预算95.23%。主要产出和效益:一是提供了就业机会;二是加快了项目完成进度。发现的问题及原因是资金过剩,年初预算编制过多。下一步改进措施是年初编制预算时更严格,考虑更多因素。

办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为4.81万元,完成预算96.2%。主要产出和效益:一是促进市场经济发展;二是提高审计效率。发现的问题及原因是没有尽可能节约成本,浪费资金。下一步改进措施是严格按照单位制度控制采购行为,做到非必要不采购。

维修费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是优化审计环境;二是提高了审计职工满意度。发现的问题及原因是无。下一步改进措施是无。

审计经费支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元,执行数为47.99万元,完成预算99.98%。主要产出和效益:一是提高审计效率;二是提高被审计单位满意度。发现的问题及原因是无。下一步改进措施是无。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)反映审计事务机构人员和公用方面的支出。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)反映审计事务机构在开展审计业务方面的支出。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)反映行政运行中宣传事务支出。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)反映审计事务机构科技奖励支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映行政事业单位其他社保支出等。

7、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映扶贫、驻村、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等工作支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度阳新县审计局整体绩效评价自评表或(报告)

(一)自评结论

1、部门整体绩效目标完成情况

本年度,本单位设定的绩效目标均得到有效执行和推进,目标已圆满达成。成本控制有效、管理效率提升、履行效能显著、社会效应积极、可持续发展能力增强以及满意度较高。创新型指标完成情况较差,在全部指标中占比不足10%。

2、主要成效、存在的突出问题和原因

2024年度本单位完成12个单位14名领导干部经济责任审计,投资审计年度计划项目7个。另外完成了县委县政府临时交办的对县乡村振兴局2022年至2023年度财务收支审计和三家医院的专项审计调查,县纪委委托的王英镇王英村村级项目专项审计和木港镇泉波村村组财务专项审计,市审计局委托的2020—2023年老旧小区改造专项审计调查等等项目。

尽管取得了显著成绩,但在自评过程中我们也发现了一些存在的问题和不足:

(1)审计效率低下:部分审计项目在执行过程中存在流程繁琐、耗时较长的问题,影响了审计效率。

(2)信息化建设滞后:审计信息化建设相对滞后,部分审计工具和方法仍需更新和完善。

(3)跨部门协作困难:在与其他部门协作过程中,有时存在信息不对称、沟通不畅的情况,影响了审计工作的顺利开展。

3、下一步拟改进措施

针对上述问题,我们将采取以下改进措施:

(1) 优化审计流程:简化不必要的环节,提高审计效率。同时,加强审计项目的时间管理,确保项目按时完成。

(2)加强信息化建设:加大投入,引进先进的审计软件和工具,提升审计工作的信息化水平。同时,加强对审计人员的信息化培训,提高其运用新技术、新方法的能力。

(3) 强化跨部门协作:建立定期沟通机制,加强与相关部门的协作与配合。同时,通过组织跨部门会议、培训等活动,增进相互了解和信任,提高协作效率。

(二)佐证材料

1、基本情况

2024年度基本支出725.7万元,项目支出223.41万元。2024年度完成12个单位14名领导干部经济责任审计,投资审计年度计划项目7个。另外完成了县委县政府临时交办的对县乡村振兴局2022年至2023年度财务收支审计和三家医院的专项审计调查,县纪委委托的王英镇王英村村级项目专项审计和木港镇泉波村村组财务专项审计,市审计局委托的2020—2023年老旧小区改造专项审计调查等等项目。2024年度整体绩效目标为年度审计计划按时完成;通过改进审计程序、加强培训,提升审计报告的质量和准确性;确保组织遵守相关法律法规和内部政策,减少合规风险;通过调查或反馈机制,了解被审计部门的满意度,持续改进审计服务;在保证审计质量的前提下,控制审计成本,提升资源使用效率。

2、部门自评工作开展情况

(1)制定自评方案:工作人员认真学习了县财政局发布的《关于做好2024年度县级财政部门整体支出绩效评价和项目支出绩效自评工作的通知》,结合部门实际情况,制定了详细的部门自评方案,明确了自评内容、方法、步骤。

(2)部门自评:对照单位年度考核指标和部门年度工作计划,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度对部门年度工作进行全面总结和自评,形成部门自评报告初稿。

(3)征求意见:将部门自评报告初稿印发至部门全体人员,广泛征求意见和建议。

(4)修改完善: 认真梳理汇总意见和建议,对部门自评报告进行修改完善,形成部门自评报告终稿。

3、绩效目标完成情况分析

(1)运行成本指标完成情况详细分析。

本单位2024年年初公用经费预算48万元,截止2024年12月已支出47.99万元,完成率为99.92%。2024年年初在职人员预估54人,2024年1月离职一人,2月退休一人,4月退休一人,7月入职两人,调入一人。截止2024年12月,在职人数为54人,在职人员控制率为100%。会议费较上年无增长,严格控制在预算内,控制率为100%。三公经费较上年无变动,变动率为0。

(2)管理效率指标完成情况详细分析。

我局中长期规划相符,中间并未转变目标。工作计划健全,预算中涵盖了整年的工作计划。预算编制科学、合理、规范,预算调整率为0。预算执行率为99%,年底有少量资金未使用,被县财政局收回统筹,结转结余率为0,无资金结转至2025年使用。政府采购执行率为96.2%,2024年年底办公设备项目中剩余0.19万元未使用,被县财政局收回统筹。2024年圆满完成年初设定绩效,事前绩效评估完成率为99%,绩效目标合理。我局长期开展绩效监控,事后及时进行绩效评价,并将评价结果用于下一阶段的工作中。资产管理制度健全、规范。财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规。

(3)履职效能指标完成情况详细分析。

2024年度我局预估完成审计项目数量大于12个,2024年实际完成审计项目23个。其中经责审计项目12个,政府投资审计项目7个。查出主要问题金额32827.91万元,其中违规金额1977.91万元、管理不规范金额30850万元。

(4)社会效应指标完成情况详细分析。

审计这一过程能够帮助相关单位识别潜在的风险点,优化资源配置,避免资源浪费。审计能够揭露和打击市场中的欺诈行为、不正当竞争等违法行为,从而维护市场秩序的稳定和公平。审计通过揭示经济活动对生态环境的影响,推动部门采取更加环保的生产方式和管理模式。这有助于实现经济发展与环境保护的良性循环,促进社会的可持续发展。

(5)可持续发展能力指标完成情况详细分析。

我局通过服务体制改革,不断提升服务质量和效率。例如通过优化审计流程、创新审计方法、加强与被审计单位的沟通等措施,提高了审计工作的针对性和实效性。我局积极探索审计体制改革的新路径,如推动审计机关垂直管理,为审计工作的可持续发展提供了有力保障。我局审计人员具备较强的学习意识和自我提升能力,业务学习与培训完成率较高,我局注重加强干部队伍的思想政治建设和作风建设,提高员工的凝聚力和战斗力。在信息化建设方面本单位还略有不足,没有创新,不能利用大数据、云计算等现代信息技术手段开展审计工作,不能实现对海量数据的快速分析和处理,影响审计效率。

(6)满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标分为两个部分,一是被审单位满意度,二是合作部门满意度。被审单位对我局审计团队的专业水平普遍表示认可,认为审计人员具备丰富的专业知识和实践经验,能够准确识别问题并提出合理建议,帮助被审单位解决实际问题,提升管理水平。合作部门在审计过程中,对我局审计团队的沟通效率表示满意。我局审计人员能够及时回应合作单位的疑问和需求,确保工作的顺利进行。

4、上年度部门整体部门自评结果应用情况

(1)根据2023年度部门整体部门自评结果,2024本单位对内部管理制度进行了修订和完善,确保各项制度更加科学、合理、有效。

(2)2024将自评结果和绩效评价结果应用于部门预算安排和编制中,为2024年度的审计工作提供科学依据。 

(3)根据2023年度部门整体部门自评结果,2024本单位强化了审计报告的质量审核机制,确保每一份审计报告都经过严格把关,提高报告的准确性和权威性。                                           

二、2024年度四个项目绩效评价自评表或(报告)

项目名称

政府雇员工资薪酬

主管部门

行政执法股

实施单位 阳新县审计局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

176

167.61

95.23%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

176万元

167.61万元

绩效指标(98分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:政府雇员工资总额

176万元

167.61万元

指标2:初级职称待遇

56万元

47.61万元

指标3:中级职称待遇

120万元

120万元

社会成本指标

指标1:对社会有无影响

生态环境成本指标

指标1:对生态有无影响

产出指标

数量指标

指标1:政府雇员初级职称人数

8人

7人

指标2:政府雇员中级职称人数

12人

12人

质量指标

指标1:政府雇员工资发放率

100%

100%

时效指标

指标1:政府雇员工资发放时限

1年

1年

效益指标

经济效益指标

指标1:提供了就业机会

提供

提供

社会效益指标

指标1:保证政府雇员工资工资薪酬的发放

保证

保证

生态效益指标

指标1:

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:政府雇员满意度

92%

92%








项目名称

办公设备购置

主管部门

行政执法股

实施单位 阳新县审计局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

5

4.81

96.20%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

5万元

4.81万元

绩效指标(96分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:购置费总额

5万元

4.81万元

社会成本指标

指标1:对社会有无影响

生态环境成本指标

指标1:对生态有无影响

产出指标

数量指标

指标1:需购买设备数量

5台

8台

质量指标

指标1:设备安装使用率

98%

100%

时效指标

指标1:购买设备年限

1年

1年

效益指标

经济效益指标

指标1:促进市场经济发展

促进

促进

社会效益指标

指标1:提高审计效率

提高

提高

生态效益指标

指标1:

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:审计职工满意度

≥90%

91%








项目名称

维修费

主管部门

行政执法股

实施单位 阳新县审计局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

3

3

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

3万元

3万元

绩效指标(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:维修费总额

3万元

3万元

社会成本指标

指标1:对社会有无影响

生态环境成本指标

指标1:对生态有无影响

产出指标

数量指标

指标1:预计需维修次数

≥5次

≥20次

质量指标

指标1:维修完成率

98%

100%

时效指标

指标1:维修时限

1年

1年

效益指标

经济效益指标

指标1:促进市场经济发展

促进

促进

社会效益指标

指标1:优化审计环境

优化

优化

生态效益指标

指标1:

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:审计职工满意度

90%

90%








项目名称

审计经费支出

主管部门

行政执法股

实施单位 阳新县审计局

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目R

延续性项目□

一次性项目□

预算执行情况(万元)(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

48

47.99

99.98%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

48万元

47.99万元

绩效指标(99分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

目标值

完成值

成本指标

经济成本指标

指标1:审计经费支出总额

48万元

47.99万元

社会成本指标

指标1:对社会有无影响

生态环境成本指标

指标1:对生态有无影响

产出指标

数量指标

指标1:预计2024年度审计项目数量

12个

23个

指标2:经责审计项目

≥3

12个

指标3:政府投资审计项目

≥5

7个

质量指标

指标1:审计项目完成率

99%

100%

时效指标

指标1:审计项目完成时限

1年

1年

效益指标

经济效益指标

指标1:监督县财务收支的真实性、合法性及效益型

监督

监督

社会效益指标

指标1:提高审计效率

提高

提高

生态效益指标

指标1:

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:被审计单位满意度

91%

91%









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