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名称 阳新县湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园2022年部门决算公开
索引号 000014349yx_tyjrswj/2023-00023 发布日期 2023-12-05 发布机构 县退役军人事务局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县退役军人事务局

阳新县湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园2022年部门决算公开

阳新县湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园2022年部门决算公开

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

  第一部分

部门概况

(一)部门职责

   纪念先烈、教育人民、烈士褒扬、园林绿化

(二)机构设置

从单成看,门机构内设职能股室 4 个,其中包括:办公室,烈士褒扬股,园林绿化股,安保股。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1183.496833

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

0.568087

八、社会保障和就业支出

39

1183.06492


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

1


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1184.06492

本年支出合计

58

1184.06492

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1184.06492

总计

62

1184.06492

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表












公开02表


部门:










金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1184.06492

1183.496833

0.00

0.00

0.00

0.00

0.568087


208

社会保障和就业支出

1183.06492

1182.496833

0.00

0.00

0.00

0.00

0.568087


20805

行政事业单位养老支出

3.300152

3.300152

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.300152

3.300152

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

2.835

2.835

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

  公益性岗位补贴

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

1.215

1.215

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

1165.724308

1165.156221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.568087


2080808

  烈士纪念设施管理维护

1162.724308

1162.156221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.568087


2080899

  其他优抚支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082899

  其他退役军人事务管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

6.20546

6.20546

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

  其他社会保障和就业支出

6.20546

6.20546

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表











公开03表


部门:









金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1184.06492

1184.06492

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1183.06492

1183.06492

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

3.300152

3.300152

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.300152

3.300152

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

2.835

2.835

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

  公益性岗位补贴

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

1.215

1.215

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

1165.724308

1165.724308

0.00

0.00

0.00

0.00


2080808

  烈士纪念设施管理维护

1162.724308

1162.724308

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082899

  其他退役军人事务管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

6.20546

6.20546

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

  其他社会保障和就业支出

6.20546

6.20546

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门:








金额单位:万元


    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

1183.496833

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

1182.496833

1182.496833

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41







10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44

1.00

1.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51







20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

1183.496833

本年支出合计

59

1183.496833

1183.496833

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29



61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

1183.496833

总计

64

1183.496833

1183.496833

0..00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:






金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1183.496833

1183.496833

0.00


208

社会保障和就业支出

1182.496833

1182.496833

0.00


20805

行政事业单位养老支出

3.300152

3.300152

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.300152

3.300152

0.00


20807

就业补助

2.835

2.835

0.00


2080705

  公益性岗位补贴

1.62

1.62

0.00


2080799

  其他就业补助支出

1.215

1.215

0.00


20808

抚恤

1165.156221

1165.156221

0.00


2080808

  烈士纪念设施管理维护

1162.156221

1162.156221

0.00


2080899

  其他优抚支出

3.00

3.00

0.00


20828

退役军人管理事务

5.00

5.00

0.00


2082899

  其他退役军人事务管理支出

5.00

5.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

6.20546

6.20546

0.00


2089999

  其他社会保障和就业支出

6.20546

6.20546

0.00


213

农林水支出

1.00

1.00

0.00


21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.00

1.00

0.00


2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.00

1.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表










公开06表


部门:








金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

288.324343

302

商品和服务支出

846.723577

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

82.342157

30201

  办公费

7.756795

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

11.31028

30202

  印刷费

3.9253

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

97.63287

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.072

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

16.060917

30205

  水费

1.470186

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.855606

30206

  电费

5.409028

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

7.51288

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

12.951138

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

8.04378

30209

  物业管理费

0.2

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.278313

30211

  差旅费

0.03815

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

21.336402

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

9.091394

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

48.448913

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

5.0861

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

1.001

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费


30226

  劳务费

22.0815

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

776.80

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.16432

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

9.76

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

46.321813

30239

  其他交通费用

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助

1.1261

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

3.868804





人员经费合计

336.773256

公用经费合计

846.723577


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07


部门:








金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








212

城乡社区支出








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出








2120803

  城市建设支出








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表


部门:





金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1184.06492 万元。与2021年度相比,收、支总计各增加 859.857648 万元,增长 165.22 %,主要原因是事业单位工资改革,工资福利支出增加;2022年退休人员职业年金做实及相应补助;纪念馆纪念堂重新布展工程款支出;烈士陵园周边环境整治项目相应支出。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 1184.06492  万元,与2021年度相比,收入合计增加 859.857648   万元,增长 165.22  %。其中:财政拨款收入 1183.496833万元,占本年收入 99.95 %;上级补助收入 0  万元,占本年收入 0 %;事业收入 0  万元,占本年收入 0  %;经营收入 0  万元,占本年收入 0  %;附属单位上缴收入 0   万元,占本年收入 0  %;其他收入 0.568087  万元,占本年收入 0.05  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1184.06492   万元,与2021年度相比,支出合计增加859.857648  万元,增长 165.22  %。其中:基本支出 1184.06492 万元,占本年支出 100  %;项目支出 0  万元,占本年支出  0  %;上缴上级支出  0  万元,占本年支出 0   %;经营支出  0  万元,占本年支出 0  %;对附属单位补助支出 0   万元,占本年支出 0   %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1183.496833  万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加 859.289561   万元,增长 165.04   %。主要原因是事业单位工资改革,工资福利支出增加;2022年退休人员职业年金做实及相应补助;纪念馆纪念堂重新布展工程款支出;烈士陵园周边环境整治项目相应支出。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1183.496833    万元,比2021年度决算数增加 859.289561   万元。增加主要原因是事业单位工资改革,工资福利支出增加;2022年退休人员职业年金做实及相应补助;纪念馆纪念堂重新布展工程款支出;烈士陵园周边环境整治项目相应支出。

。政府性基金预算财政拨款收入 0   万元,比2021年度决算数增加 0   万元。增加主要原因是无此项开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元,比2021年度决算数增加 0   万元。增加主要原因是无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1183.496833     万元,占本年支出合计的  99.95   %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 859.289561   万元,增长 165.04  %。主要原因是事业单位工资改革,工资福利支出增加;2022年退休人员职业年金做实及相应补助;纪念馆纪念堂重新布展工程款支出;烈士陵园周边环境整治项目相应支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1183.496833     万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出类1182.496833万元,占本年支出99.2%。主要是用于单位日常工作。

2、农林水支出类1万元,占本年支出0.08%。主要是用于乡村振兴驻村工作队员补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.4   万元,支出决算为 1183.496833  万元,完成年初预算的 370.54   %。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为319.4万元,支出决算为 1182.496833   万元,完成年初预算的 370.22   %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是事业单位工资改革,工资福利支出增加;二是2022年退休人员职业年金做实及相应补助;三是纪念馆纪念堂重新布展工程款支出;四是烈士陵园周边环境整治项目相应支出。

2.农林水支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0   万元,支出决算为 1   万元,完成年初预算的 错误,无法计算 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是乡村振兴驻村工作队员补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1183.496833   万元,其中:

人员经费336.773256   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费846.723577   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0   万元,本年收入 0   万元,本年支出 0   万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0  万元。具体支出情况为:

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %。较上年减少 0   万元,下降 0  %。决算数小于预算数的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的    %。较上年减少 0   万元,下降 0  %。决算数小于预算数的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的  0  %;较上年减少  0 万元,下降 0  %。决算数小于预算数的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0  万元,主要是根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出 0   万元,主要用于根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有  0 辆。

3.公务接待费预算为 0.5   万元,支出决算为  0 万元,完成预算的  0 %,较上年减少 0   万元,下降 0  %。决算数小于预算数的主要原因:根据中央文件精神,厉行节约,单位无此项支出。其中:

国内公务接待支出  0 万元,接待对象主要是无,主要是开展无工作。2022年共接待国内来访团组  0 个,  0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长0 %。主要原因是:无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是园林绿化生产用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2022年末固定资产原值3442.46万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0  万元,占年初预算的0  %,绩效评价结果显示,其中一级项目 0个,二级项目0 个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业()行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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