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名称 阳新县退役军人事务局2022年部门决算(汇总)
索引号 000014349yx_tyjrswj/2023-00026 发布日期 2023-12-05 发布机构 县退役军人事务局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县退役军人事务局

阳新县退役军人事务局2022年部门决算(汇总)

阳新县退役军人事务局2022年部门决算(汇总)

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分:2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第一部分   部门概况

(一) 部门职责

1.起草全县退役军人服务管理工作的政策措施草案,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作;

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;

4.贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施;

5.组织协调落实全县移交地方的离退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保障、社会保险等待遇保障工作;

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施,承担不适宜继续服役的伤残病军人相关工作;

7.组织指导全县拥军优属工作

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作;

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益保护和有关人员的扶援工作;

10.指导全县退役军人服务管理工作;

11.完成上级交办的其他事项;

12.职能转变。

(二)机构设置

阳新县退役军人事务局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的5个下属单位预算组成(除县退役军人服务中心与局机关一起预算,这5个公益一类下属单位分别是:湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园、阳新县龙港革命烈士陵园、阳新县第一光荣院、阳新县第二光荣院、阳新县军队离退休干部休养所)。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款公益一类事业单位5个。

    

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表





公开01表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,333.91

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

143.53

八、社会保障和就业支出

39

5,458.44


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

13.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

6.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,477.44

本年支出合计

58

5,477.44

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

5,477.44

总计

62

5,477.44

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表









公开02表


部门:阳新县退役军人事务局(汇总)



金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,477.44

5,333.91

0.00

0.00

0.00

0.00

143.53


208

社会保障和就业支出

5,458.44

5,314.91

0.00

0.00

0.00

0.00

143.53


20805

行政事业单位养老支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

8.91

8.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

  公益性岗位补贴

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

3,585.44

3,561.65

0.00

0.00

0.00

0.00

23.79


2080802

  伤残抚恤

173.16

173.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

529.36

529.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080807

  光荣院

308.78

308.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080808

  烈士纪念设施管理维护

2,064.15

2,055.76

0.00

0.00

0.00

0.00

8.39


2080899

  其他优抚支出

509.99

494.59

0.00

0.00

0.00

0.00

15.40


20809

退役安置

140.77

140.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

140.77

140.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

97.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.24


2081005

  社会福利事业单位

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.40


2081099

  其他社会福利支出

43.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.84


20828

退役军人管理事务

1,606.28

1,583.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22.50


2082801

  行政运行

392.24

374.74

0.00

0.00

0.00

0.00

17.50


2082899

  其他退役军人事务管理支出

1,214.04

1,209.04

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00


20899

其他社会保障和就业支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

  其他社会保障和就业支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21507

国有资产监管

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150799

  其他国有资产监管支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、 支出决算表









公开03表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,477.44

3,097.83

2,379.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,458.44

3,084.83

2,373.60

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

8.91

5.27

3.65

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

5.67

3.24

2.43

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

3.24

2.03

1.22

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3,585.44

2,441.90

1,143.54

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

173.16

173.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

529.36

529.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080807

  光荣院

308.78

108.78

200.00

0.00

0.00

0.00

2080808

  烈士纪念设施管理维护

2,064.15

1,212.15

852.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

509.99

418.45

91.54

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

140.77

47.31

93.46

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

140.77

47.31

93.46

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

97.24

97.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

43.84

43.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1,606.28

473.32

1,132.96

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

392.24

392.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

1,214.04

81.08

1,132.96

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)



金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,333.91

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

5,314.91

5,314.91

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

13.00

13.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

6.00

6.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,333.91

本年支出合计

59

5,333.91

5,333.91

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,333.91

总计

64

5,333.91

5,333.91

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,333.91

2,954.30

2,379.60

208

社会保障和就业支出

5,314.91

2,941.30

2,373.60

20805

行政事业单位养老支出

3.30

3.30

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.30

3.30

0.00

20807

就业补助

8.91

5.27

3.65

2080705

  公益性岗位补贴

5.67

3.24

2.43

2080799

  其他就业补助支出

3.24

2.03

1.22

20808

抚恤

3,561.65

2,418.11

1,143.54

2080802

  伤残抚恤

173.16

173.16

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

529.36

529.36

0.00

2080807

  光荣院

308.78

108.78

200.00

2080808

  烈士纪念设施管理维护

2,055.76

1,203.76

852.00

2080899

  其他优抚支出

494.59

403.05

91.54

20809

退役安置

140.77

47.31

93.46

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

140.77

47.31

93.46

20828

退役军人管理事务

1,583.78

450.82

1,132.96

2082801

  行政运行

374.74

374.74

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

1,209.04

76.08

1,132.96

20899

其他社会保障和就业支出

16.49

16.49

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

16.49

16.49

0.00

213

农林水支出

13.00

13.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

13.00

13.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

13.00

13.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

6.00

0.00

6.00

21507

国有资产监管

6.00

0.00

6.00

2150799

  其他国有资产监管支出

6.00

0.00

6.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

842.79

302

商品和服务支出

932.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

258.38

30201

  办公费

11.41

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

59.11

30202

  印刷费

6.55

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

246.10

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.82

30106

  伙食补助费

9.95

30204

  手续费

0.07

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

33.64

30205

  水费

1.77

31002

  办公设备购置

1.82

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

84.51

30206

  电费

8.95

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

10.91

30207

  邮电费

0.58

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

36.69

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

24.25

30209

  物业管理费

1.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

6.69

30211

  差旅费

3.56

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

37.04

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.27

30213

  维修(护)费

11.86

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

35.26

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,177.11

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.92

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

5.25

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

310.10

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

480.49

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

61.25

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

2.18

30227

  委托业务费

776.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.78

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

65.21

30229

  福利费

14.11

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.80

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

47.46

30239

  其他交通费用

9.74

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

271.67

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

12.17




人员经费合计

2,019.90

公用经费合计

934.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

备注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况;2、本单位无政府性基金财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。

  

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)



                         金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

备注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;2、本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开09表

部门:阳新县退役军人事务局(汇总)




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.93

0.00

3.93

0.00

3.93

0.00

3.93

0.00

3.93

0.00

3.93

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2022年决算收支均为5477.44万元。2021年度相比,增加1576.4万元,增长40.41 %主要原因是退役军人生活补助和抚恤金等。。              

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5477.44万元,与2021年度相比,收入合计增加1576.4万元,增长40.41 %。其中:财政拨款收入5,333.91万元,占本年收入97.38%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入143.53万元,占本年收入2.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5477.44万元,与2021年度相比,支出合计增加1576.4万元,增长40.41 %。其中:基本支出3,097.83万元,占本年支出56.56%;项目支出2,379.61万元,占本年支出43.44%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年一般公共预算财政拨款收入支出5333.91万元,较上年增加1695.83万元,增长46.61%,主要是退役军人生活补助和抚恤金等。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5333.91万元万元,比2021年度决算数增加1695.83万元,增长46.61%,主要是退役军人生活补助和抚恤金等。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5333.91万元,占本年支出合计的97.38%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1695.83万元,增长46.61%,主要原因是退役军人生活补助和抚恤金等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5333.91万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出类5314.91万元,占本年支出99.65 %;

2、农林水支出类13万元,占本年支出 0.24 %;

3、资源勘探工业信息等支出类 6万元,占本年支出 0.11  %;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974.3  万元,支出决算为5333.91万元,完成年初预算的547.46%。其中:

1. 农林水事务支出类年初预算为0万元,支出决算为13万元,同比完成年初预算的100%,主要是乡村振兴补助;

2. 社会保障和就业支出类年初预算 798.3 万元,决算支出5314.91万元,完成年初预算   665.78  %。

3、资源勘探工业信息等支出类年初预算0万元,决算支出6万元,同比完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2954.3万元,其中:

人员经费2019.9万元(包含退役军人抚恤金/生活补助等),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费934.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.93万元,完成预算的98.25%。较上年减少2.230万元,下降35.79%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为3.93万元,完成预算的98.25%;较上年减少0.07万元,下降1.75%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于公务车日常维保险等。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年减少6.03万元,下降100%。其中:国内公务接待支0万元,接待对象主要是来办理相关业务的人员,主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、 机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算为26.16万元,预算完成率 100%。比2021年减少62.69万元,下降70.56%,主要原因进一步规范日常管理和相关业务调整。

十一、政府采购支出情况

2022年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年 12月31日,部门共有车辆4辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车2辆(抽渣车)、一般公务用车1辆、其他用车1辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。2022年末固定资产3678.08万元。

十三、预算绩效评价情况

2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对   0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目 0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分   名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


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